de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2024 | 225.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD, DE FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2024 | 103.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GAGINETE DO PREFEITO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO NUMERO 75145, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA GAROTO CIDADAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2024 | 660.00 | 00009471076498 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) DIARIAS REALIZADAS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2024 | 11260.01 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 019/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2024 | 128502.17 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 019/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2024 | 10519.04 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 019/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2024 | 561.60 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 019/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2024 | 830.23 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 019/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2024 | 7494.29 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 204/2023, NUMERO DA PARCELA 006/60, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2024 | 940.00 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORACOES E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PECAS PARA DECORACAO DA FESTA DE FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2024 | 2600.00 | 51810909000146 | MARIA DO CARMO MEDEIROS DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MATERIAL PARA BUFFET, DA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2024 | 1060.00 | 00002614886432 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa, com servicos prestados na confeccao de 1000 (hum mil) salgados diversos, destinados a serem distibuidos aos convidados da festa de formetura dos agentes comunitario de saude do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 300.00 | 00006247418426 | COSMO FLORZINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 300.00 | 00005471756479 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 500.00 | 00093557264734 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 500.00 | 00012861539720 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 300.00 | 00006262445447 | ROSANGELA MARIA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 300.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 400.00 | 00073944734491 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 500.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 400.00 | 00079886639415 | EDVALTER SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 300.00 | 00010460143409 | SIRLAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 300.00 | 00004818124400 | JACIARA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 300.00 | 00071809304407 | EVELYN FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 500.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 1000.00 | 00001818680408 | SHEYLA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 1000.00 | 00003599505403 | ABELSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 300.00 | 00001389907430 | JOANA ALVES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2024 | 300.00 | 00070281413495 | RAQUEL DOS ANJOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2024 | 400.00 | 00007523974430 | SIMONE FERREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 500.00 | 00088520447449 | TELMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2024 | 300.00 | 00006213031430 | YASMIN DE OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2024 | 300.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2024 | 300.00 | 00070431037469 | ANA FLAVIA DE OLIVEIRA LUCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2024 | 300.00 | 00008825222483 | DIOGO MELO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2024 | 500.00 | 00015130100425 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SSUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2024 | 300.00 | 00007299827425 | MARCIO BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2024 | 400.00 | 00058157433487 | ALDENIR SIMÃO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2024 | 150.00 | 00011322633444 | MARTA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2024 | 400.00 | 00002339015405 | JOSINEIDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2024 | 200.00 | 00004910243470 | VERA LUCIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2024 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM COBRANCA DE A.R.T. DA CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE COOPER EM CONCRETO ARMADO PARA FLEXIBILIZAR O FLUXO DE CICLISMO NA AREA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2024 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM COBRANCA DE A.R.T. DA CONSTRUCAO DE UM CAMPO SOCIETY, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA/PB, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2024 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM COBRANCA DE A.R.T. DA CONSTRUCAO DE UM PRONTO ATENDIMENTO 24H, LOCALIZADO EM MATA REDONDA, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2024 | 2640.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviços referente avaliação psicologica para os agentes da guarda municipal em atendimento a exigencia do item 2.6 do check list do acordo de cooperação tecnica (ACT) entrega guarda e policia federal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2024 | 150.00 | 00066803535487 | MARIA SOLIDADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2024 | 300.00 | 00000840806477 | MARIA DE LOURDES DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2024 | 300.00 | 00071206080450 | BEATRIZ MICHELE ANTÔNIA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2024 | 400.00 | 00006631776422 | ROSENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2024 | 200.00 | 00071830633481 | AMANDA FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2024 | 250.00 | 00008812685420 | RUTE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2024 | 400.00 | 00001177194473 | GENIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2024 | 500.00 | 00063707217434 | EVERALDO DOS PASSOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2024 | 500.00 | 00071355515408 | MYLLENA ELIZA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2024 | 400.00 | 00072651881449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2024 | 400.00 | 00040809994453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2024 | 500.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2024 | 500.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2024 | 500.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2024 | 500.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2024 | 500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2024 | 300.00 | 00003541264403 | ADENILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2024 | 500.00 | 00016523275418 | JOÃO PEDRO AMARO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2024 | 300.00 | 00006741999442 | ANDRIELA SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2024 | 300.00 | 00009320355401 | GUTEMBERG MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2024 | 500.00 | 00004877715401 | HELENO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2024 | 500.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMETAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2024 | 200.00 | 00009359363430 | SELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2024 | 9000.00 | 40869139000190 | 40.869.139 KATIA GOMES COSTA | Valor que se empenha para atender despesa, para prestação de serviço com realização de coffe-break durante evento de posse dos novos conselheiros tutelares deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2024 | 9867.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 (TRES) UNIDADES DE AR CONDICIONADO, 02 DE 1800BT"S E 01 DE 12000BT"S DESTINADOS A SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de àgua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata Redonda,referente ao mês de Dezembro/2023, Conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2024 | 242.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2024 | 137.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata Redonda,referente ao mês de Dezembro/2023, Conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000077 | 04/01/2024 | 12060.00 | 03775588001387 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | Valor que se empenha para atender despesa referente prestação de serviços com realização de curso profissionalizante, de pintura imobiliaria voltado aos usuarios em estado de vulnerabilidade social acompanhados pela secretaria de bem estar social. Conforme documento. Licitação dispensa 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2024 | 1000.00 | 00073916080415 | CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de serviços urbanos, referente poldas de arvores, manutencao da limpeza urbana do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2024 | 1800.00 | 00001041391455 | ERBSON MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM,HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2024 | 250.00 | 00070073507474 | JACSUELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2024 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | valor que mora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento de aluguel social, de acordo com a LEI numero 576/2017 e sua alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2024 | 300.00 | 00005894443440 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2024 | 300.00 | 00009135763442 | WALESCA FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2024 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2024 | 300.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento de contas em atraso de Energisa e Cagapa, de acordo com a Lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2024 | 300.00 | 00071295525496 | GABRIELA GISLANIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2024 | 300.00 | 00003464803457 | GENILDA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2024 | 300.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2024 | 300.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinada para aquisicao de ferramentas de trabalho em carater de urgencia, de acordo com a Lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2024 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2024 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2024 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE FERRAMENTRA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2024 | 300.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 6/6 PARCELAS, MES DE DEZEMBRO/2023, DE ACORDO COM A LEI NMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2024 | 300.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNH SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2024 | 300.00 | 00006262343440 | JOSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2024 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMILIA MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2024 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A FAMILIA MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2024 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2024 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DAV SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2024 | 300.00 | 00004846676455 | EDINALVA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2024 | 300.00 | 00008540056410 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2024 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2024 | 300.00 | 00011313406473 | SAYONARA SILVA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2024 | 300.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2024 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2024 | 1200.00 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORACOES E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PECAS, DESTINADA PARA DECORACAO DO EVENTO DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, A SE REALIZAR NO DIA 10/01/2024 NO PREDIO DO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2024 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2024 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2024 | 300.00 | 00011763719405 | CRISTIANE TORRES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2024 | 300.00 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2024 | 500.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2024 | 300.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2024 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNO SOCIAL, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2024 | 300.00 | 00061267597453 | JOSE JOAQUIM AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000117 | 08/01/2024 | 12550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 03 VEICULOS COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO/2023 A 08/01/2024, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2022, CONTRATTO 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000115 | 08/01/2024 | 53800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 13 VEICULOS COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO/2023 A 08/01/2024, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2022, CONTRATTO 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000122 | 08/01/2024 | 14360.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER ASA DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE 06/12/2023 A 08/01/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000114 | 08/01/2024 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 60 HORAS DE CARRO DE SOM(MINI TRIO)PARA PROPAGANDAS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 06/12/2023 A 08/01/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000121 | 08/01/2024 | 1780.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULOS COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO/2023 A 08/01/2024, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2022, CONTRATTO 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000116 | 08/01/2024 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,NO PERIODO DE 06/12/2023 A 08/01/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000119 | 08/01/2024 | 15195.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA/PB,NO PERIODO DE 06/12/2023 A 08/01/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000125 | 08/01/2024 | 35310.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 07 VEICULOS COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO/2023 A 08/01/2024, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2022, CONTRATTO 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000120 | 08/01/2024 | 7490.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULOS COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO/2023 A 08/01/2024, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2022, CONTRATTO 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000118 | 08/01/2024 | 8310.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 03 VEICULOS COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO/2023 A 08/01/2024, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2022, CONTRATTO 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000124 | 08/01/2024 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULOS COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO/2023 A 08/01/2024, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2022, CONTRATTO 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000123 | 08/01/2024 | 18010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ALHANDRA/PB,NO PERIODO DE 06/12/2023 A 08/01/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2024 | 300.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2024 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2024 | 300.00 | 00006745971410 | ELDENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2024 | 600.00 | 00085463434468 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2024 | 300.00 | 00007389413441 | PATRICIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2024 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2024 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2024 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2024 | 300.00 | 00016471495412 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2024 | 300.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2024 | 300.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2024 | 300.00 | 00028507991491 | ELCIA DE FATIMA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2024 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2024 | 300.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2024 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2024 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2024 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2024 | 300.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2024 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2024 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2024 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2024 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2024 | 300.00 | 00071465292403 | KAYLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2024 | 300.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2024 | 300.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2024 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2024 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2024 | 300.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2024 | 300.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2024 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2024 | 300.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2024 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2024 | 300.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE FERRAMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2024 | 500.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO E SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2024 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para atender despesa, com ajuda financeira para pagamento de aluguel social, mediante laudo da defesa civil, de acordo com a lei nmero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2024 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, BASEADO NA LEI NUMERO 576/2017, E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2024 | 300.00 | 00007068882439 | JOSILENE MARIANO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, 6/6 PARCELAS DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2024 | 94.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO PELO SERVIXOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROJETO GAROTO CIDADAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2024 | 340.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO PELO SERVIXOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROJETO GAROTO CIDADAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2024 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO PELO SERVIXOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROJETO GAROTO CIDADAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2024 | 311.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2024 | 16.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DE LICENCA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2024 | 238.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO PELO SERVIXOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROJETO GAROTO CIDADAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2024 | 12591.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2024 | 52368.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-RET DARF (PEM ADCT), COMPROVANTE EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2024 | 28.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA ITR DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2024 | 53.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA CIDE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2024 | 154.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENRO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2024 | 30.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATERIAS DIVERSOS NO POVOADO DE MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2024 | 300.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE MORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2024 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2024 | 300.00 | 00006748971454 | IRANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE OARA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2024 | 300.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2024 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2024 | 300.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE CAGEPA E ENERSIGA, DE ACORDO CO A LEI NMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2024 | 300.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BESERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2024 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2024 | 500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2024 | 300.00 | 00015539100441 | GLEIBSON DO NASCIMENTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2024 | 168.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM COSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2024 | 196.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2024 | 159.00 | 00070800423488 | VITORIA LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de ação social, para ornamentação do local onde foi realizada cerimonia de posse dos conselheiros tutelares. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2024 | 159.00 | 00012948785499 | GENEZES NOZON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de ação social, para ornamentação do local onde foi realizada cerimonia de posse dos conselheiros tutelares. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2024 | 160.00 | 00070281733481 | MARCELO DE JESUS MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de ação social, para ornamentação do local onde foi realizada cerimonia de posse dos conselheiros tutelares. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2024 | 159.00 | 00008611261496 | DAIANE MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de ação social, para ornamentação do local onde foi realizada cerimonia de posse dos conselheiros tutelares. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2024 | 159.00 | 00009534470490 | JOSE LEANDRO ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de ação social, para ornamentação do local onde foi realizada cerimonia de posse dos conselheiros tutelares. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2024 | 159.00 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de ação social, para ornamentação do local onde foi realizada cerimonia de posse dos conselheiros tutelares. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2024 | 2635.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | VALORQUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIIO, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO, NUMERO 1888.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2024 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2024 | 300.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2024 | 500.00 | 00002631154452 | PAULO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2024 | 300.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | Valor que ora se empenha para atender as despesa com pagamento de contas em atraso de energia eletrica, de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2024 | 300.00 | 00006320553405 | DOGILVANIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2024 | 200.00 | 00092924018404 | DEJANIRA JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCILA, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO CM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2024 | 500.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2024 | 300.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2024 | 500.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2024 | 439.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ONDE FUNCINA UMA HOME CARE, EM FAVOR DO PACIENTE KENEDY ADRYAN FERREIRA DA CONCEICAO, O QUAL E ACOMPANHADO PELOS SERVICOS DE SAUDE E ASISTENCAIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2024 | 160.00 | 00079777503415 | SILVETE LOUREBNCO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, para ornamentação do local onde foi realizada formatura dos agentes de saude e endemias. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2024 | 160.00 | 00087302306400 | JOSE DA PENHA DANTAS | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, para ornamentação do local onde foi realizada formatura dos agentes de saude e endemias. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2024 | 160.00 | 00011777840414 | JACKSON WERIK SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, para ornamentação do local onde foi realizada formatura dos agentes de saude e endemias. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2024 | 159.00 | 00008611261496 | DAIANE MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, para ornamentação do local onde foi realizada formatura dos agentes de saude e endemias. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2024 | 160.00 | 00010187052441 | PEDRO DA SILVA SILVERIO JUNIOR | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, para ornamentação do local onde foi realizada formatura dos agentes de saude e endemias. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2024 | 159.00 | 00009534470490 | JOSE LEANDRO ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, para ornamentação do local onde foi realizada formatura dos agentes de saude e endemias. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2024 | 159.00 | 00012948785499 | GENEZES NOZON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, para ornamentação do local onde foi realizada formatura dos agentes de saude e endemias. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2024 | 159.00 | 00070800423488 | VITORIA LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, para ornamentação do local onde foi realizada formatura dos agentes de saude e endemias. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2024 | 831.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF CENTRO I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2024 | 445.00 | 00008319092426 | EVERTON SIBALDE DE FARIAS | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, para produção de bolo festivo, destinado a formatura dos agentes de saude e endemias. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2024 | 792.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, NO POVOADO DE MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2024 | 159.00 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, para ornamentação do local onde foi realizada formatura dos agentes de saude e endemias. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2024 | 1519.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE SEDE DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2024 | 564.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMBA DO POCO DA COMUNIDADE DE MUCATU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2024 | 1148.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADE DE PINDOBAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2024 | 284.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2024 | 9450.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIMES E BETONEIRAS, DESTINADAS PARA AUXILIAR A EQUIPE DA SECRETARIA NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2024 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICA EM JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2024 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICA EM JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/01/2024 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICA EM JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2024 | 140.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/01/2024 | 29.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM ABASTECIMENTO D"AGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2024 | 381.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMBA DO POCO DA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2024 | 2069.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA EPDEUMLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/01/2024 | 587.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PISSICOSOCIAL (CAPS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM ABASTECIMENTO D"AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, NO POVOADO DE MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/01/2024 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE SEDEANCORA DA UBS DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2024 | 200.00 | 00011292756470 | EDSON ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2024 | 500.00 | 00014877692452 | ERONILDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2024 | 200.00 | 00005372189479 | DANIEL GONCALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2024 | 200.00 | 00071205073469 | JESSICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRAO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2024 | 300.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2024 | 200.00 | 00008394420419 | JOSE HILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2024 | 200.00 | 00017568991423 | JESSICA NASCIMENTO CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2024 | 500.00 | 00073942359472 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2024 | 400.00 | 00043709494400 | WALDEREZE ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2024 | 300.00 | 00071697934404 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/01/2024 | 200.00 | 00017650351475 | DRIELLY DOS PASSOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/01/2024 | 500.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/01/2024 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/01/2024 | 300.00 | 00071125718471 | JONEIDE URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUA SALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2024 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2024 | 400.00 | 00097918148487 | LUCIENE MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/01/2024 | 500.00 | 00071479613401 | VINICIUS MAXIMINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/01/2024 | 300.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/01/2024 | 400.00 | 00007166442409 | SILVANA DA SILVA MARCIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/01/2024 | 300.00 | 00010652783490 | ADRIANO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/01/2024 | 300.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINAD APARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/01/2024 | 300.00 | 00005170248458 | ANTONIA PINTO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMEWNTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA 3/6 PARCELAS, MDE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2024 | 300.00 | 00005244995430 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/01/2024 | 300.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE FERRAMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/01/2024 | 300.00 | 00011064111459 | WILLYANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, 3/3 PARCELAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/01/2024 | 300.00 | 00007016251470 | ADJANE MONTEIRO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA 3/3 PARCELAS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/01/2024 | 300.00 | 00008074802400 | LUCIANA GOMES DA SIILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinado a pagamento de aluguel de residencia, 4/6 parcelas, de acordo com LEI numero 576/2017 e3 suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/01/2024 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para atenderas despeas com ajuda financeira de cunho socil, para pagamento de aluguel de residencia, de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/01/2024 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de aluguel de residencia, de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/01/2024 | 400.00 | 00003206349494 | CELIA ALICE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2024 | 200.00 | 00017551769455 | FABRICIO DOS PASSOSBARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/01/2024 | 300.00 | 00009931916494 | JOSE MILTON RIBEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/01/2024 | 300.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/01/2024 | 500.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/01/2024 | 300.00 | 00011760793442 | ADRIANA LOPES DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para realização de exames para tratamento de saude, em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/01/2024 | 350.00 | 00071924387409 | JESSIKA STEFANE SILVA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/01/2024 | 300.00 | 00010446134406 | EPAMINONDAS GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/01/2024 | 300.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN N BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para de seu aluguel, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2024 | 400.00 | 00006102406419 | LUZINETE MORAIS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DA CAGEPA E ENERGISA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/01/2024 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/01/2024 | 200.00 | 00070971912440 | ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/01/2024 | 300.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/01/2024 | 300.00 | 00004471551485 | ADEILTON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUEMNTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMNETÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/01/2024 | 300.00 | 00008178913402 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/01/2024 | 300.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/01/2024 | 300.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/01/2024 | 200.00 | 00001589489470 | MARCIA CONCEIÇÃO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/01/2024 | 400.00 | 00038869217434 | MARCOS JOSE DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE AMTERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017, E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/01/2024 | 200.00 | 00005246492435 | DENISE MARIA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/01/2024 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para aquisição de ferramentas de trabalho, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/01/2024 | 500.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/01/2024 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para realização de exames para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/01/2024 | 500.00 | 00065847520468 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE), DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/01/2024 | 300.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/01/2024 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de seu aluguel, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/01/2024 | 300.00 | 00001304738477 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para realização de exames para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/01/2024 | 500.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para realização de exames medicos para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/01/2024 | 500.00 | 00073942626420 | MARIA DO ROSARIO VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHOM, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/01/2024 | 300.00 | 00010457751428 | LUCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE),DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACXOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/01/2024 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE CAGEPA E ENERGISA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/01/2024 | 300.00 | 00092081312468 | GELVANICE SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/01/2024 | 500.00 | 00009332887438 | MAELE COREIA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERAC OES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/01/2024 | 500.00 | 00001959559435 | DORGIVANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/01/2024 | 313.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM ABASTECIMENTO D"AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/01/2024 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/01/2024 | 47021.15 | 00043711243487 | FRANCILDO ANTONIO TRAJANO GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir acordo extrajudicial para homologação decorrente da sentença dos autos do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/01/2024 | 5531.90 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir clausula 07ª (honorarios sucumbenciais) de acordo extrajudicial decorrente do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/01/2024 | 8297.85 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir clausula 08ª (destaque de honorarios da parte autora) de acordo extrajudicial decorrente do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/01/2024 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE BANHEIRO PUBLICO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/01/2024 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/01/2024 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/01/2024 | 1500.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/01/2024 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/01/2024 | 3000.00 | 00012547689472 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/01/2024 | 3900.00 | 43349097000155 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços à secretaria de administração, referente confecção de 3.000 (tres mil) unidades de placas em zinco, tendo como finalidade realizar tombamentos de mobiliarios desta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/01/2024 | 4000.00 | 00020813058449 | SYDNEYANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/01/2024 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/01/2024 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0000309 | 15/01/2024 | 209682.89 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços, para pagamento referente execução da 4ª medição de serviços de construção de uma creche pré-escolar tipo I, pró-infancia nos padrões FNDE, localizada no bairro Bela Vista neste municipio de Alhandra-PB, conforme planilhas em anexo. Conforme documento. Processo licitatorio Concorrencai 001/2023 contrato 186/2023. | 01862023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/01/2024 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO BERÇARIO MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/01/2024 | 1000.00 | 00060234865415 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/01/2024 | 2200.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/01/2024 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/01/2024 | 4000.00 | 00074189719404 | ANANIAS NEY ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ACAES,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/01/2024 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE FORMACÃO DA EDUCACÃO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000242023 | 0000351 | 15/01/2024 | 810930.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de coleções de projetos pedagogicos compostos por: kits, livros, brinquedos, jogos, puffs, baus, para educação inclusiva promovida nas unidades de ensino deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio Inex. 024/2023 contrato 229/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/01/2024 | 264.00 | 00003947163452 | JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de janeiro de 2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/01/2024 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA R.DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROJETO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/01/2024 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTECLES ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO (TAPERUBUS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/01/2024 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/01/2024 | 300.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/01/2024 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/01/2024 | 500.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/01/2024 | 1800.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/01/2024 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANI BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/01/2024 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/01/2024 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de Dezembro/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/01/2024 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mês de Dezembro/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/01/2024 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mês de Dezembro/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/01/2024 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mês de Dezembro/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/01/2024 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/01/2024 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/01/2024 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA (ALHANDRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/01/2024 | 2800.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/01/2024 | 2300.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA (ALHANDRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0000340 | 15/01/2024 | 75000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, visando pagamento de prestação de serviço à secretaria de saude, para pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (ginecologia, otorrinolaringologia, pediatria, ortopedia e gastroenterologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 002/2022. Ref. mes de DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0000342 | 15/01/2024 | 110760.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, ref. prestação de serviço junto à secretaria de saude, para pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante fins de semana, contando com 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0000343 | 15/01/2024 | 137280.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com pagamento dos profissinais medicos plantonistaa 24hs do hospital municipal ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA e P.A DE MATA REODN, durante a semana (seg. a sex) sendo tres dias medicos por plantao do municipio de Alhandra-PB, relativo ao mes de dezembro/2023. conforme chamada publilca nº 02/2022 e contrato nº104/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0000346 | 15/01/2024 | 160000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com folha de pagamento dos profissinais medicos da policlinica municipal e clinica da mulher do municipio de Alhandra-PB, (psiquiatria,oftalmologia, urologia, reumatologia, ultrasonografia, mastologia) relativo ao mes de dezembro/2023. conforme chamada publilca nº 02/2022 e contrato nº104/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0000347 | 15/01/2024 | 100200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas folha de pagamento dos profissionais medicos da policlinica municipal e clinica da mulher do municipio de Alhandra-PB,(cardiologia, cirurgiao geral, clinico geral, dermatologia e endocrinologia) relativo ao mes de dezembro/2023. conforme chamada publilca nº 02/2022 e contrato nº104/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0000352 | 15/01/2024 | 74400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, ref. prestação de serviço junto a secretaria de saude, para pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no SAMU, hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira e PA de Mata Redonda durante fins de semana e dias de semana, sendo 1 (um) medico por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0000353 | 15/01/2024 | 158400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no Programa da Atenção Primaria deste municipio (psf's). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/01/2024 | 1000.00 | 00049900730453 | MARIA JOSE BATISTA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 TERRENO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/01/2024 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV II (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000308 | 15/01/2024 | 207200.00 | 46108295000115 | RUMOS LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para locação de veiculos com condutores, tipo caminhão: com carroceria aberta, caçamba, compactador e retroescavadeira, junto a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio de Alhandra e distrito de Mata Redonda, como tambem manutenção de estradas rurais. Conforme documento. Processo licitatorio Dispensa 120/2023. Ref dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/01/2024 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DESCARTE DE PODA DE ARVORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/01/2024 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/01/2024 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/01/2024 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/01/2024 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/01/2024 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/01/2024 | 1800.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/01/2024 | 6900.00 | 04462728000196 | SISTEMA SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço a secretaria de meio ambiente, para realização de serviços topograficos em area de 25 hectares localizada na PB 034, Km 04, tendo em vista a implantação de um parque ecologico nesta cidade de Alhandra-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0000333 | 15/01/2024 | 42000.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA- CONSULTORIA | Valor que se empenha para atender despesa com prestações de serviços de consultoria à secretaria de meio ambiente, na area de residuos solidos, com vistas a implantação do plano municipal de gerenciamento de residuos. Conforme documentação. Processo licitatorio Inex. 023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/01/2024 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA-GCM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/01/2024 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/01/2024 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/01/2024 | 9800.00 | 18341721000120 | MICHAELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviços à secretaria de administração, para levantamento patrimonial dos bens moveis, realização de tombamento e baixa dos bens inserviveis, para atendimento da lei 4.320 e resolução 03/2010 do TCE-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000378 | 16/01/2024 | 6156.70 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se empenha de forma global visando atender futura prestação de serviço junto a secretaria de saude, para esterilização através das tecnologias VBTF (vapor de baixa temperatura formaldeido) e VAT (vapor saturado sob pressão) dos materiais e artigos medicos e hospitalares (hospital, policlinica, psfs). Conforme documento. Processo licitatorio 014/2021 contrato 31 3º termo aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/01/2024 | 230380.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/01/2024 | 16957.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/01/2024 | 200.00 | 00017081655416 | EMILY TRINDADE BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/01/2024 | 200.00 | 00075984300478 | MARIA JOSE DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/01/2024 | 300.00 | 00071325130443 | ERENILTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/01/2024 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/01/2024 | 400.00 | 00098265377487 | MANOEL RAMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/01/2024 | 300.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/01/2024 | 200.00 | 00015412354440 | TAINARA OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/01/2024 | 500.00 | 00004240784492 | DAYVID ANTONES GUSMÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/01/2024 | 200.00 | 00011618410407 | THIAGO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/01/2024 | 500.00 | 00009244373408 | EMERSON DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/01/2024 | 200.00 | 00010014081440 | ANELI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/01/2024 | 200.00 | 00008527783410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/01/2024 | 200.00 | 00015452567488 | DAYSE THAYS CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/01/2024 | 200.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/01/2024 | 200.00 | 00009751821371 | MAYARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/01/2024 | 200.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/01/2024 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I(SCFV-ALHANDRA),COM SALÃO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO DE UMA AREA MURADA MEDINDO 4.000M²,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/01/2024 | 1000.00 | 00087943077849 | MANOEL BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/01/2024 | 400.00 | 00010522122477 | ALCIDES FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/01/2024 | 400.00 | 00015114255479 | JOANDERSON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/01/2024 | 200.00 | 00002887563475 | SEVERINO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/01/2024 | 500.00 | 00071149250429 | JARDEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/01/2024 | 1200.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIME ME | Valor que se empenha para atender despesa referente serviço de reboque de um veiculo tipo onibus de placa OBG-6983, saindo deste municipio de Alhandra-PB para UNIDAS-JOÃO PESSOA. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/01/2024 | 183707.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/01/2024 | 14522.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/01/2024 | 226488.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/01/2024 | 17431.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAAT, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/01/2024 | 1800.00 | 30791904000143 | CASA PRATICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafas pet com tampa para distribuição durante festividades de São Sebastião a fim de evitar entrada de garrafas de vidro. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/01/2024 | 2130.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/01/2024 | 9130.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFERTA DE 10 DIDs(LINHAS SIP)E 10 APARELHOS TELEFONICOS POR COMODATO,PARA PROMOVER A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,PARA DESEMPENHAR DE FORMA EFICAZ OS PROCESSOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO BERÇARIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/01/2024 | 400.00 | 00009272938465 | JARDESON NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/01/2024 | 200.00 | 00071803510404 | ROSANGELA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/01/2024 | 300.00 | 00010815958412 | ALEXANDRE CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/01/2024 | 500.00 | 00070032342462 | MELQUIZEDEQUE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/01/2024 | 500.00 | 00003979119475 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/01/2024 | 342.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/01/2024 | 896.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/01/2024 | 377.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D´ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/01/2024 | 974.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Atendimento Movel(samu),referente ao mês de Dezembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/01/2024 | 168.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/01/2024 | 1567.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/01/2024 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO-ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022023 | 0000408 | 17/01/2024 | 89800.68 | 22635788000145 | M3 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COMPLEMENTOS DE RUAS E DRENAGEM,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00085669202449 | EDVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/01/2024 | 82.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de àgua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata Redonda,referente ao mês de Dezembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata Redonda,referente ao mês de Dezembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/01/2024 | 2000.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF-ALHANDRA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/01/2024 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMAREICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/01/2024 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/01/2024 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/01/2024 | 663.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIAS DE AGRICULTURA,SEINFRA E SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA LAZER E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000444 | 18/01/2024 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria municipal de SAUDE, para realização das atividades de trabalho(1 maquinas),no período de 20/12/2023 a 20/01/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBABNISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA PARA PAGAMENTO DE A.R.T. PARA CONSTRUCAO DE UM CAMPO SOCIETY, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA/PB, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/01/2024 | 103119.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES DA COSIP, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA - PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/01/2024 | 207.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/01/2024 | 1006.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/01/2024 | 303.45 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORACOES E MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com locação de peças e materiais decorativos, destinados a evento decorativo da guarda municipal desta edililidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/01/2024 | 765.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/01/2024 | 257.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/01/2024 | 1026.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | ATIVIDDES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/01/2024 | 100.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/01/2024 | 500.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/01/2024 | 500.00 | 00004170248864 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/01/2024 | 500.00 | 00004306993442 | LISANIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/01/2024 | 200.00 | 00001573074411 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/01/2024 | 300.00 | 00005527125584 | MARISTELA ESTEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/01/2024 | 121.20 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000440 | 18/01/2024 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria municipal de ação social, para realização das atividades de trabalho(3 maquinas),no período de 20/12/2023 a 20/01/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/01/2024 | 136.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES(Administrativo),Referente ao mês de Janeiro/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/01/2024 | 247.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA ESCOLA JOSE FERNANDES BARBOSA NO BAIRRO DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/01/2024 | 109.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/01/2024 | 40.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Dezembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0000439 | 18/01/2024 | 139143.47 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 11ª MEDIÇÃO DA ATA 009/2022 E 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000442 | 18/01/2024 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria municipal de educação, para realização das atividades de trabalho(2 maquinas),no período de 20/12/2023 a 20/01/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/01/2024 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/01/2024 | 616.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/01/2024 | 48273.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa, referente consumo de agua/esgoto, nos imoveis proprios desta edilidade onde funcionam repartições publicas desta prefeitura municipal. Ref. o mes de DEZEMBRO/2023. Conforme relacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000443 | 18/01/2024 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria municipal de ação social, para realização das atividades de trabalho(4 maquinas),no período de 20/12/2023 a 20/01/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/01/2024 | 6000.00 | 00070292897499 | CAMILA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, para pagamento de contribuição financeira para representante do grupo organizador do evento reconhecido como "Tourada" realizado tradicionalmente durante a FESTA DE GILBERTO no bairro do Oiteiro. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/01/2024 | 1500.00 | 00001301036404 | EDVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira ao representante do grupo organizador do evento conhecido como "pau de sebo" ocorrido durante a festividade conhecida como "FESTA DE GILBERTO" no bairro do Oiteiro neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000441 | 18/01/2024 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria de finanças e planejamento, para realização das atividades de trabalho(2 maquinas),no período de 20/12/2023 a 20/01/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/01/2024 | 4198.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/01/2024 | 356.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/01/2024 | 1770.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/01/2024 | 1500.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes e cultura, visando a apresentação do grupo "babaulengo" no dia 21/01/2024, na festividade alusiva a tradicional festa no bairro do oiteiro em homenagem ao padroeiro daquela localidade "SAO SEBASTIAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/01/2024 | 3800.00 | 35628090000144 | BRUNA NAYARA DOS SANTOS 09080594423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA PROFISSIONAL CIVIL, PARA ATUAR NO COMBATE A INCENDIOS, NA TRADICIONAL FESTA DO BAIRR DO OITEIRO "SAO SEBASTIAO", NO DIA 20/01/2024, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/01/2024 | 9200.00 | 46791658000160 | 46.791.658 JONATHAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIROS CIVIS, PARA ATUARNA TRADICIONAL FESTA DO BAIRRO DO OITEIRO, "SAO SEBASTIAO" NO DIA 20 DE JANEIRO/2024, DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/01/2024 | 9000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM EQUIPE DE SEGURANCA, PARA ATUAR NA TRADICIONAL FESTA DDOBAIRRO DO OITEIRO "SAO SEBASTIAO", NO DIA 20 DE JANEIRO/2024, DE ACORDO COM A DOCUMENTCAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/01/2024 | 5000.00 | 53134635000148 | 53.134.635 GUILHERME BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA "MC GUIZINHO", NA TRADICIONAL FESTA DO BAIRRO DO OITEIRO "SAO SEBASTIAO" NO DIA 20 DE JANEIRO/2024, DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/01/2024 | 1125.00 | 30295306000183 | IDEIA CRIACAO E COMU NICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CRACHAS COM CORDAO PERSONALIZADO, PARA IDENTIFICACAO DA EQUIPE DE TRABALHO NA REALIZACAO DA TRADICIOAL FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO DO OITEIRO "SAO SEBASTIAO" NESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB, NO DIA 20 E 21 DE JANEIRO/2024 DE ACORDO COM A DOCUMENTCAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/01/2024 | 1000.00 | 30295306000183 | IDEIA CRIACAO E COMU NICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LONAS COM IMPRESSAO DIGITAL E ILHOIS, PARA PORTICO DE ENYTRADA NA TRADICIOAL FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO DO OITEIRO "SAO SEBASTIAO" NESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB, NO DIA 20 E 21 DE JANEIRO/2024 DE ACORDO COM A DOCUMENTCAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/01/2024 | 7305.00 | 53119639000157 | HALLIDA GOMES DE ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO DO OITEIRO "SAO SEBASTIAO" NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO/2024, DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/01/2024 | 3312.96 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS/PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE REF DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/01/2024 | 1332.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS/PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/01/2024 | 300.00 | 00083169148400 | SEVERINO AMARO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/01/2024 | 400.00 | 00008857084400 | IZAQUE MOREIRA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/01/2024 | 400.00 | 00071090350422 | LUIZ CARLOS CHAVES DA CONCEI??O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/01/2024 | 300.00 | 00083112413415 | JOSE EDMILSON DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/01/2024 | 400.00 | 00040809110415 | LEONILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/01/2024 | 200.00 | 00015625999414 | VITORIA ENEAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/01/2024 | 200.00 | 00005067905417 | MARIA MADALENA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/01/2024 | 500.00 | 00064953777468 | MARIA DA GUIA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESTUDO URADINAMICO CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA,VISTO QUE A USUARIA É PORTADORA DE PROBELMAS OSSEO,DESVIO NA COLUNA,OSTEOPENIA E PROBLEMA UTERINO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/01/2024 | 300.00 | 00004817812427 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/01/2024 | 300.00 | 00008458593408 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/01/2024 | 300.00 | 00095230025468 | LEVY MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/01/2024 | 200.00 | 00071806396483 | EMILLAINY ARIANY BRITO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/01/2024 | 150.00 | 00010358953405 | ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/01/2024 | 200.00 | 00012126111440 | PATRICIA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/01/2024 | 300.00 | 00072650389400 | MARIA JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/01/2024 | 150.00 | 00001244123439 | FABIANA SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/01/2024 | 150.00 | 00011077257473 | ELANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/01/2024 | 310.00 | 00070543641473 | ALICE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UMA MEIA ELASTICA 7/8,20X30MMHG CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/01/2024 | 200.00 | 00071830809431 | ERICA ENEAS GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/01/2024 | 150.00 | 00070273406400 | MATHEUS PAULINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/01/2024 | 150.00 | 00004896708490 | ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/01/2024 | 150.00 | 00082978832487 | MARIA DO CEU L. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/01/2024 | 150.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/01/2024 | 150.00 | 00071837821402 | MARINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/01/2024 | 150.00 | 00071830210416 | RODRIGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/01/2024 | 150.00 | 00001249978483 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/01/2024 | 150.00 | 00085459445434 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/01/2024 | 150.00 | 00005492368486 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/01/2024 | 150.00 | 00008992236484 | ELIZANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/01/2024 | 150.00 | 00001297185480 | MARIA FELIX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/01/2024 | 150.00 | 00071125718471 | JONEIDE URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/01/2024 | 500.00 | 00072754125434 | FLAVIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/01/2024 | 150.00 | 00012332724460 | LUANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/01/2024 | 150.00 | 00004879469440 | HILDA MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/01/2024 | 400.00 | 00003978929422 | EDNEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/01/2024 | 300.00 | 00001621312402 | NADJA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/01/2024 | 7900.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 PROTESE TRANSFEMURAL A DIREITA COM ENCAIXE EM FIBRA DE VIDRO, JOELHO COM FREIO E AVANCADOR, PÈ DINAMICO, REVESTIDA EM ESPUMA E MEIA COSMETICA, O MESMO TEM AMPUTACAO NO PE ESQUERDO, CONFORME RELATORIO SOCIAL Nº 150/23 DA ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ACPP Nº 002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/01/2024 | 560.00 | 00003063036471 | ROSINEIDE CAVALCANTE DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos prestados na confeccao de 08 figurinos alusivo ao NATAL, para os usuarios do "CAPS', onde os mesmos participaram de uma apresentacao de CANTATA NATALINA que aconteceu no dia 20/12/2023, conformeospp nº 002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM COBRANCA DE A.R.T. DA ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO-PPCI DA COZINHA COMUNITARIA, LOCALIZADA NA RUA JOSE JANUARIO NUNES, BAIRRO DO OITEIRO, NESTA CIDADE DE ALHANDRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - OD ALHANDRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000512 | 22/01/2024 | 51258.79 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha visando atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de infraestrutura, referente execução da 16ª (decima sexta) medição de serviços de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme relatorio de comprovação em anexo a este. Conforme documentos. Processo licitatorio TP 008/2022 contrato 140/2022. | 00012022 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Obras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/01/2024 | 212.00 | 00009529811497 | LAUDNEIA MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BOLO PARA COMEMORAÇÃO DE 8 ANOS DA CRIAÇÃO DA CGM-GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/01/2024 | 7980.00 | 49752738000102 | ALEXANDRO FERREIRA DANTAS COMERCIO | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 02 (dois) freezers horizontais, dupla ação com capacidade minina de 400 lts, c/chave e demais especificações, destinado a secretaria de saude para atender demanda da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/01/2024 | 700.00 | 00007527614471 | JOSIANE MARIA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/01/2024 | 159.00 | 00011777840414 | JACKSON WERIK SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de ação social, para ornamentação do local onde foi realizada cerimonia de posse dos conselheiros tutelares. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/01/2024 | 300.00 | 00001273882490 | NACYLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/01/2024 | 500.00 | 00004127642459 | JOSINALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/01/2024 | 300.00 | 00003762654425 | VERONICA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/01/2024 | 200.00 | 00071308777400 | ADRIANY ANTONIEMYLLE SILVINO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/01/2024 | 400.00 | 00009456495418 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/01/2024 | 300.00 | 00010277092493 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/01/2024 | 500.00 | 00015020930490 | RAVEL BARSOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/01/2024 | 141.20 | 00007373916422 | JOSELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações,referente a Janeiro/2024,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/01/2024 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/01/2024 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/01/2024 | 400.00 | 00011624734448 | YAN MATEUS F. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa para auxilio financeiro com finalidade de custear despesa de transporte e inscrição de atleta a fim de participar do circuito ouro de futvolei na etapa nordeste. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/01/2024 | 160.00 | 00016741787437 | WEVERTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO DO OITEIRO "SAO SEBASTIAO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/01/2024 | 160.00 | 00015934408470 | LIVIA MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO DO OITEIRO "SAO SEBASTIAO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/01/2024 | 160.00 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO DO OITEIRO "SAO SEBASTIAO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/01/2024 | 160.00 | 00071962435440 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO DO OITEIRO "SAO SEBASTIAO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/01/2024 | 160.00 | 00012948785499 | GENEZES NOZON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO DO OITEIRO "SAO SEBASTIAO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/01/2024 | 160.00 | 00070800423488 | VITORIA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO DO OITEIRO "SAO SEBASTIAO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/01/2024 | 160.00 | 00071690623489 | RUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO DO OITEIRO "SAO SEBASTIAO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/01/2024 | 253.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO PELO SERVIXOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROJETO GAROTO CIDADAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/01/2024 | 766.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/01/2024 | 911.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/01/2024 | 398.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA OLIVIA CORREIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/01/2024 | 10886.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS VEICULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS E OUTRAOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/01/2024 | 24178.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS VEICULADOS A PROPRIA SEDE ENTRE OUTROS SETORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/01/2024 | 400.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/01/2024 | 300.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/01/2024 | 200.00 | 00005007406406 | FABIO VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/01/2024 | 500.00 | 00006340371450 | ETELVINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/01/2024 | 400.00 | 00009518617430 | MANOEL MESSIAS AVELINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/01/2024 | 404.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PSF DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/01/2024 | 304.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/01/2024 | 549.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/01/2024 | 22487.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS VEICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0000543 | 23/01/2024 | 116010.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviços junto a secretaria de saude, referente informatização da rede de atenção à saude do municipio sendo: software, hardware em comodato e conectividade em todos os pontos de rede das unidades de saude municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/01/2024 | 8711.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de saude referente realização de serviços de recarga de extintores, demarcação de pisos, testes hidrostatico e demais serviços nas unidades de saude deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/01/2024 | 36.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/01/2024 | 5594.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/01/2024 | 403.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAL DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/01/2024 | 160.00 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DE ANIVERSARIO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/01/2024 | 160.00 | 00071962435440 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DE ANIVERSARIO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/01/2024 | 1695.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0000550 | 24/01/2024 | 5418.84 | 20081283000150 | MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais de higienização automotiva, destinados a secretaria de saude para limpeza/conservação dos veiculos da frota municipal. Conforme documento. Licitação PP028/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO E UM PAR DE PLACAS DO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL "SLAOD16", CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/01/2024 | 68.00 | 00006772746457 | MARCOS ANTONIO CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, DESTINADO A DISTRIBUICAO NO EVENTO DE ANIVERSARIO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000561 | 24/01/2024 | 126697.25 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para pagamento da 5ª medição, referente prestação de serviços para construção de uma UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, neste municipio localizada no bairro SALGADINHO. ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA 379/2022. Conforme documento. Processo licitatorio TP 001/2023. | 01162023 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/01/2024 | 300.00 | 00004801388426 | JOSELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/01/2024 | 300.00 | 00006893987439 | JOÃO CASSIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/01/2024 | 500.00 | 00075923475472 | JANDIRA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/01/2024 | 250.00 | 00006762125492 | LENILDA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/01/2024 | 400.00 | 00092924590400 | CLEONILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/01/2024 | 386.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS,a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento Dezembro/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/01/2024 | 81454.20 | 00003947163452 | JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de janeiro de 2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO DE CARVALHO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/01/2024 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/01/2024 | 198.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2ª COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/01/2024 | 1881.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2ª COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/01/2024 | 796.77 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com papgamento de restituição ao credor, referente retenção indevida de ISS no pagamento. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0000562 | 24/01/2024 | 22200.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço ao gabinete do prefeito, referente realização de coffe-break e coquetel servido à convidados, durante comemoração das festividades de São Sebastião neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000252023 | 0000563 | 24/01/2024 | 80000.00 | 51025937000152 | JPZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com contratação de cantor conhecido como "JAPÃOZIN E BANDA" para apresentação de show musical durante festividade de São Sebastião neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio inex. 25/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262023 | 0000629 | 25/01/2024 | 70000.00 | 27618332000190 | DANIEZE SANTIAGO SHOWS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM CONTRATACAO DO SHOW DA CANTORA "DANIEZE SANTIAGO E BANCA", PARA FAZER SUA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA N O DIA 20/01/2024, EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE, "SAO SEBASTIAO", CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/01/2024 | 500.00 | 00009419295400 | WEMERSON SILVERIO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, PARA A JUDAR A EQUIPE DE "SOUTH ZONE TEAM ALHANDRA, PARTICIPAR, NA PRIMEIRA COMPETICAO QUE SERA O PEN JAMPA JIU-JITSU GI/NO, O EVENTO SERA REALIZADO NO DIA 28/01/2024, NO GINASIO DA UFPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/01/2024 | 5955.50 | 00009042593407 | ADRIEL HIVES CHAVES TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, AO MENOR ENZO GABRIEL CHAVES TRAVASSOS, ATRAVES DO MAIOR ADRIEL HIVES CHAVES TRAVASSOS, PARA PARTICIPAR DA COPA AMERICA ONDE IRA FAZER PARTE DA SELECAO BRASIL FUT 17, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE BUENOS AIRES/ARGENTINA. NO PERIODO DE 30 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROJETO GAROTO CIDADAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/01/2024 | 1361.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/01/2024 | 599.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/01/2024 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/01/2024 | 2548.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/01/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/01/2024 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/01/2024 | 9800.00 | 18341721000120 | MICHAELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviços à secretaria de administração, para levantamento patrimonial dos bens moveis, realização de tombamento e baixa dos bens inserviveis, para atendimento da lei 4.320 e resolução 03/2010 do TCE-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/01/2024 | 500.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/01/2024 | 400.00 | 00003687604489 | JUDITH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/01/2024 | 250.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/01/2024 | 300.00 | 00009615373451 | LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/01/2024 | 250.00 | 00008693912402 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/01/2024 | 400.00 | 00070107664445 | LIRIELLY SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/01/2024 | 300.00 | 00000078456428 | NEMIAS RIBEIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/01/2024 | 300.00 | 00010498744477 | CRISTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/01/2024 | 250.00 | 00071907867406 | GABRIEL HENRIQUE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/01/2024 | 400.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/01/2024 | 250.00 | 00007646270407 | CECILIA CLECIA BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/01/2024 | 400.00 | 00006779354473 | CLAUDIO POMPILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/01/2024 | 500.00 | 00060278919472 | MAURICIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/01/2024 | 300.00 | 00002211856403 | TEREZINHA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/01/2024 | 300.00 | 00070159551480 | MARCONE ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/01/2024 | 250.00 | 00070159985480 | RAYANE LOPES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/01/2024 | 300.00 | 00043258522472 | VALTER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/01/2024 | 200.00 | 00006372886456 | MARIA PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/01/2024 | 500.00 | 00032339011434 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/01/2024 | 300.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/01/2024 | 300.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/01/2024 | 300.00 | 00070207375445 | LUAN AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/01/2024 | 200.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/01/2024 | 200.00 | 00012408007461 | NAYHARA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/01/2024 | 1000.00 | 00003839005493 | SEVERINA JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/01/2024 | 300.00 | 00004501203412 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/01/2024 | 200.00 | 00087338033404 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/01/2024 | 500.00 | 00007298356429 | ELIZABETE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/01/2024 | 500.00 | 00070769735452 | VINICIUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/01/2024 | 200.00 | 00010016577485 | ADNA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/01/2024 | 300.00 | 00071199523402 | EVERTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/01/2024 | 150.00 | 00017068883419 | MAXWELL LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/01/2024 | 500.00 | 00071138607452 | KAROLAYNE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/01/2024 | 400.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/01/2024 | 300.00 | 00012638920436 | LAIS AYRES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/01/2024 | 200.00 | 00070973465409 | TACIANA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/01/2024 | 300.00 | 00008037440486 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/01/2024 | 500.00 | 00002265270423 | VERONICA MARIA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/01/2024 | 300.00 | 00002375402405 | MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENT DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/01/2024 | 300.00 | 00014779927404 | FERNANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/01/2024 | 300.00 | 00007521455410 | GILDA CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/01/2024 | 500.00 | 00007202290499 | JAILTON BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/01/2024 | 300.00 | 00004480918442 | SILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/01/2024 | 300.00 | 00007269464430 | MARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/01/2024 | 300.00 | 00010793625416 | FRANCIELLY DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/01/2024 | 300.00 | 00070736017445 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/01/2024 | 1000.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/01/2024 | 300.00 | 00002106588437 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/01/2024 | 300.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/01/2024 | 300.00 | 00006994062694 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/01/2024 | 200.00 | 00010469576430 | LEANDRO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/01/2024 | 300.00 | 00014924207438 | JOSINALDO JULIO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/01/2024 | 400.00 | 00070425842444 | WILLAMS DE SOUZA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/01/2024 | 400.00 | 00021958360406 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/01/2024 | 300.00 | 00003871034495 | FABIO JOSE SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/01/2024 | 300.00 | 00006109319465 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/01/2024 | 300.00 | 00097779121453 | MARIA SENHORINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/01/2024 | 300.00 | 00070789927411 | DEYVSON DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/01/2024 | 400.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBRÓSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/01/2024 | 300.00 | 00071504538480 | ERIKA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/01/2024 | 200.00 | 00011603508414 | SANDRA BEATRIZ ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/01/2024 | 300.00 | 00001588048489 | AERINALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/01/2024 | 141.20 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações,referente a Janeiro/2024,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/01/2024 | 140.00 | 00009556489479 | ELISANGELA DE FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MENOR LUCAS DE FRANÇA DA SILVA PESSOA,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO QUE NÃO SÃO OFERTADOS PELA REGULAÇÃO,DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Habitação | Habitação Urbana | ALHANDRA TEM SEGURANÇA HABITACIONAL E MORADIA DÍGNA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/01/2024 | 165000.00 | 41226705000109 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | Valor que se empenha para atender despesa com contrapartida referente termo de acordo, cooperação e compromisso nº 001/2022 celebrados entre ambas as partes, tendo como objeto a execução de 11 (onze) unidades habitacionais, convencional e 02 (dois) padrao idoso, neste municipio de Alhandra, de acordo com especificações e obrgações contidas no referido termo, referente a 5ª (quinta) etapa, Conforme documento, em naexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/01/2024 | 400.00 | 00016165791450 | GUILHERME WILLIAN DE ARAUJO SANTANA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a regularização de documentação. Ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/01/2024 | 96.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de àgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de Janeiro/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | ATIVIDDES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/01/2024 | 3500.00 | 00042668026415 | EDERALDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA ´PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGIVA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000637 | 25/01/2024 | 7500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA/PB, PARA ASSEGURAR QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS VITAIS CONTINUEL A FUNCIONAR SEM INTERRUPCAO, CONFORME CONTRATO Nº 0172/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/01/2024 | 848.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/01/2024 | 270.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/01/2024 | 1069.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/01/2024 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022023 | 0000668 | 26/01/2024 | 68905.44 | 22635788000145 | M3 CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços à secretaria de infraestrutura, referente 2ª (segunda) medição de serviços de recuperação de pavimentação em paralelepipedos e drenagens de ruas. Conforme documento. Processo licitatorio Concorrencia 02/2023 contrato 05/2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/01/2024 | 28342.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000666 | 26/01/2024 | 4920.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000669 | 26/01/2024 | 332000.00 | 02659246000103 | VMI TECNOLOGIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO, APARELHO MEDICO HOSPITALAR TIPO RAIOX, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, DESTA CIDADE DE ALHANDRA/PB, CONFORME REGISTRO DE PRECOS Nº 184/2022-PROCESSO 2022/30550/0033535, DA SECRETARIA DE SAUDE /TO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/01/2024 | 500.00 | 00004701655457 | ADEMI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/01/2024 | 500.00 | 00051888555424 | JOSE MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/01/2024 | 500.00 | 00046748830753 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/01/2024 | 500.00 | 00001876175460 | MARIA DE FATIMA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/01/2024 | 400.00 | 00005556757429 | LINDEMBERG FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/01/2024 | 500.00 | 00035848252882 | CICERA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/01/2024 | 400.00 | 00070504689401 | GUILHERME MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/01/2024 | 42514.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/01/2024 | 70856.78 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0000667 | 26/01/2024 | 97350.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que ora se empenha para atender as despesa com serviços prestado a esta edilidade, de assessoria tecnica e apoio administrativo no planejamento estrategico, programacao financeira, elaboracao e revisao do orcamento geral do municipio e suporte ao sistema de controle interno, conforme pregao nº 061/2022, 1º termo aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/01/2024 | 112275.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0000706 | 29/01/2024 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/01/2024 | 160.00 | 00071912255480 | LIEVERTON JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DO BAIRRO DO OITEIRO "SAO SEBASTIAO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/01/2024 | 13154.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água a imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES(Administrativo),Referente ao mês de Janeiro/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água a imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Janeiro/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Janeiro/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/01/2024 | 315826.71 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PESSOAL APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/01/2024 | 131167.82 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PESSOAL INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/01/2024 | 75.00 | 09362211000149 | CARTORIO PRIMEIRO TABELIONATO REGISTRO IMOBILIARIO ZONA SUL | valor que ora se empenha para atender as despesas com servicos cartorais, registro de um imovel area medindo 124,16HA e 3,20HA, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/01/2024 | 127905.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/01/2024 | 75.77 | 09362211000149 | CARTORIO PRIMEIRO TABELIONATO REGISTRO IMOBILIARIO ZONA SUL | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de taxas cartorais, para emissão de certidão de registro de imovel. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/01/2024 | 2824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSOES ESPECIAIS EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMIN DOS ANJOS E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/01/2024 | 16245.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/01/2024 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/01/2024 | 190.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/01/2024 | 2442.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/01/2024 | 300.00 | 00007768939476 | FRANCIELE NERI BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/01/2024 | 500.00 | 00002344489460 | CRISALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/01/2024 | 300.00 | 00003195703475 | IVONETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/01/2024 | 300.00 | 00007860980401 | JOEDINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/01/2024 | 523.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS,a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento Janeiro/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/01/2024 | 27298.61 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/01/2024 | 3514.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/01/2024 | 3085.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO AONDE FUNCIONA A POLICLINA MUNICIPAL ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO MOTTORA DE MATA REDONDA ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/01/2024 | 741.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do deposito Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Janeiro/2024,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/01/2024 | 1543.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio o Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Janeiro/2024,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/01/2024 | 807.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/01/2024 | 111598.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/01/2024 | 16904.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/01/2024 | 33342.14 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/01/2024 | 6864.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/01/2024 | 49311.38 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/01/2024 | 498.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHAROES RURAL DE MUCATU ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/01/2024 | 1040.00 | 30791904000143 | CASA PRATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQWUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS PARA EMBALAGEM DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/01/2024 | 16164.52 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/01/2024 | 15248.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/01/2024 | 112253.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/01/2024 | 22978.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/01/2024 | 27419.02 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/01/2024 | 790.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município e 01 (diária) no dia 20/01 na organização da festa de São Sebastião, referente ao mês de janeiro/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/01/2024 | 790.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município e 01 (diária) no dia 20/01 na organização da festa de São Sebastião, referente ao mês de janeiro/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/01/2024 | 790.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município e 01 (diária) no dia 20/01 na organização da festa de São Sebastião, referente ao mês de janeiro/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/01/2024 | 790.00 | 00008427807422 | WEVERTON GOMES DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município e 01 (diária) no dia 20/01 na organização da festa de São Sebastião, referente ao mês de janeiro/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/01/2024 | 790.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município e 01 (diária) no dia 20/01 na organização da festa de São Sebastião, referente ao mês de janeiro/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/01/2024 | 790.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município e 01 (diária) no dia 20/01 na organização da festa de São Sebastião, referente ao mês de janeiro/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/01/2024 | 790.00 | 00009471076498 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município e 01 (diária) no dia 20/01 na organização da festa de São Sebastião, referente ao mês de janeiro/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/01/2024 | 790.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município e 01 (diária) no dia 20/01 na organização da festa de São Sebastião, referente ao mês de janeiro/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/01/2024 | 960.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município e 01 (diária) no dia 20/01 na organização da festa de São Sebastião e 02(diarias) em dois sabados referente ao mês de janeiro/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2024 | 790.00 | 00006262439471 | SERGIO PAULINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município e 01 (diária) no dia 20/01 na organização da festa de São Sebastião, referente ao mês de janeiro/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/01/2024 | 6989.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/01/2024 | 2259.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (SCFV) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000782 | 30/01/2024 | 33674.49 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | Valor que se empenha para atender despesa de prestação de serviços referente recolhimento de residuos e destinação adequada do lixo domiciliar recolhido das vias urbanas municipais. Processo licitatorio inex. 05/2021 contrato 46/2021. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/01/2024 | 20465.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PSF"S) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/01/2024 | 190999.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/01/2024 | 60217.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/01/2024 | 33096.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/01/2024 | 50733.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/01/2024 | 280821.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/01/2024 | 26287.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO-PA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/01/2024 | 3582.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/01/2024 | 4134.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE - INCREMENTO MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0000797 | 30/01/2024 | 26890.35 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente contratação para execução de instalação eletrica no hospital ALFREDO de ALMEIDA sendo essa a 1ª medição dessa execução e 12ª medição dos serviços prestados ARP 02/2022. Contrato 144/2022. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE - INCREMENTO MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0000799 | 30/01/2024 | 38303.32 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente contratação para execução de instalação eletrica no hospital ALFREDO de ALMEIDA sendo essa medição FINAL dessa execução e 13ª medição dos serviços prestados ARP 02/2022. Contrato 144/2022. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/01/2024 | 400.00 | 00011127523406 | WILLIANY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/01/2024 | 300.00 | 00012440239496 | RAYSSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/01/2024 | 400.00 | 00011957524405 | VICTOR HUGO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/01/2024 | 400.00 | 00010843109459 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/01/2024 | 500.00 | 00007506794411 | SANDOKAN DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/01/2024 | 300.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/01/2024 | 500.00 | 00006700153425 | ALEXSANDRO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/01/2024 | 500.00 | 00068363702404 | GENILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/01/2024 | 500.00 | 00006700141419 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/01/2024 | 400.00 | 00013686234416 | JOSE GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DCOUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/01/2024 | 200.00 | 00071200561406 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/01/2024 | 300.00 | 00008255705490 | SEVERINO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/01/2024 | 200.