de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2024 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISFOLHA SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL CONTRACHEQUE ON LINE SISTEMA DE FROTA E SIST DE PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2024 | 96.17 | 09123654000268 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA DE AGUA REFERENTE AO CONTA DE JANEIRO24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2024 | 40300.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2024 | 12174.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2024 | 8240.26 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DAS FUNCIONARIAS E TERCO DE FERIAS DA CONTADORA EFETIVA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2024 | 507.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A FATURA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2024 | 1150.00 | 00070037889427 | GELSON SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERICOS ESPORADICOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E NA COPA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2024 | 1200.00 | 00011869217497 | ALEX LEMOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2024 | 2200.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO E APOIO AO SETOR DE CONTRATOS E LICITACOES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2024 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO LICENCIAMENTO DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCAL ESTOQUE PATRIMONIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2024 | 1100.00 | 49073253000184 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SITE OFICIAL E ALIMENTACAO COM INFORMACOES RELATIVAS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2024 | 1450.00 | 52138473000153 | 52138473 CLEBSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS GERACAO E TRANSMISSAO DO ESOCIAL SISTEMA DE ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2024 | 1450.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2024 | 1900.00 | 51781210000103 | 51781210 PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI FRAGOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS COM CRIACAO DE CONTEUDO E CONFECCAO DE BANNERS INFORMATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2024 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE INTERNET PRESTADO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2024 | 125.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE PIX E TED ELETRONICO OCORRIDAS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2024 | 4500.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS DO TCEPB PARECERES ESPECIALIZADOS CONTABEIS E FINANCEIROS ESCLARECIMENTOS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS FINANCEIROS E TRABALHISTAS INERENTES A EXECUCAODOS SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO REF AO PERIODO DE JANEIRO2024 POR MOTIVO DE GOZO DE FERIAS DA CONTADORA EFETIVA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2024 | 1830.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2024 | 3200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO CARRO A ESTA CASA LGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2024 | 2338.43 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2024 | 10964.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. A BLOQUEIO JUDICIAL. EM MEIO TRANSFERÊNCIA DA CC. 7411X PARA A CC 21258 X BLGESMSPILOES ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. A BLOQUEIO JUDICIAL. EM MEIO TRANSFERÊNCIA DA CC. 7411X PARA A CC 21258 X BLGESMSPILOES ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/02/2024 | 90.00 | 49982053000144 | ART DESIGNER SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PLACA ACRILICA TRANSPARENTE ADESIVADA PARA ESTA ASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/02/2024 | 347.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2024 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISFOLHA SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL CONTRACHEQUE ON LINE SISTEMA DE FROTA E SIST DE PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2024 | 40300.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2024 | 13586.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2024 | 7006.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2024 | 18.20 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CENTRAL DE SERVICOS FINANCEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2024 | 2450.73 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S.A | VALOR EMPENHADO PARA PARAMENTO PELA AQUISICAO DE 03TRES PASSAGENS IDA E VOLTA A BRASILIA COM PARTIDA EM 23042024 E CHEGADA EM 27042024 PARA OS VEREADORES JOAO ANTONIO SOARES DA SILVA ANTONIO DOS SANTOS E ARIOSMAR CANDIDO PARA O ENCONTRO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2024 | 1200.00 | 53092628000120 | 53.092.628 ALEX LEMOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2024 | 2200.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO E APOIO AO SETOR DE CONTRATOS E LICITACOES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2024 | 1450.00 | 52138473000153 | 52138473 CLEBSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS GERACAO E TRANSMISSAO DO ESOCIAL SISTEMA DE ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00070037889427 | GELSON SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERICOS ESPORADICOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E NA COPA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2024 | 1100.00 | 49073253000184 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SITE OFICIAL E ALIMENTACAO COM INFORMACOES RELATIVAS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2024 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO LICENCIAMENTO DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCAL ESTOQUE PATRIMONIO REFERENTE AO MES DE FEEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2024 | 1900.00 | 51781210000103 | 51781210 PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI FRAGOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS COM CRIACAO DE CONTEUDO E CONFECCAO DE BANNERS INFORMATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2024 | 1450.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2024 | 93.77 | 09123654000268 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA DE AGUA REFERENTE AO CONTA DE FEVEREIRO24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2024 | 97.