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/01/2024 | 200.00 | 00009645706459 | VERONICA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2024 | 200.00 | 00007048177489 | JOSENICE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/01/2024 | 200.00 | 00009566990499 | NADILMA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/01/2024 | 200.00 | 00084026251420 | SEVERINA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/01/2024 | 200.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/01/2024 | 500.00 | 00009162523457 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/01/2024 | 5839.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/01/2024 | 500.00 | 00017343979426 | VANESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/01/2024 | 500.00 | 00005023346498 | ANTONIA SOARES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/01/2024 | 500.00 | 00070329188402 | JOELMA JORGE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE AXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/01/2024 | 200.00 | 00052569640468 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2024 | 10524.78 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/01/2024 | 500.00 | 00005028699410 | JOSEILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/01/2024 | 200.00 | 00092928773487 | ROSENILDA MARIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/01/2024 | 300.00 | 00006812065439 | GILBERTO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/01/2024 | 500.00 | 00050689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/01/2024 | 200.00 | 00008770863466 | LUCILENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/01/2024 | 200.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2024 | 200.00 | 00003906298477 | GISELLE FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/01/2024 | 400.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/01/2024 | 300.00 | 00003875959450 | ERONILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/01/2024 | 200.00 | 00000962909432 | MARIA DE JESUS RIBEIRO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/01/2024 | 200.00 | 00071315070405 | MARIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/01/2024 | 200.00 | 00014544868483 | GABRIELA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/01/2024 | 200.00 | 00070456502483 | ALINE SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/01/2024 | 200.00 | 00007060862447 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/01/2024 | 200.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/01/2024 | 200.00 | 00004041602475 | ELIETE CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/01/2024 | 150.00 | 00004684941469 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00049614282487 | MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/01/2024 | 200.00 | 00010319275493 | JOCICLEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2024 | 300.00 | 00072583509420 | MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/01/2024 | 879572.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/01/2024 | 865.30 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORACOES E MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa, para locação de peças decorativas destinadas a ornamentação de evento para abertura do ano letivo/2024, atendendo demanda da secretaria de educação. Conforme documento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/01/2024 | 207395.15 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/01/2024 | 348682.57 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS, EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/01/2024 | 130180.73 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 020/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/01/2024 | 10656.44 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 020/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2024 | 11407.09 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 020/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/01/2024 | 7579.50 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 204/2022, NUMERO DA PARCELA 020/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/01/2024 | 568.94 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 020/240, CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/01/2024 | 841.08 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 020/240, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2024 | 37579.82 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 461/2023, NUMERO DA PARCELA 01/60, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/01/2024 | 11773.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/01/2024 | 278.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA ITR DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/01/2024 | 54.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2024 | 11987.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.24018.9062425-8 PGFN-SISPAR:006816151. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/01/2024 | 4612.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.24030.9316154-4 PGFN-SISPAR:006648648. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/01/2024 | 87292.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE GESTAO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO PGFN SISPAR DE NUMERO 008292059 N?7 DOC 07.17.24030.9328555-3 PARCELA 7. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0000792 | 30/01/2024 | 96000.00 | 29460899000107 | JOSÉ CÉSAR DE ARAÚJO LEITE 56959630444 | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com prestação de serviço ao longo do exercicio financeiro de 2023, visando a prestação de contas das transferencias recebidas dos projetos, convenios ou equivalentes, dos recursos recebidos através dos programas das secretarias de educação e assistencia social, além da regularidade fiscal dos conselhos municipais. Conforme documento. Licitação PP 63/2022 contrato 163 1º aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/01/2024 | 813.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES PUBLICO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/01/2024 | 17.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PENSINISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/01/2024 | 12.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES PUBLICO ELETIVO (ELEITOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/01/2024 | 2.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS (PENSAO ESPECIAL) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/01/2024 | 46836.59 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAMNCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/01/2024 | 10000.00 | 16669394000105 | ADELSON JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/01/2024 | 1975.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2024 | 400.00 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 51.755-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/01/2024 | 9694.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE JANEIRO/2024, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/01/2024 | 38353.26 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/01/2024 | 24331.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0000865 | 31/01/2024 | 17734.88 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR (PASSES ESTUDANTIL) PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO JANEIRO/2024. CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000914 | 31/01/2024 | 27500.00 | 35601229000166 | JH CONSULTORIA E COMUNICACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa para prestar de serviços junto a secretaria de educação para ministração de curso voltado aos empresarios locais pata atualização das legislações vigentes e demais temas, incluindo material, coffee break. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/01/2024 | 228030.91 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/01/2024 | 218516.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/01/2024 | 385482.08 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/01/2024 | 139733.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0000999 | 31/01/2024 | 6000.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto à secretaria de educação, referente realização de coffee break para 500 pessoas durante evento de abertura do ano letivo de 2024. Conforme documento. Licitação PP 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/01/2024 | 65219.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/01/2024 | 21762.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/01/2024 | 4000.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIME ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 MUNCKS/OP, DESTINADO PARA DESTOMBAR E TRANSPORTAR 01 TRATOR NO DIA 26 DE JANEIRO/2024, UTILIZANDO DOIS CARROS PARA REALIZAR O SERVICO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/01/2024 | 48848.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE janeiro/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/01/2024 | 21299.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2024 | 81412.10 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO ENTRE OUTRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2024 | 136873.97 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO ENTRE OUTRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/01/2024 | 1207.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/01/2024 | 17750.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET IP, DEDICADO BANDA LARGA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE E SEUS ORGAOS E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MODEM/ROTEADOR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/01/2024 | 109241.93 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/01/2024 | 28520.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/01/2024 | 1732.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS/PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2024 | 400.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2024 | 200.00 | 00077321669491 | SIMONE BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2024 | 300.00 | 00004313215409 | JOSE FLAVIO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/01/2024 | 250.00 | 00003900544450 | FÁBIO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2024 | 500.00 | 00016523275418 | JOÃO PEDRO AMARO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2024 | 500.00 | 00008897279457 | ANALICE JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2024 | 300.00 | 00010152712437 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/01/2024 | 500.00 | 00099193744404 | EDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE REMEDIO MANIPULADO DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2024 | 300.00 | 00008825222483 | DIOGO MELO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/01/2024 | 300.00 | 00005471756479 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/01/2024 | 500.00 | 00004681892467 | JOSE CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/01/2024 | 500.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2024 | 200.00 | 00010545742439 | JOSE RENAN RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2024 | 200.00 | 00006213031430 | YASMIN DE OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2024 | 300.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/01/2024 | 500.00 | 00052569721468 | GEANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/01/2024 | 500.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/01/2024 | 500.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/01/2024 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/01/2024 | 300.00 | 00012377765467 | NATALIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/01/2024 | 500.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2024 | 400.00 | 00008627570450 | SAYLINTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/01/2024 | 500.00 | 00009066227435 | MARCELA ADRIANA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/01/2024 | 400.00 | 00004439925413 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2024 | 400.00 | 00006048492499 | CELIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2024 | 400.00 | 00079886639415 | EDVALTER SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/01/2024 | 300.00 | 00007237407473 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2024 | 300.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/01/2024 | 150.00 | 00017247540419 | IQUELINE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2024 | 300.00 | 00005894443440 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/01/2024 | 300.00 | 00009135763442 | WALESCA FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/01/2024 | 400.00 | 00005209853462 | ROSÂNGELA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2024 | 400.00 | 00007861520447 | ESTERFANIA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2024 | 500.00 | 00010296968455 | ALISSON ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMANETAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2024 | 300.00 | 00070431037469 | ANA FLAVIA DE OLIVEIRA LUCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2024 | 250.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2024 | 500.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2024 | 300.00 | 00043744834468 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/01/2024 | 400.00 | 00009663305444 | ADRIANA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/01/2024 | 500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/01/2024 | 400.00 | 00001043057463 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/01/2024 | 300.00 | 00006262445447 | ROSANGELA MARIA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2024 | 500.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2024 | 400.00 | 00005591881459 | JOSEILDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE AXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2024 | 200.00 | 00005561020455 | MARLEIDE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/01/2024 | 400.00 | 00013363813457 | KALINE OLIVEIRADE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/01/2024 | 300.00 | 00070242311490 | HELYSSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/01/2024 | 400.00 | 00071832199410 | MARIANA RAYSSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/01/2024 | 500.00 | 00009178440416 | JOSE DE ALENCAR DARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/01/2024 | 500.00 | 00058155317404 | JOACIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/01/2024 | 300.00 | 00071338395475 | RAFAELA AVELINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/01/2024 | 250.00 | 00009719720441 | WILLYANA MARIA BERNADINO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/01/2024 | 300.00 | 00047342030406 | JOSEFA DE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/01/2024 | 400.00 | 00072650230487 | CLAUDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/01/2024 | 300.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/01/2024 | 300.00 | 00010306211440 | MARIA DAYANY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/01/2024 | 400.00 | 00005591894437 | JAIRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2024 | 400.00 | 00071139629476 | JAIR DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/01/2024 | 200.00 | 00003232173462 | LUIZA MARIA TEXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/01/2024 | 300.00 | 00010451967461 | ANDERSON BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/01/2024 | 200.00 | 00012320531475 | JOÃO COMES MENDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/01/2024 | 250.00 | 00010517732459 | GIRLEIDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/01/2024 | 300.00 | 00071298808480 | GUILHERME SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2024 | 300.00 | 00071940896452 | LIVIA ESTEFANY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2024 | 300.00 | 00008672535413 | JANIELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2024 | 200.00 | 00071950949443 | PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2024 | 300.00 | 00071061023427 | JOSE DENILSON DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2024 | 500.00 | 00071355515408 | MYLLENA ELIZA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2024 | 200.00 | 00070087855429 | SUENIA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/01/2024 | 300.00 | 00054968895453 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/01/2024 | 400.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2024 | 400.00 | 00068362838434 | GILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/01/2024 | 300.00 | 00071338396447 | RENATA AVELINO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2024 | 400.00 | 00002089618442 | EDILMA MORAIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/01/2024 | 400.00 | 00005478991490 | ANA PAULA ELIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/01/2024 | 200.00 | 00070624767493 | GABRIEL HENRIQUE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/01/2024 | 250.00 | 00026273063400 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/01/2024 | 200.00 | 00006422165412 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/01/2024 | 200.00 | 00070281385424 | ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/01/2024 | 300.00 | 00003541264403 | ADENILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/01/2024 | 200.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2024 | 500.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/01/2024 | 300.00 | 00010158392400 | CLECIA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/01/2024 | 500.00 | 00008928054478 | IRENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/01/2024 | 500.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/01/2024 | 400.00 | 00001815910496 | ALESSANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/01/2024 | 500.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/01/2024 | 400.00 | 00073841617468 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/01/2024 | 400.00 | 00071341136477 | LUAN GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2024 | 400.00 | 00014450923448 | ROBSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO D CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/01/2024 | 400.00 | 00010088298469 | ERIVALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/01/2024 | 300.00 | 00089329724434 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/01/2024 | 300.00 | 00097940844415 | EDINET LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/01/2024 | 500.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/01/2024 | 200.00 | 00071690623489 | RUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/01/2024 | 400.00 | 00005014147461 | ADRIANO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/01/2024 | 500.00 | 00008665821422 | JOSE ALBERTO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/01/2024 | 400.00 | 00010892191481 | MARCIO BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/01/2024 | 500.00 | 00009663307498 | GRASIANE RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/01/2024 | 500.00 | 00070589479458 | KALINE FREITAS ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/01/2024 | 400.00 | 00010488882400 | RAFAEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/01/2024 | 300.00 | 00071791204481 | BARBARA KALIENY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/01/2024 | 300.00 | 00070156323494 | VANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/01/2024 | 400.00 | 00007089267466 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/01/2024 | 300.00 | 00058157476453 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/01/2024 | 85798.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2024 | 250.00 | 00008458589478 | IVANILDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/01/2024 | 300.00 | 00012496067488 | RAISSA RAMAYARA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/01/2024 | 500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/01/2024 | 400.00 | 00013623328600 | ADAILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/01/2024 | 55056.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PESSOAL ADMINISTRATIVO (SEDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/01/2024 | 131847.95 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/01/2024 | 221669.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0000916 | 31/01/2024 | 20893.44 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material odontologico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abstecimento do centro de especialidade odontologicas CEO para realização dos procedimentos ofertados. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0000917 | 31/01/2024 | 31338.69 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material odontologico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abstecimento das equipes de saude bucal dos psf's, para realização dos procedimentos ofertados. Conforme documento. Lictação PE 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/01/2024 | 164808.93 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL ADMINISTRATIVO/SEDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2024 | 32163.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/01/2024 | 102641.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/01/2024 | 167646.42 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/01/2024 | 90196.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL SAUDE DA FAMILIA (PSF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/01/2024 | 19694.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL NASF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/01/2024 | 40383.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/01/2024 | 45025.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/01/2024 | 38035.88 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2024 | 52136.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL SAUDE BUCAL (PSB). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/01/2024 | 321276.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/01/2024 | 63175.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE. PRONTO ATENDIMENTO PA/ MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/01/2024 | 12284.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/01/2024 | 34952.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/01/2024 | 45906.61 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/01/2024 | 162001.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/01/2024 | 75193.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/01/2024 | 10374.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0000920 | 31/01/2024 | 8880.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA 08203506488 | Valor que se empenha para atender despesa referente prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, limpeza e instalação de aparelhos de ar condicionado, junto à secretaria municipal de saude. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/01/2024 | 6302.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/01/2024 | 7575.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/01/2024 | 19563.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/01/2024 | 14962.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/01/2024 | 21114.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/01/2024 | 66179.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/01/2024 | 49309.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/01/2024 | 29793.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (MSTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2024 | 3542.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/01/2024 | 52351.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/01/2024 | 31675.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/01/2024 | 36246.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/01/2024 | 46647.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/01/2024 | 48133.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2024 | 21999.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Empregabilidade | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/01/2024 | 19649.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0001038 | 01/02/2024 | 78599.25 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para pagamento do 2º (segundo) boletim de medição de serviços realizado de manutenção/reforma no cemiterio publico municipal localizado no distrito de Mata Redonda neste municipio. Processo licitatorio TP 03/2023 contrato 216/2023. Conforme documento. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/02/2024 | 300.00 | 00009011415426 | LETICIA FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/02/2024 | 400.00 | 00007327278478 | LINETE LUPISSIMO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/02/2024 | 500.00 | 00002945180456 | JOSINEIDE CLAUDIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/02/2024 | 400.00 | 00014390052497 | YARA EVELIN DE SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/02/2024 | 400.00 | 00004146015480 | LUCICLEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/02/2024 | 200.00 | 00003906409481 | IVANUSA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/02/2024 | 300.00 | 00073942413434 | EDSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/02/2024 | 300.00 | 00087351986487 | EDVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/02/2024 | 500.00 | 00007336402496 | ELIZEU GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/02/2024 | 500.00 | 00070162295480 | MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/02/2024 | 500.00 | 00015661585403 | JEFFERSON CORREIA DE MESQUITA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/02/2024 | 400.00 | 00037448072404 | EURIDICE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/02/2024 | 400.00 | 00071213230446 | DANIEL DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/02/2024 | 400.00 | 00011379055490 | ERIVALDO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/02/2024 | 300.00 | 00083245499272 | JOCILENE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/02/2024 | 300.00 | 00004679159464 | BERNARDINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/02/2024 | 250.00 | 00008029391471 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/02/2024 | 500.00 | 00070087935457 | MARIA GICIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/02/2024 | 500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/02/2024 | 500.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/02/2024 | 300.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/02/2024 | 300.00 | 00014850123414 | CARLA KEREN ALBINO GRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/02/2024 | 500.00 | 00009896424454 | RAFAELA DOS SANTOS SIMPLICIO BEZERRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/02/2024 | 500.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENDO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/02/2024 | 300.00 | 00001250799406 | GILBERTO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/02/2024 | 400.00 | 00034355308472 | DANIEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/02/2024 | 200.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/02/2024 | 400.00 | 00005006395400 | ZANDONAIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/02/2024 | 500.00 | 00008016791417 | ANA BEATRIZ MELO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL EM BENEFICIO DE ANA BEATRIZ MELO REIS,PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONACIA DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO MEDICA,HAJA VISTA QUE A PACIENTE ESTA GESTANTE E FOI DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA HEPATICA MALIGNA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/02/2024 | 400.00 | 00001177194473 | GENIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/02/2024 | 500.00 | 00007597561474 | GENIGNO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CONSULTA MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/02/2024 | 2981.50 | 46269937000168 | KAELISON DOS SANTOS FIDELES 70203077440 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, referente reparos e colocação de gesso em repartição publica deste municipio (setor de tributos). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/02/2024 | 3800.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, para treinamento dinamico, capacitação e reciclagem para os operadores dos sistemas de controle da adminstração publica municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0001036 | 01/02/2024 | 54000.00 | 21677198000112 | NATHALIA CIBELLE PIRES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a esta edilidade, para elaboração de releases, gerenciamento de midias sociais, textos jornalisticos do portal institucional, divulgações das atividades desta prefeitura, como tambem acompanhamento fotografico, videos e edição de artes graficas. Processo licitatorio PP 053/2022; 1º aditivo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/02/2024 | 5200.00 | 48767939000102 | NADIA VIEIRA GONCALVES SANTOS 05767585407 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria municipal de educacao, na confeccao e apresentacao artistica de cordel, na abertura do ano letivo 2024, conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0001028 | 01/02/2024 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | Valor que se empenha para atender despesa com locação de softawares de administração publica SIAFIC, administração financeira e controle, e manutenção do portal da transparencia fiscal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/02/2024 | 3500.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha para atender contratação de serviços de assessoria tecnica e suporte tributario, a fim de acompanhar apuração de valor adicionado gerado nas operações e prestações que constituam o fato gerador do ICMS deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/02/2024 | 6000.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha para atender contratação de serviços de assessoria tecnica e suporte tributario, a fim de elaborar revisão e analises da redação final da lei complementar nº 021/2022 (novo codigo tributario municipal) adequando a norma às regras das Leis complementares federais que tratam de materia tibutaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0001042 | 02/02/2024 | 308550.95 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/adequação do imovel onde funciona a escola municipal ZELIA CORREIA DO Ó, sendo essa a 2ª medição dessa execuçãção e 14ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001044 | 02/02/2024 | 71697.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS POR PREÇO UNITARIO DE QUILOMETRO(KM)RODADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALHANDRA/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 31/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001047 | 02/02/2024 | 15195.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/02/2024 | 160.00 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente ornamentação de espaço para realização de evento da abertura do ano letivo de 2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001049 | 02/02/2024 | 1780.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001052 | 02/02/2024 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 60 HORAS DE CARRO SE SOM(MINI TRIO)PARA PROPAGANDAS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICPAL DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 08 JANEIRO A 02 DE FEVREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001046 | 02/02/2024 | 14360.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS GABINETE DO PREFEITO DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001050 | 02/02/2024 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001053 | 02/02/2024 | 12550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/02/2024 | 10000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa, para prestação de serviço junto à secretaria de saude, a fim de realizar uma microcirurgia de laringe em beneficio do Srº MARCIO BETO DA SILVA em virtude de diagnostico por papilomitase laringea. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001041 | 02/02/2024 | 8310.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001045 | 02/02/2024 | 53800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 13 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001048 | 02/02/2024 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001051 | 02/02/2024 | 18010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001043 | 02/02/2024 | 35310.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001040 | 02/02/2024 | 7490.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(OBRAS) DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/02/2024 | 162.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/02/2024 | 183.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata redonda,referente ao mês de janeiro/2024, Conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/02/2024 | 137.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/02/2024 | 281.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/02/2024 | 92.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/02/2024 | 204.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/02/2024 | 171.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/02/2024 | 271.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA RERONDA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/02/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/02/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/02/2024 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de água para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata redonda,referente ao mês de janeiro/2024, Conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/02/2024 | 139.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de àgua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata Redonda,referente ao mês de Dezembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/02/2024 | 1979.34 | 49752738000102 | ALEXANDRO FERREIRA DANTAS COMERCIO | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 06 (seis) vemtiladores de parede, de 60cm, destinado a secretaria de saude para atender demanda da referida secretaria. Conforme ACPP nº 003/2024. Conforme documento. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/02/2024 | 9750.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto à secretaria de saude, com finalidade de realizar manutenções/limpeza dos reservatorios d'agua (caixa e cisternas) dos serviços de saude municipais (psf's, hospital, PA). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/02/2024 | 531.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Alhandra,referente ao mês de Dezembro/2023, Conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/02/2024 | 7600.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 02 (dois) freezers do tipo horizontal, destinados a secretaria de ação social para utilização no projeto Cozinha Comunitaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/02/2024 | 200.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/02/2024 | 500.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/02/2024 | 400.00 | 00016077048461 | MARIA VITORIA BARROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/02/2024 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/02/2024 | 500.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/02/2024 | 300.00 | 00010768179475 | JAILSON SALVINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/02/2024 | 300.00 | 00071809304407 | EVELYN FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/02/2024 | 400.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/02/2024 | 300.00 | 00006262456481 | JOELMA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/02/2024 | 3780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com prestação de serviço, referente o desenvolvimento, preparação de dados e documentos visando a geração de folha de pagamento desta edilidade. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/02/2024 | 2800.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços de consultoria do E-social tendo como objetivo o diagnostico de obrigações trabalhistas, previdenciarias e fiscais e demais atividades correlatas a folha de pagamento e obrigações trabalhistas. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/02/2024 | 160.00 | 00011777840414 | JACKSON WERIK SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente ornamentação de espaço para realização de evento da abertura do ano letivo de 2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/02/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | Valor que se empenha para atender despesa para autorização de debito automatico em conta desta edilidade junto à Caixa Economica, a fim de cumprir alteração na clausula 15ª - DA VIGENCIA do contrato de repasse nº 846438/2017. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/02/2024 | 2207.98 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | Valor que se empenha para atender despesa para autorização de debito automatico em conta desta edilidade junto à Caixa Economica, a fim de cumprir alteração na clausula 15ª - DA VIGENCIA do contrato de repasse nº 912544/2021. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/02/2024 | 300.00 | 00070281508445 | ELIDIANE DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/02/2024 | 400.00 | 00070957090412 | GILLYANE MIRELE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/02/2024 | 400.00 | 00004128437492 | LUCIENE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/02/2024 | 300.00 | 00007860980401 | JOEDINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/02/2024 | 11030.00 | 36359436000119 | MOREIRA E NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com contratação de empresa especializada em saude e segurança do trabalho (SST) nas areas de engenharia de segurança e medicina do trabalho, a fim de atender cumprimento das obrigações referentes a 4ª fase do e-social. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/02/2024 | 400.00 | 00005166913418 | DOROTILDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/02/2024 | 250.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/02/2024 | 441.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOAICIAL-CAPS ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/02/2024 | 182.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/02/2024 | 1006.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/02/2024 | 2207.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O IMOVEL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/02/2024 | 911.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/02/2024 | 1572.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDIULIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/02/2024 | 2500.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO POSTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/02/2024 | 668.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/02/2024 | 170.00 | 00006772746457 | MARCOS ANTONIO CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA MULTIRAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS, ATARVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/02/2024 | 156.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNCIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/02/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO DEPOSITO DO MATERIAL DE EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/02/2024 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O IMOVEL DO DEPOSITO DO MATERIAL DE EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/02/2024 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O IMOVEL DO DEPOSITO DO MATERIAL DE EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/02/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/02/2024 | 80.00 | 00011187910457 | EVERSON MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO ADMINISTRATIVO COM OS SECRETARIOS DAS JUNTAS DO SERVIÇO MILITAR DA REGIÃO,NA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO BERÇARIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/02/2024 | 67.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ,AONDE FUNCIONA O IMOVEL DO BERÇARIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/02/2024 | 160.00 | 00012948785499 | GENEZES NOZON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente ornamentação de espaço para realização de evento da abertura do ano letivo de 2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/02/2024 | 160.00 | 00071962435440 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente ornamentação de espaço para realização de evento da abertura do ano letivo de 2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/02/2024 | 160.00 | 00071690623489 | RUAN DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente ornamentação de espaço para realização de evento da abertura do ano letivo de 2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/02/2024 | 313.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/02/2024 | 16.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DE LICENCA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/02/2024 | 1355.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/02/2024 | 158.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de Janeiro/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/02/2024 | 485.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente KENEDY ADRYAN ,a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento Janeiro/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/02/2024 | 2400.00 | 00007549666407 | HARVEY JEFFESON CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ALHANDRA NA 17° MOSTRA NACIONAL DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA,PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/02/2024 | 239.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/02/2024 | 200.00 | 00028175921404 | FRANCICLEIDE PEREIRA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE OLINDA/PE PARA REALIZAÇÃO DE UMA VISITA TECNICA NA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS COOCENIPE NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE COM MEMBROS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA ALEM DE REPRESENTANTES DA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ALHANDRA/PB A "CAATAÇÃO",CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/02/2024 | 200.00 | 00006550833400 | MICHELY DA SILVA ALVES | DESTINO A CIDADE DE OLINDA/PE PARA REALIZAÇÃO DE UMA VISITA TECNICA NA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS COOCENIPE NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE COM MEMBROS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA ALEM DE REPRESENTANTES DA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ALHANDRA/PB A "CAATAÇÃO",CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/02/2024 | 200.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | DESTINO A CIDADE DE OLINDA/PE PARA REALIZAÇÃO DE UMA VISITA TECNICA NA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS COOCENIPE NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE COM MEMBROS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA ALEM DE REPRESENTANTES DA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ALHANDRA/PB A "CAATAÇÃO",CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/02/2024 | 80.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA ATIVIDADE REFERENTE A SEMANA DO MEIO AMBIENTE OFERTADA PELO GOVERNO DO ESTADO,TENDO COMO TEMA:MESA REDONDA LOGISTICA REVERSA E SUAS REPRESENTAÇÕES;SUDEMA ENTIDADE GESTORA E COOPERATIVA NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/02/2024 | 160.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO:DIREITO AMBIENTAL E DESAFICIOS CONTEMPORANEOS,PROMOVIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA-ESMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/02/2024 | 160.00 | 00006550833400 | MICHELY DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO;DIREITO AMBIENTAL E DESAFIOS CONTEMPORANEOS,PROMOVIDOS PELA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA-ESMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/02/2024 | 147.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/02/2024 | 113.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D ÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/02/2024 | 125.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D ÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/02/2024 | 357.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO D ÁGUA DA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/02/2024 | 1059.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001140 | 08/02/2024 | 105.22 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO CONTRATO 0042/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001188 | 08/02/2024 | 520.08 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001191 | 08/02/2024 | 2829.52 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001165 | 08/02/2024 | 1172.26 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001167 | 08/02/2024 | 1994.91 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/02/2024 | 800.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de software de gestão publica junto a secretaria de transportes, para controle de frota. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001202 | 08/02/2024 | 1659.64 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001204 | 08/02/2024 | 6640.27 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001206 | 08/02/2024 | 13578.27 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/02/2024 | 196.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001170 | 08/02/2024 | 752.34 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001173 | 08/02/2024 | 3375.98 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001174 | 08/02/2024 | 7823.85 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001177 | 08/02/2024 | 2318.58 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001164 | 08/02/2024 | 446.99 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001207 | 08/02/2024 | 19926.46 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001208 | 08/02/2024 | 15675.49 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/02/2024 | 15.00 | 00003947163452 | JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de fevereiro de 2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/02/2024 | 119.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/02/2024 | 300.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BESERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/02/2024 | 300.00 | 00010815958412 | ALEXANDRE CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/02/2024 | 300.00 | 00008074802400 | LUCIANA GOMES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/02/2024 | 300.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/02/2024 | 300.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/02/2024 | 300.00 | 00005244995430 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001158 | 08/02/2024 | 1194.59 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/02/2024 | 300.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/02/2024 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001161 | 08/02/2024 | 1648.05 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/02/2024 | 300.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/02/2024 | 300.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/02/2024 | 300.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/02/2024 | 300.00 | 00071295525496 | GABRIELA GISLANIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/02/2024 | 300.00 | 00006748971454 | IRANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/02/2024 | 400.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/02/2024 | 300.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/02/2024 | 300.00 | 00071467561495 | LEYDIANE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/02/2024 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/02/2024 | 300.00 | 00001304738477 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/02/2024 | 300.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/02/2024 | 500.00 | 00010061311405 | DENILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/02/2024 | 300.00 | 00089059271491 | VERA LUCIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/02/2024 | 300.00 | 00089059271491 | VERA LUCIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/02/2024 | 300.00 | 00089059271491 | VERA LUCIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/02/2024 | 300.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/02/2024 | 300.00 | 00071113875461 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/02/2024 | 300.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/02/2024 | 300.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/02/2024 | 500.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/02/2024 | 300.00 | 00005130392442 | MARIA LUCIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/02/2024 | 300.00 | 00010665859465 | VANGLESIA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/02/2024 | 300.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/02/2024 | 400.00 | 00009697842442 | LEONARDO DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/02/2024 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/02/2024 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/02/2024 | 300.00 | 00005527125584 | MARISTELA ESTEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/02/2024 | 300.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/02/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de software de gestão publica junto a secretaria de bem estar social, para controle de beneficios sociais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/02/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de software de gestão publica junto a secretaria de finanças, para controle de pagamentos/despesas. Conforme documento. Ref janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000162022 | 0001139 | 08/02/2024 | 8415.85 | 15598046000121 | AGRESTE CONTROLE E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, referente realização de serviços de dedetização, desinfecção e controle de pragas junto a secretaria de educação nos imoveis onde funcionam o unidades escolares deste municipio. Processo licitatorio ARP 039/22 (ata de regsitro de preço) contrato 155/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001195 | 08/02/2024 | 195.61 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001197 | 08/02/2024 | 5890.35 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001199 | 08/02/2024 | 6062.08 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000162022 | 0001137 | 08/02/2024 | 1782.18 | 15598046000121 | AGRESTE CONTROLE E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, referente realização de serviços de dedetização, desinfecção e controle de pragas junto a secretaria de administração nos imoveis onde funcionam repartições publicas desta edilidade. Licitação ARP 039/22 (ata de registro de preço) contrato 155/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/02/2024 | 1600.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de software de gestão publica, para controle de almoxarifado e manutenção/hospedagem do site institucional deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001150 | 08/02/2024 | 616.33 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA SUB PREFEITURA EM MATA REDONDA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001155 | 08/02/2024 | 2630.07 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001148 | 08/02/2024 | 2384.99 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001152 | 08/02/2024 | 1014.19 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001180 | 08/02/2024 | 1357.08 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10)) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001183 | 08/02/2024 | 176.66 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000162022 | 0001138 | 08/02/2024 | 33118.85 | 15598046000121 | AGRESTE CONTROLE E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, referente realização de serviços de dedetização, desinfecção e controle de pragas junto a secretaria de saude nos imoveis onde funcionam os serviços de saude municipais, hospital, SAMU, policlinica, CEO, psf's. Processo licitatorio ARP 039/22(ata de regsitro de preço) contrato 155/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/02/2024 | 321276.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | EMP EM SUBSTITUIÇÃO A NE 966. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/02/2024 | 1174.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/02/2024 | 31.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA EDUCAÇÃO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/02/2024 | 47021.15 | 00069110786449 | JEAN FERREIRA DA FONSECA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir acordo extrajudicial para homologação decorrente da sentença dos autos do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/02/2024 | 5531.90 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir clausula 07ª (honorarios sucumbenciais) de acordo extrajudicial decorrente do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/02/2024 | 8297.85 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir clausula 08ª (destaque de honorarios da parte autora) de acordo extrajudicial decorrente do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/02/2024 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/02/2024 | 114.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA COZINHA COMUNITARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/02/2024 | 400.00 | 00006262344411 | CLAUDINETE CALXITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/02/2024 | 300.00 | 00014899089430 | IANNE CAMILLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D ÁGUA DO PSF DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/02/2024 | 1191.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAL DA COMUNIDADE DE PINDOBAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | APOIO NO CORTE DE TERRA DOS AGICULTORES FAMILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0001256 | 15/02/2024 | 93138.00 | 46108295000115 | RUMOS LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviços junto a secretaria de agricultura, ref locação de tratores de pneu para arrasto de grade arador com implementos, para auxilio aos pequenos agricultores com corte de terras para plantio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 16/2023 contrato 120/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00049900730453 | MARIA JOSE BATISTA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 TERRENO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/02/2024 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV II (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/02/2024 | 1800.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/02/2024 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE janeiro/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0001257 | 15/02/2024 | 220700.00 | 46108295000115 | RUMOS LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para locação de veiculos com condutores tipo caminhão: com carroceria aberta, caçamba, compactador e retroescavadeira, junto a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio de Alhandra e distrito de Mata Redonda, como tambem manutenção de estradas rurais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001265 | 15/02/2024 | 31500.00 | 40997262000197 | WAR EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de CAPINADEIRA VARREDORA destinado a secretaria de serviços urbanos, para utilização na limpeza das vias urbanas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 018/2023. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DESCARTE DE PODA DE ARVORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/02/2024 | 11900.00 | 17823866000103 | NICELIO CAMILO FERNANDES FILHO - ME | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com contratação de serviços para rastreamento de veiculos pertencentes a frota municipal das seguintes secretarias: educação, guarda municipal, agricultura, ação social, transportes e obras. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001331 | 15/02/2024 | 12000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSS COM SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/02/2024 | 1531.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊSES DE FEVREIRO A DEZEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/02/2024 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA-GCM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, COMFNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/02/2024 | 400.00 | 00009719715448 | KARINE TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/02/2024 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/02/2024 | 300.00 | 00016471495412 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/02/2024 | 300.00 | 00015539100441 | GLEIBSON DO NASCIMENTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/02/2024 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/02/2024 | 300.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/02/2024 | 200.00 | 00012162075423 | DHONNY FLAVIO DA CUNHA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/02/2024 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/02/2024 | 500.00 | 00071479613401 | VINICIUS MAXIMINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/02/2024 | 300.00 | 00006745971410 | ELDENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/02/2024 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/02/2024 | 300.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/02/2024 | 300.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/02/2024 | 300.00 | 00061267597453 | JOSE JOAQUIM AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/02/2024 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/02/2024 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/02/2024 | 300.00 | 00071924387409 | JESSIKA STEFANE SILVA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/02/2024 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/02/2024 | 300.00 | 00008073033488 | ADRIANA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/02/2024 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/02/2024 | 400.00 | 00044736428449 | FLAVIA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/02/2024 | 500.00 | 00065847520468 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/02/2024 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/02/2024 | 300.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/02/2024 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/02/2024 | 300.00 | 00007389413441 | PATRICIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/02/2024 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/02/2024 | 500.00 | 00004240784492 | DAYVID ANTONES GUSMÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/02/2024 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/02/2024 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DAV SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/02/2024 | 300.00 | 00014868605402 | WILMA FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/02/2024 | 300.00 | 00071465292403 | KAYLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, PARCELA 5/6CO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/02/2024 | 300.00 | 00049277650400 | AUDILENIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA GAROTO CIDADAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/02/2024 | 500.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/02/2024 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/02/2024 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/02/2024 | 9975.00 | 39231645000170 | TR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviços junto a secretaria de bem estar social, para confecção de camisas em malha UVA manga longa em cor verde musgo, destinada a uniformizar os funcionarios responsaveis pelo cadastramento da distribuição do peixe (PASCOA SOLIDARIA). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/02/2024 | 300.00 | 00011787536467 | FLAVIO ADRIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/02/2024 | 400.00 | 00001958843458 | SEVERINO RAMOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/02/2024 | 8000.00 | 45443633000102 | JD IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para prestação de serviço junto a secretaria de bem estar social, para confecção de garrafas squeeze, bolsa, bones destinados a equipar os funcionarios responsaveis pelo cadastro da distribuição do peixe (PASCOA SOLIDARIA). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/02/2024 | 400.00 | 00005231700410 | EDICHEIDE SOARES DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/02/2024 | 2801.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviços na confecção de 238 blocos destinados a secretaria de bem estar social, para utilização no cadastramento das familias beneficiarias da entrega de peixe durante a semana santa (PASCOA SOLIDARIA). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/02/2024 | 400.00 | 00004689137420 | SUELY KATIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/02/2024 | 400.00 | 00010351533435 | ESIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/02/2024 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/02/2024 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/02/2024 | 300.00 | 00000085763438 | ROSETANIA SEVERIANO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MEIAS ELASTICA DE COMPRESSÃO 20mm hg CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/02/2024 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/02/2024 | 300.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/02/2024 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/02/2024 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001298 | 15/02/2024 | 16310.75 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de urnas funerarias adulto, infantil,flores naturais e grinaldas, destinadas a secretaria de ação social, para atender a população carente deste municipio quanto ao velorio de familiares. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2023 contrato 09/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/02/2024 | 500.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001303 | 15/02/2024 | 11556.20 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para prestação de serviços junto a secretaria de ação social, referente tanatopraxia, TA-4 formalização/higienização e translado funerarios para atender a população carente deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/02/2024 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/02/2024 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/02/2024 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTECLES ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO (TAPERUBUS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/02/2024 | 300.00 | 00005190737462 | ANA LUCIA BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/02/2024 | 300.00 | 00012948785499 | GENEZES NOZON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/02/2024 | 300.00 | 00006262343440 | JOSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/02/2024 | 300.00 | 00008540056410 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/02/2024 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/02/2024 | 300.00 | 00070366045490 | EMMYLE MARIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/02/2024 | 300.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/02/2024 | 300.00 | 00003464803457 | GENILDA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/02/2024 | 300.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/02/2024 | 500.00 | 00073942626420 | MARIA DO ROSARIO VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/02/2024 | 300.00 | 00009677094408 | AMANDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/02/2024 | 300.00 | 00008052837499 | JOSELHA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/02/2024 | 52795.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE FORMACÃO DA EDUCACÃO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/02/2024 | 2600.00 | 48767939000102 | NADIA VIEIRA GONCALVES SANTOS 05767585407 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria municipal de educacao, com apresentacao artistica cultural, de inicio do ano letivo/2024, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/02/2024 | 3000.00 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORACOES E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PECAS PARA DECORACAO ARTISTICA, DESTINADOS AO EVENTO DE INICIO DO ANO LETIVO-2024 E ENTREGA DE FARDAMEWNTO E KITS ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/02/2024 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/02/2024 | 2200.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/02/2024 | 11042.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/02/2024 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/02/2024 | 3103.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS/PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/02/2024 | 4000.00 | 00020813058449 | SYDNEYANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/02/2024 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/02/2024 | 307.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/02/2024 | 23109.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO LIGADOS A ESTA EDILIDADE PREDIO SEDE ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/02/2024 | 2800.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/02/2024 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA (ALHANDRA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/02/2024 | 5000.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, para realização de exame de sequenciamento do exoma completo em beneficio da menor HELENA VASCONCELOS PAREDO, portadora de atraso de desenvolvimewnto (paralisia cerebral por hipoxia). Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/02/2024 | 3500.00 | 00042668026415 | EDERALDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA ´PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGIVA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762022 | 0001325 | 15/02/2024 | 10448.56 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de medicamentos genericos e similares de A a Z da linha farma, considerando o maior desconto ofertado sobre o preço da tabela oficial de medicamentos da revista ABC farma, destinados aos abastecimento do CAF. Conforme documento. licitação PP 76/2022 contrato 08/24. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/02/2024 | 63.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762022 | 0001328 | 15/02/2024 | 39551.42 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de medicamentos genericos e similares de A a Z da linha farma, considerando o maior desconto ofertado sobre o preço da tabela oficial de medicamentos da revista ABC farma, destinados aos abastecimento do CAF. Conforme documento. licitação PP 76/2022 contrato 08/24. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001329 | 15/02/2024 | 197414.19 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais medicos hospitalares, destinados a secretaria de saude, para atender demanda no atendimento prestado a população nos serviços de saude municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 026/2023 contrato 22/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/02/2024 | 6956.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL ENTRE OUTROS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/02/2024 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/02/2024 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de janeiro/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/02/2024 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mês de janeiro/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/02/2024 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mês de janeiro/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/02/2024 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/02/2024 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANI BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/02/2024 | 1800.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/02/2024 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mês de janeiro/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/02/2024 | 2300.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA (ALHANDRA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/02/2024 | 204.00 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO EM DOCUMENTOS, CONFECCAO DE CARIMBOS, APOSTILAS E LIVRETOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTARCAO E SEUS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001354 | 19/02/2024 | 132000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAS AO MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, SOB A EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TECNICA DOS PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM A FIRMA, CONFORME OCNTRATO Nº 059/2024E INEXIBILIDADE Nº 0001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/02/2024 | 3000.00 | 00012547689472 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/02/2024 | 1500.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/20224, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/02/2024 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/02/2024 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE BANHEIRO PUBLICO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIDATICOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/02/2024 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA REDE DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/02/2024 | 96.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA REDE DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/02/2024 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA REDE DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/02/2024 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA REDE DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/02/2024 | 949.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA REDE DE ENSINO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 E DE JANEIRO A ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/02/2024 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO BERÇARIO MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/02/2024 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/02/2024 | 4000.00 | 00074189719404 | ANANIAS NEY ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ACAES, DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/02/2024 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00005044338494 | EDNALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL DE ABERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO O RINALDÃO DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/02/2024 | 500.00 | 00070130412465 | ALISSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL DE ABERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO O RINALDÃO DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/02/2024 | 300.00 | 00070643537414 | BRUNO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL DE ABERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO O RINALDÃO DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/02/2024 | 200.00 | 00010222536462 | SERGIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 4° LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL DE ABERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO O RINALDÃO DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/02/2024 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA R.DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROJETO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/02/2024 | 500.00 | 00009361073400 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/02/2024 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/02/2024 | 400.00 | 00098265377487 | MANOEL RAMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/02/2024 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/02/2024 | 300.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/02/2024 | 500.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/02/2024 | 500.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/02/2024 | 300.00 | 00091907748415 | MARIA LUCIA SILVA DE LILMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/02/2024 | 400.00 | 00009541441475 | GABRIELE MARILLIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SUES DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/02/2024 | 200.00 | 00008338673420 | PAULO SERGIO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA EM CARATER DE URGENCIA. DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/02/2024 | 300.00 | 00001645061442 | JOSE RIBEIRO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/02/2024 | 300.00 | 00011760793442 | ADRIANA LOPES DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/02/2024 | 500.00 | 00012176313488 | JEAN CLEITON SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/02/2024 | 200.00 | 00010817472428 | OTAVIO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/02/2024 | 300.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/02/2024 | 500.00 | 00004845425408 | LUZIA ANGELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/02/2024 | 500.00 | 00073942359472 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/02/2024 | 200.00 | 00071815111496 | KAROLINY VITORIA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/02/2024 | 500.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/02/2024 | 300.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/02/2024 | 400.00 | 00003099228443 | VALQUIRIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/02/2024 | 200.00 | 00011116082454 | JOABE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO (COMPRA) DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMER 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/02/2024 | 200.00 | 00071806552442 | ANA BEZTRIZ ILOMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) EDE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/02/2024 | 300.00 | 00009956388459 | MARCIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/02/2024 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/02/2024 | 200.00 | 00070190222433 | DAYANA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017, E SUAS ALTERCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/02/2024 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/02/2024 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/02/2024 | 300.00 | 00003867911479 | SEVERINO BENEDITO DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, (REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS) DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/02/2024 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/02/2024 | 300.00 | 00028507991491 | ELCIA DE FATIMA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/02/2024 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/02/2024 | 200.00 | 00013577881429 | ANDREY DOS PASSOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/02/2024 | 200.00 | 00011595099484 | ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), DE ACORDO COM A NUMERO L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/02/2024 | 400.00 | 00071262174473 | ERINALDO VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS EM CARETER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/02/2024 | 300.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS EM CARATER DE URGECNCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/02/2024 | 200.00 | 00010558668410 | ALEX CORREI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/02/2024 | 200.00 | 00013231646421 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DA CAGEPA, ABASTECIMENTO D"AGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/02/2024 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/02/2024 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/02/2024 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHGO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/02/2024 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHGO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/02/2024 | 500.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACAOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/02/2024 | 500.00 | 00001959559435 | DORGIVANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/02/2024 | 300.00 | 00005170248458 | ANTONIA PINTO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/02/2024 | 300.00 | 00008178913402 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022023 | 0001344 | 19/02/2024 | 69384.21 | 22635788000145 | M3 CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços à secretaria de infraestrutura, referente 3ª (terceira) medição de serviços de recuperação de pavimentação em paralelepipedos e drenagens de ruas. Conforme documento. Processo licitatorio Concorrencia 02/2023 contrato 05/2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/02/2024 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/02/2024 | 2000.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF-ALHANDRA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/02/2024 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/02/2024 | 2000.00 | 00085669202449 | EDVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/02/2024 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/02/2024 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCCAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I, COM SALAO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO EM UMA AREA MURADA DE 4.000m2, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/02/2024 | 683.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/02/2024 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICA EM JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/02/2024 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICA EM JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/02/2024 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICA EM JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001489 | 20/02/2024 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria municipal de SAUDE, para realização das atividades de trabalho(1 maquinas),no período de 20/01/2023 a 20/02/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/02/2024 | 31.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS(MATERIAL DE DESCARTE),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001471 | 20/02/2024 | 28256.85 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de serviços urbanos na area de residuos solidos, para destinação do lixo domiciliar coletado neste municipio no mes de novembro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/02/2024 | 196.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/02/2024 | 1756.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO/ABRIL/SETEMBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | ATIVIDDES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/02/2024 | 221.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/02/2024 | 300.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/02/2024 | 400.00 | 00070063008432 | RINALDO BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/02/2024 | 300.00 | 00009169627410 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/02/2024 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/02/2024 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/02/2024 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/02/2024 | 500.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/02/2024 | 500.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/02/2024 | 200.00 | 00009760739437 | MICHELE NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/02/2024 | 200.00 | 00001968124454 | SEVERINO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006565812470 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/02/2024 | 250.00 | 00010015118401 | JOSELINA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/02/2024 | 500.00 | 00014877692452 | ERONILDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/02/2024 | 300.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/02/2024 | 300.00 | 00009379799454 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/02/2024 | 350.00 | 00081951809491 | DAMIAO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/02/2024 | 200.00 | 00071102293431 | ANIELLE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/02/2024 | 200.00 | 00012241826421 | GABRIEL SANTOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/02/2024 | 300.00 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/02/2024 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/02/2024 | 250.00 | 00001181392403 | ANA PAULA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/02/2024 | 300.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/02/2024 | 141.20 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Fevereiro de 2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/02/2024 | 500.00 | 00087271389415 | DOMICIANA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS , DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/02/2024 | 141.20 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Fevereiro de 2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/02/2024 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/02/2024 | 300.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001483 | 20/02/2024 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria municipal de ação social, para realização das atividades de trabalho(3 maquinas),no período de 20/01/2024 a 20/02/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/02/2024 | 400.00 | 00040809110415 | LEONILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001485 | 20/02/2024 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria de finanças e planejamento, para realização das atividades de trabalho(2 maquinas),no período de 20/01/2024 a 20/02/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/02/2024 | 52795.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-RET DARF (PEM ADCT), COMPROVANTE EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/02/2024 | 26761.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/02/2024 | 3824.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/02/2024 | 9580.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/02/2024 | 311.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA ESCOLA JOSE FERNANDES BARBOSA NO BAIRRO DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/02/2024 | 148.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do anexo do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Fevereiro/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/02/2024 | 55013.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0001473 | 20/02/2024 | 194118.20 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços, para pagamento referente execução da 5ª medição de serviços de construção de uma creche pré-escolar tipo I, pró-infancia nos padrões FNDE, localizada no bairro Bela Vista neste municipio de Alhandra-PB, conforme planilhas em anexo. Conforme documento. Processo licitatorio Concorrencia 001/2023 contrato 186/2023. | 01862023 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/02/2024 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO CASA DE APOIO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/02/2024 | 450.00 | 00085474185472 | ALEXANDRE SOARES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPARÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DA BAV(BUSCA ATIVA VACINAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001486 | 20/02/2024 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria municipal de educação, para realização das atividades de trabalho(2 maquinas),no período de 20/01/2024 a 20/02/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/02/2024 | 5553.00 | 45296444000154 | CAIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA 09792743464 | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de educação, com apresentação de stand-up para entreterimento durante evento de abertura do ano letivo de 2024. Conforme documentação em anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/02/2024 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/02/2024 | 741.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/02/2024 | 12671.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/02/2024 | 87944.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001488 | 20/02/2024 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria de Administração, para realização das atividades de trabalho(4 maquinas),no período de 20/01/2024 a 20/02/2024,conforme documentação em | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/02/2024 | 735.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/02/2024 | 11584.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/02/2024 | 79509.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/02/2024 | 1000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITRAÇÃO MOTORA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/02/2024 | 400.00 | 00006128757413 | JEIDSON ANDERSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA AÇÃO DE MAMOGRAFIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001463 | 20/02/2024 | 56271.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de medicamentos basicos e injetaveis, destinados a secretaria de saude, para atender demanda com abastecimento da central farmaceutica (CAF) deste municipio, de onde distrbui medicamentos gratuitos a população. Conforme documento. Licitação PP 010/2023 contrato 48/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001467 | 20/02/2024 | 48890.18 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de medicamentos injetaveis, destinados a secretaria de saude, para atender demanda com abastecimento do hospital publico municipal ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. Conforme documento. Licitação PP 010/2023 contrato 48/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0001474 | 20/02/2024 | 148950.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no Programa da Atenção Primaria deste municipio (psf's). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0001475 | 20/02/2024 | 65000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, visando pagamento de prestação de serviço à secretaria de saude, para pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (ginecologia, otorrinolaringologia, pediatria, ortopedia e gastroenterologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 002/2022. Ref. mes de JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0001476 | 20/02/2024 | 135000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com folha de pagamento dos profissinais medicos da policlinica municipal e clinica da mulher do municipio de Alhandra-PB, (psiquiatria,oftalmologia, urologia, reumatologia, ultrasonografia, mastologia) relativo ao mes de JANEIRO/2024. Conforme chamada publilca nº 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0001477 | 20/02/2024 | 105200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que ora se empenha para atender as despesas da folha de pagamento dos profissionais medicos da policlinica municipal e clinica da mulher do municipio de Alhandra-PB,(cardiologia, cirurgiao geral, clinico geral, dermatologia e endocrinologia). Relativo ao mes de JANEIRO/2024. Conforme chamada publilca nº 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0001479 | 20/02/2024 | 76320.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, ref. prestação de serviço junto a secretaria de saude, para pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no SAMU, durante fins de semana e dias de semana, sendo 1 (um) medico por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0001480 | 20/02/2024 | 98800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, ref. prestação de serviço junto à secretaria de saude, para pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante fins de semana e feriados, contando com 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0001481 | 20/02/2024 | 149160.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, ref. prestação de serviço junto à secretaria de saude, para pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante a seemana (seg a sex), contando com 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001484 | 20/02/2024 | 13408.74 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMRCIO - ME | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de oxigenio medicinal de 1m3 (ppu), 7m3 e 10m3, ar comprimido de 7m e 10m destinados a atender a necessidade dos serviços de saude deste municipio (hospital, samu, PA - Mata Redonda). Conforme documentos. Licitação PP 08/2023 contrato 78/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001509 | 21/02/2024 | 1335.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha visando geração de despesa para aquisição de paes, destinadas a serem distribuidos entre as escolas, creches e cmei's municipais, conforme contrato nº070/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0001508 | 21/02/2024 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 093/2021 DO 3º TERMO DE ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/02/2024 | 400.00 | 00003161646401 | JOEL PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/02/2024 | 500.00 | 00015020930490 | RAVEL BARSOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/02/2024 | 400.00 | 00081387466534 | GIRLENE DE LIMA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/02/2024 | 400.00 | 00070083497420 | ANA CAROLINE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/02/2024 | 300.00 | 00010446134406 | EPAMINONDAS GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/02/2024 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/02/2024 | 300.00 | 00026893851472 | MARTA GERUZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/02/2024 | 500.00 | 00063707217434 | EVERALDO DOS PASSOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/02/2024 | 500.00 | 00084039825420 | ANTONIO FRANCA FIDELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/02/2024 | 500.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001521 | 21/02/2024 | 3728.41 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM S500,DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/02/2024 | 6000.00 | 26460890000108 | JOSE ROBERTO DA SILVA 78126150491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, TAIS COMO TROCA, REPAROS EM PNEUS E CALIBRAGEM, CONFORMER DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/02/2024 | 5130.00 | 33801896000167 | MILITAR COLDRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLETES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SMT (SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO) CONFORME ACPP Nº 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0001506 | 21/02/2024 | 4280.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA 08203506488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE SAUDE, REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE COM INSTALACAO DE NOVOS APARELHOS, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0057/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/02/2024 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO-ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001522 | 22/02/2024 | 18977.92 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL S10,DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/02/2024 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001533 | 22/02/2024 | 2856.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO NUMERO 005/2023, (AREIA GROSSA E AREIA MEDIA). | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001534 | 22/02/2024 | 11002.75 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0015/2023, CONTRATO 0036/2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001523 | 22/02/2024 | 14112.42 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL S10,DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/02/2024 | 1250.00 | 44596491000150 | COPIAR GRAFICA DIGITAL | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 20 (vinte) adesivos florescente destinados a SMTRAN, para identificação de cavaletes de sinalização atendendo demanda do setor responsavel. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/02/2024 | 199.90 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicso de material de construcao, destinado para atender a demanda da usuaria RAQUEL NARBOSA DA SILVA, que encontra-se em estado de vulnerabilidaed social, conforme contrato nº 038/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/02/2024 | 35.88 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicso de material de construcao, destinado para atender a demanda da usuaria ANTONIO VALENTIM BERNARDO, que encontra-se em estado de vulnerabilidaed social, conforme contrato nº 038/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/02/2024 | 20.70 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicso de material de construcao, destinado para atender a demanda da usuaria CLEONICE SILVA DE ANDRADE, que encontra-se em estado de vulnerabilidaed social, conforme contrato nº 038/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/02/2024 | 1004.05 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicso de material de construcao, destinado para atender a demanda da usuaria EDLEUZA DE LIMA SILVA, que encontra-se em estado de vulnerabilidaed social, conforme contrato nº 038/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/02/2024 | 500.00 | 00070107439409 | ANA PRISCILHA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/02/2024 | 500.00 | 00015114255479 | JOANDERSON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/02/2024 | 500.00 | 00003804457436 | ANTONIO SANTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/02/2024 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/02/2024 | 300.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/02/2024 | 1440.00 | 53717722000128 | VALMIR SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMNPENHA PARA ATENDER AS D ESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA ATUAR NO TORNEIO DE FUTSAL, NO GINASIO "O RINALDAO", EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/02/2024 | 4400.00 | 30295306000183 | IDEIA CRIACAO E COMU NICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviços junto a secretaria de esporte e cultura, referente fabricação de mesas personalizadas para pratica esportiva da modalidade conhecida como "FUTMESA". Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001525 | 22/02/2024 | 11538.89 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10,GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/02/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA ASSINATURA ANUAL DE DIARIO OF DIGITAL, VISANDO PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/02/2024 | 450.00 | 00089304543487 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DA BAV(BUSCA ATIVA VACINAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001515 | 22/02/2024 | 160906.47 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para pagamento referente a 7ª medição, da prestação de serviços para construção de uma UNIDADE BASICA DE SAUDE - (UBS TIPO II) neste municipio de Alhandra-PB, localizada no bairro Lot. CENTRO-ALHANDRA. Conforme documento. Processo licitatorio TP 006/2022 contrato 092/22. | 00022023 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001516 | 22/02/2024 | 16155.01 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REENQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO REFEREBTE AO BM Nº 7ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS TIPO II) NO BAIRRO CENTRO, PERIODO 11/11/2023 A 12/12/2023, NESTE MUNICIPIO. TP Nº 006/2022 E CONTRATTO Nº 0092/2022. | 00022023 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/02/2024 | 7500.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001526 | 22/02/2024 | 26476.94 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/02/2024 | 24520.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0001555 | 23/02/2024 | 12128.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS (ATIVIDADES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS SETORES, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001560 | 23/02/2024 | 7500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA/PB, PARA ASSEGURAR QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS VITAIS CONTINUEL A FUNCIONAR SEM INTERRUPCAO, CONFORME CONTRATO Nº 0172/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/02/2024 | 3236.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS/PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0001552 | 23/02/2024 | 179.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral 20 litros, destinadas a secretaria de administração, para atender demanda da secretaria e repartições publicas municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/02/2024 | 36780.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/02/2024 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO DE CARVALHO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0001553 | 23/02/2024 | 539.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral 20 litros, destinadas a secretaria de educação, para atender demanda da secretaria e repartições da mesma. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0001556 | 23/02/2024 | 1110.95 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS (ATIVIDADES) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0001557 | 23/02/2024 | 47494.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS (ATIVIDADES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DIVERSOS SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFOEME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 28.111. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/02/2024 | 2826.82 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEMV DA EDUCACAO | Valor que se empenha para atender despesa referente devolução dos rendimentos de aplicação financeira dos recursos oriundos do termo de convenio de nº 202143241-4, referente aquisição de onibus escolar conta (32.627-5). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/02/2024 | 3353.13 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEMV DA EDUCACAO | Valor que se empenha para atender despesa referente devolução dos rendimentos de aplicação financeira dos recursos oriundos do termo de convenio de nº 202200169-4, referente aquisição de onibus escolar conta (29.966-9). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0001562 | 23/02/2024 | 93258.28 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/adequação do imovel onde funciona a escola municipal ZELIA CORREIA DO Ó, sendo essa a 3ª medição dessa execuçãção e 15ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/02/2024 | 8459.70 | 07900748000190 | TOTAL SERVICE INDUSTRIA, COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIAO (FORNECIMENTO) DE CENTRAIS DE AGUA MINERAL, PARA SEREM DISTRIBUIDAS, NO GINASIO "O RINALDAO', EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/02/2024 | 61300.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/02/2024 | 300.00 | 00011537417410 | KEROLY GOMES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/02/2024 | 400.