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE PIX E TED ELETRONICO OCORRIDAS NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/02/2024 | 280.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NFe. N 140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/02/2024 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1812 A 17.01.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.730 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/02/2024 | 29.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. A BLOQUEIO JUDICIAL. EM MEIO TRANSFERÊNCIA DA CC. 7411X PARA A CC 21258 X BLGESMSPILOES ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/02/2024 | 850.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - CHURRASCARIA MANGARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADO A RECEPCAO DURANTE A SESSAO DE VOLTA DO PRIMEIRO PERIODO LEGISLATIVO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/02/2024 | 2000.00 | 49835888000171 | 49.835.888 ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DEDETIZACAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/02/2024 | 200.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO PARA O CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/02/2024 | 1000.00 | 49777230000150 | 49.777.230 SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO DE FILMAGEM E TRANSMISSAO ON LINE DA 1 SESSAO DE ABERTURADOS TRABALHOS LEGISLATIVOS COBERTURA FOTOGRAFICA E PRODUCAO DE VIDEOS DESTINADO A PUBLICIDADE NAS REDES SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/02/2024 | 900.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUCO SALGADOS E BOLOS SERVVIDOS DURANTE A ABERTURA DA 1 SESSAO LESISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/02/2024 | 400.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NA RADIO PILOES ALTERNATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/02/2024 | 400.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NA OPERACIONALIACAO DO SISTEMA DE SOM DA CAMARA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE AS SESSOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/02/2024 | 4500.00 | 00007303454403 | RAISSA LUCENA MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/02/2024 | 1600.70 | 18313180000127 | LAURA LOURENÇO VENANCIO LOPES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DE MATERIAIS TOALHAS DE PAPEL SACO P LIXO ALCOOL MAT DE LIMPEZA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/02/2024 | 3200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO CARRO A ESTA CASA LGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/02/2024 | 1650.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/02/2024 | 2431.42 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/02/2024 | 2194.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/03/2024 | 430.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A FATURA DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/03/2024 | 850.00 | 40613147000171 | EDSON LIMA DOS SANTOS- ARTE EM CASA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 16 DEZESSEIS AGENDAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/03/2024 | 42.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TED ELETRONICO E TARIFAS DE PIX DO DIA 2902 E 07032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/03/2024 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISFOLHA SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL CONTRACHEQUE ON LINE SISTEMA DE FROTA E SIST DE PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/03/2024 | 950.00 | 34541261000130 | TOP DESIGN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30TRINTA TROFEUS EM ACRILICO TRANSPARENTE EM ACRILICO DOURADO ESPELHADO GRAVADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2024 | 40300.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VERADORES DESTA CASA LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2024 | 13586.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FINCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2024 | 6914.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2024 | 2200.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO E APOIO AO SETOR DE CONTRATOS E LICITACOES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2024 | 1900.00 | 51781210000103 | 51781210 PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI FRAGOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS COM CRIACAO DE CONTEUDO E CONFECCAO DE BANNERS INFORMATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2024 | 1400.00 | 53092628000120 | 53.092.628 ALEX LEMOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2024 | 1400.00 | 49777230000150 | 49.777.230 SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO DE FILMAGEM E TRANSMISSAO ON LINE DA 1 SESSAO DE ABERTURADOS TRABALHOS LEGISLATIVOS COBERTURA FOTOGRAFICA E PRODUCAO DE VIDEOS DESTINADO A PUBLICIDADE NAS REDES SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2024 | 1450.00 | 52138473000153 | 52138473 CLEBSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS GERACAO E TRANSMISSAO DO ESOCIAL SISTEMA DE ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2024 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F BASICA V SANITARIA e C DE SAuDE VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF AO PERIODO DE 1812 A 17012023 CONF NOTA FISCAL DE N 001730 EM ANEXO CONF PP 00062021 e TC 0000202021 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2024 | 1450.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2024 | 93.77 | 09123654000268 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A CONTA DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2024 | 700.00 | 00013643615400 | ALEFFY LEMOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NA ORGANIZACAO E TROCAS DE PASTAS DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2024 | 800.00 | 00003531271407 | ANGELA MARIA DA SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL NA RECEPCAO E LOGISTICA DA SESSAO SOLENE DESTA CASA LEGISLATIVA EM ALUSAO AO DIA DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2024 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO LICENCIAMENTO DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCAL ESTOQUE PATRIMONIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2024 | 1100.00 | 49073253000184 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SITE OFICIAL E ALIMENTACAO COM INFORMACOES RELATIVAS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2024 | 600.