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/02/2024 | 350.00 | 00004846678407 | INACIA TERESA GENUINO ALEXRANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/02/2024 | 500.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/02/2024 | 300.00 | 00001496148452 | DEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/02/2024 | 300.00 | 00003771507464 | JAIR JEFERSSON DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/02/2024 | 400.00 | 00003527082476 | CASSIANA ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/02/2024 | 300.00 | 00000003444430 | VALDIR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/02/2024 | 500.00 | 00004976960455 | GENIVAL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/02/2024 | 500.00 | 00004137414432 | CICERA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/02/2024 | 928.50 | 28155119000152 | PLOTTER DEINGN SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PROJETOS, MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDAD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS NUMERO 1001903 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001554 | 23/02/2024 | 12499.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS (ATIVIDADES) DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/02/2024 | 545.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de peças destinadas ao conserto de roçadeiras pertencentes a secretaria de meio ambiente. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/02/2024 | 4255.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/02/2024 | 132.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D ÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA(ÁGUAS LINDAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/02/2024 | 497.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0001581 | 26/02/2024 | 840.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA 08203506488 | Valor que se empenha para atender despesa referente prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, limpeza e instalação de aparelhos de ar condicionado, junto à secretaria municipal de agricultura. Conforme documento. PP 057/21 contrato 140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/02/2024 | 2132.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/02/2024 | 440.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 04 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município , referente ao mês de Fevereiro/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/02/2024 | 660.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 06 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Fevereiro/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/02/2024 | 440.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 04 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município , referente ao mês de Fevereiro/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/02/2024 | 440.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 04 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município , referente ao mês de Fevereiro/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/02/2024 | 440.00 | 00008427807422 | WEVERTON GOMES DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 04 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Fevereiro/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/02/2024 | 440.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 04 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Fevereiro/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/02/2024 | 440.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 04 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Fevereiro/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/02/2024 | 440.00 | 00006262439471 | SERGIO PAULINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 04 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Fevereiro/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/02/2024 | 440.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 04 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Fevereiro/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/02/2024 | 440.00 | 00009471076498 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 04 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Fevereiro/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | ATIVIDDES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/02/2024 | 300.00 | 00011289631409 | AMANDA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/02/2024 | 300.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/02/2024 | 500.00 | 00010932308430 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/02/2024 | 400.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/02/2024 | 1000.00 | 00004905231450 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/02/2024 | 300.00 | 00010207549400 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001563 | 26/02/2024 | 12019.15 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUNOS DO PROGRAMA AEE, CONFORME NOTA FISCAL 3482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001566 | 26/02/2024 | 49807.23 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (REFEICOES) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001568 | 26/02/2024 | 15110.15 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (REFEICOES) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001572 | 26/02/2024 | 19867.14 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (REFEICOES) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUNOS DO PROGRAMA "EJA", CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001574 | 26/02/2024 | 25085.29 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (REFEICOES) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/02/2024 | 95.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água a imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES(Administrativo),Referente ao mês de fevereiro/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/02/2024 | 85.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água a imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Fevereiro/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/02/2024 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0001588 | 26/02/2024 | 34994.70 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR (PASSES ESTUDANTIL) PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO FEVEREIRO/2024. CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/02/2024 | 48.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/02/2024 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO BERÇARIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/02/2024 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/02/2024 | 884.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0001594 | 26/02/2024 | 5160.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA 08203506488 | Valor que se empenha para atender despesa referente prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e limpeza de aparelhos de ar condicionado, junto à secretaria municipal de educação escolas: JOAO FRANCISCO DE LIMA, ZELIA CORREIA DO Ó e creche ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA e cmei JOSEFA AMBROSIO DOS SANTOS saude. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/02/2024 | 33.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/02/2024 | 409.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA A ESCOLA OLIVIA CORREIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/02/2024 | 7573.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS VEICULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS E OUTRAOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/02/2024 | 85.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/02/2024 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNCIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/02/2024 | 4046.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA AONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/02/2024 | 1386.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA AONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/02/2024 | 164.55 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOCARTORAIS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM CERTIDAO EN RELATORIO, DA RUA DO OITEIRO, TRAVESSA DO OITEIRO, RUA JOAQUIM GUEDES, RUA JOSE JANUARIO NUNES, TRAVESSA JOSE JANUARIO NUNES II, RUA MANOEL GUEDES E TRAVESSA M. FRANCISCO OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/02/2024 | 164.55 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOCARTORAIS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM CERTIDAO DO IMOVEL DE MATRICULA NUMERO 27.485, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/02/2024 | 27169.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS VEICULADOS A PROPRIA SEDE ENTRE OUTROS SETORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/02/2024 | 905.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/02/2024 | 280.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/02/2024 | 26740.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS VEICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001617 | 26/02/2024 | 139547.14 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se empenha de forma global visando atender futura prestação de serviço junto a secretaria de saude, para esterilização através das tecnologias VBTF (vapor de baixa temperatura formaldeido) e VAT (vapor saturado sob pressão) dos materiais e artigos medicos e hospitalares (hospital, policlinica, psfs). Conforme documento. Processo licitatorio 014/2021 contrato 31/3º termo aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001717 | 27/02/2024 | 39360.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA A NO EXERCIO DOA NO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/02/2024 | 9990.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS (CREMES E CURATIVOS0 DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMBULATORIO DE FERIDAS CRONICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ACPP NUMERO 0007/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/02/2024 | 16904.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/02/2024 | 32950.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/02/2024 | 22356.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PSF"S) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/02/2024 | 6864.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/02/2024 | 208923.05 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/02/2024 | 114450.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/02/2024 | 55907.88 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/02/2024 | 36068.14 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/02/2024 | 47293.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/02/2024 | 303697.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | EMP EM SUBSTITUIÇÃO A NE 966. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001804 | 27/02/2024 | 160906.47 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Emp. em substituição a NE 1515.Valor que se empenha para atender geração de despesa para pagamento referente a 7ª medição, da prestação de serviços para construção de uma UNIDADE BASICA DE SAUDE - (UBS TIPO II) neste municipio de Alhandra-PB, localizada no bairro Lot. CENTRO-ALHANDRA. Conforme documento. Processo licitatorio TP 006/2022 contrato 092/22. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001805 | 27/02/2024 | 16155.01 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMP EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1516.VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REENQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO REFEREBTE AO BM Nº 7ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS TIPO II) NO BAIRRO CENTRO, PERIODO 11/11/2023 A 12/12/2023, NESTE MUNICIPIO. TP Nº 006/2022 E CONTRATTO Nº 0092/2022. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/02/2024 | 26869.07 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO-PA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/02/2024 | 3582.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/02/2024 | 4134.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/02/2024 | 136694.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/02/2024 | 2824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSOES ESPECIAIS EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMIN DOS ANJOS E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/02/2024 | 2442.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/02/2024 | 16245.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/02/2024 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/02/2024 | 23.95 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicso 01 djuntor de 20 e 04 curva curva 90 gruas, destinado para manutencao da escola municipal joao francisco de lima situada em MATA REDONDA neste municipio. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/02/2024 | 599.50 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicso de material de construcao, destinado para manutencao atraves da secretaria municipal de educacao, na creche ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/02/2024 | 1074603.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/02/2024 | 168479.61 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PESSOAL INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/02/2024 | 336788.46 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/02/2024 | 120847.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/02/2024 | 13154.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/02/2024 | 600.00 | 00002476793485 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023. Edital municipal 02 (demais setores da cultura). Conforme documento. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/02/2024 | 600.00 | 00002477075462 | MARIA LENILDA FERNANDES MENDES | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023. Edital municipal 02 (demais setores da cultura). Conforme documento. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/02/2024 | 600.00 | 00001224347498 | GIRLENE DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023. Edital municipal 02 (demais setores da cultura). Conforme documento. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/02/2024 | 8459.70 | 07900748000190 | TOTAL SERVICE INDUSTRIA, COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIAO 02 BEBEDOURO E 02 IGLU SUSPENSO/ 200LT, 220W, E 02 APARADOURO INOX PARA CENTRAL DE AGUA 05T, DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE "O RINALDAO" , SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/02/2024 | 600.00 | 00030629942404 | JURACI ISIDORIO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023. Edital municipal 02 (demais setores da cultura). Conforme documento. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/02/2024 | 600.00 | 00011141129418 | MARCELA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023. Edital municipal 02 (demais setores da cultura). Conforme documento. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/02/2024 | 1500.00 | 00005869398495 | ROSIVAL PAULINO ORIENTE | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023. Edital municipal 02 (demais setores da cultura). Conforme documento. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
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SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/02/2024 | 3024.15 | 00010829085416 | SEVERINO RAMOS ALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023. Edital municipal 02 (demais setores da cultura). Conforme documento. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/02/2024 | 3500.00 | 00010815956479 | JOSEMBERTO PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023, para projeto (CONST. DO BERIMBAU E SUA MUSSICALIDADE). Edital municipal 01 (audiovisual). Conforme documento. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/02/2024 | 3500.00 | 00054861250463 | ALICE JOSE DE BARROS | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023, para o projeto (JUREMA DE CHÃO). Edital municipal 01 (audiovisual). Conforme documento. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/02/2024 | 2500.00 | 00006790123466 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023, para o projeto (MUSICA AUTORAL). Edital municipal 01 (audiovisual). Conforme documento. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/02/2024 | 2500.00 | 00010257091440 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023, para projeto (CONTEXTO HISTORICO DO RAP). Edital municipal 01 (audiovisual). Conforme documento. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/02/2024 | 2500.00 | 00010815956479 | JOSEMBERTO PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023, para projeto (MUSICA AUTORAL). Edital municipal 01 (audiovisual). Conforme documento. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/02/2024 | 2500.00 | 00007669655461 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023, para projeto (DESENVOLVIMENTO DE BANDA MUSICAL). Edital municipal 01 (audiovisual). Conforme documento. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/02/2024 | 3500.00 | 00064686850444 | RAQUEL NERI DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023, para projeto (LIRIO MARIA DO ACAIS). Edital municipal 01 (audiovisual). Conforme documento. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
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SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/02/2024 | 3500.00 | 00003407623496 | GLAUBE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023, para projeto (DOCUMENTARIO DE BANDA MUSICAL). Edital municipal 01 (audiovisual). Conforme documento. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/02/2024 | 3500.00 | 00008876365435 | JOSINALDO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023, para projeto (JUREMA E SEUS ENCANTOS). Edital municipal 01 (audiovisual). Conforme documento. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/02/2024 | 3500.00 | 00010815956479 | JOSEMBERTO PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023, para projeto (MUSICA AUTORAL). Edital municipal 01 (audiovisual). Conforme documento. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/02/2024 | 2500.00 | 00010815956479 | JOSEMBERTO PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023, para projeto (MUSICA AUTORAL). Edital municipal 01 (audiovisual). Conforme documento. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/02/2024 | 2500.00 | 00001344991408 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023, para projeto (DOCUMENTARIO/BENZEDEIRA). Edital municipal 01 (audiovisual). Conforme documento. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/02/2024 | 2500.00 | 00009241504404 | YANN MARCIO MENDONCA ALVES | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023, para projeto (MUSICA AUTORAL). Edital municipal 01 (audiovisual). Conforme documento. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/02/2024 | 2500.00 | 00071695884477 | WESLEY SILAS BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023, para projeto (DOCUMENTARIO/VIDEOCLIPE). Edital municipal 01 (audiovisual). Conforme documento. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/02/2024 | 2500.00 | 00071799331474 | DAMIÃO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023, para projeto (MUSICA AUTORAL). Edital municipal 01 (audiovisual). Conforme documento. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/02/2024 | 3500.00 | 00058155910415 | JUDITE MARIA MARINHO DE MOURA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023, para projeto (JUREMA DE CHÃO). Edital municipal 01 (audiovisual). Conforme documento. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/02/2024 | 3500.00 | 00040809145472 | GENEZIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023, para projeto (DOCUMENTARIO/ CABOCLO DE LANÇA). Edital municipal 01 (audiovisual). Conforme documento. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/02/2024 | 3500.00 | 00009482129423 | JOSE GILBERTO DE CASTRO MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023, para projeto (DO LIXO AO LUXO). Edital municipal 01 (audiovisual). Conforme documento. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/02/2024 | 3024.15 | 00007442189423 | MICHAEL GLEIDSON SILVANO CARDOSO | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023. Edital municipal 02 (demais setores da cultura). Conforme documento. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/02/2024 | 42344.88 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço referente incentivo financeiro da lei complementar 195/2022 (PAULO GUSTAVO) e decretos federais de numeros 11.453/2023 e 11.525/2023, para projeto (FILME TERRA SAGRADA). Edital municipal 01 (audiovisual). Conforme documento. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/02/2024 | 500.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/02/2024 | 300.00 | 00070342154486 | JOÃO PAULO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/02/2024 | 400.00 | 00012293816435 | ELGA THAINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/02/2024 | 300.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/02/2024 | 500.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/02/2024 | 300.00 | 00012638920436 | LAIS AYRES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/02/2024 | 300.00 | 00097940844415 | EDINET LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/02/2024 | 400.00 | 00003627440412 | PALMERI MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/02/2024 | 300.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/02/2024 | 500.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/02/2024 | 500.00 | 00007097825430 | MARIA LUCIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/02/2024 | 300.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/02/2024 | 300.00 | 00054968895453 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/02/2024 | 300.00 | 00014779927404 | FERNANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/02/2024 | 300.00 | 00002375402405 | MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/02/2024 | 400.00 | 00010690135440 | BRUNO CUNHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/02/2024 | 400.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBRÓSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/02/2024 | 300.00 | 00008550225401 | JANIELLE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/02/2024 | 300.00 | 00043258522472 | VALTER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/02/2024 | 300.00 | 00070818719419 | MATHEUS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/02/2024 | 300.00 | 00007126023480 | ALDENOR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/02/2024 | 300.00 | 00006262413405 | CARLOS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/02/2024 | 300.00 | 00003910677452 | SEVERINA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/02/2024 | 300.00 | 00007521455410 | GILDA CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/02/2024 | 500.00 | 00006595442450 | JOSE JUNIOR ANASTACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/02/2024 | 500.00 | 00011856119408 | MAYARA LARISSA ALMEIDA SENA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/02/2024 | 14120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/02/2024 | 200.00 | 00070087855429 | SUENIA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/02/2024 | 200.00 | 00011603508414 | SANDRA BEATRIZ ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/02/2024 | 500.00 | 00071138607452 | KAROLAYNE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/02/2024 | 500.00 | 00007298356429 | ELIZABETE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/02/2024 | 200.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/02/2024 | 300.00 | 00007269464430 | MARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/02/2024 | 300.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/02/2024 | 400.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/02/2024 | 400.00 | 00010273920405 | AMANDA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/02/2024 | 300.00 | 00071338395475 | RAFAELA AVELINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/02/2024 | 300.00 | 00004501203412 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/02/2024 | 300.00 | 00003622228431 | MARIA DAS GRACAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/02/2024 | 500.00 | 00002265270423 | VERONICA MARIA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/02/2024 | 300.00 | 00014142893408 | JONATHAN LAERCIO CORREIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/02/2024 | 200.00 | 00011290942439 | JULIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/02/2024 | 300.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/02/2024 | 400.00 | 00070428152465 | LEANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/02/2024 | 300.00 | 00070079878423 | VALDENIZE FERNANDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/02/2024 | 500.00 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM COM DOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS SUPERIORES, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/02/2024 | 300.00 | 00003871034495 | FABIO JOSE SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/02/2024 | 200.00 | 00011565220480 | PAULA QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/02/2024 | 200.00 | 00010016577485 | ADNA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/02/2024 | 480.00 | 00004635924416 | MARIA JOSE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE UMA MANOMETRIA ANORRETAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/02/2024 | 300.00 | 00008825222483 | DIOGO MELO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/02/2024 | 300.00 | 00005471756479 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/02/2024 | 500.00 | 00070769735452 | VINICIUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/02/2024 | 300.00 | 00005955623450 | LILIANE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/02/2024 | 400.00 | 00070244210454 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/02/2024 | 300.00 | 00008717225426 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/02/2024 | 300.00 | 00015146084483 | LIVIA VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/02/2024 | 200.00 | 00001052891403 | KATIA MIZAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/02/2024 | 300.00 | 00009615373451 | LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/02/2024 | 300.00 | 00071791204481 | BARBARA KALIENY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/02/2024 | 300.00 | 00083169148400 | SEVERINO AMARO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/02/2024 | 500.00 | 00009417984454 | EDVALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/02/2024 | 500.00 | 00003111921492 | LUCIA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/02/2024 | 500.00 | 00005128449416 | EMILIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/02/2024 | 500.00 | 00009733678490 | EMILLY AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/02/2024 | 47.51 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicso de material de construcao, destinado para atender a demanda da usuaria LEONILDA FERNANDES, que encontra-se em estado de vulnerabilidaed social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/02/2024 | 400.00 | 00070087817411 | MARIA EDUARDA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/02/2024 | 400.00 | 00010088298469 | ERIVALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/02/2024 | 500.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/02/2024 | 300.00 | 00003322597733 | INES SILVA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/02/2024 | 400.00 | 00082630178404 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/02/2024 | 300.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/02/2024 | 400.00 | 00079886639415 | EDVALTER SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/02/2024 | 500.00 | 00003518815490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FABIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/02/2024 | 400.00 | 00008242729433 | JOSE ROBERTO GABIREL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/02/2024 | 500.00 | 00005647809448 | MAX DA PAZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/02/2024 | 250.00 | 00003900544450 | FÁBIO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/02/2024 | 400.00 | 00005299696450 | MARIA IVETE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/02/2024 | 300.00 | 00001588048489 | AERINALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/02/2024 | 300.00 | 00071794881433 | ALANA KIRIA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/02/2024 | 500.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/02/2024 | 500.00 | 00052569721468 | GEANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/02/2024 | 400.00 | 00007523974430 | SIMONE FERREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/02/2024 | 250.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/02/2024 | 400.00 | 00005556757429 | LINDEMBERG FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/02/2024 | 300.00 | 00010585954402 | ELIAS BENTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/02/2024 | 400.00 | 00004439925413 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/02/2024 | 400.00 | 00006048492499 | CELIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/02/2024 | 300.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/02/2024 | 500.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/02/2024 | 300.00 | 00010372999492 | VINICIUS GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/02/2024 | 300.00 | 00003878009488 | JOSMAR BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/02/2024 | 400.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/02/2024 | 400.00 | 00013326017405 | RAINARA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/02/2024 | 400.00 | 00032458428487 | MARIA CELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/02/2024 | 400.00 | 00010008623481 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/02/2024 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/02/2024 | 300.00 | 00001224389492 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/02/2024 | 300.00 | 00071580355498 | DEBORA REGIA DE SANTANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/02/2024 | 300.00 | 00005031820446 | ANGELA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/02/2024 | 300.00 | 00007237407473 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/02/2024 | 500.00 | 00004127642459 | JOSINALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/02/2024 | 400.00 | 00072650230487 | CLAUDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/02/2024 | 300.00 | 00006262445447 | ROSANGELA MARIA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/02/2024 | 200.00 | 00070782855490 | ELIVELTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/02/2024 | 300.00 | 00070038462419 | MARIA EDUARDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/02/2024 | 500.00 | 00093389086404 | EDJANE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/02/2024 | 200.00 | 00070281385424 | ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/02/2024 | 300.00 | 00001621312402 | NADJA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/02/2024 | 300.00 | 00071800175400 | ELIZANDRA LAIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/02/2024 | 300.00 | 00010793625416 | FRANCIELLY DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/02/2024 | 300.00 | 00071338396447 | RENATA AVELINO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/02/2024 | 7238.55 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/02/2024 | 10524.78 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/02/2024 | 400.00 | 00007523687458 | LUCIANA SILVESTRE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/02/2024 | 300.00 | 00007206225497 | JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/02/2024 | 14648.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/02/2024 | 117488.38 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/02/2024 | 29405.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - OD ALHANDRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001683 | 27/02/2024 | 96750.03 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha visando atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de infraestrutura, referente execução da 17ª (decima setima) medição de serviços de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme relatorio de comprovação em anexo a este. Conforme documentos. Processo licitatorio TP 008/2022 contrato 140/2022. | 00012022 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Obras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/02/2024 | 23391.38 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/02/2024 | 19127.81 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001794 | 27/02/2024 | 4897.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de kits de enxoval destinas a distribuição gratuita as gestantes acompanhadas no CRAS municipal e que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Conforme documento. PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/02/2024 | 8986.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/02/2024 | 50699.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001718 | 27/02/2024 | 35654.56 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de serviços urbanos na area de residuos solidos, para destinação do lixo domiciliar coletado neste municipio no no periodo de 26/01 a 25/02/2024, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/02/2024 | 758.80 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicso de material de construcao, destinado para manutencao na secretaria municipal de saude deste municipio de ALHANDRA, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/02/2024 | 3012.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (SCFV) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/02/2024 | 500.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/02/2024 | 300.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/02/2024 | 500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/02/2024 | 300.00 | 00010257090479 | STEFANY SILVA SOARES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/02/2024 | 500.00 | 00032339011434 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/02/2024 | 500.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/02/2024 | 400.00 | 00009663305444 | ADRIANA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/02/2024 | 300.00 | 00071201941431 | ROSEANE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/02/2024 | 300.00 | 00080516661434 | IVANILDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EMDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/02/2024 | 500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/02/2024 | 500.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/02/2024 | 300.00 | 00004940264483 | DAMIÃO EDSON ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/02/2024 | 8.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES PUBLICO ELETIVO (ELEITOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/02/2024 | 816.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES PUBLICO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/02/2024 | 2.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS (PENSAO ESPECIAL) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/02/2024 | 17.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001823 | 28/02/2024 | 5380.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET IP, DEDICADO BANDA LARGA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE E SEUS ORGAOS E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MODEM/ROTEADOR). PP 02/22 2º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/02/2024 | 225.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD, DE FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/02/2024 | 225.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD, DE FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA/PB, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/02/2024 | 225.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD, DE FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0001838 | 29/02/2024 | 5792.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PREDIO SEDE E DIVERSOS SETORES ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 0039/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/02/2024 | 82935.95 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO ENTRE OUTRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/02/2024 | 68272.19 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO ENTRE OUTRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/02/2024 | 95737.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/02/2024 | 4050.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/02/2024 | 30132.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/02/2024 | 533.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS/PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/02/2024 | 1266.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/02/2024 | 42899.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/02/2024 | 25366.62 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/02/2024 | 53514.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/02/2024 | 23456.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/02/2024 | 230777.67 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/02/2024 | 189974.27 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS, EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/02/2024 | 148299.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/02/2024 | 274029.55 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (MAGISTERIO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/02/2024 | 240951.06 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL E CRECHE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/02/2024 | 389467.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0001937 | 29/02/2024 | 4636.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de botijões de gás GLP, destinadas a secretaria de educação, para atender demanda da secretaria e unidades de ensino. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/02/2024 | 4000.00 | 00004548833315 | ANANIAS NEY ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO DA NE Nº 01369, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ACAES, DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/02/2024 | 807.93 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 24789-8, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/02/2024 | 39963.41 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAMNCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/02/2024 | 12086.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.24018.9062425-8 PGFN-SISPAR:006816151. CONFORME DOCUMENTO. PARCELA 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/02/2024 | 4650.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.24030.9316154-4 PGFN-SISPAR:006648648. CONFORME DOCUMENTO. PARCELA 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/02/2024 | 88091.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE GESTAO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO PGFN SISPAR DE NUMERO 008292059 N?7 DOC 07.17.24030.9328555-3 PARCELA 8. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/02/2024 | 11506.45 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 021/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/02/2024 | 10749.26 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 021/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/02/2024 | 131314.68 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 021/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/02/2024 | 573.89 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 021/240, CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/02/2024 | 848.41 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 021/240, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/02/2024 | 7659.90 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 204/2023, NUMERO DA PARCELA 008/60, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/02/2024 | 38380.72 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 461/2023, NUMERO DA PARCELA 02/60, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/02/2024 | 8250.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/02/2024 | 334.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1ª COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/02/2024 | 191.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2ª COTA FUNDO ESPECIAL/FEP FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/02/2024 | 1564.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1ª COTA ANP/ROYALTIES FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/02/2024 | 1807.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2ª COTA ANP/ROYALTIES FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/02/2024 | 1975.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/02/2024 | 54.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/02/2024 | 9769.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/02/2024 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA ITR DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/02/2024 | 1460.34 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DAS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2664-6, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0001946 | 29/02/2024 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | Valor que se empenha para atender despesa com locação de softawares de administração publica SIAFIC, administração financeira e controle, e manutenção do portal da transparencia fiscal, junto a esta edilidade. Ref fevereiro/24.Conforme documento. PP 39/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/02/2024 | 838.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA CFM - COMPENSAÇÃO EXPLORAÇÃO MINERAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/02/2024 | 126.00 | 00009626910461 | RENATA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE ISS A ESTA EDILIDADE EM DUPLICIDADE E QUE ORA SE RESTITUI A CREDORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/02/2024 | 33639.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/02/2024 | 24331.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001839 | 29/02/2024 | 1211.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIADES DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIIO, CONFORME CONTRATO NUMERO 0030/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/02/2024 | 134303.80 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/02/2024 | 110557.85 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/02/2024 | 148228.38 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/02/2024 | 169405.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL ADMINISTRATIVO/SEDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/02/2024 | 32496.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/02/2024 | 104773.72 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/02/2024 | 93201.38 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL SAUDE DA FAMILIA (PSF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/02/2024 | 22694.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA-NASF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/02/2024 | 46600.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/02/2024 | 43325.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/02/2024 | 39287.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/02/2024 | 58287.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL SAUDE BUCAL (PSB). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/02/2024 | 320141.24 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | EMP EM SUBSTITUIÇÃO A NE 966. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/02/2024 | 62474.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE. PRONTO ATENDIMENTO PA/ MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/02/2024 | 34952.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/02/2024 | 12284.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO DIAGNÓSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/02/2024 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para locação de um equipamento analisador de bioquimica totalmente automatizado e um analisador hematologico automatico com 22 parametros, para ficar a disposição do laboratorio de analises neste municipio. Conforme documento. Ref janeiro/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO DIAGNÓSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/02/2024 | 2648.50 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de agentes de insumos para realização de exames clinicos e manutenção das atividades do laboratorio deste municipio, sendo proteina c reativa, tubo a vacuo com gel, ponteira amarela, fitas e outros materiais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 01438 PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITRAÇÃO MOTORA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/02/2024 | 400.00 | 00016165791450 | GUILHERME WILLIAN DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/02/2024 | 300.00 | 00070739232452 | TAISSA MARIA LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/02/2024 | 400.00 | 00079004806415 | PEDRO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/02/2024 | 400.00 | 00001343519403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CONSUTA MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/02/2024 | 300.00 | 00003541264403 | ADENILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/02/2024 | 80907.40 | 00003947163452 | JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de fevereiro de 2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/02/2024 | 141.20 | 00003947163452 | JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de fevereiro de 2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/02/2024 | 500.00 | 00007597561474 | GENIGNO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/02/2024 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/02/2024 | 400.00 | 00005819796489 | RUBENITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/02/2024 | 500.00 | 00002597972437 | WILSON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003588088474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/02/2024 | 400.00 | 00005478991490 | ANA PAULA ELIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/02/2024 | 500.00 | 00084881577468 | VANDERLUCIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/02/2024 | 250.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/02/2024 | 500.00 | 00034355308472 | DANIEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/02/2024 | 500.00 | 00004170248864 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00006893987439 | JOÃO CASSIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/02/2024 | 300.00 | 00005668002411 | GERLUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/02/2024 | 300.00 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/02/2024 | 300.00 | 00010843061405 | JOSENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/02/2024 | 300.00 | 00008388517465 | LAIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/02/2024 | 79238.27 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/02/2024 | 56389.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0001938 | 29/02/2024 | 8296.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de botijões de gás GLP, destinadas a secretaria de bem estar social, para atender demanda da secretaria e serviços vinculados (CRAS, CREAS, SCFV). Conforme documento. Licitação PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001940 | 29/02/2024 | 489.25 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material do tipo construção destinado a atender demanda da secretaria de bem estar social, para beneficio da usuaria RAQUEL BARBOSA DA SILVA atendida pelos serviços sociais. Conforme documento. Licitação PP 05/2023 contrato 41/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001941 | 29/02/2024 | 274.55 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material do tipo construção destinado a atender demanda da secretaria de bem estar social, para beneficio da usuaria RAQUEL BARBOSA DA SILVA atendida pelos serviços sociais. Conforme documento. Licitação PP 15/2023 contrato 36/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001942 | 29/02/2024 | 1841.40 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material do tipo construção destinado a atender demanda da secretaria de bem estar social, para beneficio da usuaria LEONILDA FERNANDES atendida pelos serviços sociais. Conforme documento. Licitação PP 05/2023 contrato 41/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001943 | 29/02/2024 | 322.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material do tipo construção destinado a atender demanda da secretaria de bem estar social, para beneficio da usuaria CLEONICE SILVA DE ANDRADE atendida pelos serviços sociais. Conforme documento. Licitação PP 15/2023 contrato 36/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001944 | 29/02/2024 | 73.60 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material do tipo construção destinado a atender demanda da secretaria de bem estar social, para beneficio da usuaria ANTONIO VALENTIM BERNARDO atendida pelos serviços sociais. Conforme documento. Licitação PP 15/2023 contrato 36/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001945 | 29/02/2024 | 2075.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material do tipo construção destinado a atender demanda da secretaria de bem estar social, para beneficio da usuaria EDLEUZA DE LIMA SILVA atendida pelos serviços sociais. Conforme documento. Licitação PP 15/2023 contrato 36/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001949 | 29/02/2024 | 587.30 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material do tipo construção destinado a atender demanda da secretaria de bem estar social, para beneficio da usuaria ANTONIO VALENTIM BERNARDO atendida pelos serviços sociais. Conforme documento. Licitação PP 05/2023 contrato 41/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001950 | 29/02/2024 | 2662.20 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material do tipo construção destinado a atender demanda da secretaria de bem estar social, para beneficio da usuaria CLEONICE SILVA DE ANDRADE atendida pelos serviços sociais. Conforme documento. Licitação PP 05/2023 contrato 41/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/02/2024 | 6302.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/02/2024 | 7575.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/02/2024 | 19563.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/02/2024 | 19702.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/02/2024 | 14962.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/02/2024 | 58659.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/02/2024 | 52309.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0001939 | 29/02/2024 | 7008.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de botijões de gás GLP, destinadas a secretaria de saude, para atender demanda da secretaria de saude e unidades de saude (psf's, hospital, SAMU, PA). Conforme documento. Licitação PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/02/2024 | 72099.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/02/2024 | 10374.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/02/2024 | 40240.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/02/2024 | 163754.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/02/2024 | 31816.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/02/2024 | 51674.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/02/2024 | 40600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/02/2024 | 20499.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Empregabilidade | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/02/2024 | 22196.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T. PARA LEVANTAMENTO DE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETO PLANIALTIMETRICO PAR REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/02/2024 | 44981.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/02/2024 | 31155.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/02/2024 | 1350.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIMES E BETONEIRAS, DESTINADAS PARA AUXILIAR A EQUIPE DA SECRETARIA NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/02/2024 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/02/2024 | 23909.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (MSTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/02/2024 | 3392.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001994 | 01/03/2024 | 1532.29 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de frutas e verduras, destinaddos ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos (scfv) secretaria de acao social, para produção de refeicoes destinadas aos usuarios. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/03/2024 | 500.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/03/2024 | 500.00 | 00008897279457 | ANALICE JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/03/2024 | 400.00 | 00001177194473 | GENIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/03/2024 | 500.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/03/2024 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/03/2024 | 400.00 | 00004995745408 | JOSEILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/03/2024 | 400.00 | 00069759340453 | SEVERINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/03/2024 | 300.00 | 00009135763442 | WALESCA FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/03/2024 | 200.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/03/2024 | 500.00 | 00065185137487 | EDIVALDO BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/03/2024 | 150.00 | 00005447514428 | JAQUELINE GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/03/2024 | 500.00 | 00010892191481 | MARCIO BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/03/2024 | 300.00 | 00004781173454 | LUCIENE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/03/2024 | 500.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/03/2024 | 400.00 | 00005044333425 | LUCIO FLAVIO PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/03/2024 | 250.00 | 00009719720441 | WILLYANA MARIA BERNADINO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/03/2024 | 300.00 | 00009877090465 | EDSON CLEITON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/03/2024 | 400.00 | 00014450923448 | ROBSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/03/2024 | 300.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/03/2024 | 300.00 | 00006213031430 | YASMIN DE OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/03/2024 | 250.00 | 00008693912402 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/03/2024 | 300.00 | 00071051896495 | MAIKE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/03/2024 | 500.00 | 00070079802443 | JANAINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001993 | 01/03/2024 | 7.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material do tipo construção destinado a atender demanda da secretaria de bem estar social, para beneficio da usuaria LEONILDA FERNANDES atendida pelos serviços sociais. Conforme documento. Licitação PP 15/2023 contrato 36/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/03/2024 | 6000.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha para atender contratação de serviços de assessoria tecnica e suporte tributario, a fim de elaborar revisão e analises da redação final da lei complementar nº 021/2022 (novo codigo tributario municipal) adequando a norma às regras das Leis complementares federais que tratam de materia tibutaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001995 | 01/03/2024 | 534.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pães, destinaddos a secretaria de educação para produção de merenda servida aos alunos do ensino municipal (escolas, creches, cmei's). Processo licitatorio PP 09/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001996 | 01/03/2024 | 147338.85 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS POR PREÇO UNITARIO DE QUILOMETRO(KM) RODADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS EM DIREÇÃO AS UNIVERSIDADES,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002012 | 04/03/2024 | 64505.32 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para pagamento referente a 6ª medição dos serviços de construção de CRECHE PADRÃO com capacidade para 100 (cem) crianças, localizada no bairro Belo Jardim neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio TP 05/2022. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002001 | 04/03/2024 | 11819.85 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMRCIO - ME | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de oxigenio medicinal de 1m3 (ppu), 7m3 e 10m3, ar comprimido de 7m e 10m destinados a atender a necessidade dos serviços de saude deste municipio (hospital, samu, PA - Mata Redonda). Conforme documentos. Licitação PP 08/2023 contrato 78/2024. Ref FEVEREIRO/24. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/03/2024 | 500.00 | 00004681892467 | JOSE CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/03/2024 | 500.00 | 00050689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/03/2024 | 500.00 | 00006700153425 | ALEXSANDRO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/03/2024 | 350.00 | 00007796957475 | ANA PAULA MARTINS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/03/2024 | 200.00 | 00003338833490 | SEVERINO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/03/2024 | 200.00 | 00087338033404 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/03/2024 | 200.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/03/2024 | 200.00 | 00006372886456 | MARIA PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/03/2024 | 200.00 | 00012408007461 | NAYHARA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/03/2024 | 300.00 | 00010981887481 | MICHAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/03/2024 | 300.00 | 00092924590400 | CLEONILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/03/2024 | 300.00 | 00070800228430 | VINICIUS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/03/2024 | 300.00 | 00088248879453 | MARTA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/03/2024 | 300.00 | 00004480918442 | SILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022023 | 0002006 | 04/03/2024 | 45191.76 | 22635788000145 | M3 CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços à secretaria de infraestrutura, referente 4ª (QUARTA) medição de serviços de recuperação de pavimentação em paralelepipedos e drenagens de ruas. Conforme documento. Processo licitatorio Concorrencia 02/2023 contrato 05/2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0002003 | 04/03/2024 | 400.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA 08203506488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/03/2024 | 200.00 | 00006128757413 | JEIDSON ANDERSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA AÇÃO DE MAMOGRAFIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/03/2024 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/03/2024 | 500.00 | 00005591898424 | MARIA DE FATIMA VENACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/03/2024 | 300.00 | 00070458477427 | ANA KELY DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/03/2024 | 300.00 | 00070458477427 | ANA KELY DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/03/2024 | 500.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/03/2024 | 300.00 | 00003142572414 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/03/2024 | 94.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GAGINETE DO PREFEITO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO NUMERO 76768, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002054 | 06/03/2024 | 14360.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS GABINETE DO PREFEITO DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 06 DE MARCO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002041 | 06/03/2024 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 60 HORAS DE CARRO DE SOM(MINI TRIO)PARA PROPAGANDAS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 02/02 A 06/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002046 | 06/03/2024 | 1780.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 06 DE MARCO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/03/2024 | 210.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002045 | 06/03/2024 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 06 DE MARCO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/03/2024 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0002064 | 06/03/2024 | 374.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda das secretarias e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022, contrato nº 040/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/03/2024 | 31.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA EDUCAÇÃO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/03/2024 | 32.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/03/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/03/2024 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Fevereiro/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002034 | 06/03/2024 | 149706.53 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para pagamento da 3ª (primeira) medição dos serviços prestados para construção de uma UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA conforme padrão do governo estadual e termos do convenio 0521/2021, localizada no Sitio Acais neste municipio, em conforme=idade com processo licitatorio TP 02/2023 contrato 184/23. Conforme documento. | 01842023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/03/2024 | 776.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002049 | 06/03/2024 | 15195.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 06 DE MARCO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/03/2024 | 1427.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/03/2024 | 781.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D´ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/03/2024 | 1024.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/03/2024 | 389.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/03/2024 | 1257.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/03/2024 | 395.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/03/2024 | 280.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/03/2024 | 2835.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de 15 (quinze) de material de primeiros socorros, para serem inseridos nas uniddes de saude deste municipio, as quais irao armazenar os equipamentos, para auxiliar em situacoes de urgencia e emergencia, conforme ACPP nº 008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/03/2024 | 2592.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de 02 (dois) unidade de colorimetro cloro livre Hi701 + 25 vinte e cinco (25) saches de reagente hanna para uso da vigilancia ambiental, atraves do programa VIGIÀGUA, para teste de potabilidade de qualidade de agua e consequentemente para analise de amostras coletadas, conforme ACPP nº 009/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/03/2024 | 166.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA COZINHA COMUNITARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/03/2024 | 186.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de Fevereiro/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/03/2024 | 547.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente KENEDY ADRYAN ,a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento Fevereiro/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002044 | 06/03/2024 | 12550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 06 DE MNARCO/2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de àgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de Fevereiro/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/03/2024 | 500.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) PRANCHETAS EUCATEX OFICIO, PEGADOR PLASTICO, PARA ATENDER A DEMANDA NO CADASTRAMENTO DO BENEFICIO DA ENTREGA DO PEIXE (PASCOA SOLIDARIA) ATENDENDO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMFORME ACPP Nº 002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0002067 | 06/03/2024 | 224.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de acao social cidadania e habitacao, para atender demanda das secretarias e setotes ligados a mesma, Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022, contrato nº 040/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/03/2024 | 400.00 | 00071341136477 | LUAN GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/03/2024 | 400.00 | 00071761437496 | KLEVERTON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/03/2024 | 400.00 | 00071139629476 | JAIR DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/03/2024 | 400.00 | 00001256993441 | ELIZANGELA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/03/2024 | 400.00 | 00002313141403 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/03/2024 | 500.00 | 00015661585403 | JEFFERSON CORREIA DE MESQUITA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/03/2024 | 400.00 | 00009541441475 | GABRIELE MARILLIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/03/2024 | 8160.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | valor que ora se em penha para atender as despesas com aquisicao de 02 (dois) NOTEBOOK SANSUNG, E 03 (TRES) TABLET, destinados para atender as necessidades da secretaria de acao social cidadania e habitacao deste municipio, p/equipar os dois postos de cadastramento do cadastro unico e gestao do bolsa familia, frente o eumento da demanda, conforme documentos em anexo e ACPP nº 003/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/03/2024 | 1047.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/03/2024 | 9724.00 | 10407320000114 | ADREA DE SOUZA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS, OBJETIVANDO A PADRONIZACAO VISUAL DOS AGENTES DA GUARDA M UN ICIPAL DESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002038 | 06/03/2024 | 21930.00 | 26184092000109 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E ELABORACAO DE PROJETOS DE TERRAPLENAGMEM, PARA FINS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002059 | 06/03/2024 | 7490.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(OBRAS) DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 06 DE MARCO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002060 | 06/03/2024 | 27360.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 06 DE MARCO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/03/2024 | 160.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/03/2024 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002058 | 06/03/2024 | 8310.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 06 DEMARCO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/03/2024 | 356.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002047 | 06/03/2024 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 06 DE MARCO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002056 | 06/03/2024 | 53800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 13 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA/PB NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 06 DE MARCO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/03/2024 | 4650.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de faixas em alta resolucao coloriudas e panfletos informativos para a vigilancia ambiental, no ambito da secretaria municipal de saude, dando enfase ao periodo sazonal de arboviroses para promover a educacaoem saude, confor ACPP nº 010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0002065 | 06/03/2024 | 449.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 60(sessenta) garrafões de agua mineral, destinados para atender a demanda das unidades que compoem a secretaria municipalde saude, Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022, contrato nº00040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0002066 | 06/03/2024 | 449.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 60(sessenta) garrafões de agua mineral, destinados para atender a demanda das unidades que compoem a secretaria municipalde saude, Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022, contrato nº00040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/03/2024 | 583.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHAROES RURAL DE MUCATU ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEEIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/03/2024 | 337.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAL DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002042 | 06/03/2024 | 18010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ALHANDRA/PB,NO PERIODO DE 02/02 A 06/03/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/03/2024 | 53.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D ÁGUA DO PSF DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002123 | 07/03/2024 | 301.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCAO NO PREDIO DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 0041/2024, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002142 | 07/03/2024 | 427.54 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002094 | 07/03/2024 | 1035.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO INCLUSIVE ZONA RURAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0025/2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002117 | 07/03/2024 | 1548.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MATERIAL PARA SEGURANCA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002151 | 07/03/2024 | 7896.95 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002153 | 07/03/2024 | 8514.05 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002154 | 07/03/2024 | 2286.37 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002129 | 07/03/2024 | 117.53 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GAASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002131 | 07/03/2024 | 1126.92 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T. PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE Nº 1087891/2023 E CONVENIO 944658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T. PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE Nº 1091723-99/2023 E CONVENIO 953525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002157 | 07/03/2024 | 2853.20 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002158 | 07/03/2024 | 766.74 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002159 | 07/03/2024 | 1074.94 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002136 | 07/03/2024 | 2062.68 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002144 | 07/03/2024 | 568.30 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SMTRAN. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/03/2024 | 500.00 | 00005668009424 | EDGLEISON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/03/2024 | 300.00 | 00071974487431 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/03/2024 | 300.00 | 00028821106420 | JOSE EVERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/03/2024 | 500.00 | 00008245781479 | ROSELI SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/03/2024 | 500.00 | 00008245782440 | RISOLENI SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/03/2024 | 300.00 | 00009500233452 | JEANGLESON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/03/2024 | 300.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/03/2024 | 300.00 | 00089340051491 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/03/2024 | 300.00 | 00004313215409 | JOSE FLAVIO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/03/2024 | 300.00 | 00058157433487 | ALDENIR SIMÃO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/03/2024 | 200.00 | 00073881139400 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/03/2024 | 400.00 | 00010457751428 | LUCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/03/2024 | 500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/03/2024 | 250.00 | 00071907867406 | GABRIEL HENRIQUE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/03/2024 | 300.00 | 00008690507450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/03/2024 | 500.00 | 00079858201400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/03/2024 | 300.00 | 00004139068418 | EDNEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/03/2024 | 500.00 | 00006700141419 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/03/2024 | 500.00 | 00068363702404 | GENILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/03/2024 | 500.00 | 00089329988415 | EVALDO ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/03/2024 | 400.00 | 00064600343468 | JACILENE DUTRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/03/2024 | 300.00 | 00006906783475 | FLAVIO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/03/2024 | 500.00 | 00071355515408 | MYLLENA ELIZA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/03/2024 | 300.00 | 00021006270400 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/03/2024 | 500.00 | 00071829151460 | MICHELLY SALVINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/03/2024 | 500.00 | 00072621427472 | SIRLENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/03/2024 | 500.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/03/2024 | 500.00 | 00054205808453 | JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/03/2024 | 500.00 | 00008928054478 | IRENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/03/2024 | 300.00 | 00008466029460 | JOSE CARLOS MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/03/2024 | 300.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/03/2024 | 300.00 | 00006597621450 | LEODONIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/03/2024 | 200.00 | 00011219859478 | SEVERINO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/03/2024 | 500.00 | 00009497159480 | WELLINGTON RODRIGO CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/03/2024 | 500.00 | 00040143015400 | LUCIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/03/2024 | 300.00 | 00070159551480 | MARCONE ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/03/2024 | 300.00 | 00070668783451 | JAQUELINE FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/03/2024 | 500.00 | 00010488882400 | RAFAEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/03/2024 | 300.00 | 00070207420416 | KAROLAINE DIAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/03/2024 | 400.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/03/2024 | 500.00 | 00001311393471 | MARCOS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/03/2024 | 500.00 | 00070681892455 | IAGO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/03/2024 | 300.00 | 00001573074411 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/03/2024 | 250.00 | 00004147647499 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/03/2024 | 250.00 | 00071116590409 | GLEICIANE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/03/2024 | 200.00 | 00007636003422 | CLAUDEMIR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/03/2024 | 500.00 | 00004808340402 | SEVERINA MARIA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO,POIS PASSOU POR CIRURGIA DE HISTERECTOMIA E IRÁ SE SUBMETER A CIRURGIA DE SUSPENSÃO DE BEXIGA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002155 | 07/03/2024 | 2121.06 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002156 | 07/03/2024 | 1348.84 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002128 | 07/03/2024 | 361.70 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU NESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0041/2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00060234865415 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002116 | 07/03/2024 | 1479.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE LIMA, CONFORME N OTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002118 | 07/03/2024 | 839.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2023 E CONTRATO Nº 036/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002119 | 07/03/2024 | 932.30 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO NO CMEI=JOANA LOPES DA SILVA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2023 E CONTRATAO Nº 0041/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002120 | 07/03/2024 | 1240.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO NO PREDIO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, NESTA CIDAD DE ALHANDRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ERM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002121 | 07/03/2024 | 603.40 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO NO PREDIO DO CEMEI JOANA LOPES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, CONTATO Nº 0036/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002147 | 07/03/2024 | 3876.93 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002149 | 07/03/2024 | 14856.16 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002138 | 07/03/2024 | 322.60 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002146 | 07/03/2024 | 544.76 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SUB PREFEITURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002139 | 07/03/2024 | 390.33 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002140 | 07/03/2024 | 61.57 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002132 | 07/03/2024 | 1980.28 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/03/2024 | 4000.00 | 48767939000102 | NADIA VIEIRA GONCALVES SANTOS 05767585407 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço na confeccao de artigos textsis personalizados para atender a demanda de decoracao da festividade alusivo ao dia internaciona da MULHER, a ser realizado na sede desta Prefeitura de Alhandra-PB, conforme OSPP Nº 006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002141 | 07/03/2024 | 356.95 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/03/2024 | 11906.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/03/2024 | 53148.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-RET DARF (PEM ADCT), COMPROVANTE EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/03/2024 | 0.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA ITR DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/03/2024 | 21.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA CFM - COMPENSAÇÃO EXPLORAÇÃO MINERAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/03/2024 | 47021.15 | 00099205939404 | LUCIANO BRAGA LIRA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir acordo extrajudicial para homologação decorrente da sentença dos autos do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/03/2024 | 5531.90 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir clausula 07ª (honorarios sucumbenciais) de acordo extrajudicial decorrente do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/03/2024 | 8297.85 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir clausula 08ª (destaque de honorarios da parte autora) de acordo extrajudicial decorrente do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/03/2024 | 1995.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 105A W1105AB PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/03/2024 | 316.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/03/2024 | 13.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DE LICENCA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/03/2024 | 1361.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002221 | 08/03/2024 | 1860.00 | 02421787000190 | CASA DO BARALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTAS PARA JOGOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 1.000 (mil) unidades de pratos plasticos e 1.000 (mil) unidades de colheres plasticas, destinados a secretaria de educação para suprir demanda das escolas municipais. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 88/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002222 | 08/03/2024 | 1250.00 | 22327937000109 | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 1.000 (mil) unidades de canecas plasticas, destinados a secretaria de educação para suprir demanda das escolas municipais. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 82/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002225 | 08/03/2024 | 2040.00 | 51190667000135 | J GUILHERME PAVAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 12 (doze) unidades de panelas (tachos) de 10L e 12 unidades de 16L, destinados a secretaria de educação para suprir demanda das escolas municipais. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 82/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002227 | 08/03/2024 | 3461.37 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (um) forno microondas de 30L e 01 (um) refrigerador domestico de 360L, destinados a secretaria de educação para suprir demanda da creche no Belo Jardi. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 95/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002228 | 08/03/2024 | 4669.60 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (um) fogão industrial de 04 bocas, 01 (um) aparelho de ar condicionado 12.000BTUS e 01 (um) aparelho PROJETOR (DATA SHOW), destinados a secretaria de educação para suprir demanda da mesma. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 99/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002229 | 08/03/2024 | 2489.76 | 09442524000107 | PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (um) armario de cozinha e 02 (dois) tachos de 40L , destinados a secretaria de educação para suprir demanda da creche do Belo Jardim. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 98/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002230 | 08/03/2024 | 3687.60 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (um) conjunto de mesa de 06 cadeiras e 01 refrigerador de 360L, destinados a secretaria de educação para suprir demanda das escolas municipais. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 95/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002231 | 08/03/2024 | 1680.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (um) fogão industrial de 04 bocas, destinados a secretaria de educação para suprir demanda da escolas municipal HERCULANO BANDEIRA LUNDGREEN. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 99/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002232 | 08/03/2024 | 1214.00 | 44660577000103 | SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) DEBEDOURO DE COLUNA, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CENTRO DE FORMACAO DA MESMA, CONFORME PREGAO Nº 030/2023 E CONTRATO Nº0091/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002233 | 08/03/2024 | 990.00 | 39252780000100 | REVOLUTION CORPORATION LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 03 (tres) mesas em madeira MDF, destinadas a secretaria de educação para suprir demanda da escola municipai ZELIA CORREIA DO Ó. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 87/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002234 | 08/03/2024 | 1389.77 | 09442524000107 | PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (um) armario de cozinha e 01 (um) tacho de 40L , destinados a secretaria de educação para suprir demanda da escola municipal ZELIA CORREIA DO Ó. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 98/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002235 | 08/03/2024 | 815.68 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO CMEI JOAOA LOPES, CONFORME PREGAO NUMERO 030/2023 E CONTRATO Nº00099/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002236 | 08/03/2024 | 1680.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS E FORNO, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA ANDRADE TORRES, CONFORME PREGAO Nº 0030/2023 E 099/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002237 | 08/03/2024 | 2447.04 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 12 (doze) ventiladores de parede, destinados a secretaria de educação para suprir demanda da escola municipai ZELIA CORREIA DO Ó. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 99/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002238 | 08/03/2024 | 2767.71 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS OM AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DOMESTICO DE 360L, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCA DA SILVA, EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 030/2023 E CONTRATO Nº 095/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002239 | 08/03/2024 | 3740.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO DE 12000 BTU'S, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME PREGAO Nº 030/2023 E CONTARTO Nº 0099/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002240 | 08/03/2024 | 1680.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (UM) fogão industrial de 04 bocas, destinados a secretaria de educação para suprir demanda da escola municipal JOSE FERNANDES. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 99/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002241 | 08/03/2024 | 2291.76 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES DE PARADE E 01 FOGÃO INDUTRIAL 04 BOCAS E FORNO,PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA BERNADINA MARIA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002242 | 08/03/2024 | 483.26 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de mobiliario sendo 01 estação de trabalho, destinados a secretaria de educação para suprir demanda da creche do BELO JARDIM. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 84/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002243 | 08/03/2024 | 1099.99 | 09442524000107 | PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UM) ARMARIO DE COZINHA COM 03 PORTAS E 01 BALCAO E UM BALCAO DE COZINHA C/POTRAS E 01 TORRE QUENTE 4 PORTAS, CONFORME PREGAO Nº 030/2023 E CONTRATO 098/2024, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA, QUE FUNCIONARA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/03/2024 | 300.00 | 00001304738477 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/03/2024 | 300.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/03/2024 | 500.00 | 00070087935457 | MARIA GICIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/03/2024 | 300.00 | 00071809304407 | EVELYN FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/03/2024 | 300.00 | 00010121478432 | EDUARDA PRISCILA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/03/2024 | 500.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/03/2024 | 300.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/03/2024 | 300.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/03/2024 | 500.00 | 00073942626420 | MARIA DO ROSARIO VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/03/2024 | 300.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/03/2024 | 300.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/03/2024 | 500.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/03/2024 | 300.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/03/2024 | 500.00 | 00005228389440 | LEONILSON IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/03/2024 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMETAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/03/2024 | 500.00 | 00009972209458 | CHARLES COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/03/2024 | 500.00 | 00010453205445 | LUCELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/03/2024 | 500.00 | 00065847520468 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/03/2024 | 500.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/03/2024 | 500.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/03/2024 | 300.00 | 00006748971454 | IRANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/03/2024 | 300.00 | 00007307825490 | ADRIEL GUEDES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/03/2024 | 500.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE DAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/03/2024 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/03/2024 | 300.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BESERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/03/2024 | 300.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/03/2024 | 300.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/03/2024 | 500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/03/2024 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/03/2024 | 300.00 | 00016471495412 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/03/2024 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/03/2024 | 300.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/03/2024 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/03/2024 | 300.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/03/2024 | 300.00 | 00061267597453 | JOSE JOAQUIM AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/03/2024 | 300.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/03/2024 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/03/2024 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/03/2024 | 300.00 | 00001632036444 | GENILDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/03/2024 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/03/2024 | 300.00 | 00003586984480 | JOSILDA BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/03/2024 | 400.00 | 00010299236471 | JOSE JEFFERSON DA ANUNCIAÇÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/03/2024 | 300.00 | 00008458597497 | EDIELSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/03/2024 | 200.00 | 00016965611405 | LIVIAN KELLY MACIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002207 | 08/03/2024 | 206744.00 | 46108295000115 | RUMOS LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para locação de veiculos com condutores tipo caminhão: com carroceria aberta, caçamba, compactador e retroescavadeira, junto a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio de Alhandra e distrito de Mata Redonda, como tambem manutenção de estradas rurais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 016/2023. Ref. FEVEREIRO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | APOIO NO CORTE DE TERRA DOS AGICULTORES FAMILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002206 | 08/03/2024 | 70110.00 | 46108295000115 | RUMOS LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviços junto a secretaria de agricultura, ref locação de tratores de pneu para arrasto de grade arador com implementos, para auxilio aos pequenos agricultores com corte de terras para plantio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 16/2023 contrato 120/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de água para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Alhandra,referente ao mês de janeiro/2024, Conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/03/2024 | 125.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de água para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Alhandra,referente ao mês de Fevereiro/2024, Conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/03/2024 | 89.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de água para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata Redonda,referente ao mês de Fevereiro/2024, Conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/03/2024 | 216.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/03/2024 | 170.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata redonda,referente ao mês de Fevereiro/2024, Conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/03/2024 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMAREICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIROO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002338 | 11/03/2024 | 16194.60 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais eletricos destinados a secretaria de serviços urbanos, a fim de realizar manutenções periodicas na rede de iluminação publica municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PE 25/23 e contrato 34/2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/03/2024 | 400.00 | 00005591894437 | JAIRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/03/2024 | 300.00 | 00071467561495 | LEYDIANE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/03/2024 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/03/2024 | 300.00 | 00071295525496 | GABRIELA GISLANIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/03/2024 | 300.00 | 00003654385451 | GERALDA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/03/2024 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/03/2024 | 300.00 | 00005130392442 | MARIA LUCIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/03/2024 | 300.00 | 00006745971410 | ELDENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/03/2024 | 300.00 | 00007389413441 | PATRICIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/03/2024 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/03/2024 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/03/2024 | 300.00 | 00008921686410 | VANESIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/03/2024 | 300.00 | 00071924387409 | JESSIKA STEFANE SILVA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/03/2024 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/03/2024 | 300.00 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/03/2024 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/03/2024 | 300.00 | 00071801069417 | ERIVAN DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/03/2024 | 300.00 | 00006262343440 | JOSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/03/2024 | 300.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/03/2024 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/03/2024 | 300.00 | 00071465292403 | KAYLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/03/2024 | 400.00 | 00030809003830 | JANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/03/2024 | 300.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/03/2024 | 300.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/03/2024 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/03/2024 | 300.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/03/2024 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/03/2024 | 300.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/03/2024 | 300.00 | 00028507991491 | ELCIA DE FATIMA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/03/2024 | 300.00 | 00005170248458 | ANTONIA PINTO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/03/2024 | 500.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/03/2024 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/03/2024 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/03/2024 | 300.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/03/2024 | 300.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/03/2024 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/03/2024 | 300.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/03/2024 | 300.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/03/2024 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/03/2024 | 300.00 | 00009677094408 | AMANDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/03/2024 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/03/2024 | 300.00 | 00009751821371 | MAYARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/03/2024 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/03/2024 | 300.00 | 00089059271491 | VERA LUCIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/03/2024 | 300.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/03/2024 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/03/2024 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/03/2024 | 300.00 | 00014868605402 | WILMA FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/03/2024 | 300.00 | 00005190737462 | ANA LUCIA BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/03/2024 | 300.00 | 00049277650400 | AUDILENIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/03/2024 | 300.00 | 00008540056410 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/03/2024 | 300.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/03/2024 | 300.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/03/2024 | 300.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/03/2024 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DAV SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/03/2024 | 400.00 | 00071110299419 | BRENO BELARMINO GOMES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/03/2024 | 500.00 | 00011135823405 | WILLIANE BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/03/2024 | 500.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002344 | 11/03/2024 | 29766.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de cestas basicas destinadas a secretaria de bem estar social, a fim de distribuir para familias em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pelos serviços sociais. Conforme documento. Licitação PE 03/2022 contrato 75/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002252 | 11/03/2024 | 289.78 | 09442524000107 | PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 02 (dois) tachos de 40L , destinados a secretaria de educação para suprir demanda da creche do Belo Jardim. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 98/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Financeira | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002253 | 11/03/2024 | 2199.98 | 09442524000107 | PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (um) armario de cozinha, destinados a secretaria de educação para suprir demanda da creche do Belo Jardim. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 98/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002254 | 11/03/2024 | 289.78 | 09442524000107 | PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 02 (dois) tachos de 40L , destinados a secretaria de educação para suprir demanda da escola municipal ZELIA CORREIA DO Ó. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 98/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002255 | 11/03/2024 | 1099.99 | 09442524000107 | PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (um) armario de cozinha , destinados a secretaria de educação para suprir demanda da escola municipal ZELIA CORREIA DO Ó. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 98/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002260 | 11/03/2024 | 144.89 | 09442524000107 | PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de um (01) tacho fundido em aluminio 40 litros com alcas, destinado a atender a demanda da escola municipal OLIVIA CORREIA DA SILVA, conforme pregao nº 030/2023 e contrato nº 098/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002267 | 11/03/2024 | 1444.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (um) televisor de 40 polegadas, destinada a secretaria de educação para suprir demanda da escolas municipai BERNARDINA MARIA DA SILVA. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 86/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002269 | 11/03/2024 | 2291.76 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 (TRES0 VENTOLADORES DE PAREDE E 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS E FORNO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 030/2023 E CONTRATO 099/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002272 | 11/03/2024 | 407.84 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 02 (DOIS) ventiladores de parede, destinada a secretaria de educação para suprir demanda da escolas municipal ADAUTO FERREIRA DE PAULA. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 99/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002274 | 11/03/2024 | 2767.71 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DOMESTICO 360L, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CIPRIANO DA SILVA, CONFORME PREGAO Nº 030/2023 E CONTRATO Nº095/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002276 | 11/03/2024 | 450.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (UM) liquidificador industrial, destinados a secretaria de educação para suprir demanda da creche JULIETA FRANCISCA . Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 92/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002277 | 11/03/2024 | 2767.71 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DOMESTICO 360L, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR FERREIRA DA SILVA, CONFORME PREGAO Nº 030/2023 E CONTRATO Nº095/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002280 | 11/03/2024 | 607.00 | 44660577000103 | SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (UM) BEBEDOURO, destinados a secretaria de educação para suprir demanda da creche JULIETA FRANCISCA . Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 91/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002284 | 11/03/2024 | 203.92 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (UM) ventilador de parede, destinada a secretaria de educação para suprir demanda da escola municipal JOSE ALBINO PIMENTEL. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 99/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002285 | 11/03/2024 | 3957.84 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DE PAREDE, 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BT1US E 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS E FORNO, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, CONFORME PREGAO Nº 030/2023 E CONTRATO Nº 099/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002287 | 11/03/2024 | 607.00 | 44660577000103 | SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (UM) BEBEDOURO de coluna, destinada a secretaria de educação para suprir demanda do CMEI municipal JOANA LOPES. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 91/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002290 | 11/03/2024 | 1444.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENMDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) "TV" 40" (TELEVISAO) DESTINADA A ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL HERCULADO BANDEIRA LUNDGREEN, CONFORME PREGAO Nº 030/2023 E CONTRFATO Nº 0086/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002296 | 11/03/2024 | 144.89 | 09442524000107 | PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (UM) tacho de 40L, destinados a secretaria de educação para suprir demanda do CMEI municipal JOSEFA AMBROZIO. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 98/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002300 | 11/03/2024 | 407.84 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 02 (DOIS) ventiladores de parede, destinados a secretaria de educação para suprir demanda da escola municipal JOSEFA AMBROZIO. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 99/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002302 | 11/03/2024 | 647.79 | 02421787000190 | CASA DO BARALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTAS PARA JOGOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de mobiliario sendo 01 (UM) arquivo escritorio, destinados a secretaria de educação para suprir demanda do CMEI JOSEFA AMBROZIO DA SILVA. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 94/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002303 | 11/03/2024 | 407.84 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENCO DA SILVA, CONFORME PREGAO Nº 030/2023 E CONTRATO Nº 099/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002304 | 11/03/2024 | 407.84 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 02 (DOIS) ventiladores de parede, destinados a secretaria de educação para suprir demanda da escola municipal ANTENOR FERREIRA DE PAULA. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 99/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002305 | 11/03/2024 | 607.00 | 44660577000103 | SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA CMEI JOSEFA AMBROSIO DA SILVA, CONFORME PREGAO NUMERO 030/2023 E CONTRATO NUMERO 0091/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002306 | 11/03/2024 | 407.84 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 02 (DOIS) ventiladores de parede, destinados a secretaria de educação para suprir demanda da escola municipal MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 99/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002307 | 11/03/2024 | 450.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (UM0 liquidificador industrial, destinados a secretaria de educação para suprir demanda da escola municipal ANTENOR FERREIRA DA SILVA. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 92/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002308 | 11/03/2024 | 144.89 | 09442524000107 | PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (UM) tacho de 40L, destinados a secretaria de educação para suprir demanda das escola municipal CREUZA RAQUEL. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 98/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002309 | 11/03/2024 | 289.78 | 09442524000107 | PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 TACHOS EM ALUMINIO DE 40 LITROS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE LIMA, CONFORME PREGAO NUMERO 030/2023 E CONTRATO Nº 0098/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002310 | 11/03/2024 | 607.00 | 44660577000103 | SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (UM) bebedouro de coluna, destinado a secretaria de educação para suprir demanda da escola municipal CREUZA RAQUEL. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 91/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002312 | 11/03/2024 | 647.79 | 47607630000192 | MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de mobiliario sendo 01 (UM) arquivo escritorio, destinados a secretaria de educação para suprir demanda da escola municipal PROFª ZELIA CORREIA DO Ó. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 94/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002315 | 11/03/2024 | 450.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (UM0 liquidificador industrial, destinados a secretaria de educação para suprir demanda da escola municipal JOSE FERNANDES DA SILVA. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 92/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002317 | 11/03/2024 | 647.79 | 47607630000192 | MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) ARQUIVO DE ESCRITORIO, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA NA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL EDMUNDO LUNDGREEN, CONFORME PREGAO NUMERO 030/2023 E CONTRATO Nº 0094/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002321 | 11/03/2024 | 450.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (UM) liquidificador industrial, destinados a secretaria de educação para suprir demanda da escola municipal BERNARDINA MARIA DA SILVA. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 92/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002328 | 11/03/2024 | 607.00 | 44660577000103 | SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ASD DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA, DESTINADO PARA ATEN DER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO, CONFORME PREGAO Nº 030/2023 E CONTRATO NUMERO 0091/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002331 | 11/03/2024 | 144.89 | 09442524000107 | PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) TACHO EM ALUMINIO DE 40 LITROS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA LUNDGREEN, CONFORME PREGAO NUMERO 030/2023 E CONTRATO Nº 0098/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002332 | 11/03/2024 | 647.79 | 47607630000192 | MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) ARQUIVO DE ESCRITORIO, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA NA CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO NUMERO 030/2023 E CONTRATO Nº 0094/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0002333 | 11/03/2024 | 174241.00 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos do imovel onde funciona a escola municipal BERNARDINA MARIA DA SILVA, sendo essa a 1ª medição dessa execuçãção e 15ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002335 | 11/03/2024 | 693.66 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) FORNO MICROONDAS 30L, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDA DA CRECHE BERCARIO ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, CONFORME PREGAO NUMERO 0030/2023 E CONTRATO Nº 0095/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002337 | 11/03/2024 | 450.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE BERCARIO ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB, CONFORME PREGAO Nº 0030/2023 E CONTRATO Nº 0092/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002342 | 11/03/2024 | 483.26 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ESTACAO DE TRABALHO MULTIFUNCIONAL DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VALENCO DA SILVA, CONFORME PREGAO Nº 0030/2023 E CONTRATO Nº 0084/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/03/2024 | 1266.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/03/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002343 | 11/03/2024 | 1860.00 | 39252780000100 | REVOLUTION CORPORATION LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de cadeiras giratorias destinadas a secretaria de finanças, para atender demanda do setor de tributos/arrecadação visando melhoria do ambiente de trabalho. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 87/24. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002366 | 12/03/2024 | 647.79 | 47607630000192 | MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de mobiliario sendo 01 (UM) arquivo escritorio, destinados a secretaria de educação para suprir demanda do CMEI JOSEFA AMBROZIO DA SILVA. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 94/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002369 | 12/03/2024 | 8926.80 | 41440564000122 | GIAN LUCAS FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de educação, referente confecção de gradil em ferro fixado em vãos de janelas, destinados a escola municipal HERCULANO BANDEIRA. Conforme documento. Licitação DISP. 11/2023 contrato 14/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002382 | 12/03/2024 | 26736.14 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de medicamentos basicos destinados a secretaria de saude, cuja finalidade será o abastecimento da farmacia basica visando disrtibuição gratuita a população. Conforme documento. Licitação PP 010/23 contrato 48/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/03/2024 | 500.00 | 00001876175460 | MARIA DE FATIMA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/03/2024 | 300.00 | 00011787536467 | FLAVIO ADRIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/03/2024 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/03/2024 | 300.00 | 00001241572542 | MARIA DA PURIFICAÇÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/03/2024 | 300.00 | 00071803597429 | ALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/03/2024 | 300.00 | 00008074802400 | LUCIANA GOMES DA SIILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/03/2024 | 500.00 | 00058157050472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/03/2024 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARACER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/03/2024 | 300.00 | 00070366045490 | EMMYLE MARIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/03/2024 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/03/2024 | 300.00 | 00007347238498 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SPOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/03/2024 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/03/2024 | 300.00 | 00008073033488 | ADRIANA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/03/2024 | 300.00 | 00010665859465 | VANGLESIA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,FEVEREIRO/2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/03/2024 | 300.00 | 00070458623423 | MARIA GRACILANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/03/2024 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/03/2024 | 300.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/03/2024 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002372 | 12/03/2024 | 6400.00 | 41440564000122 | GIAN LUCAS FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de serviços urbanos, referente realização de soldas de topo em chapa, perfil e tubo de aço chanfrado, em materiais/ferramentas da referida secretaria. Conforme documento. Licitação disp. 14/23 contrato 14/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/03/2024 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICA EM JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/03/2024 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICA EM JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/03/2024 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICA EM JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002352 | 12/03/2024 | 20331.53 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002353 | 12/03/2024 | 8913.01 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/03/2024 | 198.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/03/2024 | 328.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/03/2024 | 142.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/03/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002377 | 12/03/2024 | 1516.41 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de frutas e verduras, destinaddos ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos (scfv) secretaria de acao social, para produção de refeicoes destinadas aos usuarios. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002347 | 12/03/2024 | 978.90 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002350 | 12/03/2024 | 8109.78 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002351 | 12/03/2024 | 13458.51 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002354 | 12/03/2024 | 167.74 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002412 | 13/03/2024 | 2.99 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais eletricos destinados a secretaria de agricultura, a fim de realizar manutenções eletricas em poços artesianos. Conforme documento. Licitação PP 15/23 contr. 37/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002436 | 13/03/2024 | 2366.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINA) PARA O VEICULO DE PLACA ZMA-0002 PATROL/CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 230/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/03/2024 | 3900.00 | 49080597000110 | INDUSTRIA PARLUMIN LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de frisadores, destinados a secretaria de bem estar social, para promoção de oficinas com os usuarios dos programas CRAS e SCFV. Conforme documento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/03/2024 | 5791.20 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais destinados a secretaria de bem estar social, para montagem de kits de enxovais a fim de serem distribuidos as gestantes acompanhadas pelo CRAS. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002433 | 13/03/2024 | 7791.79 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA RLQ-0C67, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 230/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002434 | 13/03/2024 | 1116.66 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA RLQ-0C67, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 230/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002435 | 13/03/2024 | 668.51 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA) PARA O VEICULO DE PLACA QSE-7984, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 230/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO, RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002413 | 13/03/2024 | 844.50 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais eletricos destinados a secretaria de serviços urbanos, a fim de realizar manutenções eletricas no imovel do CENTRO COMERCIAL. Conforme documento. Licitação PP 15/23 contr. 37/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/03/2024 | 500.00 | 00005278400412 | GERSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/03/2024 | 300.00 | 00010815958412 | ALEXANDRE CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/03/2024 | 500.00 | 00027195284808 | SILVANIO MENDONCA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/03/2024 | 500.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/03/2024 | 300.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/03/2024 | 300.00 | 00005244995430 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/03/2024 | 300.00 | 00011760793442 | ADRIANA LOPES DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/03/2024 | 300.00 | 00007793837452 | ADRIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/03/2024 | 300.00 | 00004744017401 | MARIA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/03/2024 | 300.00 | 00011313406473 | SAYONARA SILVA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/03/2024 | 300.00 | 00012948785499 | GENEZES NOZON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/03/2024 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/03/2024 | 300.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/03/2024 | 300.00 | 00008052837499 | JOSELHA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/03/2024 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/03/2024 | 300.00 | 00003464803457 | GENILDA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/03/2024 | 300.00 | 00002815636409 | IZETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/03/2024 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/03/2024 | 400.00 | 00037448072404 | EURIDICE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/03/2024 | 300.00 | 00071125718471 | JONEIDE URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/03/2024 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/03/2024 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/03/2024 | 500.00 | 00073942359472 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/03/2024 | 300.00 | 00015539100441 | GLEIBSON DO NASCIMENTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/03/2024 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/03/2024 | 500.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/03/2024 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/03/2024 | 400.00 | 00003564454454 | JOSÉ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/03/2024 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/03/2024 | 300.00 | 00007860980401 | JOEDINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/03/2024 | 300.00 | 00014899089430 | IANNE CAMILLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/03/2024 | 500.00 | 00006225912401 | EDIANE LIMA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/03/2024 | 500.00 | 00004240784492 | DAYVID ANTONES GUSMÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/03/2024 | 500.00 | 00092803890410 | MOISES CLAUDIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/03/2024 | 500.00 | 00029088780463 | GISEULA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/03/2024 | 8190.00 | 30791904000143 | CASA PRATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA MEDINDO 40X50, DESTINADAS PARA EMBALAGEM DOS PEIXES QUE SERÃO DISTRIBUIDOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEMANA SANTA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/03/2024 | 300.00 | 00008178913402 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/03/2024 | 400.00 | 00007797525463 | GERLANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002419 | 13/03/2024 | 190072.94 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para pagamento da 6ª medição, referente prestação de serviços para construção de uma UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, neste municipio localizada no bairro SALGADINHO. ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA 379/2022. Conforme documento. Processo licitatorio TP 001/2023 contrato 001/2023. | 01162023 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/03/2024 | 320.00 | 00016263287497 | FELIPE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UMA CHAVE DO VEICULO FOX DE PLACA QSB-3286 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALHADRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002411 | 13/03/2024 | 168.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais eletricos destinados a secretaria de educação, a fim de realizar manutenções eletricas no imovel da escola ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO. Conforme documento. Licitação PP 15/23 contr. 37/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002414 | 13/03/2024 | 889.80 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais eletricos destinados a secretaria de educação, a fim de realizar manutenções eletricas no imovel da escola JOÃO FRANCISCO. Conforme documento. Licitação PP 15/23 contr. 37/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002416 | 13/03/2024 | 48.37 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais de pintura destinados a secretaria de educação, a fim de realizar manutenções no CMEI JOANA LOPES DA SILVA. Conforme documento. Licitação PP 15/23 contr. 36/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0002417 | 13/03/2024 | 59.40 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais eletricos destinados a secretaria de educação, a fim de realizar manutenções na escola municipal JOAO FRANCISCO DE LIMA. Conforme documento. Licitação PP 15/23 contr. 36/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002418 | 13/03/2024 | 43.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais de pintura destinados a secretaria de educação, a fim de realizar manutenções no CMEI JOANA LOPES DA SILVA. Conforme documento. Licitação PP 05/23 contr. 41/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002415 | 13/03/2024 | 2268.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais (tinta acrilica) destinados a secretaria de esportes, a fim de realizar manutenções nos estadios municipais de futebol. Conforme documento. Licitação PP 05/23 contr. 41/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/03/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de software de gestão publica junto a secretaria de finanças, para controle de pagamentos/despesas. Conforme documento. Ref mes de fevereiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/03/2024 | 1200.00 | 00009027280401 | RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE GESSO NA ESCOLA ADALTO FERREIRA,ADEQUAÇÃO DE SALA DE AULA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/03/2024 | 450.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO TERRENO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002473 | 14/03/2024 | 260.90 | 50902051000187 | TORRE FIT INDUSTRIAE COMERCIO PLANEJADOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 estante em aço destinado a secretaria de educação para atender demanda do CMEI municipal JOSEFA AMBROZIO. Conforme documento. Licitação PP 030/2023 contrato 96/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002474 | 14/03/2024 | 260.90 | 50902051000187 | TORRE FIT INDUSTRIAE COMERCIO PLANEJADOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 estante em aço destinado a secretaria de educação para atender demanda do CMEI municipal JOANA LOPES. Conforme documento. Licitação PP 030/2023 contrato 96/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002475 | 14/03/2024 | 142514.11 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002476 | 14/03/2024 | 260.90 | 50902051000187 | TORRE FIT INDUSTRIAE COMERCIO PLANEJADOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 estante em aço destinado a secretaria de educação para atender demanda da escola municipal JOSE FERNANDES. Conforme documento. Licitação PP 030/2023 contrato 96/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002477 | 14/03/2024 | 260.90 | 50902051000187 | TORRE FIT INDUSTRIAE COMERCIO PLANEJADOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 estante em aço destinado a secretaria de educação para atender demanda da creche municipal JULIETA FRANCISCA. Conforme documento. Licitação PP 030/2023 contrato 96/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002480 | 14/03/2024 | 400.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 01 (um) armario/estante em MDF, destinado a secretaria de educação para atender demanda da escola municipal MARIA CANDIDA ANDRADE TORRES. Conforme documento. Licitação PP 30/23 ctr. 105/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002481 | 14/03/2024 | 400.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 01 (um) armario/estante em MDF, destinado a secretaria de educação para atender demanda da escola municipal ANTENOR FERREIRA DA SILVA. Conforme documento. Licitação PP 30/23 ctr. 105/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002482 | 14/03/2024 | 400.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 01 (um) armario/estante em MDF, destinado a secretaria de educação para atender demanda da escola municipal BERNARDINA MARIA DA SILVA. Conforme documento. Licitação PP 30/23 ctr. 105/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002483 | 14/03/2024 | 400.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 01 (um) armario/estante em MDF, destinado a secretaria de educação para atender demanda da escola municipal JOSE FERNANDES DA SILVA. Conforme documento. Licitação PP 30/23 ctr. 105/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/03/2024 | 234.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/03/2024 | 1600.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de software de gestão publica, para controle de almoxarifado e manutenção/hospedagem do site institucional deste municipio. Conforme documento. Ref fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0002486 | 14/03/2024 | 411.95 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda das secretarias e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022, contrato nº 040/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002478 | 14/03/2024 | 61642.82 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FEIJAO, ARROZ, ACUCAR, AVEIA, AMIDO DE MILHO, MACARRAO, LEITE, FRANGO, LINGUICA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS, DESINADOS A PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB, CONFORME CONTRATO Nº0074/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002479 | 14/03/2024 | 15950.22 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FEIJAO, ARROZ, ACUCAR, AVEIA, AMIDO DE MILHO, MACARRAO, OVOS, OLEO DE SOJA, VINAGRE, FRANGO, LINGUICA, CARNE BOVINA, BISCOITO DOCE E SALGADO ENTRE OUTROS, DESINADOS A PREPARO DE REFEICOES NO NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME CONTRATO Nº0074/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002484 | 14/03/2024 | 7532.68 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FEIJAO, ARROZ, ACUCAR, AVEIA, AMIDO DE MILHO, MACARRAO, OVOS, OLEO DE SOJA, POLPA DE FRUTAS, FRANGO, LINGUICA, CARNE BOVINA, BISCOITO DOCE E SALGADO, QUEIJO, SALSICHA ENTRE OUTROS, DESINADOS A PREPARO DE REFEICOES NO SEDE DO SAMU NESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB, CONFORME PP N° 009/2023 E CONTRATO Nº0074/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/03/2024 | 300.00 | 00034054994881 | EDNA FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/03/2024 | 400.00 | 00070247563498 | CAMILA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/03/2024 | 500.00 | 00001959559435 | DORGIVANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/03/2024 | 300.00 | 00002951120427 | MARCIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/03/2024 | 300.00 | 00011890650455 | ELISABETH DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/03/2024 | 300.00 | 00071314373447 | ADRIANA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/03/2024 | 300.00 | 00071276237405 | MOSANIELE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/03/2024 | 300.00 | 00071111241465 | DANIELE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/03/2024 | 500.00 | 00034164529415 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/03/2024 | 300.00 | 00071807087476 | EMMILY VITORIA ANDRADE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/03/2024 | 300.00 | 00071200561406 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/03/2024 | 400.00 | 00010416002404 | EDNALDO FORTUNATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/03/2024 | 300.00 | 00071814792457 | ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/03/2024 | 400.00 | 00087338106487 | LENI CORREIA ALVEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/03/2024 | 300.00 | 00070156323494 | VANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/03/2024 | 300.00 | 00070121921433 | JESSICA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/03/2024 | 500.00 | 00013267469449 | EDGAR PESSOA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/03/2024 | 500.00 | 00003979076482 | GERCINO MOURA E SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/03/2024 | 500.00 | 00021907030425 | IVANILDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/03/2024 | 500.00 | 00002460463413 | LUCIANA CHRISTINA ACIOLY DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/03/2024 | 400.00 | 00007625772403 | SICLEIDE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/03/2024 | 300.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/03/2024 | 500.00 | 00001084769441 | KASSIA KARINA KREISMANN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/03/2024 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/03/2024 | 300.00 | 00002287068406 | SILVANEIDE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/03/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de software de gestão publica junto a secretaria de bem estar social, para controle de beneficios sociais. Conforme documento. Ref fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002485 | 14/03/2024 | 57970.88 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FEIJAO, ARROZ, ACUCAR, AVEIA, MACARRAO, OVOS, OLEO DE SOJA, MARGARINA, FRANGO, LINGUICA, CARNE BOVINA, VINAGRE, FLOCAO DE MILHO, SALSICHA ENTRE OUTROS, DESINADOS A PREPARO DE REFEICOES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA COZINHA COMNITARIA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PP N° 009/2023 E CONTRATO Nº0074/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/03/2024 | 800.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de software de gestão publica junto a secretaria de transportes, para controle de frota. Conforme documento. Ref mes de fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002466 | 14/03/2024 | 680.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO/ONIBUS DE PLACA QFS-2B52, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 230/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002472 | 14/03/2024 | 18048.66 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FEIJAO, ARROZ, ACUCAR, AVEIA, AMIDO DE MILHO, MACARRAO, LEITE, MOLHO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, OVOS, PEIXE, BISCOITO ENTRE OUTROS, DESINADOS A PREPARO DE REFEICOES NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0074/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002464 | 14/03/2024 | 316.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS O VEICULO DE PLACA ZMA-1271 TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 230/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002465 | 14/03/2024 | 3512.63 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD-F4000 DE PLACA MNH-7225, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 230/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/03/2024 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCCAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I, COM SALAO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO EM UMA AREA MURADA DE 4.000m2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002507 | 15/03/2024 | 1387.32 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 02 (dois) fornos microondas, destinados a secretaria de Bem estar social a fim de atender demanda do programa Bolsa Familia. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 95/24. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002508 | 15/03/2024 | 480.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 02 (dois) ventiladores tipo coluna, destinados a secretaria de Bem estar social a fim de atender demanda do programa Bolsa Familia. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 95/24. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002511 | 15/03/2024 | 1943.37 | 47607630000192 | MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de mobiliario (arquivo escritorio), destinados a secretaria de Bem estar social a fim de atender demanda do programa Bolsa Familia. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 95/24. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002512 | 15/03/2024 | 4392.75 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado sendo 01 de 9000 BTUS e 01 de 18000 BTUS, destinados a secretaria de Bem estar social a fim de atender demanda do programa Bolsa Familia. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 95/24. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002513 | 15/03/2024 | 3200.00 | 39252780000100 | REVOLUTION CORPORATION LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS DE ESCRITORIO TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL, DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA(PBF),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0002495 | 15/03/2024 | 449.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 60(sessenta) garrafões de agua mineral, destinados para atender a demanda das unidades que compoem a secretaria municipalde saude, Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022, contrato nº00040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/03/2024 | 300.00 | 00005527125584 | MARISTELA ESTEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/03/2024 | 300.00 | 00097215791734 | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/03/2024 | 400.00 | 00070281816425 | ANDREIA BARRETO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CONSULTA MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/03/2024 | 300.00 | 00009860757445 | RENATA DOS RAMOS RODRIGUES PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/03/2024 | 300.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002505 | 15/03/2024 | 961.35 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO/TURISMO DAILY QFT-2A82, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 230/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0002498 | 15/03/2024 | 135000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, visando pagamento de prestação de serviço à secretaria de saude, para pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (ginecologia, otorrinolaringologia, pediatria, ortopedia e gastroenterologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 002/2022. Ref. mes de FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0002499 | 15/03/2024 | 140000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com folha de pagamento dos profissinais medicos da policlinica municipal e clinica da mulher do municipio de Alhandra-PB, (psiquiatria,oftalmologia, urologia, reumatologia, ultrasonografia, mastologia) relativo ao mes de FEVEREIRO/2024. Conforme chamada publilca nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0002500 | 15/03/2024 | 115200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que ora se empenha para atender as despesas da folha de pagamento dos profissionais medicos da policlinica municipal e clinica da mulher do municipio de Alhandra-PB,(cardiologia, cirurgiao geral, clinico geral, dermatologia e endocrinologia). Relativo ao mes de FEVEREIRO/2024. Conforme chamada publilca nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0002501 | 15/03/2024 | 70080.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, ref. prestação de serviço junto a secretaria de saude, para pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no SAMU, durante fins de semana e dias de semana, sendo 1 (um) medico por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0002502 | 15/03/2024 | 129360.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, ref. prestação de serviço junto à secretaria de saude, para pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante a semana (seg a sex), contando com 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0002503 | 15/03/2024 | 88920.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, ref. prestação de serviço junto à secretaria de saude, para pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante fins de semana e feriados, contando com 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0002504 | 15/03/2024 | 148950.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no Programa da Atenção Primaria deste municipio (psf's). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002506 | 15/03/2024 | 2000.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material permanente (longarinas) destinadas a secretaria de saude, para atender demanda da unidade de saude da familia USF Caixa d'agua e Salgadinho. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 89/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002509 | 15/03/2024 | 2888.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (DOSI0 TELEVISORES "TV" TELA DE 40' FUL HD, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO DO SALGADINHO E DO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB, CON FORME PREGAO Nº 030/2023 E CONTRATO Nº 086/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002510 | 15/03/2024 | 23643.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO 02APARELHOS DE AR CONDICONADO 12000 BTU TIPO INVERTER,02 VENTILADORES TIPO COLUNA,02 BEBEDOUROS VERTICAL ELETRICO COM DUAS TORNEIRAS E 10 APARELHOS DE AR CONDICONADO 9000 BTU INVERTER PARA ATENDER A DEMANDA DA UBS CAIXA D´ÁGUA E USF SALGADINHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002514 | 15/03/2024 | 3720.00 | 39252780000100 | REVOLUTION CORPORATION LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 12 (DOZE) CADEIRAS DE ESCRITORIO TIPO SISTEMA DE REGULAGEM NA COR PRETA COM APOIO MEDIO DE BRACO, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO DO SALGADINHO E DO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB, 06 (SEIS) PARA CADA UNIDADECON FORMEME PREGAO Nº 030/2023 E CONTRATO Nº 087/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002515 | 15/03/2024 | 1299.98 | 04063503000167 | SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (DUAS) MESAS RETANGULARES DE MADEIRA, DESTINADO PARA (REUNIAO) ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO DO SALGADINHO E DO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB, CON FORME PREGAO Nº 030/2023 E CONTRATO Nº 083/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002516 | 15/03/2024 | 7313.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos do tipo psicotropicos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir demanda da farmacia basica deste municipio. Conforme documento. Processo licitatotio PP 08/2023 contrato 046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002517 | 15/03/2024 | 22749.75 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de medicamentos basicos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir demanda da farmacia basica deste municipio. Conforme documento. Processo licitatotio PP 10/2023 contrato 049/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002518 | 15/03/2024 | 1140.00 | 36213704000190 | JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 (TRINTA) DE REFEITORIO DE PLASTICO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO DO SALGADINHO E DO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB, CONFORME PREGAO Nº 030/2023 E CONTRATO Nº 086/2024. 15 (QUINZE PARA CADA UBS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002521 | 15/03/2024 | 2400.00 | 36213704000190 | JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (OITO) CONJUNTO DE CADEIRAS DE ESPERA COM ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA TIPO LONGARINA,DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO DO SALGADINHO E DO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB, 04 (QUATRO) PARA CADA (UBS), CONFORME PREGAO Nº 030/2023 E CONTRATO Nº 085/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002522 | 15/03/2024 | 1200.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (TRES) ARMARIOS ESTANTES EM "MDF" COM 04 PRATELEIRAS EXTERNAS E PUXADORES DE ACO, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO DO SALGADINHO E DO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB, CON FORME PREGAO Nº 030/2023 E CONTRATO Nº 0105/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/03/2024 | 418.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA ASSINATURA ANUAL DE DIARIO OF DIGITAL, VISANDO PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/03/2024 | 114.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA ASSINATURA ANUAL DE DIARIO OF DIGITAL, VISANDO PUBLICAÇÃO DAS MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/03/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DO TERMO DE FILIAÇÃO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ENTIDADE ACIMA CITADA, PARA PRESTAR CONSULTORIA E INFORMAÇÕES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/03/2024 | 3000.00 | 00004541821478 | CIBELLE PRISCILLA MANGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para atender despesa, para prestação de serviços de assessoria tecnica para elaboração de projeto de regularização fundiaria de interesse social - REURB-S, de acordo com a lei federal nº 13.465/2017, a fim de alcançar a redução do deficit habitacional deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002496 | 15/03/2024 | 2268.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais (tinta), destinados a secretaria de esportes para manutenção dos estadios municipais de futebol. Conforme documento. Licitação PP 05/2023 contrato 41/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002563 | 18/03/2024 | 209.42 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023 CTR 42/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/03/2024 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/03/2024 | 9000.00 | 14887563000158 | JAILSON CORREIA DE MELO 49918117400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 450 BOLSA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFESSORES,MONITORES E CUIDADORES DA REDE DE ENSINO PARA O CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/03/2024 | 1000.00 | 00060234865415 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/03/2024 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/03/2024 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002577 | 18/03/2024 | 8756.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN/NEOBUS DE PLACA QFF-9283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 230/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/03/2024 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/03/2024 | 1862.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, REFERENTE A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/03/2024 | 2283.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A CONTRIBUINTES AVULSOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/03/2024 | 2729.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE A CONTRIBUINTES AVULSOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/03/2024 | 28760.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, AJUSTADO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/03/2024 | 4000.00 | 00020813058449 | SYDNEYANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002552 | 18/03/2024 | 2737.25 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023 CTR 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002559 | 18/03/2024 | 133.38 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023 CTR 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002561 | 18/03/2024 | 167.29 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023 CTR 42/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/03/2024 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002556 | 18/03/2024 | 1097.21 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SUPBPREFEITURA EM MATA REDONDA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023 CTR 42/2024.. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002551 | 18/03/2024 | 4249.00 | 44660577000103 | SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO 07 BEBEDOUROS DE ÁGUA TIPO GARRAFÃO PLASTICO ABS E CHAPA DE AÇO,SENDO 01 UNIDADE PARA AS SEGUINTES UNIDADES:USF CAIXA D´ÁGUA,USF SALGADINHO,USF MATA REDONDA II,USF CENTRO I,USF NOVA ALHANDRA,USF OITEIRO E USF ACAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/03/2024 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762022 | 0002569 | 18/03/2024 | 55168.08 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE A a Z DA LINHA FARMA CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO OFERTADO SOBRE O PREÇO DA TABELA OFICIAL DE MEDICAMENTOS DA REVISTA ABC FARMA,CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/03/2024 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANI BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/03/2024 | 200.00 | 00006797922445 | ITAMAR NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/03/2024 | 500.00 | 00016210640427 | JOÃO VICTOR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/03/2024 | 500.00 | 00016777613420 | EMILY BEATRIZ BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/03/2024 | 300.00 | 00008710207422 | RICARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/03/2024 | 300.00 | 00096043733404 | LUCINETE DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/03/2024 | 500.00 | 00087349531400 | ADEILTON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/03/2024 | 400.00 | 00099206366491 | MARIA DA PENHA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/03/2024 | 400.00 | 00010843109459 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/03/2024 | 300.00 | 00012429636425 | THIAGO JOSE IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/03/2024 | 300.00 | 00010999642456 | NILZA MAYRA GUSMÃO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/03/2024 | 500.00 | 00009361073400 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/03/2024 | 200.00 | 00011961332477 | ELIARDO SILVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/03/2024 | 300.00 | 00091907748415 | MARIA LUCIA SILVA DE LILMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTODE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/03/2024 | 250.00 | 00006270722403 | EDIVÂNIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO LABORATORIAS , DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/03/2024 | 500.00 | 00002778052445 | ERIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/03/2024 | 300.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/03/2024 | 400.00 | 00071398743445 | VALDEIR ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/03/2024 | 400.00 | 00071881118479 | GRACIELLE VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/03/2024 | 300.00 | 00018322212453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/03/2024 | 200.00 | 00097941468468 | CICERA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/03/2024 | 400.00 | 00072011377439 | ALEX DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002548 | 18/03/2024 | 804.19 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002549 | 18/03/2024 | 1580.04 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023 CTR 42/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/03/2024 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA R.DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROJETO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/03/2024 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTECLES ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO (TAPERUBUS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/03/2024 | 250.00 | 38145925000101 | S & F FABRICACAO DE AGUAS ENVASADAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)POSTE PONTALETE GALVANIZADO 6m,TB 121/1 COM RODANA EM LOUÇA 72X72 PARA ATENDER A SECRETARI DE SAUDE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002579 | 18/03/2024 | 539.83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO/MINIBUS DE PLACA RLQ-0C67, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 230/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002580 | 18/03/2024 | 1250.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA ZMA-0002, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 230/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002562 | 18/03/2024 | 513.31 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023 CTR 42/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/03/2024 | 2000.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIME ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MUNCK MAIS CESTO DUPLO PARA MANEJAR POSTES EM MATA REDONDA,DISTRITO DE ALHANDRA/PB,VALOR REFERENTE A UMA DIARIA DE 8 HORAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/03/2024 | 2000.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF-ALHANDRA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/03/2024 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMAREICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002553 | 18/03/2024 | 542.57 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023 CTR 42/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002554 | 18/03/2024 | 584.70 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023 CTR 42/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002557 | 18/03/2024 | 373.81 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO - SMTRAN. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023 CTR 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/03/2024 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002550 | 18/03/2024 | 2488.58 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023 CTR 42/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/03/2024 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA-GCM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, COMFNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/03/2024 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/03/2024 | 177.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T. PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE Nº 1088013-82/2023 E CONVENIO 944987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/03/2024 | 1120.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊSES DE MARÇO/ABRIL/DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM COBRANCA DE A.R.T. NA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UM CURRAL DE GADOS,CONFORME CONTRATO NUMERO 00080/2024, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/03/2024 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/03/2024 | 2000.00 | 00085669202449 | EDVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002655 | 19/03/2024 | 1630.53 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de frutas e verduras, destinaddos ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos (scfv), para produção de refeicoes destinadas aos usuarios. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/03/2024 | 975.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAL DA COMUNIDADE DE PINDOBAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | ASSISTÊNCIA E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002638 | 19/03/2024 | 52500.00 | 24387383000160 | FÁBIO L CABRAL | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de sementes de milho destinados a secretaria de agricultura, a fim de serem doadas aos pequenos produtores rurais deste municipio cadastrados na referida secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio disp. 04/2024 contrato 107/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/03/2024 | 948.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ESPORTES E SEINFRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/03/2024 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DESCARTE DE PODA DE ARVORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/03/2024 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/03/2024 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/03/2024 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/03/2024 | 500.00 | 00003155702451 | COSMO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/03/2024 | 500.00 | 00010308282450 | JHEMELLY KELLY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/03/2024 | 500.00 | 00014877692452 | ERONILDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/03/2024 | 300.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/03/2024 | 500.00 | 00008441314403 | FABIO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/03/2024 | 300.00 | 00003206765447 | DAVID SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/03/2024 | 500.00 | 00070130430447 | CESAR RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/03/2024 | 300.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/03/2024 | 1000.00 | 00008919482799 | AMADEU TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/03/2024 | 1000.00 | 00007446866446 | LEONARDO ALVES AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/03/2024 | 700.00 | 00043397816491 | JOSE ALBERTO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/03/2024 | 300.00 | 00005183629498 | EVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/03/2024 | 400.00 | 00098265377487 | MANOEL RAMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/03/2024 | 500.00 | 00004610158469 | TIAGO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/03/2024 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/03/2024 | 500.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/03/2024 | 500.00 | 00005768609482 | MARCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/03/2024 | 400.00 | 00007047750428 | REGINALDO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/03/2024 | 200.00 | 00004774327433 | LAURIZETE BAUBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/03/2024 | 400.00 | 00025221256487 | SEVERINA CAMILO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/03/2024 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA GAROTO CIDADAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/03/2024 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | ATIVIDDES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/03/2024 | 231.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/03/2024 | 913.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do deposito Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Fevereiro/2024,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/03/2024 | 1753.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Fevereiro/2024,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/03/2024 | 1821.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDIULIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/03/2024 | 2066.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O IMOVEL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/03/2024 | 834.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/03/2024 | 73344.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JFEVEREIRO/2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/03/2024 | 29367.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/03/2024 | 3500.00 | 00042668026415 | EDERALDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA ´PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGIVA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/03/2024 | 2800.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/03/2024 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de Fevereiro/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/03/2024 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mês de Fevereiro/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/03/2024 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mês de Fevereiro/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/03/2024 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mês de Fevereiro/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/03/2024 | 355.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D´ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/03/2024 | 2850.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/03/2024 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/03/2024 | 7224.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL ENTRE OUTROS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/03/2024 | 1017.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002657 | 19/03/2024 | 3776.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos do tipo psicotropicos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir demanda da farmacia basica deste municipio. Conforme documento. Processo licitatotio PP 08/2023 contrato 025/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0002631 | 19/03/2024 | 54000.00 | 21677198000112 | NATHALIA CIBELLE PIRES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a esta edilidade, para elaboração de releases, gerenciamento de midias sociais, textos jornalisticos do portal institucional, divulgações das atividades desta prefeitura, como tambem acompanhamento fotografico, videos e edição de artes graficas. Processo licitatorio PP 053/2022; 1º aditivo. Conforme documentação. Ref mes de FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/03/2024 | 4240.81 | 12669334000131 | F.L.B. VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM,PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 08 A 11 DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/03/2024 | 662.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/03/2024 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/03/2024 | 88507.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, DE DIVERSAS SECRETARIAS,. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/03/2024 | 31117.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/03/2024 | 24332.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO LIGADOS A ESTA EDILIDADE PREDIO SEDE ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/03/2024 | 1500.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20224, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/03/2024 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/03/2024 | 64672.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/03/2024 | 25897.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/03/2024 | 2200.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/03/2024 | 4000.00 | 00004548833315 | ANANIAS NEY ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO DA NE Nº 01369, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ACAES, DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002634 | 19/03/2024 | 667.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pães, destinados a secretaria de educação para produção de merenda servida aos alunos do ensino municipal (escolas, creches, cmei's). Processo licitatorio PP 09/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/03/2024 | 12502.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/03/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA EDUCAÇÃO(MATERIAL DE DECORAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/03/2024 | 430.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO PELO SERVIXOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROJETO GAROTO CIDADAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/03/2024 | 215.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROJETO GAROTO CIDADAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002681 | 20/03/2024 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria de finanças e planejamento, para realização das atividades de trabalho(2 maquinas),no período de 20/02/2024 a 20/03/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/03/2024 | 1880.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002688 | 20/03/2024 | 913.63 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/03/2024 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO CASA DE APOIO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/03/2024 | 450.00 | 00085474185472 | ALEXANDRE SOARES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS COM SAIDE ALHANDRA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DO SELO UNICEF: DE OLHO NA TRILHA DA CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF & AVALIAÇÃO DO ANO,EVENTO REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/03/2024 | 430.42 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para restituição ao credor referente desconto a maior de IRPJ no pagamento despesas. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/03/2024 | 338.59 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para restituição ao credor referente desconto a maior de IRPJ no pagamento despesas. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002679 | 20/03/2024 | 14554.95 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-2049 IVECO/CITYCLASS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 230/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002682 | 20/03/2024 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria municipal de educação, para realização das atividades de trabalho(2 maquinas),no período de 20/02/2024 a 20/03/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002685 | 20/03/2024 | 59000.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 100 (cem) conjuntos escolares modelo NASA/CJA06, destinados a secretaria de educação para atender demanda da rede municipal de ensino. Conforme documento. Licitação Disp. 03/24 contrato 104/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002697 | 20/03/2024 | 142514.11 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Emp em substituição a ne 2475. Valor que se empenha para atender despesa para aquisiçãi de generos alimenticios (cereais, carnes e frios) destinados a secretaria de educação para produção de merenda escolar ofertada aos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. Licitação PE001/2022 contrato 10/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0002708 | 20/03/2024 | 16957.80 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos no imovel onde funciona a escola municipal ZELIA CORREIA DO Ó, sendo essa a 4ª medição dessa execuçãção e 17ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002683 | 20/03/2024 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria de Administração, para realização das atividades de trabalho(4 maquinas),no período de 20/02/2024 a 20/03/2024,conforme documentação em | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002687 | 20/03/2024 | 322.60 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002700 | 20/03/2024 | 2052.35 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002692 | 20/03/2024 | 355.96 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002693 | 20/03/2024 | 118.78 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002691 | 20/03/2024 | 713.68 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SUB PREFEITURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/03/2024 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA (ALHANDRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0002707 | 20/03/2024 | 82845.34 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos do imovel onde funciona a unidade basica de saude UBS-ACAIS, sendo essa a 1ª medição dessa execuçãção e 16ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0002709 | 20/03/2024 | 14220.34 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos no imovel onde funciona o hospital municipal ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, sendo essa a 1ª medição dessa execuçãção e 18ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/03/2024 | 500.00 | 00070631189432 | JOSENILDO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/03/2024 | 400.00 | 00040809110415 | LEONILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/03/2024 | 500.00 | 00009518617430 | MANOEL MESSIAS AVELINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/03/2024 | 400.00 | 00009788208436 | DULCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/03/2024 | 400.00 | 00084028173434 | CREUZA LOURDES SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITOLOGIA ASPIRATIVA DA TIREOIDE DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/03/2024 | 300.00 | 00010696966417 | WELISON DIEGO DE MENDONÇA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/03/2024 | 200.00 | 00005780876428 | EDILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/03/2024 | 500.00 | 00071479613401 | VINICIUS MAXIMINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/03/2024 | 400.00 | 00008335471436 | LUCIDALVA MARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/03/2024 | 400.00 | 00007402010422 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/03/2024 | 300.00 | 00008287891779 | ELAINE PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/03/2024 | 300.00 | 00080594573491 | JOÃO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/03/2024 | 500.00 | 00039740552404 | EDNALDO OTAVIO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/03/2024 | 141.20 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Março/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002680 | 20/03/2024 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria municipal de ação social, para realização das atividades de trabalho(3 maquinas),no período de 20/02/2024 a 20/03/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002701 | 20/03/2024 | 1350.08 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADNIA E HABITAÇÃO DE ALHANDRA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002702 | 20/03/2024 | 2054.33 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADNIA E HABITAÇÃO DE ALHANDRA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/03/2024 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002678 | 20/03/2024 | 1327.85 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFT-0023 MERCEDEZ BENZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 230/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002684 | 20/03/2024 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria municipal de SAUDE, para realização das atividades de trabalho(1 maquinas),no período de 20/02/2023 a 20/03/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002705 | 20/03/2024 | 4441.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFN-7814 FIAT/FIORINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 230/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002706 | 20/03/2024 | 640.41 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA DO VEICULO DE PLACA QFN-7814 FIAT/FIORINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 230/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002689 | 20/03/2024 | 694.22 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002696 | 20/03/2024 | 724.02 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002698 | 20/03/2024 | 1119.73 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002694 | 20/03/2024 | 87.76 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002695 | 20/03/2024 | 1753.91 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002690 | 20/03/2024 | 399.15 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SMTRAN. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002699 | 20/03/2024 | 1991.42 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL(CGM). LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002703 | 20/03/2024 | 6500.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JJL-1F20 FIAT/LINEA, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 230/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002704 | 20/03/2024 | 2521.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA DO VEICULO DE PLACA JJL-1F20 FIAT/LINEA, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 230/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/03/2024 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/03/2024 | 300.00 | 00010517732459 | GIRLEIDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/03/2024 | 300.00 | 00012644179424 | BRUNA DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/03/2024 | 400.00 | 00064644740497 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/03/2024 | 300.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/03/2024 | 400.00 | 00071262174473 | ERINALDO VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0002727 | 21/03/2024 | 187.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria municipal de acao social cidadania e habitacao deste municiio, para atender demanda da secretaria, Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022 e contrato nº 040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/03/2024 | 1800.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/03/2024 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 01438 PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITRAÇÃO MOTORA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002724 | 21/03/2024 | 2470.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BASICOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DO MIUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 0026/2023 E CONTRATO Nº0025/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002725 | 21/03/2024 | 12712.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO NUMERO 0010/2023 E CONTRATAO Nº 0051/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002726 | 21/03/2024 | 16683.05 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de medicamentos basicos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir demanda da farmacia basica deste municipio.(distribuicao gratuita) Conforme documento. Processo licitatotio PP 10/2023 contrato 049/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002728 | 21/03/2024 | 51637.64 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPOICOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO NUMERO 0008/2023 E CONTRATAO Nº 0047/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/03/2024 | 107.85 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para restituição ao credor referente desconto a maior de IRPJ no pagamento despesas. Conforme notas fiscais nº 709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/ 719/720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/03/2024 | 450.00 | 00089304543487 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS COM SAIDE ALHANDRA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DO SELO UNICEF: DE OLHO NA TRILHA DA CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF & AVALIAÇÃO DO ANO,EVENTO REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/03/2024 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE FORMACÃO DA EDUCACÃO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/03/2024 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO BERÇARIO MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/03/2024 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/03/2024 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0002723 | 21/03/2024 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 093/2021 DO 3º TERMO DE ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/03/2024 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO DE CARVALHO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB-7013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB-6983, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-0083, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEV-4012, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002779 | 22/03/2024 | 4265.77 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002780 | 22/03/2024 | 21625.99 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CONTRATO 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/03/2024 | 3000.00 | 00012547689472 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/03/2024 | 380.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS/PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/03/2024 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/03/2024 | 2300.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA (ALHANDRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/03/2024 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/03/2024 | 601.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFT-0023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/03/2024 | 394.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-4329, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-OC22, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-0C12, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS-9993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS-2852, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFS-2B02, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002773 | 22/03/2024 | 22964.98 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002774 | 22/03/2024 | 9869.39 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CONTRATO 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002775 | 22/03/2024 | 332.82 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/03/2024 | 400.00 | 00008866522430 | ARNALDO EMILIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/03/2024 | 300.00 | 00071924387409 | JESSIKA STEFANE SILVA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/03/2024 | 141.20 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Março/2024,. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/03/2024 | 300.00 | 00010476994438 | JAILSON MORAIS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/03/2024 | 300.00 | 00009733800473 | ADMA KELLY BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/03/2024 | 400.00 | 00003978929422 | EDNEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/03/2024 | 500.00 | 00015114255479 | JOANDERSON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/03/2024 | 400.00 | 00003910306470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/03/2024 | 300.00 | 00070207375445 | LUAN AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/03/2024 | 400.00 | 00039495531420 | LUCIA DE FATIMA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/03/2024 | 300.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/03/2024 | 300.00 | 00007768939476 | FRANCIELE NERI BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/03/2024 | 1000.00 | 00001117787435 | WANDERLY ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/03/2024 | 300.00 | 00010652783490 | ADRIANO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/03/2024 | 331.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFT-2A82, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/03/2024 | 1000.00 | 00049900730453 | MARIA JOSE BATISTA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 TERRENO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MOM-6653, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFE-3463, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/03/2024 | 563.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA AEI-7853, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG-2533, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002776 | 22/03/2024 | 4385.43 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002777 | 22/03/2024 | 663.98 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002778 | 22/03/2024 | 10044.75 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/03/2024 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/03/2024 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002781 | 22/03/2024 | 3206.33 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CONTRATO 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002782 | 22/03/2024 | 10937.18 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CONTRATO 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002783 | 22/03/2024 | 10536.20 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CONTRATO 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFP-8H52, DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFP-8142, DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFP-8G82, DA SECRETARIA DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFP-8102, DA SECRETARIA DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/03/2024 | 14648.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/03/2024 | 109382.89 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/03/2024 | 21736.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/03/2024 | 29494.35 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0002792 | 25/03/2024 | 96762.03 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para pagamento do 3º (terceiro) boletim de medição de serviços realizado de manutenção/reforma no cemiterio publico municipal localizado no distrito de Mata Redonda neste municipio. Processo licitatorio TP 03/2023 contrato 216/2023. Conforme documento. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/03/2024 | 51829.44 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/03/2024 | 16164.52 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002813 | 25/03/2024 | 1798.75 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado 9000 BTUS destinado a secretaria de ação social para atender demanda do CRAS. Conforme documento. Contrato 99/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002814 | 25/03/2024 | 1798.75 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado 9000 BTUS destinado a secretaria de ação social para atender demanda do CREAS. Conforme documento. Contrato 99/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002815 | 25/03/2024 | 480.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 02 (dois) ventiladores de coluna, destinado a secretaria de ação social para atender demanda do CREAS. Conforme documento. Contrato 99/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002816 | 25/03/2024 | 240.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 01 (um) ventiladore de coluna, destinado a secretaria de ação social para atender demanda do CRAS. Conforme documento. Contrato 99/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002817 | 25/03/2024 | 240.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 SANDUICHEIRAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002819 | 25/03/2024 | 120.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SANDUICHEIRA DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002820 | 25/03/2024 | 640.00 | 39252780000100 | REVOLUTION CORPORATION LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ESCRITORIO TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL,A GÁS NA COR PRETA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002822 | 25/03/2024 | 1526.32 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de frutas e verduras, destinaddos ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos (scfv), para produção de refeicoes destinadas aos usuarios. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/03/2024 | 300.00 | 00045179026415 | MANUEL FRANCISCO BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/03/2024 | 400.00 | 00083996052472 | EDLEUZA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/03/2024 | 500.00 | 00007038613448 | TIAGO DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/03/2024 | 500.00 | 00045729158491 | PAULO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTI DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/03/2024 | 400.00 | 00011008419460 | SONIELY ANATHALIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/03/2024 | 500.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/03/2024 | 300.00 | 00004819534424 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/03/2024 | 190.00 | 00004819552406 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO PRÉ-OPERATORIO DE URGENCIA,POIS IRA SE SUBMETER A UMA CIRUGIA DE PERINEOPLASTIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/03/2024 | 14120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCOO/2024, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002812 | 25/03/2024 | 1119.60 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (um) aparelho PROJETOR "DATA SHOW" destinado à atender demanda da secretaria de ação social. Conforme documento. Contrato 99/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/03/2024 | 2650.00 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORACOES E MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa para locação de peças decorativas destinados a secretaria de Bem Estar Social, a fim de realizar evento em comemoração ao dia mulher, promovido pela referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE PEIXE NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002821 | 25/03/2024 | 382250.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 25.000KG DE PEIXE CORVINA TIPO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO, DESTIANDOS A SEREM DISTRIBUIDOS NO PERIODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PREGAO ELETRNICO Nº 002/2024 E CONTRATO 106/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002823 | 25/03/2024 | 349.50 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicso de 01 (uma) lona plastica extra destinada para organizacao da pascoa solidaria, conforme contrato nº 0038/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002794 | 25/03/2024 | 3972.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de medicamentos do basicos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir demanda da farmacia basica deste municipio. Conforme documento. Processo licitatotio PP 10/2023 contrato 051/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002795 | 25/03/2024 | 7500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA/PB, PARA ASSEGURAR QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS VITAIS CONTINUEM A FUNCIONAR SEM INTERRUPCAO. LICITAÇÃO PP 19/2023/CONTRATO Nº 0172/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/03/2024 | 3.64 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para contratação de clinica de reabilitação terapeutica a fim de realizar internação compulsoria pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias em favor do menor DEYVISON COSTA DA SILVA, em atendimento da decisão judicial do proceso 0800737-04.2023.8.15.0411. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/03/2024 | 2442.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/03/2024 | 16810.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/03/2024 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/03/2024 | 146679.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/03/2024 | 2824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSOES ESPECIAIS EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002793 | 25/03/2024 | 3244.05 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de pães, destinados a secretaria de educação, para produção de merenda escolar servida nas creches e cmei's municipais. Conforme documento. Contrato nº070/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0002800 | 25/03/2024 | 134044.08 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos do imovel onde funciona a creche municipal JULIETA FRANCISCA DA SILVA, sendo essa a 1ª medição dessa execuçãção e 19ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/03/2024 | 141452.78 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/03/2024 | 14190.13 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0002825 | 26/03/2024 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | Valor que se empenha para atender despesa com locação de softawares de administração publica SIAFIC, administração financeira e controle, e manutenção do portal da transparencia fiscal, junto a esta edilidade. Ref marco/2024.Conforme documento. PP 39/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/03/2024 | 1066.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS/PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002824 | 26/03/2024 | 456.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de medicamentos psicotropicos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir demanda da farmacia basica deste municipio. Conforme documento. Processo licitatotio PP 08/2023 contrato 047/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/03/2024 | 1200.00 | 32831849000101 | JOSE EDSON GOMES DE OLIVEIRA 09547913476 | Valor que se empenha para atender despesa referente serviços prestados junto a secretaria de educação para apresentação musical em evento em alusão para encerramento do mes da mulher. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002826 | 26/03/2024 | 260.90 | 50902051000187 | TORRE FIT INDUSTRIAE COMERCIO PLANEJADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ESTANTE METALICA, DESTINADA PARA ATENDER A DEMANDA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME CONTRATAO NUMERO 096/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002828 | 26/03/2024 | 521.80 | 50902051000187 | TORRE FIT INDUSTRIAE COMERCIO PLANEJADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) ESTANTE METALICA, DESTINADA PARA ATENDER A DEMANDA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE MATA REDONDA, CONFORME CONTRATAO NUMERO 096/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002888 | 27/03/2024 | 163.70 | 47607630000192 | MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 01 (um) cafeteira eletrica destinada para atender demanda do programa CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. Conforme documento. Licitação PE 30/2023 contrato 94/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002892 | 27/03/2024 | 598.82 | 36839023000131 | CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 01 (um) caixa de som ATIVA destinada à atender demanda do programa SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALEXIMENTO DE VINCULOS - SCFV. Conforme documento. Licitação PE 30/2023 contrato 97/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002896 | 27/03/2024 | 598.82 | 36839023000131 | CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 01 (um) caixa de som ATIVA destinada à atender demanda do programa CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. Conforme documento. Licitação PE 30/2023 contrato 97/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002903 | 27/03/2024 | 500.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de conjunto de cadeira (longarina) com 02 assentos, destinadas à atender demanda do programa SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV/ MATA REDONDA. Conforme documento. Licitação PE 30/2023 contrato 89/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002904 | 27/03/2024 | 500.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de conjunto de cadeira (longarina) com 02 assentos, destinadas à atender demanda do programa CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. Conforme documento. Licitação PE 30/2023 contrato 89/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002905 | 27/03/2024 | 500.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de conjunto de cadeira (longarina) com 02 assentos, destinadas à atender demanda do programa CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. Conforme documento. Licitação PE 30/2023 contrato 89/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002906 | 27/03/2024 | 1800.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 01 (um) smart tv de 50 polegadas, destinada ao programa CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, atendendo demanda do mesmo. Conforme documento. Licitação PE 30/2023 contrato 86/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002907 | 27/03/2024 | 1800.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 01 (um) smart tv de 50 polegadas, destinada ao programa CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, atendendo demanda do mesmo. Conforme documento. Licitação PE 30/2023 contrato 86/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/03/2024 | 8966.19 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/03/2024 | 2259.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, (SCFV) SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/03/2024 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV II (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/03/2024 | 111.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ESPORTES E SEINFRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/03/2024 | 331.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAL DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/03/2024 | 53.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D ÁGUA DO PSF DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/03/2024 | 37.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/03/2024 | 7434.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003040 | 27/03/2024 | 5010.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de botijões de gás GLP, destinadas a secretaria de saude, para atender demanda da secretaria de saude e unidades de saude (psf's, hospital, SAMU, PA). Conforme documento. Licitação PP 73/2022 CTR 39/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/03/2024 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO-ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002908 | 27/03/2024 | 3102.21 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PLACA OGA-9806. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 230/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002909 | 27/03/2024 | 445.18 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PLACA OGA-9806. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 230/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/03/2024 | 2545.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊSES DE FEVEREIRO/ABRIL/MAIO/JUNHO/AGOSTO/OUTUBRO/DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/03/2024 | 1399.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/03/2024 | 200.00 | 00005790508669 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008304495406 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/03/2024 | 200.00 | 00008056514465 | MARGARIDA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/03/2024 | 300.00 | 00001965586465 | JOSICLEIDE MARIA SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/03/2024 | 500.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMANTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/03/2024 | 200.00 | 00071308777400 | ADRIANY ANTONIEMYLLE SILVINO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/03/2024 | 200.00 | 00070115911413 | MARIA VICTORIA FRAGOSO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/03/2024 | 300.00 | 00070382548477 | MARIA GRACILELE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/03/2024 | 500.00 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESOFAGROGRAMA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/03/2024 | 250.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/03/2024 | 500.00 | 00071138607452 | KAROLAYNE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/03/2024 | 200.00 | 00070639257410 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS , DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/03/2024 | 200.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/03/2024 | 200.00 | 00006372886456 | MARIA PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/03/2024 | 200.00 | 00087338033404 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/03/2024 | 200.00 | 00012408007461 | NAYHARA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/03/2024 | 400.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/03/2024 | 300.00 | 00002989362401 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/03/2024 | 150.00 | 00012377765467 | NATALIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/03/2024 | 250.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/03/2024 | 400.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBRÓSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/03/2024 | 500.00 | 00010544022483 | JUCIELLY DANTAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/03/2024 | 200.00 | 00008258683438 | PAULA GYSCÉLIA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/03/2024 | 300.00 | 00007237407473 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/03/2024 | 300.00 | 00010158392400 | CLECIA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/03/2024 | 300.00 | 00097940844415 | EDINET LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/03/2024 | 200.00 | 00077321669491 | SIMONE BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/03/2024 | 300.00 | 00010572610416 | DANIELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EGENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004282924454 | ROBERTO PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/03/2024 | 150.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/03/2024 | 500.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/03/2024 | 300.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/03/2024 | 250.00 | 00071119438489 | JONATA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/03/2024 | 300.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUIUSIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/03/2024 | 400.00 | 00012293816435 | ELGA THAINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/03/2024 | 300.00 | 00071808354478 | BRUNO EMERSON LIMA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/03/2024 | 300.00 | 00008825222483 | DIOGO MELO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/03/2024 | 500.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/03/2024 | 400.00 | 00070978267460 | MAXWEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/03/2024 | 200.00 | 00007682401400 | ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/03/2024 | 400.00 | 00010088298469 | ERIVALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/03/2024 | 200.00 | 00070107426420 | IOLANDA IRIS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/03/2024 | 250.00 | 00001588048489 | AERINALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/03/2024 | 250.00 | 00005571932490 | ANA CLAUDIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/03/2024 | 200.00 | 00011603508414 | SANDRA BEATRIZ ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/03/2024 | 300.00 | 00007048177489 | JOSENICE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/03/2024 | 400.00 | 00009520237410 | SERGIVANDO DE SOUZA VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/03/2024 | 300.00 | 00007269464430 | MARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002885 | 27/03/2024 | 750.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 03 (tres) microfones sem fio destinados a secretaria de Ação social, a fim de atender demanda dos programas CRAS/CREAS E SCFV. Conforme documento. Licitação PE 30/2023 contrato 92/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/03/2024 | 300.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/03/2024 | 300.00 | 00004501203412 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/03/2024 | 500.00 | 00032339011434 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/03/2024 | 200.00 | 00006644093426 | EDENILDA QUARESMA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/03/2024 | 200.00 | 00007239461408 | CARLOS EDUARDO SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/03/2024 | 200.00 | 00085459445434 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/03/2024 | 250.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/03/2024 | 500.00 | 00007298356429 | ELIZABETE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/03/2024 | 500.00 | 00015020930490 | RAVEL BARSOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/03/2024 | 500.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/03/2024 | 400.00 | 00095230025468 | LEVY MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/03/2024 | 250.00 | 00003900544450 | FÁBIO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/03/2024 | 300.00 | 00011408354403 | FELIPE RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/03/2024 | 300.00 | 00005471756479 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/03/2024 | 300.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/03/2024 | 300.00 | 00006213031430 | YASMIN DE OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/03/2024 | 500.00 | 00071125548452 | ANDRESSA DA SILVA VIEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/03/2024 | 200.00 | 00003685807412 | IRALI DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/03/2024 | 500.00 | 00003518815490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FABIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/03/2024 | 400.00 | 00013388488444 | REMERSON RODRIGUES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/03/2024 | 200.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/03/2024 | 400.00 | 00079886639415 | EDVALTER SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | ATIVIDDES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/03/2024 | 5839.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/03/2024 | 400.00 | 00070215538463 | MARCIO ANDRE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/03/2024 | 400.00 | 00071112655484 | BEATRIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/03/2024 | 400.00 | 00003067790480 | JOSENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/03/2024 | 300.00 | 00006262445447 | ROSANGELA MARIA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/03/2024 | 300.00 | 00009463361480 | DOUGLAS RAMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/03/2024 | 300.00 | 00070159551480 | MARCONE ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/03/2024 | 200.00 | 00010424331438 | EDICARLOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/03/2024 | 10524.78 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/03/2024 | 250.00 | 00003878009488 | JOSMAR BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/03/2024 | 500.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/03/2024 | 500.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/03/2024 | 400.00 | 00009663305444 | ADRIANA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/03/2024 | 400.00 | 00004127642459 | JOSINALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/03/2024 | 300.00 | 00071338395475 | RAFAELA AVELINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/03/2024 | 400.