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NA OPERACIONALIACAO DO SISTEMA DE SOM DURANTE AS SESSOES LEGISLATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2024 | 109.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DO DIA 20 DE MARCO E DA BAIXA DE TARIFA DE PIX CONCILIADA NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/03/2024 | 1200.00 | 00005372450495 | RAMON HANDERSON DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NO APOIO A LIMPEZA DO PREDIO E APOIO NA COPA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/03/2024 | 4500.00 | 54044380000195 | RAISSA LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/03/2024 | 400.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERICOS PRESTADOS ESPORADICAMENTE NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NA RADIO ALTERNATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/03/2024 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/03/2024 | 2640.00 | 83594978000156 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA INSCRICAO DE TRES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVANA MARCHA DOS LEGISLATIVOS EM BRASILIADF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/03/2024 | 850.00 | 47926098000176 | LETHICIA TAMYRES XAVIER DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE DE 200 TAGS ELABORADAS COM UM BRINDE DESTINADAS A SESSAO ESPECIALDO DIA DAS MULHERES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/03/2024 | 51.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE PIX DESTA CASA LEGISLATIVA DO DIA 20 E 21 DE MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/03/2024 | 1400.25 | 18313180000127 | LAURA LOURENÇO VENANCIO LOPES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DE MATERIAIS TOALHAS DE PAPEL SACO P LIXO ALCOOL MAT DE LIMPEZA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/03/2024 | 2205.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/03/2024 | 3200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO CARRO A ESTA CASA LGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/03/2024 | 1800.00 | 32560264000196 | JOSE ADINALDO FREIRE FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE FORNECIMENTODE COFFE BREAK PARA SESSAO ESPECIAL DO DIA DAS MULHERES REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/03/2024 | 8.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELAS TARIFAS DE PIX DESTA CASA LEGISLATIVA DO DIA 27 DE MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/03/2024 | 2389.89 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/04/2024 | 1088.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS ELETIVOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/04/2024 | 374.00 | 47862450000157 | CHURRASCARIA BEIRA RIO - ALINE DA C. SOARES-06164162459 - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE ALMOCOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/04/2024 | 974.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUCO BOLOS E SALGADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA SERVIDOS DURANTE AS SESSOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/04/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS DO DIA 28 DE MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/04/2024 | 200.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA FABRICACAO DE 20VINTE BOLOS SERVIDOS DURANTE A AUDIENCIA PUBLICA E SESSOES LEGISLATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/04/2024 | 570.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO P DA SILVA - CENTRAL XEROX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENCADERNACAO DOS DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS GERADOS NO ANO DE 2023 DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/04/2024 | 370.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO MUSICAL NA EXECUCAO DO HINO NACIONAL E MUNICIPAL COM SAX E VIOLAO DURANTE A SESSAO SOLENE EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/04/2024 | 42.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PIX APURADAS ATE O DIA 1104 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/04/2024 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO N 3124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/04/2024 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISFOLHA SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL CONTRACHEQUE ON LINE SISTEMA DE FROTA E SIST DE PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/04/2024 | 505.75 | 20037555000115 | LIDIANE JORGE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE MES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/04/2024 | 1900.00 | 51781210000103 | 51781210 PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI FRAGOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS COM CRIACAO DE CONTEUDO E CONFECCAO DE BANNERS INFORMATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/04/2024 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA AGRUPADA DE PIX REFERENTE AO DIA 1704 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/04/2024 | 1200.00 | 00005372450495 | RAMON HANDERSON DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NO APOIO A LIMPEZA DO PREDIO E APOIO NA COPA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/04/2024 | 500.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NA OPERACIONALIACAO DO SISTEMA DE SOM DURANTE AS SESSOES LEGISLATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/04/2024 | 2200.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO E APOIO AO SETOR DE CONTRATOS E LICITACOES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/04/2024 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE INTERNET PRESTADO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/04/2024 | 1300.00 | 53092628000120 | 53.092.628 ALEX LEMOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/04/2024 | 1450.