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUIUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/03/2024 | 500.00 | 00063707217434 | EVERALDO DOS PASSOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/03/2024 | 300.00 | 00004480918442 | SILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/03/2024 | 400.00 | 00006048492499 | CELIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/03/2024 | 400.00 | 00004439925413 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/03/2024 | 400.00 | 00010273920405 | AMANDA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004649232473 | MICHELANDIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/03/2024 | 300.00 | 00009135763442 | WALESCA FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/03/2024 | 500.00 | 00091672821487 | IVONETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/03/2024 | 400.00 | 00009733814423 | FERNANDA DOS SANTOS SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/03/2024 | 500.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/03/2024 | 400.00 | 00015409440420 | LAIS VITORIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/03/2024 | 500.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/03/2024 | 400.00 | 00005478991490 | ANA PAULA ELIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/03/2024 | 400.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/03/2024 | 150.00 | 00017068883419 | MAXWELL LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/03/2024 | 400.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/03/2024 | 500.00 | 00070769735452 | VINICIUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/03/2024 | 400.00 | 00013363813457 | KALINE OLIVEIRADE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/03/2024 | 500.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/03/2024 | 400.00 | 00010306260492 | ANA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003044 | 27/03/2024 | 6297.50 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de botijões de gás GLP, destinadas a secretaria de bem estar social, para atender demanda da secretaria e serviços vinculados (CRAS, CREAS, SCFV). Conforme documento. Licitação PP 73/2022. CTR 39/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/03/2024 | 400.00 | 00008645149486 | JARDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/03/2024 | 400.00 | 00035065753415 | JOSE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/03/2024 | 300.00 | 00043744834468 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/03/2024 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/03/2024 | 400.00 | 00071832199410 | MARIANA RAYSSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/03/2024 | 300.00 | 00071791204481 | BARBARA KALIENY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/03/2024 | 300.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/03/2024 | 200.00 | 00004793971474 | VERA LUCIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/03/2024 | 150.00 | 00091683793404 | EDIVANDRO AUGUSTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/03/2024 | 150.00 | 00011565220480 | PAULA QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/03/2024 | 200.00 | 00010016577485 | ADNA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/03/2024 | 200.00 | 00003721633431 | MARIA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/03/2024 | 200.00 | 00078981565449 | MARIA JOSE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/03/2024 | 200.00 | 00009449546428 | JOSELY CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/03/2024 | 200.00 | 00003659767417 | ANTONIO DA SILVA CONSTANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/03/2024 | 300.00 | 00010793625416 | FRANCIELLY DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/03/2024 | 200.00 | 00009719720441 | WILLYANA MARIA BERNADINO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/03/2024 | 300.00 | 00004443406450 | MARLENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/03/2024 | 300.00 | 00010257090479 | STEFANY SILVA SOARES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/03/2024 | 300.00 | 00071755666462 | HEVELLYN DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/03/2024 | 400.00 | 00072650230487 | CLAUDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/03/2024 | 200.00 | 00071398822400 | WANDERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/03/2024 | 200.00 | 00070046320407 | LEIBSON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/03/2024 | 200.00 | 00006837449419 | MARCONE MIGUEL DO VALI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/03/2024 | 200.00 | 00003979095436 | GIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/03/2024 | 200.00 | 00013303293414 | FERNANDA MAXIMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/03/2024 | 200.00 | 00016965611405 | LIVIAN KELLY MACIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/03/2024 | 300.00 | 00071580355498 | DEBORA REGIA DE SANTANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/03/2024 | 400.00 | 00007166442409 | SILVANA DA SILVA MARCIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/03/2024 | 300.00 | 00008690507450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/03/2024 | 500.00 | 00060278919472 | MAURICIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/03/2024 | 200.00 | 00004951872404 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/03/2024 | 300.00 | 00071349843466 | EMILLY BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO E DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/03/2024 | 500.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS,a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento marco/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/03/2024 | 526.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS,a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento fevereiro/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/03/2024 | 22986.28 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/03/2024 | 122.77 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/03/2024 | 132.97 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002944 | 27/03/2024 | 6557.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de medicamentos do tipo psicotropicos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir demanda da farmacia basica deste municipio. Conforme documento. Processo licitatotio PP 08/2023 contrato 046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002946 | 27/03/2024 | 22247.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de medicamentos basicos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir demanda da farmacia basica deste municipio.(distribuicao gratuita) Conforme documento. Processo licitatotio PP 10/2023 contrato 049/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0002951 | 27/03/2024 | 2960.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA 08203506488 | Valor que se empenha para atender despesa referente prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, limpeza e instalação de aparelhos de ar condicionado, junto à secretaria municipal de saude. Ref. FEVEREIRO/2024. Conforme documento. Licitação PP 057/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/03/2024 | 112891.96 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/03/2024 | 19244.74 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/03/2024 | 35336.22 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/03/2024 | 20465.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PSF"S) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/03/2024 | 6864.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/03/2024 | 198589.71 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/03/2024 | 827.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do deposito Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Março/2024,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/03/2024 | 1577.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Março/2024,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/03/2024 | 1208.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/03/2024 | 438.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/03/2024 | 327.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/03/2024 | 790.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/03/2024 | 230.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/03/2024 | 958.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/03/2024 | 71226.47 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/03/2024 | 230.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/03/2024 | 361.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/03/2024 | 33096.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/03/2024 | 47293.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/03/2024 | 295582.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | EMP EM SUBSTITUIÇÃO A NE 966. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/03/2024 | 26296.02 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO-PA) MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/03/2024 | 3582.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/03/2024 | 4134.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/03/2024 | 26929.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS VEICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/03/2024 | 8238.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL ENTRE OUTROS) RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/03/2024 | 225.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD, DE FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/03/2024 | 225.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD, DE FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/03/2024 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/03/2024 | 97.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNCIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0002962 | 27/03/2024 | 2806.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de botijões de gás GLP, destinadas a secretaria de administração, para atender demanda da secretaria e demais repartições municipais. Conforme documento. PP 73/2022 contrato 39/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/03/2024 | 18188.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS VEICULADOS A PROPRIA SEDE ENTRE OUTROS SETORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/03/2024 | 733.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/03/2024 | 450.00 | 45711065000183 | PRESTRELO CONTABILIDADE & CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa referente prestação de serviço para ministração de palestra com tema: COMO SE TORNAR UM EMPREENDEDOR DE SUCESSO, voltada aos pequenos empreendedores deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/03/2024 | 23565.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO LIGADOS A ESTA EDILIDADE PREDIO SEDE ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/03/2024 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE BANHEIRO PUBLICO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/03/2024 | 245.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/03/2024 | 34479.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/03/2024 | 132.97 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNINCIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/03/2024 | 1128817.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/03/2024 | 150866.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PESSOAL INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/03/2024 | 325.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água a imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Março/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/03/2024 | 158.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água a imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES(Administrativo),Referente ao mês de Março/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/03/2024 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/03/2024 | 345641.48 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/03/2024 | 184.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES(ADMINISTRATIVO),Referente ao mês de Março/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/03/2024 | 708.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA ESCOLA JOSE FERNANDES BARBOSA NO BAIRRO DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/03/2024 | 427.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA OLIVIA CORREIA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/03/2024 | 986.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/03/2024 | 109.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Março/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0002964 | 27/03/2024 | 5246.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de botijões de gás GLP, destinadas a secretaria de educação, para atender demanda da secretaria e escolas publicas dmunicipais. Conforme documento. Licitação PP 73/2022 contrato 39/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/03/2024 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/03/2024 | 13607.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS VEICULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS E OUTRAOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003054 | 27/03/2024 | 2968.59 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-2796. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003056 | 27/03/2024 | 2514.30 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-2796. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003058 | 27/03/2024 | 1619.66 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA OGB-6983. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003059 | 27/03/2024 | 3401.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA OGB-6983. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003061 | 27/03/2024 | 2621.53 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA OFC-2049. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/03/2024 | 14629.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCOO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/03/2024 | 57465.72 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/03/2024 | 11558.52 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 022/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/03/2024 | 10797.90 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 022/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/03/2024 | 576.49 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 022/240, CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/03/2024 | 131908.86 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 022/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/03/2024 | 7696.73 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 204/2023, NUMERO DA PARCELA 009/60, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/03/2024 | 852.25 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 022/240, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/03/2024 | 38574.57 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 461/2023, NUMERO DA PARCELA 03/60, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/03/2024 | 10424.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/03/2024 | 333.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1ª COTA FUNDO ESPECIAL/FEP MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/03/2024 | 200.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2ª COTA FUNDO ESPECIAL/FEP MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/03/2024 | 2078.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1ª COTA ANP - ROYALTIES DA ANP. REF MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/03/2024 | 1873.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2ª COTA ANP - ROYALTIES DA ANP. REF MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/03/2024 | 2.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS (PENSAO ESPECIAL) RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/03/2024 | 817.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES PUBLICO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/03/2024 | 8.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES PUBLICO ELETIVO (ELEITOS) RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/03/2024 | 16.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA CFM - COMPENSAÇÃO EXPLORAÇÃO MINERAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/03/2024 | 1200.00 | 32831849000101 | JOSE EDSON GOMES DE OLIVEIRA 09547913476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA EDSON MAIA E SONORIZACAO, NO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/03/2024 | 54.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022021 | 0003109 | 28/03/2024 | 3850.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO ESTADUAL. REF FEV/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022021 | 0003110 | 28/03/2024 | 3850.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO ESTADUAL. REF MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/03/2024 | 9830.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE MARÇO/2024, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/03/2024 | 39569.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003117 | 28/03/2024 | 287.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO SPIN PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA SLA-0D16. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 230/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003118 | 28/03/2024 | 1651.30 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REBOQUE DO VEICULO MERCEDEZ BENS/COMIL (ONIBUS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OGB-6983. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/03/2024 | 133633.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/03/2024 | 53701.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/03/2024 | 41800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/03/2024 | 101679.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003100 | 28/03/2024 | 445.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MODELO/SPIN DE PLACA SLB-6H69 CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 230/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003101 | 28/03/2024 | 397.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MODELO/SPIN DE PLACA QSE-5926 CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 230/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003102 | 28/03/2024 | 445.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFN-7814. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003103 | 28/03/2024 | 349.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MODELO/FIORINO DE PLACA QSD-6914 CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003111 | 28/03/2024 | 4584.91 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFS-2B52. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003112 | 28/03/2024 | 1996.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFS-2B52. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/03/2024 | 151687.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇOO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/03/2024 | 500.00 | 00071355515408 | MYLLENA ELIZA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/03/2024 | 300.00 | 00071338396447 | RENATA AVELINO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/03/2024 | 400.00 | 00001679046470 | MIRTES HELLEN NASCIMENTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/03/2024 | 300.00 | 00071272784401 | JONATHAN LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/03/2024 | 200.00 | 00010545742439 | JOSE RENAN RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/03/2024 | 200.00 | 00070690008473 | ISAC FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/03/2024 | 300.00 | 00080516661434 | IVANILDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/03/2024 | 200.00 | 00011295365480 | ADRIANO DOS PASSOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/03/2024 | 300.00 | 00043258522472 | VALTER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/03/2024 | 200.00 | 00009460962440 | MANOEL MESSIAS MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/03/2024 | 300.00 | 00054968895453 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/03/2024 | 400.00 | 00070087855429 | SUENIA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/03/2024 | 400.00 | 00003687604489 | JUDITH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/03/2024 | 300.00 | 00071926427467 | VITORIA LUIZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003113 | 28/03/2024 | 1266.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT-STRADA PERTENCENTESS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA QFV-2620. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003114 | 28/03/2024 | 1279.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO FIAT/STRADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA QFV-2620. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003115 | 28/03/2024 | 299.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CITROEN/AIRCROSS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA QFL-4924. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003116 | 28/03/2024 | 184.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA QFL-4924. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/03/2024 | 24944.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAN). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003091 | 28/03/2024 | 2055.79 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DE PLACA RLR-4C74. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003093 | 28/03/2024 | 662.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DE PLACA RLR-4C74. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003094 | 28/03/2024 | 1774.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DE PLACA RLR-4C34. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003095 | 28/03/2024 | 1109.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DE PLACA RLR-4C34. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/03/2024 | 20000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/03/2024 | 43266.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/03/2024 | 59579.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/03/2024 | 52309.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/03/2024 | 4726.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/03/2024 | 7575.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/03/2024 | 22550.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/03/2024 | 19702.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/03/2024 | 16538.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/03/2024 | 460.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Alhandra,referente ao mês de Janeiro/2024, Conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/03/2024 | 511.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Alhandra,referente ao mês de Fevereiro/2024, Conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/03/2024 | 8962.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/03/2024 | 68888.29 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/03/2024 | 41119.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/03/2024 | 161495.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Empregabilidade | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/03/2024 | 19570.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/03/2024 | 450.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO TERRENO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/03/2024 | 34100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/03/2024 | 50719.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/03/2024 | 47595.29 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/03/2024 | 31269.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/03/2024 | 3392.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, (SMTRANS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/03/2024 | 75279.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/03/2024 | 55103.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/03/2024 | 80907.60 | 00003947163452 | JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de março de 2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/03/2024 | 141.20 | 00003947163452 | JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de março de 2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/03/2024 | 1200.00 | 32831849000101 | JOSE EDSON GOMES DE OLIVEIRA 09547913476 | Valor que se empenha para atender despesa referente serviços prestados junto a secretaria de Ação Social para apresentação musical em evento em alusão para encerramento do mes da mulher. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/03/2024 | 32330.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/03/2024 | 96405.33 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/03/2024 | 87125.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL SAUDE DA FAMILIA (PSF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/03/2024 | 21194.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA-NASF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/03/2024 | 40383.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/03/2024 | 43325.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/03/2024 | 38547.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/03/2024 | 12284.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/03/2024 | 34952.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/03/2024 | 64233.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE. PRONTO ATENDIMENTO PA/ MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/03/2024 | 326808.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/03/2024 | 44853.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL SAUDE BUCAL (PSB). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/03/2024 | 164890.04 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL ADMINISTRATIVO/SEDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/03/2024 | 129419.21 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JMARCO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/03/2024 | 106536.98 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/03/2024 | 733.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA AONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/03/2024 | 29932.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/03/2024 | 29100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/03/2024 | 23456.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/03/2024 | 609.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS/PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/03/2024 | 77364.42 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO ENTRE OUTRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/03/2024 | 63685.77 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO ENTRE OUTRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/03/2024 | 298420.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (MAGISTERIO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/03/2024 | 302967.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL E CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/03/2024 | 387429.42 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/03/2024 | 4000.00 | 00004548833315 | ANANIAS NEY ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ACAIS, DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/03/2024 | 1975.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/03/2024 | 55.00 | 00360305000104 | UNIAO FEDERAL | Referente aos serviços bancarios prestados a esta edilidade, conforme extrato bancario da conta número 130-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/03/2024 | 4000.00 | 00004548833315 | ANANIAS NEY ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ACAES, DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/03/2024 | 33639.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/03/2024 | 24331.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/JUVENTUDE/TURISMO E ESPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/03/2024 | 34120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0003195 | 03/04/2024 | 6880.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA 08203506488 | Valor que se empenha para atender despesa referente prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e limpeza de aparelhos de ar condicionado, junto à secretaria municipal de educação escolas: CREUZA RAQUEL, ANTENOR FERREIDA SILVA e ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO. Conforme documento. PP 57/2021 CTR 140/21 2º ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/04/2024 | 840.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459 | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviços junto a secretaria de educação, para confecção de uma placa em aço inox com relevo e medindo 40x60, destinada a escola municipal BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/04/2024 | 6000.00 | 00021880212404 | AZANATE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE FORMACOES (TERREO) E CMDCA + NUCA (2º ANDRAR) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/04/2024 | 216335.53 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/04/2024 | 178085.95 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS, EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0003224 | 03/04/2024 | 54000.00 | 21677198000112 | NATHALIA CIBELLE PIRES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a esta edilidade, para elaboração de releases, gerenciamento de midias sociais, textos jornalisticos do portal institucional, divulgações das atividades desta prefeitura, como tambem acompanhamento fotografico, videos e edição de artes graficas. Processo licitatorio PP 053/2022; 1º aditivo. Conforme documentação. Ref mes de MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003186 | 03/04/2024 | 5380.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET IP, DEDICADO BANDA LARGA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE E REPARTIÇÕES PUBLICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS POR COMODATO.(MODEM/ROTEADOR). PP 02/22 2º ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003191 | 03/04/2024 | 299.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda das secretarias e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022, contrato nº 040/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/04/2024 | 500.00 | 00068362129468 | JOEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALOR DESTINADO PARA CONCERTO DE CARRO POR OCASIÃO DE ACIDENTE DE TRANSITO OCASIONADO POR VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/04/2024 | 2982.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024, REFERENTE A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/04/2024 | 4659.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO DIFERENCA DO MES DE FEVEREIRO/2024, REFERENTE A CONTRIBUINTES AVULSOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/04/2024 | 43.50 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOCARTORAIS PRESTADO A ESTA EDILIDADE, COM CERTIDAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DO OITEIRO, JOAQUIM GUEDES, JOSE JANUARIO NUNES, TRAVESSA JOSE JANUARIO NUNES II ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003199 | 03/04/2024 | 3193.92 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos do tipo psicotropicos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir demanda da farmacia basica deste municipio. Conforme documento. Processo licitatotio PP 08/2023 contrato 47/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003209 | 03/04/2024 | 13281.35 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de medicamentos psicotropicos, destinados a secretaria de saude, cuja finalidade será o abastecimento da farmacia basica visando disrtibuição gratuita a população. Conforme documento. Licitação PP 008/23 contrato 45/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003222 | 03/04/2024 | 680.40 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material (tinta) para manutenção do imovel onde funciona o CENTRO DE REABILITAÇÃO em Mata Redonda. Conforme documento. Licitação PP 05/2023 CTR 41/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0003230 | 03/04/2024 | 3485.54 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviços junto a secretaria de saude, referente informatização da rede de atenção à saude do municipio sendo: software, hardware em comodato e conectividade em todos os pontos de rede das unidades de saude municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/04/2024 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de saude, a fim de realizar sedação em beneficio da paciente NADJA FRANCISCO DOS SANTOS para realização de uma ressonacia magnetica com contraste. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/04/2024 | 500.00 | 00006700141419 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003190 | 03/04/2024 | 82.39 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de acao social cidadania e habitacao. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022, contrato nº 040/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/04/2024 | 500.00 | 00071825715440 | JAMIRYAN DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/04/2024 | 250.00 | 00003992773400 | RONILDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/04/2024 | 300.00 | 00010207549400 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/04/2024 | 400.00 | 00013686234416 | JOSE GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/04/2024 | 500.00 | 00015661585403 | JEFFERSON CORREIA DE MESQUITA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/04/2024 | 300.00 | 00071697934404 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/04/2024 | 400.00 | 00010756443482 | CLOVES GUILHERME CABRAL DE IMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/04/2024 | 250.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/04/2024 | 250.00 | 00010014081440 | ANELI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/04/2024 | 200.00 | 00010445867450 | JEFFERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/04/2024 | 500.00 | 00052569721468 | GEANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/04/2024 | 400.00 | 00069759340453 | SEVERINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/04/2024 | 400.00 | 00005556749400 | GIZELE SILVA CAMELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/04/2024 | 400.00 | 00011060727404 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/04/2024 | 250.00 | 00070047046457 | JOSINALDO GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/04/2024 | 400.00 | 00004153414425 | VALDILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/04/2024 | 400.00 | 00008435216438 | CIRAN MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/04/2024 | 300.00 | 00073883115487 | SEVERINO GORJE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/04/2024 | 250.00 | 00071907867406 | GABRIEL HENRIQUE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/04/2024 | 500.00 | 00050689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/04/2024 | 500.00 | 00004681892467 | JOSE CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/04/2024 | 300.00 | 00083169148400 | SEVERINO AMARO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/04/2024 | 300.00 | 00007366721417 | JOSINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/04/2024 | 500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/04/2024 | 500.00 | 00068363702404 | GENILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/04/2024 | 500.00 | 00006700153425 | ALEXSANDRO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/04/2024 | 550.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Março/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/04/2024 | 550.00 | 00006262439471 | SERGIO PAULINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Março/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/04/2024 | 550.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Março/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/04/2024 | 550.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Março/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/04/2024 | 550.00 | 00008427807422 | WEVERTON GOMES DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Março/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/04/2024 | 550.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município , referente ao mês de Março/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/04/2024 | 550.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município , referente ao mês de Março/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/04/2024 | 550.00 | 00009471076498 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Março/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/04/2024 | 770.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 07 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Março/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/04/2024 | 550.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município , referente ao mês de marco/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/04/2024 | 3000.00 | 32845972000173 | ENNOVE -CONSULTORIA, SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviços, junto a secretaria de infraestrutura, para elaboração de peças tecnicas de engenharia para atender restrições constantes do SIMEC. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T. PARA LEVANTAMENTO DE USO CAPIAO DE UM TERRENO SITUADO A RUA ROLDAO GUEDES NESTA CIDADE DE ALHANDRA, COONFORME DOCUMENTO NUMERO 4421798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003187 | 03/04/2024 | 30240.41 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de serviços urbanos na area de residuos solidos, para destinação do lixo domiciliar coletado neste municipio no no periodo de 26/02 a 25/03/2024. Conforme documento. Licitação inex 05/2021 contrato 36/21 3º termo aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0003215 | 03/04/2024 | 11592.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para prestação de serviços de limpeza, esgotamento e desobstrução de fossas do hospital municipal e mercado publico municipal. Conforme documento. Licitação PP 014/2023 CTR 76/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022023 | 0003227 | 03/04/2024 | 75331.18 | 22635788000145 | M3 CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços à secretaria de infraestrutura, referente 5ª (QUINTA) medição de serviços de recuperação de pavimentação em paralelepipedos e drenagens de ruas. Conforme documento. Processo licitatorio Concorrencia 02/2023 contrato 05/2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003244 | 03/04/2024 | 108.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material tipo construção, destinado a realizar manutenção da calçada do cemiterio publico municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/04/2024 | 100.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de diaria, para deslocamento de Alhandra a capital JOAO PESSOA-B, partiicipar da 1ª reuniao ordinaria do CBH-LS NO ANO DE 2024, realizada no dia 21/03/2024, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003189 | 03/04/2024 | 554.26 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição garrafões de agua mineral, destinados para atender a demanda das unidades que compoem a secretaria municipalde saude, Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022, contrato nº00040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003217 | 03/04/2024 | 204.95 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material para instalação de uma caixa d'agua a fim de realizar abastecimento da comunidade riral de JOÃO GOMES. Conforme documento. Licitação PP 15/2023 CTR 36/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003220 | 03/04/2024 | 916.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material para instalação de uma caixa d'agua a fim de realizar abastecimento da comunidade rural de JOÃO GOMES. Conforme documento. Licitação PP 05/2023 CTR 41/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/04/2024 | 11900.00 | 26294003000179 | ME IRRIGAPOCO COMERCIO E SERVICOS DE IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de agricultura, referente perfuração de poço artesiano, visando o abastecimento d'agua da comunidade rural de ARVORE ALTA, atendendo necessidade daquela localidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/04/2024 | 9660.00 | 26294003000179 | ME IRRIGAPOCO COMERCIO E SERVICOS DE IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material eletrico e hidraulico para instalação de de poço artesiano na comunidade rural de ARVORE ALTA, para atender necessidade dos moradores locais daquela localidade. Conforme documento. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/04/2024 | 2500.00 | 26294003000179 | ME IRRIGAPOCO COMERCIO E SERVICOS DE IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de agricultura, referente limpeza e teste de vazão de poço artesiano da comunidade rural de SUBAUMA, atendendo demanda da localidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003281 | 04/04/2024 | 18010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS COM CONDUTORES, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PP 01/22 CTR 04/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003278 | 04/04/2024 | 1541.59 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de frutas e verduras, destinaddos ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos (scfv), para produção de refeicoes destinadas aos usuarios. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003304 | 04/04/2024 | 49010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA LOCAÇÃO DE 12 VEICULOS COM CONDUTORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003292 | 04/04/2024 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULOS COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/2022 CTR 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/04/2024 | 855.00 | 11460602000148 | HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 RECIBELIMETRO DIGITAL DATA LOGGER, MODELO MSL-1355B, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME ACPP Nº 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003307 | 04/04/2024 | 8310.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 03 VEICULOS COM CONDUTORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003310 | 04/04/2024 | 7490.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULOS COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). REFERENTE MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/2022 CTR 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003306 | 04/04/2024 | 27360.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 06 VEICULOS COM CONDUTORES, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/04/2024 | 150.00 | 00017389108495 | PAULO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/04/2024 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/04/2024 | 400.00 | 00001306092264 | JANIELLE VASCONCELOS PAREDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/04/2024 | 500.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/04/2024 | 300.00 | 00009410576407 | JOSINALDO PAULO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/04/2024 | 250.00 | 00011449740464 | TALITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/04/2024 | 250.00 | 00004628032440 | IVANEIDE PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/04/2024 | 150.00 | 00005312562432 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/04/2024 | 300.00 | 00087348616453 | MARIADA ASSUNCAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/04/2024 | 500.00 | 00003910455476 | OCLECIA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/04/2024 | 300.00 | 00009615373451 | LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/04/2024 | 300.00 | 00071765813476 | JOÃO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUIUSIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/04/2024 | 250.00 | 00078981328404 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/04/2024 | 400.00 | 00014450923448 | ROBSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/04/2024 | 250.00 | 00015985235467 | IVINY DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/04/2024 | 400.00 | 00081387466534 | GIRLENE DE LIMA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/04/2024 | 300.00 | 00070729807410 | MARIA EDUARDA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/04/2024 | 200.00 | 00016571120470 | KARLIETTY GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/04/2024 | 300.00 | 00003541264403 | ADENILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/04/2024 | 200.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/04/2024 | 200.00 | 00001821686462 | EDSON ANTONIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/04/2024 | 500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/04/2024 | 1400.00 | 32977650000188 | TAIANE DOS SANTOS DE MELO 09541443419 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE AZULEJOS, CANECA DE PORCELANA, CAIXA CARTONADA, DESIINADA DEMANDA PARA HOMENAGEAR AS MULHERES ALHANDRENSE COM O EVENTO DE ENCERRAMENTO ALUSINO AO MES DA MULHER, CONFORME OSPP Nº 007/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/04/2024 | 250.00 | 00011534202447 | JACKSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/04/2024 | 300.00 | 00010152712437 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/04/2024 | 300.00 | 00001297185480 | MARIA FELIX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003282 | 04/04/2024 | 12550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. LOCACAO DE 03 VEICULOS COM CONDUTORES, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/04/2024 | 500.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/04/2024 | 500.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/04/2024 | 500.00 | 00008928054478 | IRENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/04/2024 | 500.00 | 00008665821422 | JOSE ALBERTO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/04/2024 | 500.00 | 00008897279457 | ANALICE JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/04/2024 | 400.00 | 00071139629476 | JAIR DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/04/2024 | 400.00 | 00002265270423 | VERONICA MARIA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/04/2024 | 400.00 | 00009541441475 | GABRIELE MARILLIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/04/2024 | 400.00 | 00071341136477 | LUAN GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/04/2024 | 400.00 | 00001256993441 | ELIZANGELA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/04/2024 | 500.00 | 00004170248864 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/04/2024 | 300.00 | 00011844636461 | ALINE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/04/2024 | 400.00 | 00044736428449 | FLAVIA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/04/2024 | 300.00 | 00010446134406 | EPAMINONDAS GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/04/2024 | 500.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/04/2024 | 400.00 | 00014390052497 | YARA EVELIN DE SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/04/2024 | 400.00 | 00001177194473 | GENIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/04/2024 | 300.00 | 00007967207467 | SIMONE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/04/2024 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/04/2024 | 300.00 | 00070099463458 | JOSE ADAILTON ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003319 | 04/04/2024 | 6835.75 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de urnas funerarias adulto, infantil,flores naturais e grinaldas, destinadas a secretaria de ação social, para atender a população carente deste municipio quanto ao velorio de familiares. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2023 contrato 09/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003320 | 04/04/2024 | 3993.85 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para prestação de serviços junto a secretaria de ação social, referente tanatopraxia, TA-4 formalização/higienização e translado funerarios para atender a população carente deste municipio. Conforme documento. Contrato 09/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0003279 | 04/04/2024 | 18616.76 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos do imovel onde funciona a unidade basica de saude UBS-MATA REDONDA, sendo essa a 1ª medição dessa execuçãção e 21ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0003312 | 04/04/2024 | 198578.34 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviços junto a secretaria de saude, referente informatização da rede de atenção à saude do municipio sendo: software, hardware em comodato e conectividade em todos os pontos de rede das unidades de saude municipais, no exercicio de todo o ano de 2024. Conforme documento. Licitação CTR 095/2021 6º termo aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003313 | 04/04/2024 | 13246.14 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMRCIO - ME | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de oxigenio medicinal de 1m3 (ppu), 7m3 e 10m3, ar comprimido de 7m e 10m destinados a atender a necessidade dos serviços de saude deste municipio (hospital, samu, PA - Mata Redonda). Conforme documentos. Licitação PE 08/2023 contrato 78/2024. Ref março/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003280 | 04/04/2024 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM (MINI TRIO) PARA PROPAGANDAS/DIVULGAÇÃO EM GERAL DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB E AÇÕES DAS SECRETARIAS, TOTALIZANDO 60 HORAS. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PP 01/2022 CTR 04/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003289 | 04/04/2024 | 1780.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULOS COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003301 | 04/04/2024 | 14360.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER ASA DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003285 | 04/04/2024 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PP 01/22 CTR 04/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003256 | 04/04/2024 | 739.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA OFC-2049, PRETENCETE A FROTA MUNICIPAL,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPAIO, CONFORME PREGAO Nº 0012/2023 E CONTRATO Nº 0187/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0003262 | 04/04/2024 | 62088.43 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos do imovel onde funciona a escola municipal ADAUTO FERREIRA DE PAULA, sendo essa a 1ª medição dessa execuçãção e 20ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0010/2022, SEINFRA-CPL/PENAFORTE. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003296 | 04/04/2024 | 15195.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS COM CONDUTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003314 | 04/04/2024 | 281.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACA SLB-6H99, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003315 | 04/04/2024 | 263913.22 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS POR PREÇO UNITARIO DE QUILOMETRO(KM)RODADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALHANDRA/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 31/2021 CONTRATO 082/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003316 | 04/04/2024 | 222.70 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pães, destinados a secretaria de educação para produção de merenda servida aos alunos do ensino municipal (escolas, creches, cmei's). Processo licitatorio PP 09/2023 ctr 70/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003317 | 04/04/2024 | 110.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA (MAO DE OBRA) REALIZADA NO VEICULO DE PLACA SLB-6H99, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003318 | 04/04/2024 | 614.56 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pães, destinados a secretaria de educação para produção de merenda servida aos alunos do ensino municipal (escolas, creches, cmei's). Processo licitatorio PP 09/2023 ctr 70/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003323 | 05/04/2024 | 3420.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de medicamentos psicotropicos destinados ao abastecimento da farmacia basica deste municipio e posterior distribuição a população. Conforme documento. Licitação PP 08/2023 CTR 47/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003324 | 08/04/2024 | 2104.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de medicamentos psicotropicos destinados ao abastecimento da farmacia basica deste municipio e posterior distribuição a população. Conforme documento. Licitação PP 08/2023 CTR 47/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003325 | 08/04/2024 | 110.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de medicamentos basicos destinados ao abastecimento da farmacia basica deste municipio e posterior distribuição a população. Conforme documento. Licitação PP 10/2023 CTR 51/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0003330 | 08/04/2024 | 6969.57 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos do imovel onde funciona a unidade basica de saude UBS-ACAIS, sendo essa a 2ª medição dessa execuçãção e 5 medição dos serviços prestados no contrato 143/2022 do processo licitatorio ARP 02/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003337 | 08/04/2024 | 452.27 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SUB PREFEITURA EM MATA REDONDA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003333 | 08/04/2024 | 334.57 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003342 | 08/04/2024 | 1534.85 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003338 | 08/04/2024 | 547.63 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003334 | 08/04/2024 | 587.50 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/04/2024 | 6000.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha para atender contratação de serviços de assessoria tecnica e suporte tributario, a fim de elaborar revisão e analises da redação final da lei complementar nº 021/2022 (novo codigo tributario municipal) adequando a norma às regras das Leis complementares federais que tratam de materia tibutaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/04/2024 | 1403.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/04/2024 | 313.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/04/2024 | 16.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DE LICENCA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003344 | 08/04/2024 | 822.86 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003345 | 08/04/2024 | 2116.52 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003339 | 08/04/2024 | 754.00 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003340 | 08/04/2024 | 1534.92 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0003329 | 08/04/2024 | 23870.02 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos no imovel onde funciona a escola municipal ZELIA CORREIA DO Ó, sendo essa a 4ª medição dessa ATA medição final. Ref contrato 143/2022 do processo licitatorio ARP 02/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0003331 | 08/04/2024 | 8057.56 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos no imovel onde funciona a escola municipal ZELIA CORREIA DO Ó, sendo essa medição final dessa execuçãção e 22ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0003332 | 08/04/2024 | 20983.95 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR (PASSES ESTUDANTIL) PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO INEX. 08/2021 CTR 133/2021. REF MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003327 | 08/04/2024 | 406.73 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADICIONAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PLACA OGA-9806. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 230/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003336 | 08/04/2024 | 504.43 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SMTRAN. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003341 | 08/04/2024 | 2516.13 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (CGM). LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003335 | 08/04/2024 | 740.39 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003348 | 08/04/2024 | 982.22 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de frutas e verduras, destinaddos ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos (scfv), para produção de refeicoes destinadas aos usuarios. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003358 | 09/04/2024 | 1969.19 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACA OFE-3463. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/04/2024 | 354.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS EM MATA REDONDA. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/04/2024 | 642.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHAROES RURAIS DE MUCATU, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/04/2024 | 370.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO D ÁGUA DA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/04/2024 | 369.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMBA DO POÇO DA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/04/2024 | 174.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003360 | 09/04/2024 | 552.14 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003361 | 09/04/2024 | 2486.84 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003362 | 09/04/2024 | 2788.52 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003352 | 09/04/2024 | 29766.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de cestas basicas destinadas a secretaria de bem estar social, a fim de distribuir para familias em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pelos serviços sociais. Conforme documento. Licitação PE 03/2022 contrato 75/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003355 | 09/04/2024 | 3100.35 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA . CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003356 | 09/04/2024 | 2153.43 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA QFT-2A82. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/04/2024 | 190.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente o mês de MARÇO/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/04/2024 | 431.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente KENEDY ADRYAN ,a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento. REF mes de março/2024 Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/04/2024 | 467.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA MUNICIPAL, REF O MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/04/2024 | 4714.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.24093.3665139-7 PGFN-SISPAR:006648648. CONFORME DOCUMENTO. PARCELA 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/04/2024 | 89435.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE GESTAO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO PGFN SISPAR DE NUMERO 008292059 Nº DOC 07.17.24030.3672102-6 PARCELA 9. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/04/2024 | 12252.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.24093.3658788-5. CONFORME DOCUMENTO. PARCELA 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/04/2024 | 31.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR , REF MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/04/2024 | 239.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO BERÇARIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/04/2024 | 31.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003353 | 09/04/2024 | 5947.05 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFS-2B02. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003354 | 09/04/2024 | 550.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFS-2B02 CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003359 | 09/04/2024 | 641.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QSB-3286. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/04/2024 | 1623.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDIULIDADE ONDE FUNCIONA A BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU. REF MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/04/2024 | 681.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/04/2024 | 2206.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O IMOVEL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/04/2024 | 1343.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003383 | 10/04/2024 | 11425.25 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003384 | 10/04/2024 | 596.84 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003385 | 10/04/2024 | 19972.16 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/04/2024 | 810.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/04/2024 | 2127.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/04/2024 | 974.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/04/2024 | 366.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D´ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/04/2024 | 355.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D´ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE /2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/04/2024 | 2850.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE /2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003380 | 10/04/2024 | 3285.91 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003381 | 10/04/2024 | 16801.10 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003382 | 10/04/2024 | 1843.38 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/04/2024 | 4000.00 | 08267193000153 | REQUINTE RECEPCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente locaço, com finalidade de realizar à abertura do ano letivo de 2024 junto aos professores da rede municipal de ensino. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/04/2024 | 24046.01 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (frutas, legumes, verduras) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas ecolas deste municipio. Processo licitatorio chamada publica 05/2023 CTR 112/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/04/2024 | 17208.20 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (frutas, legumes, verduras) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas ecolas deste municipio. Processo licitatorio chamada publica 05/2023 CTR 112/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/04/2024 | 9587.29 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (frutas, legumes, verduras) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas ecolas deste municipio (AEE). Processo licitatorio chamada publica 05/2023 CTR 112/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/04/2024 | 14342.68 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (frutas, legumes, verduras) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas ecolas deste municipio (EJA). Processo licitatorio chamada publica 05/2023 CTR 112/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/04/2024 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/04/2024 | 300.00 | 00007860980401 | JOEDINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA 02/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de àgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de MARÇO/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/04/2024 | 910.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003389 | 10/04/2024 | 7479.70 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CONTRATO 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003390 | 10/04/2024 | 6771.71 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CONTRATO 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003391 | 10/04/2024 | 1663.02 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CONTRATO 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/04/2024 | 297.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003386 | 10/04/2024 | 12701.57 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003387 | 10/04/2024 | 4280.28 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003388 | 10/04/2024 | 192.71 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/04/2024 | 1038.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADE DE PINDOBAL,REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/04/2024 | 401.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Alhandra. REF MARÇO/2024, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/04/2024 | 300.00 | 00003123062457 | VALDELITO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/04/2024 | 400.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À COMPRA DE MEIS ELASTICAS DE PRESCRIÇÃO MEDICA, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/04/2024 | 500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EXMAES MEDICOS, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/04/2024 | 500.00 | 00004976960455 | GENIVAL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/04/2024 | 250.00 | 00008699483422 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/04/2024 | 500.00 | 00091704669472 | ARACILDA PEREIRA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE TRATAMENT DE SAUDE, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/04/2024 | 300.00 | 00004679159464 | BERNARDINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/04/2024 | 300.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/04/2024 | 500.00 | 00010808839403 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/04/2024 | 500.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À TRATAMENTO DE SAUDE, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/04/2024 | 400.00 | 00040143015400 | LUCIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/04/2024 | 700.00 | 00070833464450 | ROMERO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/04/2024 | 500.00 | 00071632952432 | RAYANE HELOISA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/04/2024 | 500.00 | 00073942626420 | MARIA DO ROSARIO VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/04/2024 | 500.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/04/2024 | 500.00 | 00070589479458 | KALINE FREITAS ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/04/2024 | 300.00 | 00008626068450 | EVERTON GOMES DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/04/2024 | 500.00 | 00001589600410 | RIVALDO JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/04/2024 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA ÀO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/04/2024 | 500.00 | 00005228389440 | LEONILSON IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/04/2024 | 500.00 | 00070481276432 | FILLIPHY DANIEL SOARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/04/2024 | 500.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/04/2024 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/04/2024 | 400.00 | 00001055603409 | MARIVALDO ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/04/2024 | 500.00 | 00065847520468 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À REALIZAÇÃO E TRATAMENTO DE SAUDE, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/04/2024 | 400.00 | 00071900418428 | WILMA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/04/2024 | 500.00 | 00007203999475 | LEANDRO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/04/2024 | 500.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/04/2024 | 500.00 | 00012643896475 | RYAN PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/04/2024 | 500.00 | 00016384453894 | ABILENE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, AJUDA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 576/2017 E SUAS POSTERIORES ALTERACOÊS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/04/2024 | 12038.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/04/2024 | 53514.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM 2575-5 - RFB-RET DARF (PEM ADCT), CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0003440 | 11/04/2024 | 28600.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 20 (vinte) microcomputadores desktopo 4GB, destinados a secretaria de administração para atendimento de demanda das secretarias e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 064/2022. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0003441 | 11/04/2024 | 750.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material de informatica (fontes/memoria), destinados a secretaria de administração para atender demanda das secretaria e repartições publicas municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 064/2022 CTR 02/2024.. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/04/2024 | 6500.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de saude, para realização de procedimento medico (microneuolise lombar) em favor do paciente BENIGNO RODRIGUES AMARAL, conforme prescrição medica e demais documentos em anexo. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003447 | 12/04/2024 | 1436.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 02 (dois) bebedouros tipo vertical, destinados a secretaria de saude para atender demanda das USF's SALGADINHO e NOVA ALHANDRA. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 99/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003448 | 12/04/2024 | 299.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda das secretarias e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 73/2022, ctr nº 40/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003449 | 12/04/2024 | 719.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões vazios de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda das secretarias e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 73/2022, CTR nº 040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/04/2024 | 875.84 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS/PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/04/2024 | 1266.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003485 | 12/04/2024 | 3205.10 | 12669334000131 | F.L.B. VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com emissão de passagens aereas com destino a Brasilia-DF, destinado ao prefeito deste municipio, a fim de tratar assuntos de interesse municipal na capital federal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/04/2024 | 47021.15 | 00003909243428 | EDVALDO DA SILVA SALVINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir acordo extrajudicial para homologação decorrente da sentença dos autos do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/04/2024 | 5531.90 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir clausula 07ª (honorarios sucumbenciais) de acordo extrajudicial decorrente do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/04/2024 | 8297.85 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir clausula 08ª (destaque de honorarios da parte autora) de acordo extrajudicial decorrente do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/04/2024 | 55.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA CIDE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/04/2024 | 300.00 | 00014899089430 | IANNE CAMILLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/04/2024 | 450.00 | 00003979076482 | GERCINO MOURA E SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/04/2024 | 400.00 | 00014674091462 | NATHALIA ESTEFANNY JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/04/2024 | 300.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/04/2024 | 400.00 | 00084033185453 | NELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/04/2024 | 500.00 | 00073942359472 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/04/2024 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/04/2024 | 500.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/04/2024 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/04/2024 | 500.00 | 00004240784492 | DAYVID ANTONES GUSMÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/04/2024 | 300.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/04/2024 | 500.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/04/2024 | 250.00 | 00071912244446 | JEFERSON DA PENHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/04/2024 | 300.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/04/2024 | 400.00 | 00072650532491 | VALERIA DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/04/2024 | 300.00 | 00004313215409 | JOSE FLAVIO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/04/2024 | 300.00 | 00002815636409 | IZETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/04/2024 | 500.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/04/2024 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/04/2024 | 81.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/04/2024 | 75.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/04/2024 | 48.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/04/2024 | 88.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/04/2024 | 187.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de água para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Alhandra,referente ao mês de Março/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/04/2024 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/04/2024 | 71.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de água para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata Redonda,referente ao mês de Março/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/04/2024 | 48.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | APOIO NO CORTE DE TERRA DOS AGICULTORES FAMILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003484 | 12/04/2024 | 99408.00 | 46108295000115 | RUMOS LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviços junto a secretaria de agricultura, ref locação de tratores de pneu para arrasto de grade arador com implementos, para auxilio aos pequenos agricultores com corte de terras para plantio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 16/2023 contrato 120/23. MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003483 | 12/04/2024 | 220700.00 | 46108295000115 | RUMOS LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para locação de veiculos com condutores tipo caminhão: com carroceria aberta, caçamba, compactador e retroescavadeira, junto a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio de Alhandra e distrito de Mata Redonda, como tambem manutenção de estradas rurais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 016/2023. Ref. MARÇO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/04/2024 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DESCARTE DE PODA DE ARVORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE RURAL DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/04/2024 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/04/2024 | 1800.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/04/2024 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003611 | 15/04/2024 | 698.83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLQ-0H58 FIAT/FIORINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 187/2023. CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/04/2024 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICA NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/04/2024 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00049900730453 | MARIA JOSE BATISTA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 TERRENO DESTINADO PARA ALOCAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/04/2024 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/04/2024 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV II (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/04/2024 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/04/2024 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMAREICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/04/2024 | 2000.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF-ALHANDRA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/04/2024 | 2000.00 | 00085669202449 | EDVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/04/2024 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA-GCM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, COMFNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003596 | 15/04/2024 | 1608.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JJL-1F20 FIAT/LINEA, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 187/23. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003609 | 15/04/2024 | 273.61 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA DO VEICULO DE PLACA JJL-1F20 FIAT/LINEA, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 187/23. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/04/2024 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/04/2024 | 6317.16 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA E VENDA DE IMOVE SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, CONFORME DOCUMENTO NUMERO 0020755722 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/04/2024 | 175.92 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REGISTRO DE AVERBACAO DE QUITACAO DE UM IMOVEL, CONFORME DOCUMENTO NUMERO 0020755795 EN ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/04/2024 | 300.00 | 00011630898694 | KATIA VIRGINIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/04/2024 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/04/2024 | 300.00 | 00071809304407 | EVELYN FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/04/2024 | 300.00 | 00010308256450 | JOSE BRUNO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUISPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/04/2024 | 300.00 | 00001427955425 | LAYS CORREIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/04/2024 | 300.00 | 00011787536467 | FLAVIO ADRIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/04/2024 | 300.00 | 00009751821371 | MAYARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/04/2024 | 500.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/04/2024 | 300.00 | 00006262343440 | JOSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/04/2024 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 15/04/2024 | 500.00 | 00005044338494 | EDNALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 15/04/2024 | 300.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/04/2024 | 300.00 | 00008052837499 | JOSELHA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/04/2024 | 300.00 | 00034054994881 | EDNA FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/04/2024 | 300.00 | 00071295525496 | GABRIELA GISLANIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/04/2024 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/04/2024 | 300.00 | 00071924387409 | JESSIKA STEFANE SILVA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/04/2024 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/04/2024 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/04/2024 | 500.00 | 00082030391468 | JOSE GUILHERME OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/04/2024 | 300.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/04/2024 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 15/04/2024 | 300.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/04/2024 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/04/2024 | 300.00 | 00012948785499 | GENEZES NOZON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/04/2024 | 300.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/04/2024 | 500.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/04/2024 | 500.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/04/2024 | 300.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 15/04/2024 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 15/04/2024 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/04/2024 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/04/2024 | 300.00 | 00089059271491 | VERA LUCIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/04/2024 | 300.00 | 00071814792457 | ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/04/2024 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/04/2024 | 300.00 | 00006745971410 | ELDENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/04/2024 | 300.00 | 00009677094408 | AMANDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/04/2024 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/04/2024 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/04/2024 | 300.00 | 00010815958412 | ALEXANDRE CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/04/2024 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 15/04/2024 | 300.00 | 00016471495412 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 15/04/2024 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 15/04/2024 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 15/04/2024 | 300.00 | 00071125718471 | JONEIDE URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/04/2024 | 300.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 15/04/2024 | 300.00 | 00004423778432 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 15/04/2024 | 300.00 | 00061267597453 | JOSE JOAQUIM AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 15/04/2024 | 300.00 | 00070107561476 | LEANDRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 15/04/2024 | 300.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 15/04/2024 | 300.00 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 15/04/2024 | 300.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/04/2024 | 300.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/04/2024 | 300.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/04/2024 | 500.00 | 00009361073400 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/04/2024 | 500.00 | 00091907748415 | MARIA LUCIA SILVA DE LILMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/04/2024 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/04/2024 | 300.00 | 00001173584447 | NATANAEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE), DE ACORDO COM A LEI Nº 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/04/2024 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA GAROTO CIDADAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/04/2024 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA R.DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROJETO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/04/2024 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTECLES ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO (TAPERUBUS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/04/2024 | 300.00 | 00003464803457 | GENILDA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/04/2024 | 300.00 | 00070458623423 | MARIA GRACILANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/04/2024 | 300.00 | 00070366045490 | EMMYLE MARIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/04/2024 | 300.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENT DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/04/2024 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/04/2024 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/04/2024 | 300.00 | 00003654385451 | GERALDA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/04/2024 | 300.00 | 00011313406473 | SAYONARA SILVA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/04/2024 | 300.00 | 00008921686410 | VANESIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/04/2024 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/04/2024 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/04/2024 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/04/2024 | 300.00 | 00071276237405 | MOSANIELE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/04/2024 | 300.00 | 00007389413441 | PATRICIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/04/2024 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/04/2024 | 300.00 | 00071314373447 | ADRIANA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/04/2024 | 300.00 | 00009848064400 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/04/2024 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/04/2024 | 300.00 | 00004128105490 | LEONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/04/2024 | 300.00 | 00071800235402 | KAILAENE PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMNERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/04/2024 | 300.00 | 00005244995430 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/04/2024 | 300.00 | 00005130392442 | MARIA LUCIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/04/2024 | 300.00 | 00001304738477 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/04/2024 | 300.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/04/2024 | 300.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/04/2024 | 300.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BESERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/04/2024 | 300.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/04/2024 | 300.00 | 00006748971454 | IRANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/04/2024 | 300.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/04/2024 | 300.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/04/2024 | 400.00 | 00010457751428 | LUCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/04/2024 | 500.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/04/2024 | 300.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/04/2024 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/04/2024 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/04/2024 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMETAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/04/2024 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/04/2024 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/04/2024 | 300.00 | 00070136826407 | LILIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, PARCELA 1/6, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/04/2024 | 3000.00 | 00021880212404 | AZANATE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE FORMACOES (TERREO) E CMDCA + NUCA (2º ANDRAR) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/04/2024 | 4000.00 | 00004548833315 | ANANIAS NEY ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ACAES, DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/04/2024 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/04/2024 | 2200.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0003562 | 15/04/2024 | 117158.88 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços, para pagamento referente execução da 6ª medição de serviços de construção de uma creche pré-escolar tipo I, pró-infancia nos padrões FNDE, localizada no bairro Bela Vista neste municipio de Alhandra-PB, conforme planilhas em anexo. Conforme documento. Processo licitatorio Concorrencia 001/2023 contrato 186/2023. | 01862023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/04/2024 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE FORMACÃO DA EDUCACÃO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/04/2024 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00060234865415 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/04/2024 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO BERÇARIO MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/04/2024 | 4000.00 | 00020813058449 | SYDNEYANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/04/2024 | 1500.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20224, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/04/2024 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/04/2024 | 3000.00 | 00012547689472 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/04/2024 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE BANHEIRO PUBLICO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/04/2024 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/04/2024 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/04/2024 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/04/2024 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mês de MARÇO/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/04/2024 | 2300.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA (ALHANDRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/04/2024 | 1800.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/04/2024 | 2800.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/04/2024 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANI BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/04/2024 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA (ALHANDRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/04/2024 | 3500.00 | 00042668026415 | EDERALDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA ´PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGIVA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/04/2024 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/04/2024 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de MARÇO/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/04/2024 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/04/2024 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITRAÇÃO MOTORA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/04/2024 | 8364.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL ENTRE OUTROS) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/04/2024 | 70309.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/04/2024 | 29121.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003705 | 16/04/2024 | 4349.34 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO:MULTIFUNCIONAL)DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NO USF CAIXA DA´ÁGUA E 04 ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA USF SALGADINHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003706 | 16/04/2024 | 40005.43 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METARIAIS DE CONSUMO ODINTOLOGICO DESTINADOS AO USO NOS CONSULTORIOS DE ONDONTOLOGIA,DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE ALAHNDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003708 | 16/04/2024 | 3088.45 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais medicos hospitalares destinados a secretaria de saude, para atender demanda dos serviços de saude municipais (psf's, hospital). Conforme documento. Licitação PE 26/23 CTR 24/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/04/2024 | 23627.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO LIGADOS A ESTA EDILIDADE PREDIO SEDE ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/04/2024 | 91016.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/04/2024 | 31966.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/04/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/04/2024 | 63735.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa, a fim de cumprir pagamento previsto no processo de reconhecimento de divida PRD-002/2024, com a credora deste empenho, após as informações levantadas e contidas no referido PRD-02/2024 e suas devidas conclusões. Conforme documento. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003701 | 16/04/2024 | 2695.06 | 12669334000131 | F.L.B. VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com emissão de passagens aereas com destino a Brasilia-DF, destinado ao prefeito deste municipio, a fim de tratar assuntos de interesse municipal na capital federal. Conforme documento. Licitação PP 31/23 CTR 31/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/04/2024 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/04/2024 | 14441.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/04/2024 | 65594.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/04/2024 | 26547.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0003709 | 16/04/2024 | 16230.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material impresso diversos e cadernos padronizados, destinados a secretaria de educação para atender demanda das unidades de ensino municipais. Conforme documento. Licitação ARP 01/2024 CTR 102/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/04/2024 | 300.00 | 00008073033488 | ADRIANA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/04/2024 | 300.00 | 00010665859465 | VANGLESIA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 16/04/2024 | 300.00 | 00005190737462 | ANA LUCIA BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 16/04/2024 | 300.00 | 00013377839437 | MARIA ISABELLA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/04/2024 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/04/2024 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/04/2024 | 300.00 | 00005524103490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/04/2024 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/04/2024 | 300.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/04/2024 | 300.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/04/2024 | 300.00 | 00014868605402 | WILMA FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/04/2024 | 300.00 | 00007146290492 | WILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/04/2024 | 300.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/04/2024 | 300.00 | 00071803597429 | ALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/04/2024 | 300.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/04/2024 | 300.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/04/2024 | 300.00 | 00071467561495 | LEYDIANE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/04/2024 | 300.00 | 00049277650400 | AUDILENIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/04/2024 | 300.00 | 00008540056410 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/04/2024 | 300.00 | 00006320553405 | DOGILVANIA GALDINO PEREIRA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/04/2024 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/04/2024 | 300.00 | 00071815111496 | KAROLINY VITORIA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/04/2024 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/04/2024 | 300.00 | 00085672483453 | HELENA VIEIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/04/2024 | 300.00 | 00004867116416 | MARIA JOSE VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/04/2024 | 300.00 | 00010788330446 | JOSINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/04/2024 | 300.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/04/2024 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/04/2024 | 300.00 | 00007347238498 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/04/2024 | 500.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/04/2024 | 300.00 | 00008178913402 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/04/2024 | 500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/04/2024 | 500.00 | 00001959559435 | DORGIVANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/04/2024 | 300.00 | 00011760793442 | ADRIANA LOPES DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/04/2024 | 400.00 | 00098265377487 | MANOEL RAMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/04/2024 | 200.00 | 00000804985405 | LUCICLECIA ALBURQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/04/2024 | 500.00 | 00004961930407 | DENISE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESTUDO URODINAMICO , DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/04/2024 | 300.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/04/2024 | 500.00 | 00009865769484 | GILVANETE GOMES BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/04/2024 | 300.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/04/2024 | 300.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/04/2024 | 500.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/04/2024 | 300.00 | 00001621312402 | NADJA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/04/2024 | 300.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/04/2024 | 300.00 | 00015539100441 | GLEIBSON DO NASCIMENTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/04/2024 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCCAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I, COM SALAO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO EM UMA AREA MURADA DE 4.000m2, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/04/2024 | 948.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ESPORTES. REF O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/04/2024 | 9032.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de bombas submersas destinadas a secretaria de agricultura, a fim de garantir o funcionamewnto dos poços artesianos das comunidades rurais de SUBAUMA e MUCATU. Conforme documento. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/04/2024 | 5400.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de agricultura, para vacinação do rebanho de gado do criadores municipais, a fim de prevenção e combate a brucelose. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/04/2024 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICA EM JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003704 | 16/04/2024 | 40864.60 | 44831612000100 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ALHANDRA | Valor que se empenha para atender despesa, com prestação de serviços realizados junto a secretaria municipal de meio ambiente, referente coleta e destinação adequada de material destinados a reciclagem, coletados de ruas e demais locais deste municipio, a fim de garantir destinação adequada aos materiais coletados, no periodo de setembro a novembro de 2023. Conforme documento. Licitação Disp. 03/23 CTR 174/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0003736 | 17/04/2024 | 8880.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA 08203506488 | Valor que se empenha para atender despesa referente prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, limpeza e instalação de aparelhos de ar condicionado, junto à secretaria municipal de saude ref março/2024. Conforme documento. Licitação PP 57/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003748 | 17/04/2024 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria municipal de SAUDE, para realização das atividades de trabalho(1 maquinas),no período de 20/03/2023 a 20/04/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE APOIO PARA A FEIRA DE GADO DE ALHANDRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0003777 | 17/04/2024 | 156737.21 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA OBRA DE CURRAL DE GADO EM CERCA DE MADEIRA , CITUADO NO BAIRRO DE OITEIRO CONFORME CONTRATO Nº 0080/2024, REFERENTE A 1º(PRIMEIRA) MEDICAO. | 00152024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003746 | 17/04/2024 | 1188.43 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de frutas e verduras, destinaddos ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos (scfv), para produção de refeicoes destinadas aos usuarios. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023.( laranja, bananas, melao, abacaxi, batata, tomate, pementoes enytre outros) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003750 | 17/04/2024 | 20526.24 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FEIJAO, ARROZ, ACUCAR, AVEIA, AMIDO DE MILHO, MACARRAO, LEITE, MOLHO DE TOMATE, ACHOCOLATADO, OVOS, PEIXE, BISCOITO ENTRE OUTROS, DESINADOS A PREPARO DE REFEICOES NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0074/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T. PARA LEVANTAMENTO DE USO CAPIAO DE UM TERRENO SITUADO A RUA NOSA SENHORA DA ASSUNCAO, 114, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, COONFORME DOCUMENTO NUMERO 4459077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - OD ALHANDRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003751 | 17/04/2024 | 33918.26 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha visando atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de infraestrutura, referente execução da 18ª (decima setima) medição de serviços de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme relatorio de comprovação em anexo a este. Conforme documentos. Processo licitatorio TP 008/2022 contrato 140/2022. | 00012022 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Obras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003734 | 17/04/2024 | 1501.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA SLB-6I49 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 187/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003735 | 17/04/2024 | 500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DE PLACA SLB-6I49. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003722 | 17/04/2024 | 1269.43 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A GUARDA MUNICIPAL DE PLACA RLR-4C74. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/04/2024 | 300.00 | 00010277092493 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/04/2024 | 500.00 | 00097779008487 | MARCOS MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/04/2024 | 300.00 | 00010121478432 | EDUARDA PRISCILA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/04/2024 | 400.00 | 00015708592486 | RAYANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CASAMENTO CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/04/2024 | 300.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/04/2024 | 400.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/04/2024 | 300.00 | 00097941387468 | REGINALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/04/2024 | 500.00 | 00092924263468 | JOSIANE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/04/2024 | 300.00 | 00008319092426 | EVERTON SIBALDE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABLHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/04/2024 | 185.00 | 00030848776453 | LUZIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO POIS A PACIENTE É DIABETICA,HIPERTENSA E PORTADORA DE CATARATA,MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/04/2024 | 500.00 | 00064557804420 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PROGRAMAÇÃO DO MARCA-PASSO,POIS A PACINETE É CARDIPATADA E FAZ USO DO APARELHO HHÁ 17 ANOS E A CADA 06 MESES FAZ-SE NECESSARIO NOVA PROGRAMAÇÃO DO MESMO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/04/2024 | 500.00 | 00002614886432 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/04/2024 | 130.00 | 00011824483481 | MAYARA DE OLIVEIRA DALTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE KENNEDY MATHEUS DE OLIVEIRA SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORAIS,VISTO QUE O PACIENTE É PORTADOR DE AUTISMO E PÓS PERDA DE PESO ACENTUADA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003732 | 17/04/2024 | 149.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de agua mineral, destinadas a secretaria de assistencia social para atender demanda da referida secretaria. Conforme documento. Licitação PP 73/2022, CTR nº 040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/04/2024 | 400.00 | 00009752598498 | JOSE CLAUDIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003739 | 17/04/2024 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria municipal de ação social, para realização das atividades de trabalho(3 maquinas),no período de 20/03/2024 a 20/04/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003752 | 17/04/2024 | 22525.48 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO FEIJAO, ARROZ, ACUCAR, AVEIA, MACARRAO, OVOS, OLEO DE SOJA, MARGARINA, FRANGO, LINGUICA, CARNE BOVINA, VINAGRE, FLOCAO DE MILHO, SALSICHA ENTRE OUTROS, DESINADOS A PREPARO DE REFEICOES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA COZINHA COMNITARIA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PP N° 009/2023 E CONTRATO Nº0074/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003753 | 17/04/2024 | 45255.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO ALIMENTOS FRIOS, CARME BOVINA, FRANGO LINGUCA DE FRANCO E LINGUICA CALABRESA ENTRE OUTROS, DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE PESSOAS EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/04/2024 | 300.00 | 00050212060449 | ANTONIA SINFRONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/04/2024 | 700.00 | 00011905754779 | WILKINSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/04/2024 | 300.00 | 00071426737459 | JOÃO EDUARDO TRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/04/2024 | 500.00 | 00012792991429 | MIQUEIAS DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/04/2024 | 400.00 | 00009500233452 | JEANGLESON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/04/2024 | 300.00 | 00070955103428 | KAWER DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/04/2024 | 300.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/04/2024 | 400.00 | 00014357618479 | MATHEUS EMILIANO DA COSTA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/04/2024 | 300.00 | 00028831225472 | EDUARDO GRACINDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/04/2024 | 300.00 | 00083245499272 | JOCILENE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/04/2024 | 300.00 | 00007934656483 | FABIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/04/2024 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/04/2024 | 300.00 | 00097779954404 | MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/04/2024 | 300.00 | 00004817812427 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/04/2024 | 300.00 | 00004152133473 | ROSILENE LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/04/2024 | 300.00 | 00010768790476 | MILENA BRAZ DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/04/2024 | 300.00 | 00008741793439 | JESSICA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003710 | 17/04/2024 | 667.50 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pães, destinados a secretaria de educação para produção de merenda servida aos alunos do ensino municipal (escolas, creches, cmei's). Processo licitatorio PP 09/2023 ctr 70/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003718 | 17/04/2024 | 278.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA QFL-4B01. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/04/2024 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO CASA DE APOIO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003725 | 17/04/2024 | 2599.95 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN/NEOBUS DE PLACA QSF-0083 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 187/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003742 | 17/04/2024 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria municipal de educação, para realização das atividades de trabalho(2 maquinas),no período de 20/03/2024 a 20/04/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0003743 | 17/04/2024 | 51869.37 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos do imovel onde funciona a creche municipal JULIETA FRANCISCA DA SILVA, sendo essa a ultima medicao dessa execuçãção e 23ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0003747 | 17/04/2024 | 19852.12 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos no imovel onde funciona a escola municipal JOSE FERNANDO BARBOSA, sendo essa 1ª medição final dessa execuçãção e 24ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003754 | 17/04/2024 | 163059.71 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003741 | 17/04/2024 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria de finanças e planejamento, para realização das atividades de trabalho(2 maquinas),no período de 20/03/2024 a 20/04/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003729 | 17/04/2024 | 509.72 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda da referida secretaria. Conforme documento. Licitação PP 73/2022, CTR nº 040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0003737 | 17/04/2024 | 5600.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA 08203506488 | Valor que se empenha para atender despesa referente prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, limpeza e instalação de aparelhos de ar condicionado, junto à secretaria municipal de administração ref março/2024. Conforme documento. Licitação PP 57/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003749 | 17/04/2024 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria de Administração, para realização das atividades de trabalho(4 maquinas),no período de 20/03/2024 a 20/04/2024,conforme documentação em | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO DIAGNÓSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/04/2024 | 11700.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para prestação de serviços junto a secretaria de saude, a fim de realizar 180 (cento e oitenta) exames de mamografia bilateral para rastreamento do cancer de mama no publico feminino. Conforme documento. OSPP 12/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003723 | 17/04/2024 | 1170.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MODELO/SPIN DE PLACA RLZ-0D94. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003730 | 17/04/2024 | 524.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de agua mineral, destinadas a secretaria de saude para atender demanda da referida secretaria. Conforme documento. Licitação PP 73/2022, CTR nº 040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/04/2024 | 3894.00 | 09303967000117 | ORTOPAR COM. APAR. ORT. HOSP. CIRUR LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de uma cadeira de rodas especifica a fim de realozar doação em beneficio do menor PAULO EDURADO DE LIMA pois o mesmo é portador de paralisia infantil. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0003744 | 17/04/2024 | 66854.93 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos do imovel onde funciona a unidade basica de saude UBS-MATA REDONDA, sendo essa a ultima medição dessa execuçãção e 26ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0003745 | 17/04/2024 | 29709.70 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos do imovel onde funciona a unidade basica de saude UBS-ACAIS, sendo essa a ultima medição dessa execuçãção e 25ª medição dos serviços prestados no contrato 143/2022 do processo licitatorio ARP 02/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003755 | 17/04/2024 | 2518.50 | 34846421000150 | BRUNA CARTAXO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE CAMISA UNIFORME DE MALHA ALGODÃO,TAMANHOS VARIADOS E MANGAS CURTAS,PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMINHADA EM ALUSÃO AO ABRIL AZIL,DANDO ENFASE A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003756 | 17/04/2024 | 9971.06 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003757 | 17/04/2024 | 20816.67 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DE MATA REDONDA-PA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003758 | 17/04/2024 | 72093.99 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DE ALHANDRA ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/04/2024 | 1600.00 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORACOES E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PECAS PARA ORGANIZACAO DE EVENTO ALUSIVO A CAMINHADA DENOMINADA MARCHA DOS AUTISTAS E DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA, ABRIL AZUL, QUE SE REALIZARA NO DIA 19 DO MES CORRENTE. 19/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/04/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de software de gestão publica junto a secretaria de saude para controle da farmacia . Conforme documento. Ref mes de fevereiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/04/2024 | 1600.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de software de gestão publica, para controle de almoxarifado e manutenção/hospedagem do site institucional deste municipio. Conforme documento. Ref Março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/04/2024 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de software de gestão publica junto a secretaria de finanças, para controle de pagamentos/despesas. Conforme documento. Ref mes de Março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/04/2024 | 6930.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 7.000 COPOS DE ÁGUA MINERAL 200ml,DESTINADOS AOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/04/2024 | 9660.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO ESPECIALIZADA,COORDENADORES E ASSESSORIAS TECNICAS,PARA REALIZAÇÃO DE CORRIDA DE RUA,EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/04/2024 | 9660.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA(LARGADA E CHEGADA),CHIPS DE USO UNICO,NUMEROS DE PEITO PERSONALIZADOS,PONTOS DE CONTROLE DE LARGADA E CHEGADA,ALEM DE RELOGIO LUMINOSO,PARA ATENDER A DEMANDA DA TRADICIONAL CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/04/2024 | 350.00 | 00084032820449 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/04/2024 | 300.00 | 00001643744429 | MATEUS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/04/2024 | 300.00 | 00006246075428 | GIVALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/04/2024 | 500.00 | 00082978832487 | MARIA DO CEU L. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/04/2024 | 500.00 | 00004002078426 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/04/2024 | 300.00 | 00071212488407 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/04/2024 | 200.00 | 00072651393487 | PEDRO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/04/2024 | 300.00 | 00005584328405 | MARCIO LUIS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/04/2024 | 800.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de software de gestão publica junto a secretaria de transportes, para controle de frota. Conforme documento. Ref mes de Março/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/04/2024 | 2160.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM AQUISIÇÃO DE VAÇINA AFTOSA PARA APLICAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO REBANHO DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,PARA COMBATE A FEBRE AFTOSA,DE RESPONSABILDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/04/2024 | 345.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAL DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/04/2024 | 202.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/04/2024 | 173.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/04/2024 | 161.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata redonda,referente ao mês de Março/2024, Conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/04/2024 | 244.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/04/2024 | 334.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS MATA REDONDA,,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/04/2024 | 48.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/04/2024 | 88.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/04/2024 | 1200.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTACAO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA DOADA PELO DNOCS, A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/04/2024 | 4800.00 | 49516120000135 | 49.516.120 JOSUELLYSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço na producao de lanches com sucos incluso, para atender a demanda da equipe da secretaria municipal de transito (SMTRANS), conforme OSPP Nº 0001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/04/2024 | 193.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/04/2024 | 400.00 | 00005331422373 | VALMIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/04/2024 | 500.00 | 00071133247466 | JOSENILDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/04/2024 | 350.00 | 00011238133452 | MARIA JOSE DA SILVA APOLINARIO ENOQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/04/2024 | 400.00 | 00070634652443 | LUCAS ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/04/2024 | 300.00 | 00023503262415 | JOSE JUVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/04/2024 | 300.00 | 00037449613468 | SEBASTIAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/04/2024 | 500.00 | 00014877692452 | ERONILDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/04/2024 | 300.00 | 00001453400400 | DIOGO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/04/2024 | 300.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/04/2024 | 500.00 | 00084039825420 | ANTONIO FRANCA FIDELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/04/2024 | 250.00 | 00089872169420 | LUCINALVA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELTRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/04/2024 | 300.00 | 00007512730403 | VERA LUCIA DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/04/2024 | 300.00 | 00070207420416 | KAROLAINE DIAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/04/2024 | 300.00 | 00071756274401 | BRENO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/04/2024 | 300.00 | 00010451967461 | ANDERSON BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/04/2024 | 400.00 | 00004801388426 | JOSELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/04/2024 | 400.00 | 00072650362472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/04/2024 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/04/2024 | 350.00 | 00061112038434 | IRENILTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/04/2024 | 300.00 | 00070805745440 | ADRIANO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/04/2024 | 300.00 | 00002903969485 | SUELI DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/04/2024 | 400.00 | 00070083497420 | ANA CAROLINE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/04/2024 | 300.00 | 00008665822402 | OSEMIR SEVERINO CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/04/2024 | 300.00 | 00011077257473 | ELANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/04/2024 | 250.00 | 00071799665410 | YHASMIN VITORIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | ATIVIDDES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/04/2024 | 269.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/04/2024 | 2400.00 | 30791904000143 | CASA PRATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLASTICAS PET C/TAMPA 1 LT, DESTINADA A DISTRIBUICAO GRATUITA EM OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/04/2024 | 5425.00 | 40869139000190 | 40.869.139 KATIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCAO DE UM BOLO DE 150KG, DESTINADO A SER DISTRIBUIDO PARA POPULACAO EM ALUSAO A FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/04/2024 | 1500.00 | 00051855542404 | JOSE MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR PARA REPAROS E MANUTENCAO NO ESTADIO DE FUTEBOL OM SILVAO, SITUADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNMICIPIO DE ALHANDRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/04/2024 | 9800.00 | 13763251000170 | DB MOTO PECA SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 04 (quatro) bicletas MTB em aluminio aro 29 destinada a secretaria de cultura e esportes, a fim de premiar os participantes vencedores do passeio ciclistico em alusão ao aniversario de emancipação politica municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/04/2024 | 736.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO PELO SERVIXOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROJETO GAROTO CIDADAO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/04/2024 | 3000.00 | 00004541821478 | CIBELLE PRISCILLA MANGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para atender despesa, para prestação de serviços de assessoria tecnica para elaboração de projeto de regularização fundiaria de interesse social - REURB-S, de acordo com a lei federal nº 13.465/2017, a fim de alcançar a redução do deficit habitacional deste municipio de Alhandra-PB. Conforme OSPP nº 003/2024, mes de abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/04/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROJETO GAROTO CIDADAO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0003841 | 19/04/2024 | 11000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TÉCNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE E ASSESSORAMENTO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/04/2024 | 2915.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/04/2024 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA EDUCAÇÃO(MATERIAL DE DECORAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/04/2024 | 85.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA EDUCAÇÃO(MATERIAL DE DECORAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/04/2024 | 59.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003848 | 19/04/2024 | 443.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACA QSE-5916, CONFORME CONTRATO NUMERO 00187/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003851 | 19/04/2024 | 924.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACA QSE-5916, CONFORME CONTRATO NUMERO 00187/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/04/2024 | 233.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Abril/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/04/2024 | 31.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/04/2024 | 780.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA ESCOLA JOSE FERNANDES BARBOSA NO BAIRRO DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/04/2024 | 107.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/04/2024 | 1500.00 | 00002614886432 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa, para prestação de serviços para produção de 2.500 salgados, destinados a secretaria de educação servido no encerramento da caminhada alusiva ao TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA (TEA). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/04/2024 | 552.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS/PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/04/2024 | 702.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003830 | 19/04/2024 | 1400.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços de consultoria do E-social tendo como objetivo o diagnostico de obrigações trabalhistas, previdenciarias e fiscais e demais atividades correlatas a folha de pagamento e obrigações trabalhistas. Conforme contratao nº 0110/2024, relativo mes de abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/04/2024 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000642022 | 0003865 | 19/04/2024 | 10380.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 06 nonotores led 19"5, e 05 impressora multifuncional jato de tinta, destinados a atender a memanda de melhor efetivacao das atividdes desempenhadas pela secretaria de administracao desta edilidade, Conforme contrato nº 006/2024 e pregao 0064/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0003866 | 19/04/2024 | 6901.61 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisição de material de informatica diverss, destinados para atender a demanda de mehor efetivacao das atividades desempenhadas pela secretaria municipal de adminitracao e diversos orgaos desta edilidade, conforme contrato nº 006/2024 e pregao 0061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003869 | 19/04/2024 | 3198.31 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PLACA OGA-9H46. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/04/2024 | 3000.00 | 12705993000186 | 12.705.993 EDNALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE 15 UNIDADES DE BOLSAS TRANSPARENTES PARA ENTREGA AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM EM ALUSAO A SEMANA DA ENFERMAGEM QUE ACONTECERA ENTRE 12 E 20 DE MAIO DO CORRENTE AN O/2024, CONFORME OSPP Nº 013/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/04/2024 | 270.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/04/2024 | 230.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/04/2024 | 1079.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/04/2024 | 408.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003854 | 19/04/2024 | 35775.76 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico odontologico, destinados a ao uso nos consultorios de dodntologia da atencao basica, deste municipio, conforme contrato nº 00019/2024 e pregao eletronico 00029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/04/2024 | 938.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF CENTRO I,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/04/2024 | 941.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/04/2024 | 811.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/04/2024 | 1280.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/04/2024 | 323.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003868 | 19/04/2024 | 262.15 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA QSE-7984, LICTAÇÃO PE 012/2023 CONTRATO 00187/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003883 | 22/04/2024 | 75200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que ora se empenha para atender as despesas da folha de pagamento dos profissionais medicos da policlinica municipal e clinica da mulher do municipio de Alhandra-PB,(cardiologia, cirurgiao geral, clinico geral, dermatologia e endocrinologia). Relativo ao mes de MARÇO/2024. Conforme chamada publilca nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003887 | 22/04/2024 | 106080.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, ref. prestação de serviço junto à secretaria de saude, para pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante fins de semana e feriados, contando com 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003892 | 22/04/2024 | 72000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, ref. prestação de serviço junto a secretaria de saude, para pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no SAMU, durante fins de semana e dias de semana, sendo 1 (um) medico por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003893 | 22/04/2024 | 129600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no Programa da Atenção Primaria deste municipio (psf's). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003894 | 22/04/2024 | 87500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, visando pagamento de prestação de serviço à secretaria de saude, para pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (ginecologia, otorrinolaringologia, neurologia, ortopedia e gastroenterologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 002/2022. Ref. mes de MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003895 | 22/04/2024 | 155000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com folha de pagamento dos profissinais medicos da policlinica municipal e clinica da mulher do municipio de Alhandra-PB, (psiquiatria,oftalmologia, urologia, reumatologia, ultrasonografia, mastologia) relativo ao mes de MARÇO/2024. Conforme chamada publilca nº 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003897 | 22/04/2024 | 135960.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, ref. prestação de serviço junto à secretaria de saude, para pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante a semana (seg a sex), contando com 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003878 | 22/04/2024 | 1600.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços de consultoria do E-social tendo como objetivo o diagnostico de obrigações trabalhistas, previdenciarias e fiscais e demais atividades correlatas a folha de pagamento e obrigações trabalhistas. Conforme contratao nº 0110/2024, relativo mes de MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/04/2024 | 1890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com prestação de serviço, referente o desenvolvimento, preparação de dados e documentos visando a geração de folha de pagamento desta edilidade, relativo ao mes de marco/2024, conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/04/2024 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO DE CARVALHO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/04/2024 | 3451.00 | 24975586000178 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL PARA UNIDADES ESCOLARES E OUTROS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO TAMBEM DE OUTROS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTRUTURA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0003900 | 22/04/2024 | 105802.85 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais de expediente diversos destinados a secretaria de educação, a fim de atender demanda para realização das atividades da secretaria e escolas publicas deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Licitação PP 04/2023 e contrato 15/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003902 | 22/04/2024 | 5302.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-2796. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003903 | 22/04/2024 | 1101.86 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-2796. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/04/2024 | 25505.47 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (frutas, legumes, verduras) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas ecolas deste municipio. Processo licitatorio chamada publica 05/2023 CTR 112/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/04/2024 | 384.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES PUBLICO ELETIVO (ELEITOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/04/2024 | 400.00 | 00073942413434 | EDSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/04/2024 | 300.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/04/2024 | 400.00 | 00001821732405 | MARIA JOSE ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/04/2024 | 400.00 | 00079870961487 | NATIVE BENTO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/04/2024 | 400.00 | 00010181804433 | DEBORA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/04/2024 | 300.00 | 00005490574470 | EVAMDOP RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/04/2024 | 300.00 | 00070777667487 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/04/2024 | 300.00 | 00004744017401 | MARIA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/04/2024 | 400.00 | 00071423635418 | LARISSA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/04/2024 | 300.00 | 00063897520591 | DILMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/04/2024 | 300.00 | 00001273882490 | NACYLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/04/2024 | 250.00 | 00070162309457 | FAGNER NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/04/2024 | 500.00 | 00070130430447 | CESAR RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/04/2024 | 500.00 | 00006680383498 | CHARLES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/04/2024 | 300.00 | 00007166442409 | SILVANA DA SILVA MARCIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/04/2024 | 300.00 | 00006754261463 | RITA DE CASSIA FELIZARDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS AIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/04/2024 | 300.00 | 00006128757413 | JEIDSON ANDERSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA AÇÃO DE MAMOGRAFIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/04/2024 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/04/2024 | 500.00 | 00071138607452 | KAROLAYNE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/04/2024 | 400.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/04/2024 | 400.00 | 00058155317404 | JOACIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/04/2024 | 400.00 | 00000793831490 | HELENO VEIEIRA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/04/2024 | 400.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBRÓSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/04/2024 | 350.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/04/2024 | 500.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/04/2024 | 250.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/04/2024 | 200.00 | 00016039632437 | LUAN ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/04/2024 | 200.00 | 00072098294409 | EVELLYN SEBASTIAO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/04/2024 | 300.00 | 00071791204481 | BARBARA KALIENY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/04/2024 | 500.00 | 00007298356429 | ELIZABETE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/04/2024 | 250.00 | 00003871034495 | FABIO JOSE SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/04/2024 | 300.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/04/2024 | 500.00 | 00006487056413 | MARIA SEVERINA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/04/2024 | 300.00 | 00001952907470 | JOSE AILTON BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/04/2024 | 300.00 | 00071392097401 | MATIAS JOSE DA SILVA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/04/2024 | 200.00 | 00008527783410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/04/2024 | 400.00 | 00070681892455 | IAGO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/04/2024 | 300.00 | 00012972250400 | WAGTON JOSE DE LUNA BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO E DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/04/2024 | 500.00 | 00007625772403 | SICLEIDE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/04/2024 | 350.00 | 00071690623489 | RUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/04/2024 | 400.00 | 00003875959450 | ERONILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/04/2024 | 300.00 | 00092924590400 | CLEONILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/04/2024 | 500.00 | 00070087935457 | MARIA GICIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/04/2024 | 141.20 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Abril/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/04/2024 | 500.00 | 00070059061448 | JOSE JEFFERSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/04/2024 | 500.00 | 00014545016421 | JEANDERLYNE DA SILVA ROZENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/04/2024 | 500.00 | 00014336930465 | VITORIA DA SILVA ROZENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/04/2024 | 300.00 | 00071262174473 | ERINALDO VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/04/2024 | 400.00 | 00097779920410 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/04/2024 | 300.00 | 00004873487455 | MARIA DA PENHA GOMES ROLINDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/04/2024 | 400.00 | 00005540440480 | ALEX RICARDO DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/04/2024 | 300.00 | 00055449107404 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/04/2024 | 300.00 | 00070207401462 | LUCAS VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003949 | 25/04/2024 | 3884.51 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA USUARIA EDILEUZA DE LIMA SILVA,QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003950 | 25/04/2024 | 115.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA USUARIA EDILEUZA DE LIMA SILVA,QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 25/04/2024 | 7489.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/04/2024 | 54987.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/04/2024 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/04/2024 | 129071.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/04/2024 | 32992.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/04/2024 | 25505.47 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (frutas, legumes, verduras) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas ecolas deste municipio. Processo licitatorio chamada publica 05/2023 CTR 112/2024. Conforme documento. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003956 | 25/04/2024 | 290.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 REGISTRO DE GÁS EM ALUMINIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003958 | 25/04/2024 | 261.30 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTENOR FERREIRA DA SILVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003959 | 25/04/2024 | 1072.85 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPARO ELETRICO E HIDRAULICO ONDE FUNCIONARA O CMDCA,NUCA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003960 | 25/04/2024 | 24.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPARO ELETRICO E HIDRAULICO ONDE FUNCIONARA O CMDCA,NUCA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 25/04/2024 | 1034823.43 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/04/2024 | 144689.72 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PESSOAL INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/04/2024 | 340221.88 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003953 | 25/04/2024 | 297.33 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material hidraulico a fim de atender demanda da secretaria de esportes para manutenção do imovel do estadio o Wilsão. Conforme documento. Licitação PP 05/2023 contrato 41/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003954 | 25/04/2024 | 44.45 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL O WILSÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003955 | 25/04/2024 | 3382.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais (tintas) a fim de atender demanda da secretaria de esportes para manutenção dos campos de futebol municipais. Conforme documento. Licitação PP 05/2023 contrato 41/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003985 | 25/04/2024 | 921.33 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0003946 | 25/04/2024 | 9633.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E SETORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0003947 | 25/04/2024 | 4630.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICTAÇÃO E CONTRATOD,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 25/04/2024 | 138891.88 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003986 | 25/04/2024 | 501.85 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003978 | 25/04/2024 | 595.75 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SUB PREFEITURA EM MATA REDONDA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 25/04/2024 | 21096.29 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003975 | 25/04/2024 | 1002.73 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003982 | 25/04/2024 | 117.10 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003983 | 25/04/2024 | 387.61 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/04/2024 | 21994.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003948 | 25/04/2024 | 7500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA/PB, PARA ASSEGURAR QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS VITAIS CONTINUEM A FUNCIONAR SEM INTERRUPCAO. LICITAÇÃO PP 19/2023/CONTRATO Nº 0172/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0003962 | 25/04/2024 | 4395.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais graficos (blocos receituarios, blocos requisições e outros), destinados a secretaria de saude a fim de atender demanda da Policlinica municipal para desempenho das atividades de trabalho. Conforme documento. Licitação ARP 01/24 ctr. 102/24. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0003963 | 25/04/2024 | 2507.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais graficos (blocos receituarios, blocos requisições, fichas e outros), destinados a secretaria de saude a fim de atender demanda do CAPS municipal para desempenho das atividades de trabalho. Conforme documento. Licitação ARP 01/24 ctr. 102/24. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0003964 | 25/04/2024 | 2583.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais graficos (blocos receituarios, blocos requisições de exames e outros), destinados a secretaria de saude a fim de atender demanda do PA (PRONTO ATENDIMENTO) em Mata Redonda para desempenho das atividades de trabalho. Conforme documento. Licitação ARP 01/24 ctr. 102/24. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0003966 | 25/04/2024 | 4510.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais graficos (blocos receituarios, blocos requisições e outros), destinados a secretaria de saude a fim de atender demanda do HOSPITAL municipal para desempenho das atividades de trabalho. Conforme documento. Licitação ARP 01/24 ctr. 102/24. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0003968 | 25/04/2024 | 510.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviços junto a secretaria de saude, referente confecção de materiais graficos (blocos formatos) a fim de atender demanda do SAMU para desempenho das atividades de trabalho. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0003969 | 25/04/2024 | 510.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviços junto a secretaria de saude, referente confecção de materiais graficos (blocos formatos) a fim de atender demanda do CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA para desempenho das atividades de trabalho. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0003970 | 25/04/2024 | 510.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviços junto a secretaria de saude, referente confecção de materiais graficos (blocos formatos) a fim de atender demanda do CEO (CENTRO DE ESPECIALIADADES ODONTOLOGICAS) para desempenho das atividades de trabalho. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0003971 | 25/04/2024 | 5450.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviços junto a secretaria de saude, referente confecção de materiais graficos (blocos, folders e panfletos) a fim de atender demanda da VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOSES para desempenho das atividades de trabalho. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003981 | 25/04/2024 | 2246.88 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (CGM). LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/04/2024 | 121866.96 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/04/2024 | 24209.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003977 | 25/04/2024 | 724.45 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/04/2024 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0003951 | 25/04/2024 | 97380.70 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de pavimentação asfaltica em ruas do distrito de Mata Redonda sendo essa a 6ª medição dessa execuçãção e medição unica desse serviço prestado no contrato 143/2022 do processo licitatorio ARP 02/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003957 | 25/04/2024 | 842.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais (tintas) a fim de atender demanda da secretaria de infraestrutura para pintura de meio-fio das ruas do municipais. Conforme documento. Licitação PP 15/2023 contrato 36/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003961 | 25/04/2024 | 87.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DE MEIO-FIO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/04/2024 | 61054.31 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003952 | 25/04/2024 | 3168.11 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E RAIZES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 25/04/2024 | 17223.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/04/2024 | 124.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´ÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA(ÁGUAS LINDAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/04/2024 | 110.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´ÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA(ÁGUAS LINDAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/04/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ESPORTES E SEINFRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004050 | 26/04/2024 | 7554.75 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PLACA OFE-3463, CONFORME CONTRATO NUMERO 00187/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004051 | 26/04/2024 | 3512.63 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PLACA OFE-3463. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/04/2024 | 2259.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, (SCFV) SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/04/2024 | 39.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS(MATERIAL DE DESCARTE),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/04/2024 | 9272.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004078 | 26/04/2024 | 2491.76 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CONTRATO 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004081 | 26/04/2024 | 9666.10 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CONTRATO 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004084 | 26/04/2024 | 7478.87 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CONTRATO 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022023 | 0004109 | 26/04/2024 | 32867.16 | 22635788000145 | M3 CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços à secretaria de infraestrutura, referente 6ª (SEXTA) medição de serviços de recuperação de pavimentação em paralelepipedos e drenagens de ruas. Conforme documento. Processo licitatorio Concorrencia 02/2023 contrato 05/2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0004110 | 26/04/2024 | 100263.20 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para pagamento do 4º (QUARTO) boletim de medição de serviços realizado de manutenção/reforma no cemiterio publico municipal localizado no distrito de Mata Redonda neste municipio. Processo licitatorio TP 03/2023 contrato 216/2023. Conforme documento. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004118 | 26/04/2024 | 30345.07 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de serviços urbanos na area de residuos solidos, para destinação do lixo domiciliar coletado neste municipio no no periodo de 26/03 a 25/04/2024. Conforme documento. Licitação inex 05/2021 contrato 36/21 3º termo aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004089 | 26/04/2024 | 1056.10 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CTR 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004092 | 26/04/2024 | 1735.09 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CTR 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/04/2024 | 362.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/04/2024 | 602.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO COMPAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO FATURADO PELO PERIODO DE(96 DIAS),NA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/04/2024 | 565.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO COMPAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NÃO FATURADO PELO PERIODO DE(90 DIAS),NA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/04/2024 | 29437.29 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004086 | 26/04/2024 | 598.92 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CTR 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004087 | 26/04/2024 | 2134.56 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CTR 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004088 | 26/04/2024 | 1108.47 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CTR 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/04/2024 | 3000.00 | 32845972000173 | ENNOVE -CONSULTORIA, SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviços, junto a secretaria de infraestrutura, para elaboração de peças tecnicas de engenharia para atender restrições constantes do SIMEC, 2ª prestação. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/04/2024 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/04/2024 | 18413.82 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAN). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/04/2024 | 33096.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/04/2024 | 30567.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTADOS NO CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/04/2024 | 54076.02 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/04/2024 | 34371.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOTADOS NO SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/04/2024 | 300255.81 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | EMP EM SUBSTITUIÇÃO A NE 966. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/04/2024 | 20665.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOTADOS NOS PSF'S. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/04/2024 | 31451.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO-PA) MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/04/2024 | 440.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/04/2024 | 1287.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/04/2024 | 6864.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOTADOS NO PROGRAMA NASF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/04/2024 | 741.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/04/2024 | 206369.36 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/04/2024 | 3582.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/04/2024 | 270.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/04/2024 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/04/2024 | 4134.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/04/2024 | 62162.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOTADOS NA POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/04/2024 | 304.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/04/2024 | 118815.87 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/04/2024 | 25298.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS VEICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004046 | 26/04/2024 | 187.09 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA QSE-7984, CONFORME CONTRATO NUMERO 00187/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004052 | 26/04/2024 | 136.95 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA QSB-3286, CONFORME CONTRATO NUMERO 00187/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004053 | 26/04/2024 | 628.58 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA QSB-3286. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004104 | 26/04/2024 | 8044.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais de expediente para atender demanda do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, para efetivação das atividades de trabalho. Conforme documento. Licitação PP 04/23 ctr. 15/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004106 | 26/04/2024 | 9213.15 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de saude para atender demanda dos serviços municipais de saude para efetivação das atividades de trabalho. Conforme documento. Licitação PP 04/23 ctr. 15/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/04/2024 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/04/2024 | 2442.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/04/2024 | 2273.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA AONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/04/2024 | 239.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/04/2024 | 2824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSOES ESPECIAIS EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/04/2024 | 17575.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS VEICULADOS A PROPRIA SEDE ENTRE OUTROS SETORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/04/2024 | 2189.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS/PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004117 | 26/04/2024 | 1603.20 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de administração para atender demanda das repartições publicas municipais para efetivação das atividades de trabalho. Conforme documento. Licitação PP 04/2023 ctr 15/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/04/2024 | 13811.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/04/2024 | 200.00 | 00007817620490 | MARCIO DAHRLEY PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 2° FASE VETERANOS DE SUBAUMA,REFERENTE AO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE EMANICIPAÇÃO POLITICA NO ESTADIO O PEDROSÃO NO DIA 14 ABRIL EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/04/2024 | 100.00 | 00070794652492 | GILMANSKY COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 1° FASE VETERANOS DE SUBAUMA,REFERENTE AO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE EMANICIPAÇÃO POLITICA NO ESTADIO O PEDROSÃO NO DIA 14 ABRIL EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/04/2024 | 1200.00 | 00073213667404 | SERAFIM CAETANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 2° LUGAR VETERANOS DE SUBAUMA,REFERENTE AO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE EMANICIPAÇÃO POLITICA NO ESTADIO O PEDROSÃO NO DIA 14 ABRIL EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/04/2024 | 2000.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 1° FASE VETERANOS DE SUBAUMA,REFERENTE AO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE EMANICIPAÇÃO POLITICA NO ESTADIO O PEDROSÃO NO DIA 14 ABRIL EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/04/2024 | 9000.00 | 42850004000109 | S P CONFECCOES E SINALIZACOES LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, com servicos prstados na confeccao de 300 camisas personalizadas com logomarca da tradicional festa de emancipacao politica deste municipio de Alhardra, conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/04/2024 | 9520.00 | 36195152000134 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDALHAS EM ACRILICO TRANSPARENTE, RESINADAS COM FITAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA/2024, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/04/2024 | 9900.00 | 54392318000194 | SM SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 55 SEGURANCAS DESARMADOS, QUE DISPONIBILIZE HOMENS/MULHERES DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS, OS QUAIS ATUEM COM DETECTORES DE METAIS, MUNIDO DE RADIOS DE COMUNICACAO E TONFA, PARA ATUAR NA FESTA EM COMEMORACAO AOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO (24/04/2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/04/2024 | 4800.00 | 35628090000144 | BRUNA NAYARA DOS SANTOS 09080594423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA PROFISSIONAIS CIVIS UNIFORMIZADOS, PARA ATUAR NO COMBATE A INCENDIOS, NA FESTA EM COMEMORACAO AOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/04/2024 | 3570.00 | 36195152000134 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDALHAS EM ACRILICO TRANSPARENTE, MEDINDO 11cm, DESTINADA A TENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO PERIODO DO MES DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/04/2024 | 7280.05 | 53119639000157 | HALLIDA GOMES DE ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO, PLACAS DE SINALIZACAO E ILUMINACAO DE EMERGENCIA E EXTINTOR EM PO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FESTA EM COMEMORACAO AOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/04/2024 | 9200.00 | 46791658000160 | 46.791.658 JONATHAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS, DEVIDAMENTE CAPACITADOS NA PRESTACAO DE PRIMEIROS SOCORROS , COM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AB RIL/2024, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/04/2024 | 4500.00 | 36195152000134 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO 46 TROFEUS EM MDF, PERSONALIZADOS PARA PREMIACAO NA REALIZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA E TORNEIO DE FUTVOLEI, EM COMEMORACAO AOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004113 | 26/04/2024 | 22200.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE BUFFET PARA CONVIDADOS DURANTE COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 13/23 CTR 116/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/04/2024 | 427.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA OLIVIA CORREIA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/04/2024 | 127.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Abril/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/04/2024 | 1063.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/04/2024 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/04/2024 | 19371.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS VEICULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS E OUTRAOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004048 | 26/04/2024 | 207.06 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA QSE-5916, CONFORME CONTRATO NUMERO 00187/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004054 | 26/04/2024 | 924.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA QSE-5916, CONFORME CONTRATO NUMERO 00187/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004055 | 26/04/2024 | 443.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA QSE-5916. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/04/2024 | 695.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO PELO SERVIXOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROJETO GAROTO CIDADAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/04/2024 | 88.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROJETO GAROTO CIDADAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/04/2024 | 8.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES PUBLICO ELETIVO (ELEITOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/04/2024 | 815.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES PUBLICO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/04/2024 | 17.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022021 | 0004108 | 26/04/2024 | 3850.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO ESTADUAL. REF ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0004119 | 26/04/2024 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | Valor que se empenha para atender despesa com locação de softawares de administração publica SIAFIC, administração financeira e controle, e manutenção do portal da transparencia fiscal, junto a esta edilidade. Ref abril/2024.Conforme documento. PP 39/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/04/2024 | 12044.83 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | ATIVIDDES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/04/2024 | 14120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/04/2024 | 200.00 | 00011603508414 | SANDRA BEATRIZ ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/04/2024 | 400.00 | 00008242729433 | JOSE ROBERTO GABIREL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/04/2024 | 300.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/04/2024 | 300.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/04/2024 | 265.00 | 00005130392442 | MARIA LUCIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/04/2024 | 200.00 | 00011511726423 | RYAN VINICIUS ANDRADE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/04/2024 | 135.00 | 00073880469415 | ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NO MOMENTO NÃO SÃO OFERTADOS PELO LABOLATORIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/04/2024 | 300.00 | 00016811424494 | PAULO RICARDO PESSOA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/04/2024 | 300.00 | 00007905279448 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/04/2024 | 400.00 | 00006109319465 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/04/2024 | 300.00 | 00061249840406 | LUIZ DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/04/2024 | 200.00 | 00007838818435 | LUCRECIA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/04/2024 | 500.00 | 00003518815490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FABIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/04/2024 | 300.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/04/2024 | 200.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/04/2024 | 400.00 | 00097779121453 | MARIA SENHORINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/04/2024 | 300.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/04/2024 | 300.00 | 00004480918442 | SILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/04/2024 | 400.00 | 00012293816435 | ELGA THAINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/04/2024 | 200.00 | 00006372886456 | MARIA PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/04/2024 | 200.00 | 00087338033404 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/04/2024 | 200.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/04/2024 | 200.00 | 00012408007461 | NAYHARA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/04/2024 | 300.00 | 00003541264403 | ADENILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/04/2024 | 400.00 | 00010158392400 | CLECIA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/04/2024 | 300.00 | 00001588048489 | AERINALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETIRCA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/04/2024 | 400.00 | 00006492587464 | JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/04/2024 | 200.00 | 00014779927404 | FERNANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/04/2024 | 200.00 | 00002375402405 | MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/04/2024 | 400.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/04/2024 | 1000.00 | 18208877000138 | JOSE VONALDO GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE OFICINAS OFERTADAS AOS GESTORES MUNICIPIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIABA, EM ASSEMBLEIA E FORUMNS, OCNFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/04/2024 | 500.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004094 | 26/04/2024 | 2463.15 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004095 | 26/04/2024 | 518.58 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/04/2024 | 500.00 | 00091672821487 | IVONETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/04/2024 | 300.00 | 00007237407473 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/04/2024 | 150.00 | 00017068883419 | MAXWELL LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/04/2024 | 300.00 | 00007060974407 | CREUZA FRANÇA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/04/2024 | 300.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/04/2024 | 300.00 | 00004501203412 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/04/2024 | 400.00 | 00087350980400 | VALDETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRFA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUEMNTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0004135 | 29/04/2024 | 6785.50 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de GAS P-13 e vasilhames de p13 vazio ativo, destinados a setores desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/04/2024 | 331.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1ª COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/04/2024 | 16.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1ª COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES ABRIL/2024 ANP - ROYALTIES DA ANP. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0004123 | 29/04/2024 | 5612.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de botijões de gás GLP, destinadas a secretaria de educação, para atender demanda da secretaria e escolas publicas municipais. Conforme documento. Licitação PP 73/2022 contrato 39/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/04/2024 | 532.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água a imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES (Administrativo), Referente ao mês de abril/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/04/2024 | 180.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água a imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES, Referente ao mês de abril/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/04/2024 | 31.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/04/2024 | 3540.00 | 42850004000109 | S P CONFECCOES E SINALIZACOES LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, na confeccao e fornecimento de 80 crachas com cordao personalizados, 02 lonas 4x2m, 01 5x2m e 01 por 5x2,50m, com logomarca da tradicional festa de emancipacao politica deste municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/04/2024 | 1360.00 | 42850004000109 | S P CONFECCOES E SINALIZACOES LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, na cnfeccao e fornecimento de 68 camisas personalizadas de futvolei com logomarca da tradicional festa de emancipacao politica, deste municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNCIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/04/2024 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0004131 | 29/04/2024 | 2684.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de botijões de gás GLP, destinadas a secretaria de administração, para atender demanda da secretaria e demais repartições municipais. Conforme documento. PP 73/2022 contrato 39/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/04/2024 | 273.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/04/2024 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM ABASTECIMENTO D"AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, NO POVOADO DE MATA REDONDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762022 | 0004133 | 29/04/2024 | 6754.54 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de medicamentos genericos e similares de A a Z da linha farma destinados a secretaria de saude, a fim de abastecer a farmacia basica visando disrtibuição gratuita a população. Conforme documento. Licitação PP 076/22 contrato 08/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762022 | 0004139 | 29/04/2024 | 16532.60 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de medicamentos ETICOS de A a Z da linha farma destinados a secretaria de saude, a fim de abastecer a farmacia basica visando disrtibuição gratuita a população. Conforme documento. Licitação PP 076/22 contrato 08/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004120 | 29/04/2024 | 368.95 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais de construção destinados a secretaria de serviços urbanos, a fim de realizar serviços de drenagem da comunidade "Buraquinho". Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/04/2024 | 205.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Alhandra. REF ABRIL/2024, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/04/2024 | 702.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE PALMEIRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004211 | 30/04/2024 | 677.68 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004215 | 30/04/2024 | 5562.27 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004218 | 30/04/2024 | 12899.00 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/04/2024 | 60999.97 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/04/2024 | 52369.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/04/2024 | 1219.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ESPORTES. REF O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004396 | 30/04/2024 | 4266.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PLACA OFE-3463. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004397 | 30/04/2024 | 1850.36 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PLACA ZMA-0002. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004400 | 30/04/2024 | 1734.62 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PLACA ZMA-0002. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004402 | 30/04/2024 | 1756.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PLACA RLX-1B39. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004200 | 30/04/2024 | 671.06 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de frutas e verduras, destinaddos ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos (scfv), para produção de refeicoes destinadas aos usuarios. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900032024 | 0004335 | 30/04/2024 | 97499.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisiçõa de veiculo destinado a secretaria de ação social e cidadania, a fim de de suprir demanda quanto a estruturação do sistema unico de assistencia social (SUAS) ficando lotado no centro de referencia da assistencia social (CRAS). Conforme documento. CTR 120/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 900032024 | 0004336 | 30/04/2024 | 97499.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisiçõa de veiculo destinado a secretaria de ação social e cidadania, a fim de de suprir demanda quanto a estruturação do sistema unico de assistencia social (SUAS) de proteção esocial, ficando lotado no centro de referencia especializado de assitencia social (CREAS). Conforme documento. CTR 120/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/04/2024 | 9130.92 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/04/2024 | 4726.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/04/2024 | 7575.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/04/2024 | 22150.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/04/2024 | 22526.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/04/2024 | 18114.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/04/2024 | 43906.65 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/04/2024 | 162566.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/04/2024 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO-ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/04/2024 | 66955.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/04/2024 | 8962.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/04/2024 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/04/2024 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 130-0), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/04/2024 | 30.00 | 00007724335427 | CARLOS RICARDO ALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE ISS A ESTA EDILIDADE E QUE ORA SE RESTITUI AO CREDOR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/04/2024 | 4.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. LC 198/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004160 | 30/04/2024 | 380.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFN-7794. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004186 | 30/04/2024 | 382.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA QSB-3286, CONFORME CONTRATO NUMERO 00187/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004227 | 30/04/2024 | 24217.66 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004229 | 30/04/2024 | 9655.99 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004230 | 30/04/2024 | 710.02 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0004353 | 30/04/2024 | 8840.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA 08203506488 | Emp em substituição a NE 3736. Valor que se empenha para atender despesa referente prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, limpeza e instalação de aparelhos de ar condicionado, junto à secretaria municipal de saude ref março/2024. Conforme documento. Licitação PP 57/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004387 | 30/04/2024 | 6496.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFS-2B52. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004389 | 30/04/2024 | 1283.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFS-2B52. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/04/2024 | 660.00 | 00006262439471 | SERGIO PAULINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de ABRIL/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/04/2024 | 660.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 06 (diárias), sendo 04 diarias com a finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município e 02 diarias na organização da festa de emanicipação politica de alhandra(24 de Abril), referente ao mês de Abril/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/04/2024 | 27376.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (MSTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/04/2024 | 660.00 | 00009471076498 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 06 (diárias), sendo 04 diarias com a finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município e 02 diarias na organização da festa de emanicipação politica de alhandra(24 de Abril), referente ao mês de Abril/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/04/2024 | 880.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 06 (diárias), sendo 04 diarias com a finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município e 02 diarias na organização da festa de emanicipação politica de alhandra(24 de Abril), referente ao mês de Abril/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/04/2024 | 660.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 06 (diárias), sendo 04 diarias com a finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município e 02 diarias na organização da festa de emanicipação politica de alhandra(24 de Abril), referente ao mês de Abril/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/04/2024 | 660.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 06 (diárias), sendo 04 diarias com a finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município e 02 diarias na organização da festa de emanicipação politica de alhandra(24 de Abril), referente ao mês de Abril/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/04/2024 | 660.00 | 00008427807422 | WEVERTON GOMES DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 06 (diárias), sendo 04 diarias com a finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município e 02 diarias na organização da festa de emanicipação politica de alhandra(24 de Abril), referente ao mês de Abril/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/04/2024 | 660.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 06 (diárias), sendo 04 diarias com a finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município e 02 diarias na organização da festa de emanicipação politica de alhandra(24 de Abril), referente ao mês de Abril/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/04/2024 | 660.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 06 (diárias), sendo 04 diarias com a finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município e 02 diarias na organização da festa de emanicipação politica de alhandra(24 de Abril), referente ao mês de Abril/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/04/2024 | 660.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 05 (diárias),na organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Março/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/04/2024 | 3692.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004179 | 30/04/2024 | 1785.15 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PLACA RLR-4C34, CONFORME CONTRATO NUMERO 00187/2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004182 | 30/04/2024 | 221.85 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PLACA RLR-4C34. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA RLR-4C34, PERRENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA RLR-4C74, PERRENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T. PARA ELABORACAO DE PROJETO DE CONTECAO DE TALUDES, TERRAPLENAGEM/ATERROS NA AREA DE IMPLANTACAO DA CRECHE/PRE-ESCOLA 001, OBRA 1011107, PAC2, NO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME DOCUMENTO Nº4477207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/04/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T. DE ANALISE DE LOCACAO E PROJETO ESTRUTURAL DE FUNCADOES PARA IMPLANTACAO DA CRECHE/PRE-ESCOLA 001, OBRA 1011107, PAC2, NO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME DOCUMENTO Nº4477141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/04/2024 | 45332.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/04/2024 | 30804.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/04/2024 | 34100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/04/2024 | 50519.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFP-6684, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Empregabilidade | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/04/2024 | 20892.50 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/04/2024 | 46600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/04/2024 | 22999.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/04/2024 | 246.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO COMPAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NÃO FATURADO,NA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004288 | 30/04/2024 | 207493.48 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais medicos hospitalares, destinados a secretaria de saude, para atender demanda no atendimento prestado a população nos serviços de saude municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 026/2023 contrato 115/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0004311 | 30/04/2024 | 5132.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de gás GLP, destinadas a secretaria de saude para atender demanda da referida secretaria e unidades de saude municipais. Conforme documento. Licitação PP 73/2022, CTR nº 039/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/04/2024 | 149026.38 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/04/2024 | 533.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QSA-4684, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004346 | 30/04/2024 | 3597.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO 02 APARELHOS DE AR CONDICONADO 9000 BTU PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/04/2024 | 172719.82 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/04/2024 | 32330.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/04/2024 | 97138.29 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/04/2024 | 89177.31 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL SAUDE DA FAMILIA (PSF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/04/2024 | 21262.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA-NASF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/04/2024 | 402.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QSD-6914, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA RLZ-0D94, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/04/2024 | 398.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QSE-7984, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/04/2024 | 42030.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/04/2024 | 47958.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/04/2024 | 35005.79 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFP-6694, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFN-7814, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFN-7794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/04/2024 | 44171.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSB). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/04/2024 | 329176.48 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | EMP EM SUBSTITUIÇÃO A NE 966. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/04/2024 | 60551.15 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE. PRONTO ATENDIMENTO-MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/04/2024 | 34952.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/04/2024 | 12284.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004401 | 30/04/2024 | 434.89 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA QSE-7984, CONFORME CONTRATO NUMERO 00187/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/04/2024 | 0.24 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DIFERENCA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/04/2024 | 53560.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/04/2024 | 23456.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/04/2024 | 225.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD, DE FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004190 | 30/04/2024 | 5380.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET IP, DEDICADO BANDA LARGA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE E REPARTIÇÕES PUBLICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS POR COMODATO.(MODEM/ROTEADOR). PP 02/22 2º ADITIVO. REF MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/04/2024 | 86221.48 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO ENTRE OUTRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/04/2024 | 70976.85 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO ENTRE OUTRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/04/2024 | 106304.03 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0004316 | 30/04/2024 | 540.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões vazios de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda da referida secretaria. Conforme documento. Licitação PP 72/2022, CTR nº 040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/04/2024 | 29774.44 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/04/2024 | 761.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS/PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004338 | 30/04/2024 | 1890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com prestação de serviço, referente locação de software para desenvolvimento, preparação de dados e documentos visando a geração de folha de pagamento desta edilidade. Conforme documentação. Licitação disp. 02/2024 ctr 109/24. Ref abril/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/04/2024 | 41800.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/04/2024 | 29100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/04/2024 | 160.00 | 00011607725410 | DIOGO COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON, REALIZADOS NO EVENTO DA FESTA EM COMEMORACAO AOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/04/2024 | 160.00 | 00011777840414 | JACKSON WERIK SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON, REALIZADOS NO EVENTO DA FESTA EM COMEMORACAO AOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/04/2024 | 160.00 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON, REALIZADOS NO EVENTO DA FESTA EM COMEMORACAO AOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/04/2024 | 475.00 | 00071690623489 | RUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON, REALIZADOS NO EVENTO DA FESTA EM COMEMORACAO AOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/04/2024 | 475.00 | 00071962435440 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON, REALIZADOS NO EVENTO DA FESTA EM COMEMORACAO AOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/04/2024 | 160.00 | 00009089510435 | MICHAEL GOMES DO ALTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON, REALIZADOS NO EVENTO DA FESTA EM COMEMORACAO AOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/04/2024 | 100.00 | 00008372119481 | ELIEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 1° FASE VETERANOS TABAJARA,REFERENTE AO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE EMANICIPAÇÃO POLITICA NO ESTADIO O PEDROSÃO NO DIA 14 ABRIL EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/04/2024 | 34120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/04/2024 | 24331.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/04/2024 | 6300.00 | 49516120000135 | 49.516.120 JOSUELLYSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes e cultura, referente produção e fornecimento de lanches e sucos, para atender a equipe de produção e segurança que atuaram durante as festividades de emancipação politica deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004375 | 30/04/2024 | 250000.00 | 39942698000108 | IL SHOWS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para contratação de banda artistica/musical "IGUINHO e LULINHA", a fim de realizar apresentação musical durante festividades em comemoração ao aniversario de emancipação politica deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Licitação Inex. 03/2024 CTR 114/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004378 | 30/04/2024 | 110000.00 | 07749170000112 | NOVIDADE MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para contratação de cantora artistica do segmento gospel "SARAH FARIAS", a fim de realizar apresentação musical durante festividades em comemoração ao aniversario de emancipação politica deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Licitação Inex. 02/2024 CTR 113/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0004380 | 30/04/2024 | 80000.00 | 26361026000159 | JP SHOWS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para contratação cantor artistico "JAPAOZIN", a fim de realizar apresentação musical durante festividades em comemoração ao aniversario de emancipação politica deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. Licitação Inex. 04/2024 CTR 118/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/04/2024 | 160.00 | 00012948785499 | GENEZES NOZON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARÇOM NO EVENTO DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/04/2024 | 160.00 | 00010882152467 | ESLEY RAMIRYS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARÇOM NO EVENTO DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/04/2024 | 10000.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA 89315855434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO PALCO, COM SOM. SISTEMA DE MESA DIGITAL E ILUMINACAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/04/2024 | 160.00 | 00012825011436 | FELLYPE LUAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARÇOM NO EVENTO DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/04/2024 | 475.00 | 00071810713439 | LEONARDA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARÇOM NO EVENTO DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/04/2024 | 475.00 | 00015934408470 | LIVIA MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARÇOM NO EVENTO DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/04/2024 | 160.00 | 00010831105437 | MATHEUS FELIPE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARÇOM NO EVENTO DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/04/2024 | 9000.00 | 36884182000158 | EDMILSON ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, para prestação de serviços junto a secretaria de esportes e cultura na qualidade de professor de musica na oficina de ritmos deste municipio, cujo foco é promover aprendizagem de percussão, sopro e canto popular. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/04/2024 | 1249.75 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/04/2024 | 1029.29 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS, EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO DIFERENCA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004170 | 30/04/2024 | 3584.75 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA QSE-5926, CONFORME CONTRATO NUMERO 00187/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004173 | 30/04/2024 | 868.91 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MODELO/SPIN DE PLACA QSE-5926 CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004202 | 30/04/2024 | 2633.31 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004204 | 30/04/2024 | 1753.94 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004207 | 30/04/2024 | 19706.80 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/04/2024 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/04/2024 | 150974.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/04/2024 | 308567.36 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (MAGISTERIO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/04/2024 | 351083.90 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (INFANTIL E CRECHE) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/04/2024 | 413306.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PESSOAL DE APOIO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS-0384, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004385 | 30/04/2024 | 11051.83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-2049, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 187/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004386 | 30/04/2024 | 850.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA OFC-2049. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004391 | 30/04/2024 | 565.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QSE-5916, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023 CTR 187/24. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004393 | 30/04/2024 | 491.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACA QSE-5916, CONFORME CONTRATO NUMERO 00187/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/04/2024 | 10954.44 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 023/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/04/2024 | 11726.08 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 023/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/04/2024 | 133821.11 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 023/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/04/2024 | 584.85 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 023/240, CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/04/2024 | 864.59 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 023/240, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/04/2024 | 7810.53 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 204/2023, NUMERO DA PARCELA 010/60, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/04/2024 | 39151.71 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 461/2023, NUMERO DA PARCELA 04/60, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/04/2024 | 12252.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.24093.3661482-3 PGFN-SISPAR:006816151. CONFORME DOCUMENTO. PARCELA 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/04/2024 | 89435.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE GESTAO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO PGFN SISPAR DE NUMERO 008292059 Nº DOC 07.17.24093.3674485-9 PARCELA 10. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/04/2024 | 4714.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.24093.3668068-0 PGFN-SISPAR:006648648. CONFORME DOCUMENTO. PARCELA 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/04/2024 | 49550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAMNCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/04/2024 | 1975.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/04/2024 | 10436.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/04/2024 | 195.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2ª COTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/04/2024 | 1827.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2ª COTA ANP ROYALTIES/ REF ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/04/2024 | 54.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/04/2024 | 9894.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE ABRIL/2024, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/04/2024 | 807.93 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 24789-8, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/04/2024 | 1.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA ITR DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/04/2024 | 1148.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDaDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/04/2024 | 450.19 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO ENTRE OUTRAS, RELATIVO A DIFERENCA DO MES FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/04/2024 | 546.66 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO ENTRE OUTRAS, RELATIVO DIFERENCA DO MES DE FEVERIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/04/2024 | 200.00 | 00070168575493 | JÉSSICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/04/2024 | 200.00 | 00031702297888 | ELDA PEREIRA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/04/2024 | 200.00 | 00007016251470 | ADJANE MONTEIRO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/04/2024 | 200.00 | 00075984105420 | LENIRA DAMASCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/04/2024 | 500.00 | 00009104831403 | JOSENILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/04/2024 | 500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/04/2024 | 200.00 | 00011976638437 | ADRIANA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/04/2024 | 200.00 | 00008133472466 | JOSE DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/04/2024 | 500.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/04/2024 | 350.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/04/2024 | 400.00 | 00004819550462 | EDILZA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/04/2024 | 200.00 | 00004785716401 | MARIA ANA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/04/2024 | 500.00 | 00071746877413 | KAYO RIAN RODRIGUES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/04/2024 | 300.00 | 00002344489460 | CRISALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/04/2024 | 500.00 | 00032339011434 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/04/2024 | 350.00 | 00014389431803 | EUNICE BRAGA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/04/2024 | 300.00 | 00043258522472 | VALTER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/04/2024 | 200.00 | 00012496067488 | RAISSA RAMAYARA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/04/2024 | 300.00 | 00001355518466 | MARIA HELENA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/04/2024 | 300.00 | 00081739427491 | ISRAEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/04/2024 | 300.00 | 00071580355498 | DEBORA REGIA DE SANTANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/04/2024 | 500.00 | 00010306211440 | MARIA DAYANY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/04/2024 | 200.00 | 00008458590484 | MARIA DA PENHA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE METARIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/04/2024 | 300.00 | 00007048177489 | JOSENICE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/04/2024 | 400.00 | 00070961507497 | VIVIANE MARIANO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/04/2024 | 200.00 | 00008233176419 | SILVANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/04/2024 | 200.00 | 00001224377486 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/04/2024 | 200.00 | 00007424139428 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/04/2024 | 200.00 | 00005668002411 | GERLUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/04/2024 | 400.00 | 00005591881459 | JOSEILDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/04/2024 | 660.00 | 00006262475435 | ROSINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE TRÊS COLCHÕES DE SOLTEIRO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/04/2024 | 200.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004175 | 30/04/2024 | 380.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO MODELO CITROEN/AIRCROSS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA QFL-4924. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/04/2024 | 300.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/04/2024 | 300.00 | 00006779354473 | CLAUDIO POMPILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ARASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/04/2024 | 300.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/04/2024 | 300.00 | 00004502311430 | JOABISON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/04/2024 | 200.00 | 00072650117400 | JOÃO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/04/2024 | 300.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/04/2024 | 200.00 | 00016708411466 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/04/2024 | 200.00 | 00071967025495 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/04/2024 | 300.00 | 00009410577470 | ADRIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/04/2024 | 500.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMETAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/04/2024 | 250.00 | 00003900544450 | FÁBIO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/04/2024 | 400.00 | 00014450923448 | ROBSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/04/2024 | 300.00 | 00070159551480 | MARCONE ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/04/2024 | 200.00 | 00010070059470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUIUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/04/2024 | 400.00 | 00015409440420 | LAIS VITORIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/04/2024 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/04/2024 | 150.00 | 00071841004413 | NATHALIA ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/04/2024 | 500.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/04/2024 | 300.00 | 00008825222483 | DIOGO MELO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/04/2024 | 300.00 | 00009463361480 | DOUGLAS RAMO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/04/2024 | 250.00 | 00003878009488 | JOSMAR BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/04/2024 | 300.00 | 00010793625416 | FRANCIELLY DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/04/2024 | 250.00 | 00008675436475 | ELINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/04/2024 | 400.00 | 00079886639415 | EDVALTER SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/04/2024 | 500.00 | 00070769735452 | VINICIUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/04/2024 | 150.00 | 00014959753471 | WENES SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/04/2024 | 300.00 | 00012153158486 | NATHANE MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/04/2024 | 250.00 | 00002537240405 | SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/04/2024 | 400.00 | 00003142572414 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/04/2024 | 250.00 | 00000090389492 | MARIA DAS GRAÇAS BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/04/2024 | 141.20 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações,referente a Abril/2024,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/04/2024 | 200.00 | 00010306252473 | ALBERLANE MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/04/2024 | 200.00 | 00008496717445 | DANIELE GONÇALVES BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO D MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/04/2024 | 200.00 | 00005964527485 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/04/2024 | 300.00 | 00070138995427 | EVELLYN MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/04/2024 | 300.00 | 00003834916498 | JOSEVANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/04/2024 | 400.00 | 00072650230487 | CLAUDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/04/2024 | 200.00 | 00005492368486 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/04/2024 | 200.00 | 00043648347420 | ADENILDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/04/2024 | 500.00 | 00071355515408 | MYLLENA ELIZA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/04/2024 | 200.00 | 00011582156492 | FABIANA DA SILVA BUARQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/04/2024 | 500.00 | 00007312613489 | AMANDA FRANKLIM DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/04/2024 | 500.00 | 00006700141419 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/04/2024 | 500.00 | 00068363702404 | GENILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/04/2024 | 500.