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/04/2024 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO LICENCIAMENTO DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCAL ESTOQUE PATRIMONIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/04/2024 | 1400.00 | 49777230000150 | 49.777.230 SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO DE FILMAGEM E TRANSMISSAO ON LINE DA 1 SESSAO DE ABERTURADOS TRABALHOS LEGISLATIVOS COBERTURA FOTOGRAFICA E PRODUCAO DE VIDEOS DESTINADO A PUBLICIDADE NAS REDES SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/04/2024 | 94.27 | 09123654000268 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A CONTA DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/04/2024 | 1450.00 | 52138473000153 | 52138473 CLEBSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS GERACAO E TRANSMISSAO DO ESOCIAL SISTEMA DE ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/04/2024 | 1100.00 | 49073253000184 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SITE OFICIAL E ALIMENTACAO COM INFORMACOES RELATIVAS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/04/2024 | 100.00 | 00002140544463 | JOSE WILLAMES DA SILVA COLACO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16 DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/04/2024 | 100.00 | 00003564678484 | JOSE VENANCIO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16 DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/04/2024 | 40300.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/04/2024 | 7479.20 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS E O TERCO DE FERIAS DE MARIA DE LOURDES AUXIIAR DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/04/2024 | 581.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A FATURA DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/04/2024 | 19620.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/04/2024 | 168.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO DIA 19 DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/04/2024 | 1600.00 | 00007565438430 | JOAO ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2572017 PARA VIAJAR A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS VEREADORES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/04/2024 | 1600.00 | 00088636470463 | ARIOSMAR CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2572017 PARA VIAJAR A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS VEREADORES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/04/2024 | 1600.00 | 00006195216437 | ANTONIO MATEUS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2572017 PARA VIAJAR A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS VEREADORES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/04/2024 | 1600.00 | 00098220942487 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2572017 PARA VIAJAR A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS VEREADORES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/04/2024 | 64.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELAS TARIFAS BANCARIAS DE TED ELETRONICO E DE PIX REFERENTE AO DIA 220424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/04/2024 | 450.00 | 10673084000420 | GENY ELETROMOVEIS - GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01UM RACK PARA COMPUTADOR PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/04/2024 | 2650.00 | 48746508000160 | JOSE FELIX DA SILVA NETO 09473973443 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DA TUBULACAO 06SEIS MANUTENCOES TROCA DE 01 UM CAPACITOR E 01 UMA RECARGA DE GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 23 DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/04/2024 | 500.00 | 00001220065420 | MARCIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICONA ORNAMENTACAO COM FLORES JARROS BALOES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA A SESSAO SOLENE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO EM MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/04/2024 | 2038.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/04/2024 | 447.69 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS UTILITARIOS BALDES GARRAFAS ETC PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/04/2024 | 711.60 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS AS LEMBRANCINHAS OFERTADAS AS MULHERES DESTA CASA LEGISLATIVA E AS CONVIDADAS QUE FIZERAM PARTE DA SESSAO SOLENE AO DIA DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/04/2024 | 400.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERICOS PRESTADOS ESPORADICAMENTE NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NA RADIO ALTERNATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00003531271407 | ANGELA MARIA DA SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DOS SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA EFETIVA DESTA CASA EM RAZAO DAS SUAS FERIAS PELO PERIODO DE 30 DIAS 01 A 3004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/04/2024 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/04/2024 | 1500.91 | 18313180000127 | LAURA LOURENÇO VENANCIO LOPES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DE MATERIAIS TOALHAS DE PAPEL SACO P LIXO ALCOOL MAT DE LIMPEZA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/04/2024 | 4500.00 | 54044380000195 | RAISSA LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/04/2024 | 2120.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASC. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A 20 VINTE DIAS DO MES DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/04/2024 | 1900.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/04/2024 | 2389.89 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/04/2024 | 5790.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS ELETIVOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/04/2024 | 4.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT REF A BLOQUEIO JUDICIAL EM MEIO TRANSFERÊNCIA DA CC 7411X PARA A CC 21258 X BLGESMSPILOES ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/05/2024 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DE TED ELETRONICO E DE PIX REFERENTE AO DIA 30 DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/05/2024 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISFOLHA SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL CONTRACHEQUE ON LINE SISTEMA DE FROTA E SIST DE PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/05/2024 | 564.