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/04/2024 | 500.00 | 00006700153425 | ALEXSANDRO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/04/2024 | 300.00 | 00071338395475 | RAFAELA AVELINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/04/2024 | 200.00 | 00001176385445 | KARINA SILVINO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/04/2024 | 300.00 | 00080516661434 | IVANILDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/04/2024 | 200.00 | 00097918148487 | LUCIENE MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/04/2024 | 400.00 | 00008771587462 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/04/2024 | 300.00 | 00006262445447 | ROSANGELA MARIA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/04/2024 | 300.00 | 00007269464430 | MARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/04/2024 | 150.00 | 00004649232473 | MICHELANDIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/04/2024 | 150.00 | 00070107557444 | MONIK RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/04/2024 | 500.00 | 00050689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/04/2024 | 200.00 | 00004447370492 | HOSANA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/04/2024 | 500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/04/2024 | 300.00 | 00007724336407 | MARIA JOSE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/04/2024 | 150.00 | 00005868989805 | JOÃO BENEDITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/04/2024 | 500.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/04/2024 | 250.00 | 00071263962440 | AURICELIA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/04/2024 | 400.00 | 00009663305444 | ADRIANA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/04/2024 | 300.00 | 00005471756479 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/04/2024 | 500.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/04/2024 | 400.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/04/2024 | 500.00 | 00071479613401 | VINICIUS MAXIMINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/04/2024 | 300.00 | 00003535745462 | VANDERLITO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃOI DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/04/2024 | 300.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/04/2024 | 300.00 | 00010477031498 | NATALICIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/04/2024 | 400.00 | 00072052828451 | JECKSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/04/2024 | 400.00 | 00068362838434 | GILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/04/2024 | 150.00 | 00011565220480 | PAULA QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/04/2024 | 200.00 | 00010016577485 | ADNA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/04/2024 | 300.00 | 00071932698442 | EDVANIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/04/2024 | 80907.60 | 00003947163452 | JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de abril de 2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/04/2024 | 77305.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QFL-4924, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/04/2024 | 60936.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/04/2024 | 787.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/05/2024 | 500.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/05/2024 | 400.00 | 00005478991490 | ANA PAULA ELIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 06/05/2024 | 400.00 | 00005006395400 | ZANDONAIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/05/2024 | 200.00 | 00009189784405 | JOAO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/05/2024 | 400.00 | 00092896910425 | EDVALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 06/05/2024 | 500.00 | 00058156364449 | ELIZETE ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 06/05/2024 | 400.00 | 00021958360406 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 06/05/2024 | 250.00 | 00008808488470 | JOELMA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/05/2024 | 300.00 | 00071370068417 | CAIO WINICIUS COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 06/05/2024 | 200.00 | 00011291483438 | MARIA LUCIDALVA TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/05/2024 | 300.00 | 00070768712467 | MARCELI SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/05/2024 | 300.00 | 00001224389492 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 06/05/2024 | 300.00 | 00087348799434 | MARIA DA CONCEIÇÃO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 06/05/2024 | 400.00 | 00069759340453 | SEVERINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/05/2024 | 500.00 | 00001632036444 | GENILDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/05/2024 | 300.00 | 00005389343441 | MARCIA CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 06/05/2024 | 200.00 | 00007312613489 | AMANDA FRANKLIM DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 06/05/2024 | 200.00 | 00079043500410 | MARIA EMILIA MATIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/05/2024 | 200.00 | 00010545742439 | JOSE RENAN RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/05/2024 | 300.00 | 00008334509480 | EDILEUZA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/05/2024 | 113.00 | 00004323078420 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/05/2024 | 300.00 | 00004688636482 | ROSALIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/05/2024 | 300.00 | 00009135763442 | WALESCA FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/05/2024 | 500.00 | 00014687735428 | PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004440 | 06/05/2024 | 12550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. LOCACAO DE 03 VEICULOS COM CONDUTORES, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/22. REF ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 06/05/2024 | 500.00 | 00011876667427 | GUILHERME RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/05/2024 | 300.00 | 00071797966464 | EDUARDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 06/05/2024 | 300.00 | 00013381568450 | ROSICLEYTA BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 06/05/2024 | 400.00 | 00012638920436 | LAIS AYRES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/05/2024 | 400.00 | 00010308282450 | JHEMELLY KELLY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/05/2024 | 500.00 | 00045179026415 | MANUEL FRANCISCO BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UMA BOTA ORTOPEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 06/05/2024 | 300.00 | 00070241592437 | JOAIS BALBINO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 06/05/2024 | 250.00 | 00007395344405 | DEBORA AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 06/05/2024 | 247.00 | 00007955759478 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 06/05/2024 | 400.00 | 00010286785412 | ADERALDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 06/05/2024 | 400.00 | 00092930859415 | ADERALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 06/05/2024 | 400.00 | 00064600343468 | JACILENE DUTRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 06/05/2024 | 250.00 | 00014061373404 | ELANIA DA SILVA LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/05/2024 | 100.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 06/05/2024 | 193.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente o mês de Abril/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 06/05/2024 | 459.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente KENEDY ADRYAN ,a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento. REF mes de Abril/2024 Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 06/05/2024 | 95.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de àgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de Abril/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/05/2024 | 606.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS,a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento Abril/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/05/2024 | 480.00 | 00011416568417 | IHALLANA LUIZE VALONGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB A CAMPINA GRANDE/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE",PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0004420 | 06/05/2024 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME CONTRATO Nº 093/2021 DO 3º TERMO DE ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004416 | 06/05/2024 | 263913.22 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS POR PREÇO UNITARIO DE QUILOMETRO(KM) RODADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALHANDRA/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 31/2021 CONTRATO 082/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/05/2024 | 20974.60 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (frutas, legumes, verduras, hortaliças) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas escolas deste municipio. Processo licitatorio chamada publica 05/2023 CTR 112/2024. Conforme documento. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/05/2024 | 840.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459 | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviços junto a secretaria de educação, para confecção de uma placa em aço inox com relevo e medindo 40x60, destinada a creche municipal JULIETA FRANCISCA DA SILVA. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004444 | 06/05/2024 | 15195.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS COM CONDUTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/05/2024 | 1200.00 | 38145925000101 | S & F FABRICACAO DE AGUAS ENVASADAS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de registros com mangueiras e abraçadeiras de alta pressão, destinadas a secretaria de educação para atender demanda das creches e cmei's deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 06/05/2024 | 225117.95 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/05/2024 | 10200.00 | 41434548000127 | MAXIMUS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de kits composto de acento, encosto e prancheta destinados a secretaria de educação, a fim de realizar manutenções das carteiras escolares da rede municipal de ensino. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/05/2024 | 185315.57 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS, EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/05/2024 | 25184.56 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (frutas, legumes, verduras, hortaliças) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas escolas deste municipio. Processo licitatorio chamada publica 05/2023 CTR 112/2024. Conforme documento. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/05/2024 | 4000.00 | 00002911969421 | FERNANDO CRISTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA NO PARQUE ROSA LINDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 06/05/2024 | 315.00 | 00012825011436 | FELLYPE LUAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARÇOM NO EVENTO DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/05/2024 | 475.00 | 00001640005420 | RAYLLISSON LIMA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARÇOM NO EVENTO DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004438 | 06/05/2024 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM (MINI TRIO) PARA PROPAGANDAS/DIVULGAÇÃO EM GERAL DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB E AÇÕES DAS SECRETARIAS, TOTALIZANDO 60 HORAS. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PP 01/2022 CTR 04/22. REF. ABRIL/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004442 | 06/05/2024 | 1780.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULOS COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/22. REF ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004445 | 06/05/2024 | 7180.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004441 | 06/05/2024 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PP 01/22 CTR 04/22. REF MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0004427 | 06/05/2024 | 9310.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais graficos (cadernetas criança/gestante) destinados a secretaria de saude para atender demanda da atenção basica municipal. Conforme documento. Licitação AD 01/24 ctr 102/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0004435 | 06/05/2024 | 1440.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais graficos (cartões de vacina) destinados a secretaria de saude para atender demanda dos setores de vigilancia ambiental e zoonoses. Conforme documento. Licitação AD 01/24 ctr 102/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/05/2024 | 134219.52 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 06/05/2024 | 110488.54 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/05/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 06/05/2024 | 530.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004449 | 06/05/2024 | 40480.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 08 VEICULOS COM CONDUTORES, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004452 | 06/05/2024 | 7490.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULOS COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). REFERENTE MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/2022 CTR 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004446 | 06/05/2024 | 49010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA LOCAÇÃO DE 12 VEICULOS COM CONDUTORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004443 | 06/05/2024 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULOS COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/2022 CTR 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 06/05/2024 | 324.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004451 | 06/05/2024 | 8310.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 03 VEICULOS COM CONDUTORES, DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004485 | 06/05/2024 | 4050.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais eletricos destinados a secretaria de serviços urbanos a fim de atender demanda para mnuatenção da rede de iluminação publica deste municipio. Conforme documento. Licitação 25/23 CTR 33/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004465 | 06/05/2024 | 1175.30 | 34846421000150 | BRUNA CARTAXO BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de camisas destinadas a secretaria de assistencia social a fim de atender demanda do centro de referencia especializado de assitencia social (CREAS) para campanha em alusão ao "MAIO LARANJA". Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0004466 | 06/05/2024 | 128.52 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de banner destinado a idetificação do departamento de habitação deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0004467 | 06/05/2024 | 499.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de faixas destinadas ao centro de referencia especializado de assitencia social (CREAS) para utilização na campanha do "MAIO LARANJA". Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004439 | 06/05/2024 | 16230.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS COM CONDUTORES, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PP 01/22 CTR 04/22. REF ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO DIAGNÓSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/05/2024 | 8400.00 | 00656179000130 | PRO-RAD COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de argamassa baritada especial, destinada a secretaria de saude a fim demanda para realizar adequações no ambiente onde funcionará a sala radiologica deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/05/2024 | 6110.00 | 00656179000130 | PRO-RAD COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de porta raiologica medindo 1,20x2,10 com 1.0mmpb e visor radiologico 0,30x0,40 destinados a secretaria de saude a fim de atender demanda para adequação do ambiente onde funcionará sala radiologica deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/05/2024 | 500.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/05/2024 | 500.00 | 00003025030488 | GILVAN MONTEIRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/05/2024 | 500.00 | 00009972274438 | ANA CAROLINA DA SILVA SANTANA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/05/2024 | 500.00 | 00004896708490 | ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/05/2024 | 500.00 | 00060098791400 | LUIZ OTAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/05/2024 | 500.00 | 00014187223401 | WILLIANELY PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/05/2024 | 500.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUJARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/05/2024 | 500.00 | 00007607320431 | ROGGER MIGUEL BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 07/05/2024 | 400.00 | 00004127642459 | JOSINALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/05/2024 | 250.00 | 00005780876428 | EDILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/05/2024 | 250.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEICAO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/05/2024 | 500.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/05/2024 | 300.00 | 00058157433487 | ALDENIR SIMÃO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/05/2024 | 300.00 | 00071431194409 | NIELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/05/2024 | 400.00 | 00007039567440 | ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/05/2024 | 300.00 | 00054968895453 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/05/2024 | 250.00 | 00071907867406 | GABRIEL HENRIQUE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/05/2024 | 300.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 07/05/2024 | 300.00 | 00006213031430 | YASMIN DE OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 07/05/2024 | 300.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 07/05/2024 | 400.00 | 00001177194473 | GENIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/05/2024 | 250.00 | 00003656450447 | MARIA DAS GRACAS SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/05/2024 | 300.00 | 00002680579402 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/05/2024 | 500.00 | 00015661585403 | JEFFERSON CORREIA DE MESQUITA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/05/2024 | 500.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/05/2024 | 500.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/05/2024 | 400.00 | 00007477533422 | HUMBERTO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/05/2024 | 400.00 | 00003271924457 | JOSE ROSA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/05/2024 | 500.00 | 00070020742452 | SAYONARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/05/2024 | 300.00 | 00008462513456 | FRANCINALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/05/2024 | 200.00 | 00001683159470 | ALAESIO SEBASTIÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/05/2024 | 200.00 | 00006878828422 | FLAVIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/05/2024 | 300.00 | 00055449107404 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/05/2024 | 500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/05/2024 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/05/2024 | 500.00 | 00007597561474 | GENIGNO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/05/2024 | 300.00 | 00012134943467 | FELIPE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/05/2024 | 500.00 | 00014641755434 | ANTONIO BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/05/2024 | 200.00 | 00008838594406 | ELIENE DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/05/2024 | 500.00 | 00054861250463 | ALICE JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/05/2024 | 300.00 | 00001184022429 | RICARDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/05/2024 | 400.00 | 00006048492499 | CELIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/05/2024 | 400.00 | 00004439925413 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/05/2024 | 300.00 | 00097940844415 | EDINET LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 08/05/2024 | 350.00 | 00040808432400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 08/05/2024 | 500.00 | 00038869217434 | MARCOS JOSE DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/05/2024 | 200.00 | 00070087855429 | SUENIA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 08/05/2024 | 300.00 | 00009979821442 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004586 | 08/05/2024 | 8777.50 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de urnas funerarias adulto, infantil,flores naturais e grinaldas, destinadas a secretaria de ação social, para atender demanda da população quanto ao velorio de familiares. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2023 contrato 09/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004587 | 08/05/2024 | 7783.65 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para prestação de serviços junto a secretaria de ação social, referente tanatopraxia, TA-4 formalização/higienização e translado funerarios para atender a população deste municipio quanto ao velorio de familiares. Conforme documento. Contrato 09/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0004511 | 08/05/2024 | 109226.46 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos do imovel onde funciona a unidade basica de saude UBS-MATA REDONDA II, sendo essa a primeira medição dessa execuçãção e 27ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/05/2024 | 363.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/05/2024 | 374.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004579 | 08/05/2024 | 286.95 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais de construção, destinados a secretaria de saude a fim de atender demanda para manutenção no imovel do hospital municipal. Conforme documento. Licitação PP 15/23 CTR 36/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004580 | 08/05/2024 | 201.70 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais, destinados a secretaria de saude a fim de atender demanda para manutenção no imovel do hospital municipal. Conforme documento. Licitação PP 05/23 CTR 41/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004585 | 08/05/2024 | 15398.50 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMRCIO - ME | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de oxigenio medicinal de 1m3 (ppu), 7m3 e 10m3, ar comprimido de 7m e 10m destinados a atender a necessidade dos serviços de saude deste municipio (hospital, samu, PA - Mata Redonda). Conforme documentos. Licitação PE 08/2023 contrato 78/2024. Ref mes de abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004514 | 08/05/2024 | 3873.42 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais de pintura destinados a secretaria de administração, a fim de realizar manutenções das repartições publicas. Conforme documento. Licitação PP 05/23 ctr. 41/2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/05/2024 | 500.00 | 00070433901411 | SILVIA ELAYNE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR DA PREMIAÇÃO LCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/05/2024 | 800.00 | 00010551168420 | ALINE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR DA PREMIAÇÃO LCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/05/2024 | 1300.00 | 00012578685436 | LETICIA BEZERRIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR DA PREMIAÇÃO LCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0004517 | 08/05/2024 | 18870.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para contratação de empresa especializada a fim de realizar locação de banheiros quimicos para atender demanda da secretaria de esportes e cultura por ocasião das festividades de emancopação politica municipal. Conforme documento. Licitação PP 14/2023 ctr. 76/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/05/2024 | 300.00 | 00006206333442 | GEANE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR DA PREMIAÇÃO LCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/05/2024 | 400.00 | 00004330681404 | JEIZIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4° LUGAR DA PREMIAÇÃO LCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/05/2024 | 500.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR DA PREMIAÇÃO LOCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/05/2024 | 800.00 | 00008428721408 | CARLIENE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR DA PREMIAÇÃO LOCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/05/2024 | 1300.00 | 00005125586471 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR GERAL FEMININA DA PREMIAÇÃO LOCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/05/2024 | 300.00 | 00070891384456 | ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 5° LUGAR DA PREMIAÇÃO LOCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/05/2024 | 400.00 | 00005556748438 | GIVANILDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4° LUGAR DA PREMIAÇÃO LOCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/05/2024 | 800.00 | 00005892443450 | JOSEANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR DA PREMIAÇÃO LOCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/05/2024 | 1300.00 | 00009279875469 | FRANCIALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR DA PREMIAÇÃO LOCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 08/05/2024 | 300.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 5° LUGAR DA PREMIAÇÃO LOCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/05/2024 | 400.00 | 00011277658412 | LUCAS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4° LUGAR DA PREMIAÇÃO LOCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/05/2024 | 500.00 | 00070061657417 | JOÃO PAULO MARQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR DA PREMIAÇÃO LOCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/05/2024 | 800.00 | 00001685294405 | MARCIEL MIRANDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR DA PREMIAÇÃO LOCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/05/2024 | 400.00 | 00010551168420 | ALINE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4° LUGAR DA PREMIAÇÃO LOCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/05/2024 | 300.00 | 00000913083216 | EVELINE PEREIRA SOUZA GENEROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR PCD-FEMININO DA PREMIAÇÃO LOCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/05/2024 | 300.00 | 00002413731407 | EDSON DE AZEVEDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR PCD-MASCULINO DA PREMIAÇÃO LOCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/05/2024 | 300.00 | 00071801428409 | JAMILLY TENORIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 5° LUGAR DA PREMIAÇÃO LOCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 08/05/2024 | 3000.00 | 00099205580449 | PAULO DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO DA ATLETA ANA PRISCILA DO CARMO SILVA PARA JUADAR NAS PASSAGENS,DIARIAS E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO DO CLUBE DE FUTEBOL R4, QUE TEM A SEDE LOCALIZADA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.NO PERIO DE 08 A 13 MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004523 | 08/05/2024 | 889.80 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para atender, para aquisição de materiais eletricos destinados a secretaria de educação. a fim de realizar manutenções do imovel da escola JOÃO FRANCISCO. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/05/2024 | 11900.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de lençois, destinados a secretaria de educação a fim de atender demanda das creches deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/05/2024 | 11900.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de toalhas de banho, destinados a secretaria de educação a fim de atender demanda das creches deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004576 | 08/05/2024 | 1721.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material (tintas) destinados a secretaria de assistencia social, a fim de atender demanda para manutenção do imovel onde funciona o CREAS. Conforme documento. Licitação PP 05/23 CTR.41/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004577 | 08/05/2024 | 40.99 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material (cimento) destinados a secretaria de assistencia social, a fim de atender demanda para manutenção do imovel onde funciona o CREAS. Conforme documento. Licitação PP 15/23 CTR.36/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004583 | 08/05/2024 | 1108.04 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de frutas e verduras, destinaddos ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos (scfv), para produção de refeicoes destinadas aos usuarios. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0004521 | 08/05/2024 | 10080.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para prestação de serviços de limpeza, esgotamento e desobstrução de fossas do hospital municipal e mercado publico municipal. Conforme documento. Licitação PP 014/2023 CTR 76/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004581 | 08/05/2024 | 110.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais (areia) destinados a secretaria de serviços urbanos a fim de atender demanda para mnautenção de calçadas de imoveis publicos. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004582 | 08/05/2024 | 368.95 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais (cimento, brita) destinados a secretaria de serviços urbanos a fim de atender demanda para manutenção de calçadas de imoveis publicos. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/05/2024 | 327.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/05/2024 | 1452.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/05/2024 | 15.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DE LICENCA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - OD ALHANDRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004584 | 08/05/2024 | 44438.09 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha visando atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de infraestrutura, referente execução da 19ª (decima nona) medição de serviços de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme relatorio de comprovação em anexo a este. Conforme documentos. Processo licitatorio TP 008/2022 contrato 140/2022. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004595 | 09/05/2024 | 579.16 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CTR 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004596 | 09/05/2024 | 5124.33 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CTR 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004597 | 09/05/2024 | 1419.55 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CTR 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004599 | 09/05/2024 | 119.36 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CTR 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004600 | 09/05/2024 | 743.37 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CTR 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004606 | 09/05/2024 | 495.53 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SMTRAN. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004605 | 09/05/2024 | 740.64 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004588 | 09/05/2024 | 207200.00 | 46108295000115 | RUMOS LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para locação de veiculos com condutores tipo caminhão: com carroceria aberta, caçamba, compactador e retroescavadeira, junto a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio de Alhandra e distrito de Mata Redonda, como tambem manutenção de estradas rurais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 016/2023. Ref. ABRIL/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/05/2024 | 1430.00 | 28017355000102 | BR SERVI?OS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES | Valor que se empenha atender despesa para aquisição de produtos (garrfas de acrilico) destinadas a secretaria de serviços urbanos para distribuir enre os garis por ocasião de evento em comemoração ao dia do GARI. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/05/2024 | 1690.00 | 28017355000102 | BR SERVI?OS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES | Valor que se empenha atender despesa para aquisição de produtos (sacochila) destinadas a secretaria de serviços urbanos para distribuir entre os garis por ocasião de evento em comemoração ao dia do GARI. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004591 | 09/05/2024 | 3673.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de kits de enxoval destinados secretaria de ação social, a fim de distribuir gratuitamente as gestantes acompanhadas no CRAS municipal e que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Conforme documento. PP 17/2023 CTR. 54/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004609 | 09/05/2024 | 1175.30 | 34846421000150 | BRUNA CARTAXO BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de camisas personalizadas, destinadas a secretaria de ação social a fim de atender demanda para realização de evento do 'MAIO LARANJA". Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/05/2024 | 2698.00 | 24975586000178 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa, para prestação de serviços junto a secretaria de educação, referente transporte de agua postavel para unidades escolares deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004608 | 09/05/2024 | 839.50 | 34846421000150 | BRUNA CARTAXO BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de camisas personalizadas, destinadas a secretaria de educação a fim de atender demanda para realização do evento NUCA E SELO UNICEF. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/05/2024 | 1300.00 | 00070762397446 | JULIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR DA PREMIAÇÃO LOCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/05/2024 | 8960.00 | 53717722000128 | VALMIR SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARBITRAGEM DE FUTEBOL,PARA ATENDER DEMANDA DE JOGOS VALIDOS PELA FASE DE GRUPOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004603 | 09/05/2024 | 634.30 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004607 | 09/05/2024 | 352.52 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004598 | 09/05/2024 | 3228.25 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004604 | 09/05/2024 | 999.19 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004601 | 09/05/2024 | 135.81 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004602 | 09/05/2024 | 1328.44 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/05/2024 | 116.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS/PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0004640 | 10/05/2024 | 337.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões vazios de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda da referida secretaria. Conforme documento. Licitação PP 72/2022, CTR nº 040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/05/2024 | 761.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS/PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/05/2024 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS/PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004657 | 10/05/2024 | 4572.45 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004659 | 10/05/2024 | 16880.45 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004662 | 10/05/2024 | 1451.06 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004693 | 10/05/2024 | 46.55 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais destinados a secretaria de educação para manutenção do imovel da escola ALFREDO JOSÉ. Conforme documento. Licitação PP 15/23 CTR. 36/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004696 | 10/05/2024 | 1892.29 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais eletricos destinados a secretaria de educação para manutenção do imovel da escola ANIBAL EDMUNDO. Conforme documento. Licitação PP 05/23 CTR. 41/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004698 | 10/05/2024 | 1058.96 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais eletricos destinados a secretaria de educação para manutenção do imovel da escola ALREDO JOSE DE CARVALHO. Conforme documento. Licitação PP 05/23 CTR. 41/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004711 | 10/05/2024 | 1388.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pães, destinados a secretaria de educação para produção de merenda servida aos alunos do ensino municipal (escolas, creches, cmei's). Processo licitatorio PP 09/2023 ctr 70/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/05/2024 | 4250.00 | 41018166000112 | 41.018.166 ANTONIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LETRAS EM MDF MEDINDO 1,5m POR LETRA,DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/05/2024 | 11900.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de tecidos, destinados a secretaria de educação a fim de atender demanda para produção de figurinos juninos para os alunos da rede municipal de ensino, para o evento "SÃO JOÃO DA EDUCAÇÃO". Conforme documento. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004642 | 10/05/2024 | 26809.87 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004645 | 10/05/2024 | 8989.31 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004648 | 10/05/2024 | 387.49 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/05/2024 | 300.00 | 00006262343440 | JOSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/05/2024 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/05/2024 | 300.00 | 00071005831440 | HELITÂNIA ALVES CUNHA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/05/2024 | 500.00 | 00016120731407 | FERNANDA ALVES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/05/2024 | 500.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/05/2024 | 300.00 | 00071809304407 | EVELYN FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/05/2024 | 300.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/05/2024 | 500.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/05/2024 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/05/2024 | 300.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/05/2024 | 300.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/05/2024 | 300.00 | 00011313406473 | SAYONARA SILVA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/05/2024 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/05/2024 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/05/2024 | 300.00 | 00071814792457 | ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/05/2024 | 300.00 | 00070107561476 | LEANDRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/05/2024 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/05/2024 | 300.00 | 00007860980401 | JOEDINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/05/2024 | 300.00 | 00016400463488 | ANA BEATRIZ PIRES ROZENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/05/2024 | 300.00 | 00008832274442 | VIVIANE ALEXANDRE DAMASCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/05/2024 | 300.00 | 00071276237405 | MOSANIELE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/05/2024 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/05/2024 | 300.00 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/05/2024 | 300.00 | 00071314373447 | ADRIANA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/05/2024 | 300.00 | 00003434688404 | ERIVALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/05/2024 | 300.00 | 00067419216487 | VANUSA CONSTANTINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/05/2024 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/05/2024 | 300.00 | 00011493359479 | IDAIANE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/05/2024 | 500.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/05/2024 | 500.00 | 00065847520468 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/05/2024 | 300.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/05/2024 | 500.00 | 00006864292495 | JOANDERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/05/2024 | 500.00 | 00011260532445 | FRANCIELY MARIA DA SILVA INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/05/2024 | 300.00 | 00006745971410 | ELDENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/05/2024 | 300.00 | 00006262456481 | JOELMA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/05/2024 | 300.00 | 00009848064400 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/05/2024 | 300.00 | 00007389413441 | PATRICIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/05/2024 | 300.00 | 00004313215409 | JOSE FLAVIO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/05/2024 | 300.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/05/2024 | 300.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/05/2024 | 300.00 | 00071924387409 | JESSIKA STEFANE SILVA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/05/2024 | 300.00 | 00089059271491 | VERA LUCIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/05/2024 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/05/2024 | 300.00 | 00007060862447 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/05/2024 | 300.00 | 00005190737462 | ANA LUCIA BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/05/2024 | 300.00 | 00008073033488 | ADRIANA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/05/2024 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004672 | 10/05/2024 | 1907.85 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/05/2024 | 300.00 | 00049277650400 | AUDILENIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004674 | 10/05/2024 | 1894.07 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/05/2024 | 300.00 | 00013377839437 | MARIA ISABELLA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004676 | 10/05/2024 | 377.79 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/05/2024 | 400.00 | 00071426719477 | ROBERTO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/05/2024 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/05/2024 | 300.00 | 00014868605402 | WILMA FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/05/2024 | 300.00 | 00001621312402 | NADJA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/05/2024 | 300.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/05/2024 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/05/2024 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/05/2024 | 400.00 | 00005604740403 | ROSILENE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/05/2024 | 300.00 | 00008921686410 | VANESIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/05/2024 | 300.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/05/2024 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/05/2024 | 300.00 | 00010788330446 | JOSINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/05/2024 | 350.00 | 00007915088629 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/05/2024 | 400.00 | 00046288880434 | ALUIZIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/05/2024 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/05/2024 | 300.00 | 00071803597429 | ALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/05/2024 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/05/2024 | 300.00 | 00007347238498 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/05/2024 | 300.00 | 00009751821371 | MAYARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/05/2024 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/05/2024 | 300.00 | 00070458623423 | MARIA GRACILANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/05/2024 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/05/2024 | 300.00 | 00001244123439 | FABIANA SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/05/2024 | 300.00 | 00071477806474 | JANIELLY DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/05/2024 | 300.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/05/2024 | 300.00 | 00071815111496 | KAROLINY VITORIA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/05/2024 | 300.00 | 00000962909432 | MARIA DE JESUS RIBEIRO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/05/2024 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/05/2024 | 300.00 | 00005524103490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/05/2024 | 300.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/05/2024 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/05/2024 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/05/2024 | 300.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/05/2024 | 300.00 | 00036221406404 | MARIA CACILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/05/2024 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004664 | 10/05/2024 | 943.37 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004666 | 10/05/2024 | 9769.96 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004669 | 10/05/2024 | 975.18 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/05/2024 | 1690.00 | 11612564000100 | THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha atender despesa para aquisição de produtos (sacochila) destinadas a secretaria de serviços urbanos para distribuir entre os garis por ocasião de evento em comemoração ao dia do GARI. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004650 | 10/05/2024 | 2126.70 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CONTRATO 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004653 | 10/05/2024 | 11443.90 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CONTRATO 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004655 | 10/05/2024 | 535.47 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CONTRATO 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/05/2024 | 16655.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/05/2024 | 53907.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM 2575-5 - RFB-RET DARF (PEM ADCT), CONFORME DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/05/2024 | 41.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA ITR DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/05/2024 | 77.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA CFM - COMPENSAÇÃO EXPLORAÇÃO MINERAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/05/2024 | 219.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA CFM - COMPENSAÇÃO EXPLORAÇÃO MINERAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/05/2024 | 203.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/05/2024 | 4152.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFE-3463 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/05/2024 | 454.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA BOMBA DO POÇO DA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABIRL/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 13/05/2024 | 1005.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM COSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 13/05/2024 | 1000.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIME ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE PARA O VEICULO PLACA QFT-2A82, REMOVIDO DE CRUZ DE ESPIRITO SANTOPARA CIDADE DE ALHANDRA-PB, NO DIA 11/05/2024, CON FORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 13/05/2024 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 13/05/2024 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 13/05/2024 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 13/05/2024 | 300.00 | 00071125718471 | JONEIDE URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/05/2024 | 300.00 | 00004867116416 | MARIA JOSE VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/05/2024 | 300.00 | 00006320553405 | DOGILVANIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/05/2024 | 300.00 | 00085672483453 | HELENA VIEIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/05/2024 | 300.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/05/2024 | 300.00 | 00015085990765 | LUCIENE MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/05/2024 | 300.00 | 00071800235402 | KAILAENE PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 13/05/2024 | 300.00 | 00003654385451 | GERALDA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/05/2024 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SIULVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARACER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/05/2024 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/05/2024 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/05/2024 | 400.00 | 00022697062858 | SEVERINO PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/05/2024 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/05/2024 | 500.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/05/2024 | 500.00 | 00015020930490 | RAVEL BARSOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/05/2024 | 300.00 | 00071270559478 | RUBEM BARBOSA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/05/2024 | 400.00 | 00037448072404 | EURIDICE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/05/2024 | 400.00 | 00011624734448 | YAN MATEUS F. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/05/2024 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/05/2024 | 300.00 | 00071295525496 | GABRIELA GISLANIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/05/2024 | 500.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/05/2024 | 300.00 | 00034054994881 | EDNA FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/05/2024 | 300.00 | 00002815636409 | IZETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/05/2024 | 300.00 | 00001218171480 | ANA PAULA DE BRITO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2024, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/05/2024 | 400.00 | 00003099228443 | VALQUIRIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/05/2024 | 300.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/05/2024 | 400.00 | 00015362666479 | TIANE MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/05/2024 | 200.00 | 00070683118498 | FERNANDO BARBOSA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/05/2024 | 250.00 | 00016017298470 | ELIAS BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/05/2024 | 500.00 | 00073942359472 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/05/2024 | 300.00 | 00004128105490 | LEONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/05/2024 | 300.00 | 00001427955425 | LAYS CORREIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/05/2024 | 500.00 | 00004242665474 | SEBASTIAO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/05/2024 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/05/2024 | 500.00 | 00005299696450 | MARIA IVETE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/05/2024 | 500.00 | 00011772227447 | EDUARDA LAYS VALERO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/05/2024 | 500.00 | 00005280066494 | ANA LUCIA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/05/2024 | 400.00 | 00073841617468 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/05/2024 | 300.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/05/2024 | 300.00 | 00009883977492 | GEOVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/05/2024 | 300.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/05/2024 | 400.00 | 00004208001402 | AILTON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/05/2024 | 500.00 | 00001043057463 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/05/2024 | 300.00 | 00011630898694 | KATIA VIRGINIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/05/2024 | 300.00 | 00070136826407 | LILIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 13/05/2024 | 300.00 | 00008052837499 | JOSELHA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/05/2024 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/05/2024 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/05/2024 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/05/2024 | 300.00 | 00004093610460 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004735 | 13/05/2024 | 660.00 | 39252780000100 | REVOLUTION CORPORATION LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de uma mesa de reunião, destinada a secretaria de saude para suprir demanda da unidade basica de saude SALGADINHO. Conforme documento. Licitação PP 30 contrato 87/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0004747 | 13/05/2024 | 449.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de saude para atender demanda da referida secretaria. Conforme documento. Licitação PP 72/2022, CTR nº 040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/05/2024 | 2360.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA EPDEUMLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/05/2024 | 1500.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/05/2024 | 1621.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDIULIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 13/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0004793 | 13/05/2024 | 19187.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais graficos (blocos de receituarios, ficha de atendimentos, cartões de vacinas e outros) destinados a secretaria de saude para atendimento da demanda das unidades de saude municipais na realização de atendimentos. Conforme documento. Licitação ARP 01/24 CTR 102/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 13/05/2024 | 3950.00 | 51226647000177 | 51.226.647 TALUANA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de colchões tipo solteiro destinados a secretaria de saude para atender demanda do serviço de atendimento movel de urgencia SAMU. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 13/05/2024 | 6330.00 | 51226647000177 | 51.226.647 TALUANA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de camas conjugadas tipo (beliche) destinados a secretaria de saude para atender demanda do serviço de atendimento movel de urgencia SAMU deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004738 | 13/05/2024 | 269.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA QSE-0384. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004745 | 13/05/2024 | 970.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-2796. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/05/2024 | 500.00 | 00007237407473 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR DA PREMIAÇÃO LOCAL REFERENTE A CORRIDA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/05/2024 | 450.00 | 00070107622440 | ARLAN FIGUEIREDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO DO ATLETA ARLAN FIGUEIREDO DE PONTES,TAL AUXILIO TEM A FINALIDADE DE AJUDAR NA ASSESSORIA ESPORTIVA QUE TEM SEDE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE SETEMBRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 13/05/2024 | 352.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 13/05/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 13/05/2024 | 1266.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 14/05/2024 | 4171.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo MERCEDEZ/ONIBUS de placa OEV-4012 pertencente a secretaria municipal de educação. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/05/2024 | 24868.52 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (frutas, legumes, verduras) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas ecolas deste municipio, para os diversos modelos de ensino. Processo licitatorio chamada publica 05/2023 CTR 112/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 14/05/2024 | 6600.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, para prestação de serviços junto a secretaria de saude para realização de treinamento junto aos servidores no combate aos principios de incendios, abandonos de areas e primeiros socorros. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004833 | 14/05/2024 | 2160.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 (um) fogão industrial e 02 (dois) ventiladores de coluna, destinados a secretaria de saude para atender demanda do CAPS. Conforme documento. Licitação PE 30 CTR 99/2024. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 14/05/2024 | 1020.30 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo IVECO/DAILY de placa QFS-2B02 pertencente a secretaria municipal de saude. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 14/05/2024 | 3223.88 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo IVECO/DAILY de placa QSF-4329 pertencente a secretaria municipal de saude. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004856 | 14/05/2024 | 453.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIIAL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude, para atender demanda no atendimento prestado a população nos serviços de saude municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 026/2023 contrato 30/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900042024 | 0004857 | 14/05/2024 | 29271.27 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de medicamentos eticos de A a Z da linha farma, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir demanda da farmacia basica deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 04/2024 contrato 121/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004858 | 14/05/2024 | 2573.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA QFQ-4F75. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004859 | 14/05/2024 | 349.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA QSD-6914, CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 012/23 CONTRATO 187/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 14/05/2024 | 300.00 | 00005244995430 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 14/05/2024 | 300.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 14/05/2024 | 300.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/05/2024 | 300.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 14/05/2024 | 300.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 14/05/2024 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 14/05/2024 | 400.00 | 00010088298469 | ERIVALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 14/05/2024 | 400.00 | 00097779920410 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 14/05/2024 | 500.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 14/05/2024 | 300.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 14/05/2024 | 500.00 | 00070481276432 | FILLIPHY DANIEL SOARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/05/2024 | 500.00 | 00003952246409 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 14/05/2024 | 300.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 14/05/2024 | 300.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 14/05/2024 | 300.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 14/05/2024 | 300.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 14/05/2024 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 14/05/2024 | 300.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 14/05/2024 | 300.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 14/05/2024 | 300.00 | 00010815958412 | ALEXANDRE CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/05/2024 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 14/05/2024 | 300.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 14/05/2024 | 300.00 | 00005602377409 | LUCINEIDE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 14/05/2024 | 300.00 | 00061267597453 | JOSE JOAQUIM AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 14/05/2024 | 500.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 14/05/2024 | 300.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 14/05/2024 | 500.00 | 00073942626420 | MARIA DO ROSARIO VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 14/05/2024 | 300.00 | 00006748971454 | IRANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 14/05/2024 | 300.00 | 00001304738477 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 14/05/2024 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 14/05/2024 | 300.00 | 00015539100441 | GLEIBSON DO NASCIMENTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 14/05/2024 | 300.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 14/05/2024 | 300.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 14/05/2024 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 14/05/2024 | 300.00 | 00016471495412 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/05/2024 | 300.00 | 00003993475429 | EDIELSON SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/05/2024 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/05/2024 | 400.00 | 00001055603409 | MARIVALDO ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/05/2024 | 500.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/05/2024 | 500.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/05/2024 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/05/2024 | 400.00 | 00010152712437 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 14/05/2024 | 400.00 | 00001331092400 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 14/05/2024 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/05/2024 | 300.00 | 00009719720441 | WILLYANA MARIA BERNADINO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 14/05/2024 | 250.00 | 00004132461408 | REGILENE MIRANDA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 14/05/2024 | 185.00 | 00004518509471 | ELIANE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 14/05/2024 | 1998.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para pagamento de assinatura para acesso a plataforma ORÇAFASCIO pelo periodo de 12 meses, a fim de atener demanda da secretaria de infraestrutura. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 14/05/2024 | 822.50 | 51810909000146 | MARIA DO CARMO MEDEIROS DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA LOCACAO DE MATERIAL PARA BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, A FIM DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 14/05/2024 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICA NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 14/05/2024 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICA EM JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 15/05/2024 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 15/05/2024 | 1800.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE RURAL DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004911 | 15/05/2024 | 570.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFS-2B52. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004912 | 15/05/2024 | 850.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA OEV-4012. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 15/05/2024 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALENCAR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DESCARTE DE PODA DE ARVORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00049900730453 | MARIA JOSE BATISTA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 TERRENO DESTINADO PARA ALOCAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 15/05/2024 | 2446.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de bombas submersas destinadas a secretaria de agricultura, a fim de garantir o funcionamewnto dos poços artesianos das comunidades rurais de RIACHO e ARVORE ALTA. Conforme documento. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004913 | 15/05/2024 | 255.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE AGRICULTURA DE PLACA MNH-7225. LICITAÇÃO PREGÃO 12/23 CTR 187/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004918 | 15/05/2024 | 255.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO VEICULO DE PALCA MNH-7225, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0012/2023 E CONTRATO 00187/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 15/05/2024 | 3401.55 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PLACA ZMA-0003. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 15/05/2024 | 1179.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADE DE PINDOBAL,REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 15/05/2024 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV II (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 15/05/2024 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004922 | 15/05/2024 | 1586.81 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de frutas e verduras, destinaddos ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos (scfv), para produção de refeicoes destinadas aos usuarios. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 15/05/2024 | 2000.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF-ALHANDRA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 15/05/2024 | 2000.00 | 00085669202449 | EDVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMAREICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 15/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T. PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO DE CONVENIO 846438 COM A CAIXA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 15/05/2024 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA-GCM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, COMFNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00056861516449 | JOSELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRANS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL, DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA GAROTO CIDADAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/05/2024 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTECLES ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO (TAPERUBUS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004921 | 15/05/2024 | 29766.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de cestas basicas destinadas a secretaria de bem estar social, a fim de distribuir para familias em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pelos serviços sociais. Conforme documento. Licitação PE 03/2022 contrato 75/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 15/05/2024 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA R.DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROJETO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 15/05/2024 | 400.00 | 00011631788450 | CATHARINE GOMES BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 15/05/2024 | 500.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 15/05/2024 | 300.00 | 00009497159480 | WELLINGTON RODRIGO CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 15/05/2024 | 500.00 | 00070616747411 | RAQUEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 15/05/2024 | 2300.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA (ALHANDRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 15/05/2024 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mês de ABRIL/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 15/05/2024 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mês de ABRIL/2024, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 15/05/2024 | 2800.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 15/05/2024 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA (ALHANDRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 15/05/2024 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITRAÇÃO MOTORA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 15/05/2024 | 3500.00 | 00042668026415 | EDERALDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA ´PROPRIEDADE DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGIVA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 15/05/2024 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 15/05/2024 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de ABRIL/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 15/05/2024 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004915 | 15/05/2024 | 570.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO VEICULO DE PALCA QFS-2B02, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO Nº 0012/2023 E CONTRATO 00187/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004916 | 15/05/2024 | 850.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO VEICULO DE PALCA OEV-4012, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0012/2023 E CONTRATO 00187/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANI BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 15/05/2024 | 1800.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 15/05/2024 | 1147.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 15/05/2024 | 892.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 15/05/2024 | 4000.00 | 00004548833315 | ANANIAS NEY ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ACAES, DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 15/05/2024 | 5912.44 | 42970842000116 | CASA LAPA ARMARINHOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais/adereços, destinados a secretaria de educação a fim de atender demanda para ornamentação de espaço para comemoração dos festejos, denominado "SÃO JOÃO DA EDUCAÇÃO". Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 15/05/2024 | 3000.00 | 00021880212404 | AZANATE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE FORMACOES (TERREO) E CMDCA + NUCA (2º ANDRAR) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE FORMACÃO DA EDUCACÃO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/05/2024 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/05/2024 | 2200.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 15/05/2024 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00060234865415 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 15/05/2024 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO BERÇARIO MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00011822922402 | IVAN JOSE COELHO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3° LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE ABRIL EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 15/05/2024 | 700.00 | 00010856283452 | MATHEUS FELIPE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE AO 4° LUGAR DA CATEGORIA PROFISSIONAL EM DUPLA DO TORNEIO MUNICPAL DE FUTVOLEI REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE ABRIL EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 15/05/2024 | 400.00 | 00011145540490 | HUGO RENATO COSMO DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE AO 4° LUGAR DA CATEGORIA LOCAL EM DUPLA DO TORNEIO MUNICPAL DE FUTVOLEI REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE ABRIL EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00011624734448 | YAN MATEUS F. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1° LUGAR DA CATEGORIA LOCAL EM DUPLA DO TORNEIO MUNICPAL DE FUTVOLEI REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE ABRIL EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 15/05/2024 | 200.00 | 00070241235405 | WALESSON RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE AO 6° LUGAR DA CATEGORIA LOCAL EM DUPLA DO TORNEIO MUNICPAL DE FUTVOLEI REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE ABRIL EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00012581964413 | PEDRO FELIPE VASCONCELOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1° LUGAR DA CATEGORIA LOCAL EM DUPLA DO TORNEIO MUNICPAL DE FUTVOLEI REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE ABRIL EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/05/2024 | 2500.00 | 00007653432409 | NAERCIO ANTONIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2° LUGAR DOTORNEIO MUNICPAL DE FUTVOLEI REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE ABRIL EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 15/05/2024 | 400.00 | 00016041757454 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2° LUGAR DOTORNEIO MUNICPAL DE FUTVOLEI REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE ABRIL EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 15/05/2024 | 400.00 | 00070582686490 | PATRIK GOMES EMIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE AO 5° LUGAR DA CATEGORIA PROFISSIONAL DO TORNEIO MUNICPAL DE FUTVOLEI REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE ABRIL EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/05/2024 | 6292.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA AOS IMOVEIS PUBLICO ESTE MUNICIPIO PERTENCETE A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 15/05/2024 | 4000.00 | 00020813058449 | SYDNEYANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 15/05/2024 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 15/05/2024 | 3000.00 | 00012547689472 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00033866643420 | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/20224, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 15/05/2024 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0004920 | 15/05/2024 | 54000.00 | 21677198000112 | NATHALIA CIBELLE PIRES DE SOUSA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a esta edilidade, para elaboração de releases, gerenciamento de midias sociais, textos jornalisticos do portal institucional, divulgações das atividades desta prefeitura, como tambem acompanhamento fotografico, videos e edição de artes graficas. Processo licitatorio PP 053/2022; 1º aditivo. Conforme documentação. Ref mes de ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 15/05/2024 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIRIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE BANHEIRO PUBLICO EM MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 15/05/2024 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 16/05/2024 | 164.55 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO CARTORAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM CERTIDAO DE INTERIOR TEOR, DE UMA ARFEA AREA URBANA MEDIN DO 1,1734 HA, SOB O Nº 21/0158, SITUADO NO LOTEAMENTO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 16/05/2024 | 200.00 | 00010733681492 | CARLOS DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE AO 5° LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL CATEGORIA LOCALREALIZADO NO DIA 27 E 28 DE ABRIL EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 16/05/2024 | 800.00 | 00007427179412 | ALINE SOUZA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR DA PREMIAÇÃO LOCAL REFERENTE A CORRIDA FEMININA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA QUE ACONTECEU COM SAIDA DA LOCALIDADE DE MATA REDONDA COM DESTINO A ALHANDRA NO ULTIMO DIA 21/ABRIL DE 2024 EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/05/2024 | 4500.00 | 00071881885488 | JOSE GUSTAVO GUIMARÃES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1° LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL CATEGORIA PROFISSIONAL REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE ABRIL EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 16/05/2024 | 9990.17 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DE ALUNOS DAS ESCOLAS REGULARES, CRECHES E CEMEIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUN ICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 16/05/2024 | 1130.00 | 34066844000157 | N S DE OLIVEIRA OFICINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINAD APARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA OFC-2049,PERTENCENTA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 16/05/2024 | 7946.64 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINAD PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA OFC-2O49, PERTENCENTA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004955 | 16/05/2024 | 384.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA RLQ-0C67, CONFORME PREGAO Nº 0012/2023 E CONTRATO Nº00187/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004956 | 16/05/2024 | 155.29 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA RLQ-0C67, PERTENCENTE A SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº 0012/2023 E CONTRATO 00187/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 16/05/2024 | 5846.76 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINAD PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA QFS-2B52 ,PERTENCENTA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/05/2024 | 4218.00 | 34066844000157 | N S DE OLIVEIRA OFICINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINAD PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO VEICULO DE PLACA QFQ-4F75, PERTENCENTA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0004964 | 16/05/2024 | 205.00 | 29250038000102 | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO SENDO 25 UNIDADES DE CARTILHAS PARA USO NA SECRETRAIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000162022 | 0004965 | 16/05/2024 | 21782.20 | 15598046000121 | AGRESTE CONTROLE E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando realização de serviços de dedetização, desinfecção e controle de pragas junto a secretaria de saude, deste municipio. Processo licitatorio ARP (ata de regsitro de preço) contrato 155/2022, 1º TERMO DO ATITIVO, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000162022 | 0004966 | 16/05/2024 | 25133.69 | 15598046000121 | AGRESTE CONTROLE E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando realização de serviços de dedetização, desinfecção e controle de pragas junto a secretaria de saude, deste municipio. Processo licitatorio ARP (ata de regsitro de preço) contrato 155/2022, 1º TERMO DO ADITIVO, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 16/05/2024 | 400.00 | 00071795484489 | FELIPE LUCAS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 16/05/2024 | 400.00 | 00001296074447 | ENILDO DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 16/05/2024 | 400.00 | 00005044333425 | LUCIO FLAVIO PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/05/2024 | 500.00 | 00004240784492 | DAYVID ANTONES GUSMÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 16/05/2024 | 500.00 | 00072652500449 | MANOEL PREREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 16/05/2024 | 300.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BESERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 16/05/2024 | 500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 16/05/2024 | 120.00 | 00011416568417 | IHALLANA LUIZE VALONGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB A JOÃO PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO SOBRE JUSTIÇA RESTAURATIVA",PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004954 | 16/05/2024 | 1557.05 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de material de construcao, como areia, tinta latex, salador entre outros, destinados a manutencao a sala da sede da guarda municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 16/05/2024 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCCAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO I, COM SALAO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO EM UMA AREA MURADA DE 4.000m2, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 16/05/2024 | 400.00 | 34066844000157 | N S DE OLIVEIRA OFICINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFE-3463, PERTENCENTA E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 16/05/2024 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 17/05/2024 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 17/05/2024 | 1216.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA,SEINFRA E ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 17/05/2024 | 195.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 17/05/2024 | 300.00 | 00011760793442 | ADRIANA LOPES DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 17/05/2024 | 400.00 | 00004681892467 | JOSE CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 17/05/2024 | 500.00 | 00014877692452 | ERONILDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 17/05/2024 | 400.00 | 00016165791450 | GUILHERME WILLIAN DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | ATIVIDDES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 17/05/2024 | 213.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 17/05/2024 | 500.00 | 00005228389440 | LEONILSON IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 17/05/2024 | 500.00 | 00091907748415 | MARIA LUCIA SILVA DE LILMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 17/05/2024 | 400.00 | 00098265377487 | MANOEL RAMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/05/2024 | 300.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 17/05/2024 | 500.00 | 00004845425408 | LUZIA ANGELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 17/05/2024 | 300.00 | 00009615373451 | LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 17/05/2024 | 300.00 | 00001573074411 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 17/05/2024 | 300.00 | 00010572610416 | DANIELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 17/05/2024 | 500.00 | 00044736428449 | FLAVIA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 17/05/2024 | 423.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 17/05/2024 | 793.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 17/05/2024 | 828.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF NO BAIRRO DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/05/2024 | 203.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA ESCOLA JOSE FERNANDES BARBOSA NO BAIRRO DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 17/05/2024 | 153.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSE FERNANDES BARBOSA NO BAIRRO DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 17/05/2024 | 35.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO E NUCA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 17/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO E NUCA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 17/05/2024 | 300.00 | 00085474185472 | ALEXANDRE SOARES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCECÃO DE DIARIA, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DECUBATI/PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS COMPROVAÇÕES DAS AÇÕES DO SELO UNICEF,EDIÇÃO 2021/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 17/05/2024 | 150.00 | 00085474185472 | ALEXANDRE SOARES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCECÃO DE DIARIA, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 6° CICLO DO SELO UNICEF,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004986 | 17/05/2024 | 850.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEV-4012. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/05/2024 | 80.00 | 00092930816449 | JOSIVANIA MENDES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCECÃO DE DIARIA, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ALFABETIZA MAIS PARAIBA(PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NA IDADE CERTA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 17/05/2024 | 300.00 | 00003100003438 | AMILENE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCECÃO DE DIARIA, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1° CICLO FORMATICO DE ALFABETIZAÇÃO E GESTÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 17/05/2024 | 300.00 | 00092930816449 | JOSIVANIA MENDES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCECÃO DE DIARIA, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1° CICLO FORMATICO DE ALFABETIZAÇÃO E GESTÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 17/05/2024 | 150.00 | 00089304543487 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCECÃO DE DIARIA, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 6° CICLO DO SELO UNICEF(AVALIANDO CONQUISTAS & IDENTIFICANDO DESAFIOS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 17/05/2024 | 300.00 | 00089304543487 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCECÃO DE DIARIA, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DECUBATI/PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS COMPROVAÇÕES DAS AÇÕES DO SELO UNICEF,EDIÇÃO 2021/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 17/05/2024 | 645.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 17/05/2024 | 24.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005008 | 20/05/2024 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria de Administração, para realização das atividades de trabalho(4 maquinas),no período de 20/04/2024 a 20/05/2024,conforme documentação em | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005022 | 20/05/2024 | 1600.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços de consultoria do E-social tendo como objetivo o diagnostico de obrigações trabalhistas, previdenciarias e fiscais e demais atividades correlatas a folha de pagamento e obrigações trabalhistas. Ref maio/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0005003 | 20/05/2024 | 109724.20 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para pagamento referente execução da 7ª (setima) medição de serviços de construção de uma creche pré-escolar tipo I, pró-infancia nos padrões FNDE, localizada no bairro Bela Vista neste municipio de Alhandra-PB, conforme planilhas em anexo. Processo licitatorio Concorrencia 001/2023 contrato 186/2023. Conforme documentação. | 01862023 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005007 | 20/05/2024 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria municipal de educação, para realização das atividades de trabalho(2 maquinas),no período de 20/04/2024 a 20/05/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 20/05/2024 | 492.31 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA SLA-0D16, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 20/05/2024 | 5070.00 | 13939767000122 | MARINEY RODRIGUES DO NASCIMENTO 33421749434 | Valor que se empenha para atender despesa, referente locação de brinquedos inflaveis junto a secretaria de educação, para entretenimento dos alunos da rede de ensino infantil. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000162022 | 0005043 | 20/05/2024 | 8415.85 | 15598046000121 | AGRESTE CONTROLE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS COM DEDETIZAÇÃO,DESINFECÇÃO,IMUNIZAÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ESCOLAS,CRECHES,CMEI´S MUNICIPAIS E ORGÃOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/05/2024 | 500.00 | 00010859727475 | WESLEY AUGUSTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3° LUGAR DA CATEGORIA LOCAL DO TORNEIO MUNICPAL DE FUTVOLEI REALIZADO NO DIA 27 E 28 DE ABRIL EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 20/05/2024 | 200.00 | 00003961969426 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA 2° FASE VETERANOS,REFERENTE AO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE EMANICIPAÇÃO POLITICA NO ESTADIO O PEDROSÃO NO DIA 14 ABRIL EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANICIPAÇÃO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005025 | 20/05/2024 | 200.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIIAL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude, para atender demanda no atendimento prestado a população nos serviços de saude municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 026/2023 contrato 30/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0005038 | 20/05/2024 | 98500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que ora se empenha para atender as despesas da folha de pagamento dos profissionais medicos da policlinica municipal e clinica da mulher do municipio de Alhandra-PB,(cardiologia, cirurgiao geral, clinico geral, dermatologia e endocrinologia). Relativo ao mes de ABRIL/2024. Conforme chamada publilca nº 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0005039 | 20/05/2024 | 147840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, ref. prestação de serviço junto à secretaria de saude, para pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante a semana (seg a sex), contando com 3 (tres) medicos por plantão. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de ABRIL/2024. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0005040 | 20/05/2024 | 136800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no Programa da Atenção Primaria deste municipio (psf's). Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de ABRIL/2024. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0005041 | 20/05/2024 | 170000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com folha de pagamento dos profissinais medicos da policlinica municipal e clinica da mulher do municipio de Alhandra-PB, (psiquiatria,oftalmologia, urologia, reumatologia, ultrasonografia, mastologia) relativo ao mes de ABRIL/2024. Licitação chamada publilca nº 02/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0005042 | 20/05/2024 | 135000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, visando pagamento de prestação de serviço à secretaria de saude, para pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (ginecologia, otorrinolaringologia, neurologia, ortopedia e gastroenterologia). Licitação Chamada Publica 002/2022. Ref. mes de ABRIL/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0005044 | 20/05/2024 | 74880.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, ref. prestação de serviço junto à secretaria de saude, para pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante fins de semana e feriados, contando com 3 (tres) medicos por plantão. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de ABRIL/2024. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0005045 | 20/05/2024 | 69120.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, ref. prestação de serviço junto a secretaria de saude, para pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no SAMU, durante a semana e fins de semana, sendo 1 (um) medico por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de abril/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005005 | 20/05/2024 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria municipal de ação social, para realização das atividades de trabalho(3 maquinas),no período de 20/04/2024 a 20/05/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/05/2024 | 300.00 | 00005668712460 | LAUDICEIA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/05/2024 | 200.00 | 00066803535487 | MARIA SOLIDADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/05/2024 | 500.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAFIA EM VIGILIA C/IU S/(FTO ESTIMULO), DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/05/2024 | 140.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABOTARIAIS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/05/2024 | 312.00 | 00070107578441 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABOTARIAIS E ELETRO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/05/2024 | 133.00 | 00016006219450 | GISELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABOTARIAIS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/05/2024 | 127.00 | 00005094951416 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABOTARIAIS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/05/2024 | 500.00 | 00009361073400 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 20/05/2024 | 300.00 | 00010581423488 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/05/2024 | 300.00 | 00071200342437 | LUANA PIOVANY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/05/2024 | 400.00 | 00004591007421 | MANUELA GUSTAVO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/05/2024 | 350.00 | 00001273887450 | MARIA ELIANE DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/05/2024 | 230.00 | 00010633040754 | LUCIVANIA SOARES DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/05/2024 | 500.00 | 00002980201499 | ELIAS BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARAAQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/05/2024 | 300.00 | 00083169148400 | SEVERINO AMARO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/05/2024 | 300.00 | 00005031820446 | ANGELA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/05/2024 | 500.00 | 00008866519480 | ARTHUR RIAN BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 20/05/2024 | 500.00 | 00008866522430 | ARNALDO EMILIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 20/05/2024 | 117.00 | 00071843711435 | RAIZA ROSA SILVA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 20/05/2024 | 400.00 | 00011616802413 | CLAUDIANA MARIA RUFINO ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022023 | 0005001 | 20/05/2024 | 14509.84 | 22635788000145 | M3 CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços à secretaria de infraestrutura, referente 7ª (setima) medição de serviços de recuperação de pavimentação em paralelepipedos e drenagens de ruas deste municipio. Processo licitatorio Concorrencia 02/2023 contrato 05/2024. Conforme documento. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005009 | 20/05/2024 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria municipal de SAUDE, para realização das atividades de trabalho(1 maquinas),no período de 20/04/2023 a 20/05/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0005004 | 20/05/2024 | 143000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Valor que se empenha de forma global para atender geração de despesa, visando prestação de serviços tecnicos junto a esta prefeitura de Alhandra-PB, para assessoramento e condução da contabilidade publica no exercicio financeiro de 2024. Conforme processo licitario inex. 06/2023 contrato 105/2023. Conforme documnetação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005006 | 20/05/2024 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação, manutenção e reposição de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Secretaria de finanças e planejamento, para realização das atividades de trabalho(2 maquinas),no período de 20/04/2024 a 20/05/2024,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 20/05/2024 | 2752.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/05/2024 | 1.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA ITR DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 20/05/2024 | 2474.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 05 caixas de tamanhos diversos, destinadas a secretaria de meio ambiente para transporte dos animais resgatados neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005110 | 21/05/2024 | 232.16 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 21/05/2024 | 3000.00 | 00004541821478 | CIBELLE PRISCILLA MANGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para atender despesa, para prestação de serviços de assessoria tecnica para elaboração de projeto de regularização fundiaria de interesse social - REURB-S, de acordo com a lei federal nº 13.465/2017, a fim de alcançar a redução do deficit habitacional deste municipio de Alhandra-PB. Conforme OSPP nº 003/2024, mes de maio/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/05/2024 | 58591.80 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005112 | 21/05/2024 | 402.87 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SMTRAN. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005111 | 21/05/2024 | 2327.94 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (CGM). LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005108 | 21/05/2024 | 604.07 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CTR 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005109 | 21/05/2024 | 3107.06 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CTR 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005095 | 21/05/2024 | 1292.99 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CTR 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005099 | 21/05/2024 | 2937.87 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CTR 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 21/05/2024 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS F. DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 21/05/2024 | 400.00 | 00012053950404 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/05/2024 | 141.20 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações,referente a Maio/2024,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/05/2024 | 500.00 | 00009732139498 | ALINE HELLEN DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONACIA ABDOMINAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 21/05/2024 | 500.00 | 00009653221493 | NATALICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 21/05/2024 | 300.00 | 00006376590403 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 21/05/2024 | 500.00 | 00071072400480 | FELIPE DE MELO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 21/05/2024 | 500.00 | 00010819206458 | GRACIANA REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESTUDO URODINAMICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/05/2024 | 300.00 | 00052671364415 | MARIA MOREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 21/05/2024 | 300.00 | 00092081312468 | GELVANICE SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/05/2024 | 300.00 | 00055449107404 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/05/2024 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/05/2024 | 250.00 | 00068576781468 | DAVID WILLIAMS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/05/2024 | 300.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/05/2024 | 500.00 | 00004137226431 | CARLOS ROBERTO NASCIMEBTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/05/2024 | 300.00 | 00001206549467 | MARICELIA MAXIMO NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/05/2024 | 300.00 | 00071804357405 | EZEQUIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/05/2024 | 300.00 | 00006669802412 | CLAUDIA TELIS GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 21/05/2024 | 500.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/05/2024 | 400.00 | 00040809110415 | LEONILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/05/2024 | 500.00 | 00079886396415 | ROSILANE GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/05/2024 | 500.00 | 00007166442409 | SILVANA DA SILVA MARCIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/05/2024 | 500.00 | 00001959559435 | DORGIVANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/05/2024 | 400.00 | 00070281385424 | ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 21/05/2024 | 400.00 | 00009785635490 | GERMERSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005054 | 21/05/2024 | 55100.27 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos do imovel onde funciona a unidade basica de saude UBS-MATA REDONDA, sendo essa execuçãção a 31ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005055 | 21/05/2024 | 26294.83 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos do imovel onde funciona a unidade basica de saude UBS-MATA REDONDA II, sendo essa a 2ª medição dessa execuçãção e 29ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005065 | 21/05/2024 | 214.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA RLQ-0H58. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/05/2024 | 155.29 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA QSB-3286. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/05/2024 | 643.36 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA QFN-7814. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/05/2024 | 207.06 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA QSE-5926. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/05/2024 | 23436.72 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/05/2024 | 71472.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/05/2024 | 20714.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005107 | 21/05/2024 | 505.54 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 21/05/2024 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 21/05/2024 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO CASA DE APOIO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 21/05/2024 | 24574.37 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (frutas, legumes, verduras) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas ecolas deste municipio, para os diversos modelos de ensino. Processo licitatorio chamada publica 05/2023 CTR 112/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005052 | 21/05/2024 | 12299.56 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos no imovel onde funciona a creche municipal JULIETA FRANCISCA DA SILVA, sendo essa execução a 28ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005056 | 21/05/2024 | 41024.32 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos no imovel onde funciona a escola municipal JOÃO FRANCISCO DE LIMA, sendo essa execuçãção a 30ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005064 | 21/05/2024 | 332.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OGB-7013. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005066 | 21/05/2024 | 443.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-2796. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005068 | 21/05/2024 | 887.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA QFS-0384. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 21/05/2024 | 1412.44 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA QSJ-4H57. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/05/2024 | 1508.57 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEU-2796. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/05/2024 | 88.74 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA QFL-4B01. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/05/2024 | 78640.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JABRIL/2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/05/2024 | 21655.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/05/2024 | 35155.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/05/2024 | 895.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO OFICIO DE NUMERO 10344027, ENVIADO NO DIA 20/05/2024, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/05/2024 | 2824.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, REFERENTE A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/05/2024 | 23198.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/05/2024 | 100390.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 21/05/2024 | 385.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS REFERENTE MULTA POR ATRASO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005106 | 21/05/2024 | 345.65 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005105 | 21/05/2024 | 124.12 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SUB PREFEITURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005104 | 21/05/2024 | 141.77 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005101 | 21/05/2024 | 815.10 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 22/05/2024 | 2551.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS/PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/05/2024 | 500.00 | 00087351242453 | FLAVIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 22/05/2024 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0005157 | 22/05/2024 | 49660.65 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMP. DE TRANSPORTE URBANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR (PASSES ESTUDANTIL) PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO INEX. 08/2021 CTR 133/2021. REF MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO E NUCA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/05/2024 | 1044.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/05/2024 | 315.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/05/2024 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005177 | 22/05/2024 | 261.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais (portas/fechaduras) destinados a secretaria de educação para manutenção do imovel da escola ANTENOR FERREIRA DA SILVA. Conforme documento. Licitação PP 05/23 CTR. 41/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/05/2024 | 5000.00 | 00010824868412 | VITORIA REGIA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO COM A FINALIDADE DE AJUDAR NA DESPESA PARA A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO TAÇA BRASIL DE FUTSAL SUB-11 DIVISÃO ESPECIAL,REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS/AMAZONAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005175 | 22/05/2024 | 1014.60 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais a fim de atender demanda da secretaria de esportes para manutenção dos campos de futebol municipais. Conforme documento. Licitação PP 05/2023 contrato 41/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 22/05/2024 | 1764.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Abril/2024,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 22/05/2024 | 1491.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Maio/2024,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/05/2024 | 706.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Maio/2024,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 22/05/2024 | 958.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Abril/2024,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005178 | 22/05/2024 | 2573.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA QFN-7794. CONFORME DOCUMENTO. PREGÃO 12/23 CTR 187/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/05/2024 | 300.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/05/2024 | 350.00 | 00014964043436 | JESSICA LORRANY CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/05/2024 | 500.00 | 00071807087476 | EMMILY VITORIA ANDRADE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/05/2024 | 500.00 | 00001983150401 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/05/2024 | 350.00 | 00010569719402 | CLAUDIANE SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM AATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/05/2024 | 500.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/05/2024 | 500.00 | 00008665821422 | JOSE ALBERTO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/05/2024 | 300.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/05/2024 | 400.00 | 00040143015400 | LUCIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/05/2024 | 500.00 | 00008928054478 | IRENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/05/2024 | 400.00 | 00002265270423 | VERONICA MARIA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/05/2024 | 250.00 | 00095391657415 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 22/05/2024 | 300.00 | 00009379799454 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/05/2024 | 500.00 | 00009500233452 | JEANGLESON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/05/2024 | 300.00 | 00001628474408 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/05/2024 | 1000.00 | 00070634191454 | WELLINGTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/05/2024 | 250.00 | 00008872639417 | LILIAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/05/2024 | 300.00 | 00007548929480 | EDILENE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/05/2024 | 350.00 | 00002475425474 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/05/2024 | 400.00 | 00010446134406 | EPAMINONDAS GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/05/2024 | 400.00 | 00001256993441 | ELIZANGELA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/05/2024 | 1000.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 22/05/2024 | 300.00 | 00070008912467 | ELIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 22/05/2024 | 300.00 | 00006464452436 | SANDRA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/05/2024 | 300.00 | 00010033644462 | ERICA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 22/05/2024 | 400.00 | 00070241782481 | JEAN CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 22/05/2024 | 141.20 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações,referente a Maio/2024,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 22/05/2024 | 300.00 | 00001181392403 | ANA PAULA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 22/05/2024 | 300.00 | 00071929316402 | KAYO DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 22/05/2024 | 300.00 | 00014809726495 | EMILLY MARIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | ATIVIDDES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005176 | 22/05/2024 | 2372.90 | 20081283000150 | MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais de higienização automotiva, destinados a secretaria de transportes para limpeza/conservação dos veiculos da frota municipal. Conforme documento. Licitação PP028/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 22/05/2024 | 8400.00 | 43842493000110 | ERIVAN DE SOUZA LIMA 83967621472 | Valor que se empenha para atender despesa, para prestação de serviço junto a secretaria de meio ambiente com realização de 02 espetaculos na programação da IV semana do meio ambiente com tem "COLETANDO E RECICLANDO QUE O MUNDO SAI GANHANDO". Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 22/05/2024 | 250.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 22/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/05/2024 | 86.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ESPORTES E SEINFRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/05/2024 | 315.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAL DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 22/05/2024 | 85.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 22/05/2024 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 22/05/2024 | 90.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de àgua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata Redonda,referente ao mês de abril/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 22/05/2024 | 188.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de àgua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, sede Alhandra-PB, referente ao mês de abril/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 22/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/05/2024 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/05/2024 | 270.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 22/05/2024 | 159.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata Redonda, referente ao mês de ABRIL/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/05/2024 | 102.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 22/05/2024 | 257.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/05/2024 | 270.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 22/05/2024 | 224.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/05/2024 | 392.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005188 | 23/05/2024 | 2559.19 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha visando geração de despesa para aquisição de frutas e verduras, destinadas ao pessoal que frenquenta o (SCFV) serrvicos de convivencia e fortalecimento de vinculos atraves da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0005195 | 23/05/2024 | 67.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente prestação de serviços para confecção de carimbo com informacoes do senhor secretaria de agricultura deste municipio GABRIEL BORGES MENDES, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005201 | 23/05/2024 | 1538.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE UMA CAICA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SUBAUMA, MATA DE GARAPU E JUSSARA, ZONA RIURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005206 | 23/05/2024 | 623.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE UMA CAICA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SUBAUMA, MATA DE GARAPU E JUSSARA, ZONA RIURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 23/05/2024 | 2366.40 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PLACA ZMA-0002 (CASE PATROL) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005223 | 23/05/2024 | 1054.59 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005226 | 23/05/2024 | 4363.43 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005229 | 23/05/2024 | 340.79 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM 5500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/05/2024 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO-ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0005193 | 23/05/2024 | 134.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente prestação de serviços para confecção de 02 carimbos para recibo contendo as seguintes informacoes data, mes, ano e hora e o segundo carinbo com o nome do secretariO GABRIEL CARLOS MOURA PESSOA, da secretaria do meio ambiente deste municipio de Alhandra. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0005197 | 23/05/2024 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 093/2021 DO 3º TERMO DE ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005232 | 23/05/2024 | 1320.89 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CONTRATO 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005234 | 23/05/2024 | 10403.69 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CONTRATO 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005236 | 23/05/2024 | 2252.45 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023 CONTRATO 42/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/05/2024 | 395.63 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACA RLR-4C74 (JEEP/RENEGADDE) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/05/2024 | 400.00 | 00004752771470 | VERA LUCIA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/05/2024 | 300.00 | 00071040096476 | EDUALISON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/05/2024 | 400.00 | 00009352371437 | VIVIANE RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/05/2024 | 300.00 | 00044735944400 | JOSENILDA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MEIA ELASTICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/05/2024 | 500.00 | 00082425760415 | ANACLEIDE CAETANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/05/2024 | 500.00 | 00011706590474 | ELEILA TATIANE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/05/2024 | 400.00 | 00014357618479 | MATHEUS EMILIANO DA COSTA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 23/05/2024 | 300.00 | 00061210021404 | NILTON ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 23/05/2024 | 350.00 | 00005079097477 | LUCILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 23/05/2024 | 500.00 | 00006228987445 | MARCELA MIGUEL DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 23/05/2024 | 500.00 | 00097779687449 | JOSE FREITAS DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 23/05/2024 | 500.00 | 00004846675483 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 23/05/2024 | 400.00 | 00071139629476 | JAIR DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 23/05/2024 | 400.00 | 00071761437496 | KLEVERTON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0005204 | 23/05/2024 | 224.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria municipal de acao social cidadania e habitacao deste municiio, para atender demanda da secretaria, Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022 e contrato nº 040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/05/2024 | 500.00 | 00001179467450 | CARLA ROBERTA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 23/05/2024 | 400.00 | 00005591894437 | JAIRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005220 | 23/05/2024 | 2165.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A USUARIA ELISANGELA FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005231 | 23/05/2024 | 1942.37 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005235 | 23/05/2024 | 1599.50 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005237 | 23/05/2024 | 197.14 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/05/2024 | 500.00 | 00088633535491 | ALDO CEZAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALHANDRA E DEMAIS SETORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005189 | 23/05/2024 | 6348.90 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor que ora se empenha para atendwer as despesas com aquisicao de material de construcao diversos como, telhas, linha de madeira, tinta latex, massa corrida e outros, destinados para manutencao na UBS CENTRO II, localizada no bairro BELA VISTA, nesta cidade de Alhandra, atraves da secretraia muncipal de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0005205 | 23/05/2024 | 449.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 60(sessenta) garrafões de agua mineral, destinados para atender a demanda das unidades que compoem a secretaria municipalde saude, Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022, contrato nº00040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/05/2024 | 266.22 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA OGA-9H46.(FIAT ESTRADA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/05/2024 | 162.69 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA QSE-7786 ( FORD FIESTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 23/05/2024 | 258.82 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA RLQ-OH58 (RENAULT/KWID ) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005240 | 23/05/2024 | 21042.42 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005241 | 23/05/2024 | 10357.32 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005242 | 23/05/2024 | 397.77 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005191 | 23/05/2024 | 2718.94 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinados a reposicao (manutencao0 na escola municipal MARIA CANDIDA DE ANDRADE TORRES, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 23/05/2024 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO DE CARVALHO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/05/2024 | 434.47 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA O VEICULO DE PLACA SLB-6H99, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/05/2024 | 1316.30 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACA OGB-6983 (MERCEDES/ONIBUS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/05/2024 | 1035.30 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACA QFS-0384 (MERCEDES/ONIBUS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/05/2024 | 2958.00 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACA OGB-7013 (MERCEDES/ONIBUS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/05/2024 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA, REFERENTE MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 23/05/2024 | 675.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA OLIVIA CORREIA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/05/2024 | 36.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA, REFERENTE MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/05/2024 | 217.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Maio/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/05/2024 | 1383.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 23/05/2024 | 1210.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 23/05/2024 | 908.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 23/05/2024 | 628.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/05/2024 | 501.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água a imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES, Referente ao mês de Maio/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 23/05/2024 | 184.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água a imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES (Administrativo), Referente ao mês de Maio/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005238 | 23/05/2024 | 1651.11 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005239 | 23/05/2024 | 5557.28 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 900142024 | 0005243 | 23/05/2024 | 20060.69 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 015/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0005202 | 23/05/2024 | 337.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda das secretarias e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022, contrato nº 040/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 24/05/2024 | 2037.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE ETAPAS/PROCEDIMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 24/05/2024 | 297.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 24/05/2024 | 134427.25 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005261 | 24/05/2024 | 84331.32 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para pagamento da 4ª (quarta) medição dos serviços prestados para construção de uma UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA conforme padrão do governo estadual e termos do convenio 0521/2021, localizada no Sitio Acais neste municipio, em conforme=idade com processo licitatorio TP 02/2023 contrato 184/23. Conforme documento. | 01842023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 24/05/2024 | 59.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA SLB-6H99, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 24/05/2024 | 375.47 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA SLB-6H99, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 24/05/2024 | 3681.41 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA SKX-7B57. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 24/05/2024 | 300.00 | 00006391381445 | ANDERSON RODRIGO GOMES DA COSTA | valor que ora se empenha para atender as despesas com concessao de diarias com deslocamento de Alhandra a Joao Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse da secretaria municipal de educacao para realicao dos festejos juninos das escolas municipais, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 24/05/2024 | 13154.68 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 24/05/2024 | 16245.86 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 24/05/2024 | 2442.18 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 24/05/2024 | 1500.00 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORACOES E MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa, para locação de peças decorativas para utilização em evento comemorativo a semana da enfermagem promovido pela secretaria de saude. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 24/05/2024 | 160.00 | 00012825011436 | FELLYPE LUAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARÇOM NO EVENTO DA FESTA DEM COMEMORACAO A SEMANA DO ENFEIMEIRO, REALIZADA NO DIA 22/05/2024 ,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/05/2024 | 160.00 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARÇOM NO EVENTO DA FESTA DEM COMEMORACAO A SEMANA DO ENFEIMEIRO, REALIZADA NO DIA 22/05/2024 ,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 24/05/2024 | 767.50 | 51810909000146 | MARIA DO CARMO MEDEIROS DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MATERIAL PARA BUFFET, PARA REALIZACAO DA FESTA DA SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 24/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 24/05/2024 | 160.00 | 00071962435440 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARÇOM NO EVENTO DA FESTA DEM COMEMORACAO A SEMANA DO ENFEIMEIRO, REALIZADA NO DIA 22/05/2024 ,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 24/05/2024 | 160.00 | 00009089510435 | MICHAEL GOMES DO ALTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARÇOM NO EVENTO DA FESTA DEM COMEMORACAO A SEMANA DO ENFEIMEIRO, REALIZADA NO DIA 22/05/2024 ,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/05/2024 | 160.00 | 00071810713439 | LEONARDA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARÇOM NO EVENTO DA FESTA DEM COMEMORACAO A SEMANA DO ENFEIMEIRO, REALIZADA NO DIA 22/05/2024 ,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 24/05/2024 | 160.00 | 00015934408470 | LIVIA MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARÇOM NO EVENTO DA FESTA DEM COMEMORACAO A SEMANA DO ENFEIMEIRO, REALIZADA NO DIA 22/05/2024 ,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 24/05/2024 | 160.00 | 00071690623489 | RUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARÇOM NO EVENTO DA FESTA DEM COMEMORACAO A SEMANA DO ENFEIMEIRO, REALIZADA NO DIA 22/05/2024 ,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/05/2024 | 181.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM ABASTECIMENTO D"AGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA-ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 24/05/2024 | 278.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 24/05/2024 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE SEDE ANCORA DA UBS DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 24/05/2024 | 500.00 | 00057772738404 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 24/05/2024 | 400.00 | 00071718803460 | SEVERINO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 24/05/2024 | 400.00 | 00071076790402 | GLEICE RIBEIRO DE IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 24/05/2024 | 300.00 | 00011777840414 | JACKSON WERIK SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 24/05/2024 | 300.00 | 00016620353819 | DENIERES EVANGELISTA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 24/05/2024 | 500.00 | 00005591898424 | MARIA DE FATIMA VENACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 24/05/2024 | 500.00 | 00070130430447 | CESAR RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 24/05/2024 | 400.00 | 00012513632451 | PAULA FERNANDA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PENTACAM, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 24/05/2024 | 250.00 | 00070247392405 | JAILSON FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 24/05/2024 | 250.00 | 00070207375445 | LUAN AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 24/05/2024 | 400.00 | 00071262174473 | ERINALDO VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 24/05/2024 | 300.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 24/05/2024 | 300.00 | 00083245499272 | JOCILENE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 24/05/2024 | 300.00 | 00007768939476 | FRANCIELE NERI BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 24/05/2024 | 400.00 | 00004356019466 | ELIAQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 24/05/2024 | 500.00 | 00007954219402 | JOEMERSON OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 24/05/2024 | 500.00 | 00070060668407 | ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 24/05/2024 | 709.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de àgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar, referente ao mês de maio/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005302 | 24/05/2024 | 1195.39 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de verduras, destinada a cozinha comunitaria para produção de refeicoes distribuidas a população em sistuação de vulnerabilidade social. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 24/05/2024 | 113855.21 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 24/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 24/05/2024 | 16269.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/05/2024 | 23681.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO, RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005263 | 24/05/2024 | 24.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais eletricos destinados a secretaria de serviços urbanos, a fim de realizar manutenções eletricas no imoveis publicos municipais. Licitação PP 15/23 contr. 37/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/05/2024 | 28614.67 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 24/05/2024 | 160.00 | 00071810713439 | LEONARDA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM,NO EVENTO DA FESTA DOS GARIS REALIZADO NO ULTIMO DIA 16/MAIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 24/05/2024 | 160.00 | 00015934408470 | LIVIA MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM,NO EVENTO DA FESTA DOS GARIS REALIZADO NO ULTIMO DIA 16/MAIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/05/2024 | 160.00 | 00071962435440 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM,NO EVENTO DA FESTA DOS GARIS REALIZADO NO ULTIMO DIA 16/MAIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 24/05/2024 | 160.00 | 00071690623489 | RUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM,NO EVENTO DA FESTA DOS GARIS REALIZADO NO ULTIMO DIA 16/MAIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 24/05/2024 | 160.00 | 00009089510435 | MICHAEL GOMES DO ALTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM,NO EVENTO DA FESTA DOS GARIS REALIZADO NO ULTIMO DIA 16/MAIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 24/05/2024 | 160.00 | 00012825011436 | FELLYPE LUAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARÇOM NO EVENTO DA FESTA DE COMEMORACAO O DIA DO GARI, REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 24/05/2024 | 160.00 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GARÇOM NO EVENTO DA FESTA DE COMEMORACAO O DIA DO GARI, REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 24/05/2024 | 2821.00 | 45332828000185 | LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de maquinas roçadeiras destinadas a atender demanda da secretaria de serviços urbanos, a fim de promover limpeza das vias urbanas deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/05/2024 | 52747.21 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 24/05/2024 | 17.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA CFM - COMPENSAÇÃO EXPLORAÇÃO MINERAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 24/05/2024 | 122306.54 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 24/05/2024 | 705.25 | 45332828000185 | LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de maquinas roçadeiras destinadas a atender demanda da secretaria de agricultura deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 24/05/2024 | 16942.01 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005300 | 24/05/2024 | 167.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha visando geração de despesa para aquisição de frutas e verduras, destinadas ao pessoal que frenquenta o (SCFV) serrvicos de convivencia e fortalecimento de vinculos atraves da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 27/05/2024 | 5000.00 | 40015473000187 | RISONETE MIRANDA DA SILVA 85454532487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 200 BOLSAS NECESSAIRES QUE SE FAZ NECESSARIO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO GRUPO DE IDOSAS(GRUPO CONVIVER),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/05/2024 | 2259.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (SCFV) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/05/2024 | 8579.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0005307 | 27/05/2024 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | Valor que se empenha para atender despesa com locação de softawares de administração publica SIAFIC, administração financeira e controle, e manutenção do portal da transparencia fiscal, junto a esta edilidade. Ref Maio/2024.Conforme documento. PP 39/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0005341 | 27/05/2024 | 892.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA TOTALIZANDO 7.5M² PARA ATENDER DEMANDA DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005336 | 27/05/2024 | 30649.96 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE RESIDUOS PARA DESTINAÇÃO DO LIXO DOMICILIAR COLETADO NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/05/2024 | 14120.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/05/2024 | 400.00 | 00001852394471 | EDMILSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/05/2024 | 350.00 | 00005209853462 | ROSÂNGELA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/05/2024 | 500.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/05/2024 | 400.00 | 00006111924460 | EDUARDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/05/2024 | 250.00 | 00071912244446 | JEFERSON DA PENHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/05/2024 | 400.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/05/2024 | 9139.16 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0005343 | 27/05/2024 | 477.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA TOTALIZANDO 4M² PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO DE ALHANDRA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: II FORUM COMUNITARIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/05/2024 | 12330.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005310 | 27/05/2024 | 557.37 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005311 | 27/05/2024 | 43.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005312 | 27/05/2024 | 7500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, NESTA CIDADE DE ALHANDRA/PB, PARA ASSEGURAR QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS VITAIS CONTINUEM A FUNCIONAR SEM INTERRUPCAO. LICITAÇÃO PP 19/2023/CONTRATO Nº 0172/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/05/2024 | 9698.70 | 17975959000145 | PODOCENTER MATERIAIS PARA PODOLOGIA E ESTETICA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECIFICOS PARA CURATIVOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE AMBULATORIO DE FERIDAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005314 | 27/05/2024 | 11314.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/05/2024 | 114056.75 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/05/2024 | 29460.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/05/2024 | 36514.05 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/05/2024 | 20765.85 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PSF"S) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/05/2024 | 8008.92 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOTADOS NO PROGRAMA NASF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/05/2024 | 197409.17 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/05/2024 | 62738.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0005339 | 27/05/2024 | 728.28 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 FAIXAS EM LONA TOTALIZANDO 6.12 M² PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE ALHANDRA NOS EVENTOS:LUTA ANTIMANICOMIAL,SEMANA DA ENFERMAGEM,VACINAÇÃO(ZÉ GOTINHA) E CAMPANHA DO AUTISMO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/05/2024 | 33096.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/05/2024 | 48822.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/05/2024 | 294465.34 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | EMP EM SUBSTITUIÇÃO A NE 966. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/05/2024 | 26277.58 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO-PA) MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/05/2024 | 4776.52 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/05/2024 | 4134.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 27/05/2024 | 30000.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000032024 | 0005309 | 27/05/2024 | 157970.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS,PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA ,JUVENTUDE,TURISMO E ESPORTE, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANICIPAÇÃO POLTICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0005318 | 27/05/2024 | 62990.05 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/05/2024 | 993887.70 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/05/2024 | 140823.09 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PESSOAL INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 27/05/2024 | 319897.96 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PESSOAL APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0005345 | 27/05/2024 | 963.90 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 FAIXAS EM LONA TOTALIZANDO 8.10M² PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA NOS EVENTOS: CRIANÇA ALFABETIZADA,CORRIDA DE ORIENTAÇÃO,PROJETO RETRATANDO A MINHA TERRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0005315 | 27/05/2024 | 1890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com prestação de serviço, referente locação de software para desenvolvimento, preparação de dados e documentos visando a geração de folha de pagamento desta edilidade. Conforme documentação. Licitação disp. 02/2024 ctr 109/24. Ref Maio/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005316 | 27/05/2024 | 5380.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET IP, DEDICADO BANDA LARGA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE E REPARTIÇÕES PUBLICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS POR COMODATO.(MODEM/ROTEADOR). PP 02/22 2º ADITIVO. REF MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0005317 | 27/05/2024 | 6059.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ORGÃO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/05/2024 | 2824.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSOES ESPECIAIS EM FAVOR DE LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/05/2024 | 18241.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS VEICULADOS A PROPRIA SEDE ENTRE OUTROS SETORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/05/2024 | 225.14 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD, DE FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0005451 | 28/05/2024 | 7008.60 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material de limpeza e descartaveis destinados a secretaria de administração, para atender demanda das repartições publicas municipais. Licitação PP 08/2024 CTR. 125/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/05/2024 | 84933.84 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO ENTRE OUTRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/05/2024 | 69916.84 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO ENTRE OUTRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005398 | 28/05/2024 | 931.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(MÃO DE OBRA) DO VEICULO DE PLACA:PU-7961 DA MARCA/MODELO: MARCOPOLO/VOLAREV8,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/05/2024 | 569.50 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORACOES E MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa, referente locação de material de decoração artistica destinados a secretaria de educação para evento alusivo ao dia das mães da escola Zelia Correia do Ó. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/05/2024 | 20630.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS VEICULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS E OUTRAOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0005449 | 28/05/2024 | 18939.60 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material de limpeza e descartaveis destinados a secretaria de educação, para atender demanda das escolas municipais. Licitação PP 08/2024 CTR. 125/2024. Conforme documento. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/05/2024 | 227421.84 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/05/2024 | 187212.15 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS, EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0005461 | 28/05/2024 | 2149.86 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material de limpeza e descartaveis, destinados à atender demanda da secretaria de esportes, para limpeza dos espaços esportivos municipais. Licitação PP 08/2024 CTR. 125/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/05/2024 | 9823.60 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de lençõis tipo solteiro sem e com elasticos seguindo padrões da resolução CONMETRO 02, destinados a secretaria de saude para atender demanda do hospital municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005413 | 28/05/2024 | 1645.42 | 34846421000150 | BRUNA CARTAXO BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 98 camisas padronizadas destinadas ao CAPS municipal para utilização durante evento em alusão a luta antimanicomial. Licitação PP 11/2023 ctr. 56/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/05/2024 | 32710.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS VEICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0005458 | 28/05/2024 | 7422.60 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material de limpeza e descartaveis destinados a secretaria de saude para atender demanda do hospital municipal ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. Licitação PP 08/2024 CTR. 125/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0005464 | 28/05/2024 | 13300.80 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material de limpeza e descartaveis destinados a secretaria de saude, para atender demanda da sede e serviços muncipais de saude (psf's, samu e outros). Licitação PP 08/2024 CTR. 125/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/05/2024 | 1875.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de protetor solar fator 30, destinados a distribuir aos funcionarios da referida secretaria expostos a luz do sol no exercicio de suas funções (agentes de saude e endemias). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/05/2024 | 5500.00 | 17823866000103 | NICELIO CAMILO FERNANDES FILHO - ME | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com contratação de serviços para rastreamento e monitoramento de veiculos via satelite 24 horas como tambem disponibilização de software de gerenciamento e acesso, veiculos pertencentes a secretaria municipal de saude. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/05/2024 | 134381.13 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/05/2024 | 110621.61 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/05/2024 | 5218.63 | 32581870000198 | ZIL LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de reagentes laboratoriais, sacos esteril e sacos para amostra, destinados a secretaria de saude para atender demanda da vigilancia ambiental. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/05/2024 | 291.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material de proteção individual EPI'S destinados a secretaria de saude, para atender demandas da vigilancia ambiental. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/05/2024 | 400.00 | 00001815910496 | ALESSANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/05/2024 | 500.00 | 00071138607452 | KAROLAYNE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/05/2024 | 250.00 | 00070107579413 | SILVANILDA BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/05/2024 | 500.00 | 00007298356429 | ELIZABETE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/05/2024 | 300.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEWREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/05/2024 | 300.00 | 00004480918442 | SILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/05/2024 | 300.00 | 00009678075490 | JANIELLLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/05/2024 | 300.00 | 00070247563498 | CAMILA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/05/2024 | 400.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBRÓSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/05/2024 | 110.00 | 00003440779424 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/05/2024 | 150.00 | 00011565220480 | PAULA QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/05/2024 | 200.00 | 00010016577485 | ADNA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/05/2024 | 300.00 | 00008825222483 | DIOGO MELO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/05/2024 | 500.00 | 00009968720437 | ROSEMARY BENTO VENCESLAU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA ALERGIA MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/05/2024 | 300.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE EUGENIO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/05/2024 | 300.00 | 00003871034495 | FABIO JOSE SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/05/2024 | 500.00 | 00032339011434 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/05/2024 | 500.00 | 00091672821487 | IVONETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/05/2024 | 300.00 | 00007269464430 | MARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/05/2024 | 300.00 | 00004501203412 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/05/2024 | 500.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/05/2024 | 500.00 | 00004170248864 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/05/2024 | 300.00 | 00071580355498 | DEBORA REGIA DE SANTANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/05/2024 | 250.00 | 00004785716401 | MARIA ANA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/05/2024 | 300.00 | 00001588048489 | AERINALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/05/2024 | 500.00 | 00003361324416 | LENILDA DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010158392400 | CLECIA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010588403474 | JOCENILDA BEZERRA FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/05/2024 | 300.00 | 00001965586465 | JOSICLEIDE MARIA SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/05/2024 | 300.00 | 00008293854448 | NELLYTON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/05/2024 | 400.00 | 00070083497420 | ANA CAROLINE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/05/2024 | 300.00 | 00007126161441 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/05/2024 | 400.00 | 00008857084400 | IZAQUE MOREIRA SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005397 | 28/05/2024 | 251.43 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(MÃO DE OBRA) DO VEICULO DE PLACA:QFV-2620 DA MARCA/MODELO: FIAT/STRADA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/05/2024 | 250.00 | 00002402061421 | JOSEFA MIZAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/05/2024 | 500.00 | 00050689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/05/2024 | 250.00 | 00001224377486 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/05/2024 | 250.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/05/2024 | 250.00 | 00071806464403 | MARIA FERNANDA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/05/2024 | 250.00 | 00071846720460 | GABRIELE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/05/2024 | 250.00 | 00010121478432 | EDUARDA PRISCILA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/05/2024 | 200.00 | 00016965611405 | LIVIAN KELLY MACIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/05/2024 | 300.00 | 00007625772403 | SICLEIDE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/05/2024 | 500.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE METRIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/05/2024 | 300.00 | 00005439517405 | JOSE APARECIDO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/05/2024 | 500.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/05/2024 | 400.00 | 00013686234416 | JOSE GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/05/2024 | 400.00 | 00005478991490 | ANA PAULA ELIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/05/2024 | 250.00 | 00071328720446 | THAIS DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/05/2024 | 500.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/05/2024 | 400.00 | 00070087825430 | GUILBERT MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/05/2024 | 400.00 | 00008242729433 | JOSE ROBERTO GABIREL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/05/2024 | 400.00 | 00007489917433 | JOSELMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/05/2024 | 400.00 | 00001432864475 | FABIANO DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/05/2024 | 250.00 | 00071338395475 | RAFAELA AVELINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/05/2024 | 500.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/05/2024 | 300.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/05/2024 | 200.00 | 00087338033404 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/05/2024 | 300.00 | 00014971001433 | YTALO BARBOSA BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/05/2024 | 300.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/05/2024 | 200.00 | 00006372886456 | MARIA PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/05/2024 | 200.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/05/2024 | 200.00 | 00012408007461 | NAYHARA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/05/2024 | 500.00 | 00015661585403 | JEFFERSON CORREIA DE MESQUITA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/05/2024 | 400.00 | 00013363813457 | KALINE OLIVEIRADE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/05/2024 | 500.00 | 00068363702404 | GENILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010793625416 | FRANCIELLY DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/05/2024 | 250.00 | 00071967025495 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/05/2024 | 300.00 | 00005471756479 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/05/2024 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/05/2024 | 500.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/05/2024 | 250.00 | 00031702297888 | ELDA PEREIRA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/05/2024 | 250.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/05/2024 | 400.00 | 00079886639415 | EDVALTER SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/05/2024 | 500.00 | 00006700153425 | ALEXSANDRO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0005465 | 28/05/2024 | 6632.70 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material de limpeza e descartaveis destinados a secretaria de assitencia social, para atender demanda da sede e serviços vinculados a mesma (cras, creas, scfv e outros). Licitação PP 08/2024 CTR. 125/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/05/2024 | 500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/05/2024 | 200.00 | 00012496067488 | RAISSA RAMAYARA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/05/2024 | 300.00 | 00054968895453 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/05/2024 | 300.00 | 00003044363489 | JOSE ALVARO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/05/2024 | 300.00 | 00011319785441 | MARIA ELOYSA BARBOSA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/05/2024 | 300.00 | 00070159551480 | MARCONE ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005419 | 28/05/2024 | 701.10 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais diversos (pa) destinados a secretaria de serviços urbanos, para atender deamanda para limpeza urbana. Licitação PP 05/2023 ctr. 41/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005422 | 28/05/2024 | 81.98 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais (cimento) destinados a secretaria de serviços urbanos para manutenção e reparos no cemiterio municipal. Licitação PP 15/2023 ctr. 36/2024. Conforme documento. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/05/2024 | 2506.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005438 | 28/05/2024 | 6264.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais eletrico destinados a secretaria de serviços urbanos, para atender demanda para manutenção da iluminação publica. Licitação PP 05/2023 ctr. 41/2024. Conforme documento. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900082024 | 0005455 | 28/05/2024 | 6184.60 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material de limpeza e descartaveis destinados a atender demanda da secretaria de serviços urbanos. Licitação PP 08/2024 CTR. 125/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/05/2024 | 400.00 | 00011539672433 | JOÃO PEDRO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa, para prestação de serviços de manutenção e instalação de peças em maquinas roçadeiras e motosseras pertencentes a secretaria de agricultura. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/05/2024 | 815.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES PUBLICO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/05/2024 | 8.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES PUBLICO ELETIVO (ELEITOS) RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/05/2024 | 2.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS (PENSAO ESPECIAL) RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/05/2024 | 17.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS PRESADOS A ESTA EDILIDDE, COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/05/2024 | 93210.00 | 00072651814415 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, referente processo de reconhecimento de divida de nº 004/2024 em favor do credor DANIEL MIGUEL DA SILVA, o qual se trata de verbas salariais do cargo de fiscal de tributos de nivel superior do periodo de outubro de 2013 a dezembro de 2016 por afastamento ocorrido por decisão administrativa e reformado por decisão judicial nos autos do processo de nº 002517-61.2013.815.0411. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/05/2024 | 871.79 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 024/240, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/05/2024 | 589.71 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 024/240, CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/05/2024 | 11823.53 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 024/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/05/2024 | 11045.48 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 024/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/05/2024 | 134933.31 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 024/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/05/2024 | 7876.83 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 204/2023, NUMERO DA PARCELA 011/60, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/05/2024 | 39486.15 | 03474832000138 | ISSMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 461/2023, NUMERO DA PARCELA 05/60, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/05/2024 | 336.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1ª COTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP. MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/05/2024 | 3041.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1ª COTA ANP - ROYALTIES DE PETROLEO LEI 7990-89. MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005416 | 28/05/2024 | 957.70 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de saude, para realização de manutenções em imoveis de serviços publicos de saude. Licitação PP 05/2023 ctr. 41/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/05/2024 | 188.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de àgua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, sede Alhandra-PB, referente ao mês de Maio/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO, RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005434 | 28/05/2024 | 842.95 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais eletrico destinados a secretaria de infraestrutura, para atender demanda das repartições publicas. Licitação PP 05/2023 ctr. 41/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO, RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005435 | 28/05/2024 | 341.40 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de infraestrutura, para atender demanda das repartições publicas. Licitação PP 15/2023 ctr. 36/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO, RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005437 | 28/05/2024 | 56.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de infraestrutura, para atender demanda das repartições publicas. Licitação PP 05/2023 ctr. 41/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/05/2024 | 440.00 | 00006262439471 | SERGIO PAULINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 04 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Maio/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/05/2024 | 440.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 04 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Maio/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/05/2024 | 440.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 04 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Maio/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/05/2024 | 440.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 04 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Maio/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/05/2024 | 440.00 | 00008427807422 | WEVERTON GOMES DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 04 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Maio/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/05/2024 | 440.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 04 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município , referente ao mês de Maio/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/05/2024 | 440.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 04 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município , referente ao mês de Maio/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/05/2024 | 660.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 06 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Maio/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/05/2024 | 440.00 | 00009471076498 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 04 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município, referente ao mês de Maio/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/05/2024 | 440.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente a 04 (diárias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste município , referente ao mês de Maio/2024. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/05/2024 | 27826.64 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (MSTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/05/2024 | 3992.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Defesa Civil | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A GUARD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/05/2024 | 3499.00 | 11573420000183 | PM - COFRES LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de cofre destinado a base da guarda civil municipal, para armazenamento adequado e seguro de armas de fogo. Conforme documento. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/05/2024 | 2178.00 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo de placa RLR-4C74, pertencente a secretaria DA GUARDA MUNICIPAL, Conforme documento. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/05/2024 | 44182.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/05/2024 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/05/2024 | 31269.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/05/2024 | 21500.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/05/2024 | 47933.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Empregabilidade | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/05/2024 | 19570.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/05/2024 | 33350.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/05/2024 | 56361.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005533 | 29/05/2024 | 31033.01 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de generos alimenticios (cereais, carnes e proteinas) destinados a secretaria de ação social para atender demanda do SCFV, a fim de produzir refeições ofertadas aos usuarios. Licitação PP 009/2023 CTR. 74/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005542 | 29/05/2024 | 4343.40 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de kits de enxoval destinadas a distribuição gratuita as gestantes acompanhadas no CRAS municipal e que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Conforme documento. PP 17/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/05/2024 | 4726.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/05/2024 | 7575.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/05/2024 | 23378.11 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/05/2024 | 21114.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/05/2024 | 17054.76 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/05/2024 | 58600.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/05/2024 | 53218.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/05/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ESPORTES E SEINFRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/05/2024 | 261.00 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo de placa OFE-3463 pertencente a secretaria municipal de agricultura e abastecimento deste municipio, Conforme documento. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/05/2024 | 2025.00 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo de placa MNH-7225, pertencente a secretaria municipal de agricultura e abastecimento. Conforme documento. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/05/2024 | 3528.00 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo de placa MNH-7225, pertencente a secretaria municipal de agricultura e abastecimento. Conforme documento. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/05/2024 | 261.00 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo de placa OFE-3463 pertencente a secretaria municipal de agricultura e abastecimento deste municipio, Conforme documento. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/05/2024 | 49550.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAMNCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/05/2024 | 1975.60 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/05/2024 | 557.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO PELO SERVIXOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROJETO GAROTO CIDADAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/05/2024 | 85.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROJETO GAROTO CIDADAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/05/2024 | 202.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2ª COTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP. MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/05/2024 | 1868.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2ª COTA ANP - ROYALTIES DE PETROLEO LEI 7990-89. MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/05/2024 | 9962.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE MAIO/2024, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/05/2024 | 10136.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/05/2024 | 6.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3º COTA ITR DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/05/2024 | 96.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA CFM - COMPENSAÇÃO EXPLORAÇÃO MINERAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/05/2024 | 54.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOI BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ADO - LC 176/2020 (ADO25) MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/05/2024 | 66955.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/05/2024 | 8962.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/05/2024 | 42240.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/05/2024 | 163900.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/05/2024 | 250.00 | 00008458590484 | MARIA DA PENHA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/05/2024 | 250.00 | 00007424139428 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/05/2024 | 250.00 | 00005668002411 | GERLUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/05/2024 | 400.00 | 00087349531400 | ADEILTON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/05/2024 | 400.00 | 00010843109459 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/05/2024 | 300.00 | 00003416757416 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/05/2024 | 250.00 | 00003878009488 | JOSMAR BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/05/2024 | 200.00 | 00070168575493 | JÉSSICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/05/2024 | 400.00 | 00004047863408 | MARINALVA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/05/2024 | 500.00 | 00006700141419 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/05/2024 | 250.00 | 00001075581575 | VIVIANE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/05/2024 | 250.00 | 00007265847466 | NILSOMAR GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/05/2024 | 400.00 | 00071746877413 | KAYO RIAN RODRIGUES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/05/2024 | 300.00 | 00007237407473 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/05/2024 | 500.00 | 00071479613401 | VINICIUS MAXIMINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/05/2024 | 400.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/05/2024 | 250.00 | 00071802080430 | ISABELLY CHRISTINA GUSTAVO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/05/2024 | 250.00 | 00009466660403 | MARIA JOSE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/05/2024 | 400.00 | 00014450923448 | ROBSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/05/2024 | 150.00 | 00017068883419 | MAXWELL LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/05/2024 | 250.00 | 00071338396447 | RENATA AVELINO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/05/2024 | 400.00 | 00009663305444 | ADRIANA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005528 | 29/05/2024 | 29692.63 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de generos alimenticios (cereais) destinados a secretaria de ação social para atender demanda da cozinha comunitaria, a fim de produzir refeições distribuidas a pessoas em situação de vulnerabilidade social neste municipio. Licitação PP 009/2023 CTR. 74/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005530 | 29/05/2024 | 54636.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de generos alimenticios (frios e carnes) destinados a secretaria de ação social para atender demanda da cozinha comunitaria, a fim de produzir refeições distribuidas a pessoas em situação de vulnerabilidade social neste municipio. Licitação PP 009/2023 CTR. 74/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 29/05/2024 | 300.00 | 00073942413434 | EDSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/05/2024 | 400.00 | 00072650230487 | CLAUDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/05/2024 | 250.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EMTRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/05/2024 | 250.00 | 00007016251470 | ADJANE MONTEIRO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/05/2024 | 250.00 | 00008496717445 | DANIELE GONÇALVES BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/05/2024 | 500.00 | 00070769735452 | VINICIUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/05/2024 | 250.00 | 00008675436475 | ELINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/05/2024 | 300.00 | 00071756274401 | BRENO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/05/2024 | 300.00 | 00071690458429 | NATASHA VICTORIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/05/2024 | 400.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/05/2024 | 500.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/05/2024 | 77305.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/05/2024 | 504.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA MUNICIPAL, REF O MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/05/2024 | 275.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente KENEDY ADRYAN ,a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento. REF mes de Maio/2024 Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/05/2024 | 60007.66 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/05/2024 | 3151.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0005627 | 29/05/2024 | 187.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria municipal de acao social cidadania e habitacao, para atendimento de demanda. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022 e contrato nº 040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/05/2024 | 400.00 | 00032458428487 | MARIA CELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/05/2024 | 400.00 | 00004819550462 | EDILZA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/05/2024 | 300.00 | 00007048177489 | JOSENICE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/05/2024 | 400.00 | 00089329708404 | JOSE FREITAS DE ARAUNO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/05/2024 | 300.00 | 00080516661434 | IVANILDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/05/2024 | 250.00 | 00071943065497 | KARINA ELLEN VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/05/2024 | 300.00 | 00043258522472 | VALTER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/05/2024 | 75118.40 | 00003947163452 | JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de maio de 2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 29/05/2024 | 300.00 | 00043744834468 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 29/05/2024 | 250.00 | 00071093440457 | AMANDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/05/2024 | 3160.00 | 13762492000285 | FSIERRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA RLZ-0D94. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005521 | 29/05/2024 | 84198.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de generos alimenticios (cereais, carnes e frios) destinados a secretaria de saude para atender demanda do hospital municipal, a fim de produzir refeições aos pacientes internos e funcionarios em plantão. Licitação PP 009/2023 CTR. 74/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005523 | 29/05/2024 | 12542.89 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de generos alimenticios (cereais, carnes e frios) destinados a secretaria de saude para atender demanda da base do SAMU, a fim de produzir refeições aos funcionarios em plantão. Licitação PP 009/2023 CTR. 74/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005525 | 29/05/2024 | 18854.97 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de generos alimenticios (cereais, carnes e frios) destinados a secretaria de saude para atender demanda do Pronto Atendimento - PA em mata redonda, a fim de produzir refeições para os funcionarios em plantão. Licitação PP 009/2023 CTR. 74/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/05/2024 | 860.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 02 (dois) pulverizadores costal eletro, destinados a secretaria de agricultura, a fim de atender demanda das atividades de trabalho. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/05/2024 | 156688.92 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/05/2024 | 1066.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900042024 | 0005578 | 29/05/2024 | 8616.32 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de medicamentos genericos e similares de A a Z da linha farma, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir demanda da farmacia basica deste municipio. Processo licitatorio PP 04/2024 contrato 121/2024. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/05/2024 | 182615.56 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/05/2024 | 437.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/05/2024 | 807.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/05/2024 | 32341.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 900042024 | 0005583 | 29/05/2024 | 66979.91 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de medicamentos eticos de A a Z da linha farma, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir demanda da farmacia basica deste municipio. Processo licitatorio PP 04/2024 contrato 121/2024. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/05/2024 | 326.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/05/2024 | 99765.36 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/05/2024 | 87553.22 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL SAUDE DA FAMILIA (PSF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/05/2024 | 21262.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA-NASF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/05/2024 | 46454.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/05/2024 | 45233.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/05/2024 | 31541.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/05/2024 | 37888.80 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSB). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/05/2024 | 342973.48 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | EMP EM SUBSTITUIÇÃO A NE 966. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/05/2024 | 65385.73 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE. PRONTO ATENDIMENTO-MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/05/2024 | 34952.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/05/2024 | 12284.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0005628 | 29/05/2024 | 449.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinados para atender a demanda das unidades que compoem a secretaria municipal de saude, Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022, contrato nº00040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/05/2024 | 270.02 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para pagamento de restituição de valor ao credor deste, tendo em vista lançamento e pagamento a menor da nota fiscal de nº 1000419 da nota de empenho 9327/2023, para regularização e correta prestação de contas de recursos da emenda impositiva 379/2022. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/05/2024 | 382.50 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo de placa QSE-7984, pertencente a secretaria municipal dE SAUDE, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/05/2024 | 232.20 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo de placa SLB-6H69, pertencente a secretaria municipal de SAUDE DESTE MUNICIPIO. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/05/2024 | 36119.98 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/05/2024 | 24331.20 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0005658 | 29/05/2024 | 1000.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de agua mineral de embalagens de 500ml destinadas a secretaria de esportes e cultura para consumo durante festividade de SANTO ANTONIO. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/05/2024 | 2497.01 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVASO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA SKX-7B57. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/05/2024 | 1800.00 | 55229146000103 | 55.229.146 EVERTON SIBALDE DE FARIAS | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de bolos destinados a secretaria de educação para evento em comemoração ao dia das mães das escolas e creches municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/05/2024 | 2200.00 | 41049213000195 | BRENO ALVES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de salgados fritos, destinados a secretaria de educação para evento alusivo em comemoração ao dia das mães das escolas e creches municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/05/2024 | 151474.99 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/05/2024 | 160.00 | 00009089510435 | MICHAEL GOMES DO ALTO | Valor que se empenha para atender despesa para pagamento de serviços prestados como garçon junto a secretaria de educação, em evento realizado do selo UNICEF (NUCA) neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/05/2024 | 315437.53 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (MAGISTERIO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/05/2024 | 207.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/05/2024 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/05/2024 | 160.00 | 00071690623489 | RUAN DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa para pagamento de serviços prestados como garçon junto a secretaria de educação, em evento realizado do selo UNICEF (NUCA) neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/05/2024 | 122.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O ANEXO ESCOLA JOSE FERNANDES BARBOSA NO BAIRRO DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/05/2024 | 293.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/05/2024 | 160.00 | 00015934408470 | LIVIA MARIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa para pagamento de serviços prestados como garçon junto a secretaria de educação, em evento realizado do selo UNICEF (NUCA) neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/05/2024 | 345824.32 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (INFANTIL E CRECHE) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/05/2024 | 102.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Maio/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/05/2024 | 160.00 | 00071962435440 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa para pagamento de serviços prestados como garçon junto a secretaria de educação, em evento realizado do selo UNICEF (NUCA) neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/05/2024 | 160.00 | 00071810713439 | LEONARDA SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa para pagamento de serviços prestados como garçon junto a secretaria de educação, em evento realizado do selo UNICEF (NUCA) neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/05/2024 | 422949.30 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (PESSOAL DE APOIO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/05/2024 | 11900.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE JOGOS PEDAGOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/05/2024 | 5456.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo de placa QFF-9283 pertencente a secretaria municipal de educacao. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/05/2024 | 3375.00 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo de placa OGB-7013, pertencente a secretaria municipal de educacao deste municipio, Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/05/2024 | 4050.00 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo de placa QSJ-4H57, pertencente a secretaria municipal de EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/05/2024 | 2385.00 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo de placa QSF-0083, pertencente a secretaria municipal de EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/05/2024 | 1000.00 | 50937729000167 | 50.937.729 FRANCISCO DE ASSIS SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO CULTURAL DE QUADRILHA JUNINA, DURANTE O EVENTO DO SAO JOAO MULTICULTURAL/2024, TRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/05/2024 | 6400.00 | 00081836155468 | MARISA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ROUPAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVO AO SÃO JOÃO MULTICULTURAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/05/2024 | 101287.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/05/2024 | 27856.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/05/2024 | 365.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/05/2024 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O IMOVEL DO DEPOSITO DO MATERIAL DE EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/05/2024 | 71.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/05/2024 | 95.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNCIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/05/2024 | 1157.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA AONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/05/2024 | 85.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O IMOVEL DO DEPOSITO DO MATERIAL DE EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/05/2024 | 85.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O IMOVEL DO DEPOSITO DO MATERIAL DE EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0005629 | 29/05/2024 | 359.52 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões vazios de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda da referida secretaria. Conforme documento. Licitação PP 72/2022, CTR nº 040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/05/2024 | 45533.28 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/05/2024 | 5396.47 | 74357443000170 | SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VAIGENS CORPORATIVAS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa referente processo de reconhecimento de divida PRD 006/2024, o qual trata de emissão de passagens aereas nacionais e hospedagem em favor do prefeito municipal, no ano de 2023 com destino a Brasilia-DF. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/05/2024 | 29100.00 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/05/2024 | 55826.63 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/05/2024 | 23456.40 | 08778318000100 | FOLHAS DE PAGAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/05/2024 | 3892.50 | 47565891000197 | MUNDIAL TECNO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de peças automotivas destinadas a manutenção do veiculo de placa OGA-9H46, pertencente a secretaria municipal dA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, Conforme documento. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005704 | 05/06/2024 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PP 01/22 CTR 04/22. REF MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005695 | 05/06/2024 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM (MINI TRIO) PARA PROPAGANDAS/DIVULGAÇÃO EM GERAL DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB E AÇÕES DAS SECRETARIAS, TOTALIZANDO 60 HORAS. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PP 01/2022 CTR 04/22. REF. MAIO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005698 | 05/06/2024 | 1780.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULOS COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/22. REF MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005702 | 05/06/2024 | 7180.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0005709 | 05/06/2024 | 4874.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de botijões de gás GLP, destinados a secretaria de administração, para atender demanda da secretaria e demais repartições municipais. Conforme documento. PP 73/2022 contrato 39/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 05/06/2024 | 164.55 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO CARTORAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COM CERTIDAO EM RELATORIO DE IMOVEL SOB MATRICULA 50.008. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 05/06/2024 | 11900.00 | 34064103000137 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS A DECORACOES JUNUNA AOS EVENTOS ALUSIVOS AO SAO JOAO MULTICULTURAL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EUDCACAO, CONFORME DOCUMENTAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005675 | 05/06/2024 | 263913.22 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS POR PREÇO UNITARIO DE QUILOMETRO(KM) RODADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALHANDRA/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 31/2021 CONTRATO 082/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005696 | 05/06/2024 | 15195.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS COM CONDUTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 05/06/2024 | 2821.00 | 24975586000178 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa, para prestação de serviços junto a secretaria de educação, referente transporte de agua postavel para unidades escolares deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 05/06/2024 | 2914.11 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PAR O VEICULO DE PLACA:NPU-7961 DA MARCA/MODELO:VOLARE/V8,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0005713 | 05/06/2024 | 5490.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de botijões de gás GLP, destinadas a secretaria de educação, para atender demanda da secretaria e unidades de ensino municipais (creches, cmei's, escolas). Licitação PP 73/22. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 05/06/2024 | 32806.38 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (frutas, legumes, verduras) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas ecolas deste municipio, para os diversos modelos de ensino. Processo licitatorio chamada publica 05/2023 CTR 112/2024. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 05/06/2024 | 200.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-5916, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 05/06/2024 | 200.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEU-2796, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 05/06/2024 | 200.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLA-OD16, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 05/06/2024 | 7300.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM. VET. EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE RMPRNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) CORTADORES DE GRAMA, DESTINADA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESTADIOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL, DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005737 | 05/06/2024 | 3382.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais (tinta), destinados a secretaria de esportes para manutenção dos estadios municipais de futebol. Conforme documento. Licitação PP 05/2023 contrato 41/2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 05/06/2024 | 160.00 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON NA FESTA DO DIA DAS MÃES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 05/06/2024 | 160.00 | 00071690623489 | RUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS REFERENTE A LUTA ANTIMONICONIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0005711 | 05/06/2024 | 5620.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de gás GLP, destinadas a secretaria de saude para atender demanda da referida secretaria e unidades de saude municipais. Conforme documento. Licitação PP 73/2022, CTR nº 039/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 05/06/2024 | 160.00 | 00009089510435 | MICHAEL GOMES DO ALTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS REFERENTE A LUTA ANTIMONICONIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 05/06/2024 | 160.00 | 00015934408470 | LIVIA MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS REFERENTE A LUTA ANTIMONICONIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 05/06/2024 | 160.00 | 00071962435440 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS REFERENTE A LUTA ANTIMONICONIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 05/06/2024 | 160.00 | 00071810713439 | LEONARDA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS REFERENTE A LUTA ANTIMONICONIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 05/06/2024 | 606.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QSB-3286, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 05/06/2024 | 860.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Emp em substituição a NE 5543. Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 02 (dois) pulverizadores costal eletro, destinados a secretaria de saude a fim de atender demanda do setor de vigilancia ambiental. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005738 | 05/06/2024 | 938.80 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais (tintas), destinados a secretaria de saude para manutenção do imovel onde funciona a base do SAMU. Conforme documento. Licitação PP 05/2023 contrato 41/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005739 | 05/06/2024 | 109.09 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais (cimento), destinados a secretaria de saude para manutenção do imovel onde funciona a base do SAMU. Conforme documento. Licitação PP 15/2023 contrato 36/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005740 | 05/06/2024 | 204.95 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais (cimento), destinados a secretaria de saude para manutenção do imovel onde funciona a vigilancia ambiental e zoonoses. Conforme documento. Licitação PP 15/2023 contrato 36/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 05/06/2024 | 200.00 | 00004082487425 | LUCIENE ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 05/06/2024 | 400.00 | 00004958327401 | JOSENILDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 05/06/2024 | 500.00 | 00013267469449 | EDGAR PESSOA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 05/06/2024 | 300.00 | 00010257090479 | STEFANY SILVA SOARES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 05/06/2024 | 500.00 | 00001084769441 | KASSIA KARINA KREISMANN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 05/06/2024 | 500.00 | 00071355515408 | MYLLENA ELIZA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 05/06/2024 | 160.00 | 00071690623489 | RUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇON NA FESTA DO DIA DAS MÃES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 05/06/2024 | 160.00 | 00009089510435 | MICHAEL GOMES DO ALTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇON NA FESTA DO DIA DAS MÃES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/06/2024 | 160.00 | 00071810713439 | LEONARDA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇON NA FESTA DO DIA DAS MÃES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 05/06/2024 | 160.00 | 00015934408470 | LIVIA MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇON NA FESTA DO DIA DAS MÃES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 05/06/2024 | 160.00 | 00071962435440 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇON NA FESTA DO DIA DAS MÃES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005699 | 05/06/2024 | 12550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. LOCACAO DE 03 VEICULOS COM CONDUTORES, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/22. REF MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 05/06/2024 | 1207.60 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA:QFV-2620 DA MARCA/MODELO; FIAT/ESTRADA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0005714 | 05/06/2024 | 9678.50 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA 10995287473 | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de botijões de gás GLP, destinadas a secretaria de ação social, para atender demanda da secretaria e serviços vinculados (cras, creas, scfv). Licitação PP 73/22. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 05/06/2024 | 200.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OGA-9756, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005686 | 05/06/2024 | 3747.67 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos na praça publica no distrito de Mata Redonda, sendo essa a 32ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005706 | 05/06/2024 | 8310.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 03 VEICULOS COM CONDUTORES, DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005703 | 05/06/2024 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULOS COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/2022 CTR 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005673 | 05/06/2024 | 3850.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS R APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUN TO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, NO PERIODO DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 05/06/2024 | 323.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 05/06/2024 | 1451.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 05/06/2024 | 13.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DE LICENCA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005697 | 05/06/2024 | 49010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA LOCAÇÃO DE 12 VEICULOS COM CONDUTORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE APOIO PARA A FEIRA DE GADO DE ALHANDRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0005689 | 05/06/2024 | 95331.05 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviços de construção de 01 CURRAL DE GADOS com cerca de moyrão de madeira, localizado no bairro do Oiteiro, sendo esta a 02ª medição dos serviços conforme processo licitatorio TP 05/2023 contrato 080/2024. Conforme documento. | 00152024 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005691 | 05/06/2024 | 16230.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS COM CONDUTORES, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO PP 01/22 CTR 04/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005741 | 05/06/2024 | 2723.90 | 35236131000157 | GGV COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de ferramentas de trabalho (enxadecos, pulverizador e outros) destinados a secretaria de agricultura para efetivação das atividades de trabalho. Licitação PP 20/23 CTR 65/24. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 05/06/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 05/06/2024 | 163.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata Redonda, referente ao mês de Maio/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 05/06/2024 | 360.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 05/06/2024 | 105.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 05/06/2024 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 05/06/2024 | 49.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 05/06/2024 | 87.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de àgua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, sede Alhandra-PB, referente ao mês de Maio/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 05/06/2024 | 87.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(MATA REDONDA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 05/06/2024 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de àgua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, sede Mata Redonda-PB, referente ao mês de Maio/2024, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 05/06/2024 | 352.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0005736 | 05/06/2024 | 7000.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 05 (cinco) tablet's destinado a secretaria de ação social, para atender demanda do programa CRIANÇA FELIZ. Licitação PP 64//2022 ctr 04/2024. Conforme documento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005701 | 05/06/2024 | 45650.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 09 VEICULOS COM CONDUTORES, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/22 CTR 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 05/06/2024 | 200.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO E UM PAR DE PLACA DO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL "OGA-9806", CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 05/06/2024 | 1604.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO E UM PAR DE PLACAS DO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL "OGA-9H46", CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - OD ALHANDRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005676 | 05/06/2024 | 28749.39 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha visando atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de infraestrutura, referente execução da 20ª (vigesima) medição de serviços de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme relatorio de comprovação em anexo a este. Conforme documentos. Processo licitatorio TP 008/2022 contrato 140/2022. | 00012022 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005677 | 05/06/2024 | 7525.90 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos do imovel onde funciona a unidade basica de saude UBS-MATA REDONDA II, sendo essa a 2ª medição dessa execuçãção e 35ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005678 | 05/06/2024 | 4391.92 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos do imovel onde funciona a unidade basica de saude UBS-MATA REDONDA II, sendo essa a 3ª medição dessa execuçãção e 7ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 02/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005679 | 05/06/2024 | 85657.35 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos do imovel onde funciona a unidade basica de saude UBS-MATA REDONDA II, sendo essa a 2ª medição dessa execuçãção e 36ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005680 | 05/06/2024 | 2885.42 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos do imovel onde funciona a unidade basica de saude UBS-MATA REDONDA II, sendo essa a 3ª medição dessa execuçãção e 34ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005682 | 05/06/2024 | 10387.25 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos do imovel onde funciona a unidade basica de saude UBS-MATA REDONDA II, sendo essa a 2ª medição dessa execuçãção e 8ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 02/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005683 | 05/06/2024 | 49260.43 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos no imovel onde funciona a escola municipal JOÃO FRANCISCO DE LIMA, sendo essa execuçãção a 37ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005685 | 05/06/2024 | 10318.96 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/reparos do imovel onde funciona a unidade basica de saude UBS-MATA REDONDA II, sendo essa a 33ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005693 | 05/06/2024 | 7490.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULOS COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). REFERENTE MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 01/2022 CTR 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 05/06/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T. PARA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE SUBAUMA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 05/06/2024 | 185.00 | 34066844000157 | N S DE OLIVEIRA OFICINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA:RLR-4C34 DA MARCA/MODELO:JEEP/RENEGADE,PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 05/06/2024 | 50.00 | 34066844000157 | N S DE OLIVEIRA OFICINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA:RLR-4C34 DA MARCA/MODELO:JEEP/RENEGADE,PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
Quantidade de Registros: 5700
Última atualização: 11/06/2024