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF A PRESTACAO DE SER DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONFTERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/05/2024 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE AMIO CONFORME CONTRATO N 3124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/05/2024 | 1518.00 | 23933884000132 | EDLIS PORFIRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO RECUPERACAO DA MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/05/2024 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO LICENCIAMENTO DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCAL ESTOQUE PATRIMONIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/05/2024 | 1450.00 | 52138473000153 | 52138473 CLEBSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOS GERACAO E TRANSMISSAO DO ESOCIAL SISTEMA DE ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONF PROCESSO LICITATORIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/05/2024 | 40300.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/05/2024 | 19620.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/05/2024 | 6914.40 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SALARIOS DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/05/2024 | 1450.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/05/2024 | 1100.00 | 49073253000184 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SITE OFICIAL E ALIMENTACAO COM INFORMACOES RELATIVAS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/05/2024 | 194.18 | 09123654000268 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A CONTA DE DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/05/2024 | 2200.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO O ASSESSORAMENTO E APOIO AO SETOR DE CONTRATOS E LICITACOES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/05/2024 | 1400.00 | 53092628000120 | 53.092.628 ALEX LEMOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO OPERACIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/05/2024 | 1400.00 | 49777230000150 | 49.777.230 SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACIONALIZACAO DE FILMAGEM E TRANSMISSAO ON LINE DA 1 SESSAO DE ABERTURADOS TRABALHOS LEGISLATIVOS COBERTURA FOTOGRAFICA E PRODUCAO DE VIDEOS DESTINADO A PUBLICIDADE NAS REDES SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/05/2024 | 1900.00 | 51781210000103 | 51781210 PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI FRAGOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS COM CRIACAO DE CONTEUDO E CONFECCAO DE BANNERS INFORMATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/05/2024 | 1100.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS E FIACAO DO SISTEMA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/05/2024 | 520.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NA OPERACIONALIACAO DO SISTEMA DE SOM DURANTE AS SESSOES LEGISLATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/05/2024 | 900.00 | 00003531271407 | ANGELA MARIA DA SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO APOIO A FAXINA LIMPEZA E SERVICOS DA COPA COZINHA NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/05/2024 | 400.00 | 00013306990418 | MAURINELIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS DEZ E LUBRIFICACAO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A BRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/05/2024 | 1300.00 | 00005372450495 | RAMON HANDERSON DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPORADICOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTACOES AS INSTITUICOES DE INTERESSE DESTA CASA E MANUTENCAO DO ARQUIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/05/2024 | 156.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DAWS TARIFAS DO DIA 2005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/05/2024 | 847.10 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETAS CLIPS ESTRATORES FITAS ADESIVAS ETC UTLIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/05/2024 | 84.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFAS DE TED ELETRONICO E PIX REFERENTE AOS DIAS 20 E 2105 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/05/2024 | 4500.00 | 54044380000195 | RAISSA LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/05/2024 | 1000.00 | 13938372000105 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUCO BOLOS E SALGADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA SERVIDOS DURANTE AS SESSOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/05/2024 | 3500.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO DO EFD REINF DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/05/2024 | 400.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERICOS PRESTADOS ESPORADICAMENTE NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS E DIVULGACAO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA NA RADIO ALTERNATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/05/2024 | 1400.00 | 18313180000127 | LAURA LOURENÇO VENANCIO LOPES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DE MATERIAIS TOALHAS DE PAPEL SACO P LIXO ALCOOL MAT DE LIMPEZA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/05/2024 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE INTERNET PRESTADO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/05/2024 | 5711.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS ELETIVOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/05/2024 | 2321.06 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DO IPAM DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA RELATIVO AO DIA 2905 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/05/2024 | 1790.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S PEREIRA COM E SERVIÇOS DE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR E REFIS DE TINTAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO DIA 31 DE MAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/06/2024 | 9000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | SERVICO DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS ATRAVES DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE E FIXACAO DE PLACAS DE TOMBAMENTO COM FOTOGRAFIAS DOS BENS MOVEIS EM LIVRO IMPRESSO E MIDIA COM O FORNECIMENTO DE 300 PLACAS TOMBAMENTO JUNTO AO SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE PILOESEM CUMPRIMENTOA LEI 4320 E RESOLUCAO DO TCE 032010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 182
Última atualização: 11/06/2024