de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2024 | 42750.00 | 09143041000101 | Camara Municipal de Nova Olinda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES PARALAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2024 | 241.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO ... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2024 | 51.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALONDE FUNCIONA O DEPOSITOALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO ... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2024 | 99.99 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE O. BRASILEIRO - LGNET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2024 | 1000.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO PROCESSAMENTO E ELABORACAO DA GFIPGPS DIRF RAISeSOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO PREENCHIMENTO E ENVIO DE INFORMACOES QUADRIMESTRAIS OBRIGATORIAS A SEREM INFORMADAS NO SICONFIRGF E OUTRAS INFORMACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2024 | 2330.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE LTDA | VALOR EPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOFTWARE PROGRAMAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE GERAL ESTOQUES ARQUIVAMENTO E OUTROS NECESSARIOS AO SISTEMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2024 | 4500.00 | 00004564768492 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO NA ASSESSORIA JURIDICA CIVIL E CRIMINAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2024 | 6500.00 | 08837179000148 | WW - INFORMÁTICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORTECNICO CONTABIL JUNTO A CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2024 | 3200.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PGR PCMSO LTCAT BEM COMO OS ENVIOS DE SST PARA O ESOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2024 | 2016.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE CONSUMO EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2024 | 1412.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE COPEIRACOZINHEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2024 | 1412.00 | 00006408409490 | MARIA JANARIA SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NAS DEPENDENCIAS DESSA CAMARA INCLUSIVE NAS SESSOES E REUNIOES ORDENARIAS E EXTRAORDINARIA NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2024 | 1100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NO ENDERECO ELETRONICO E CONTA GOV.BR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EMA NEXOS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2024 | 14120.00 | 09143041000101 | Camara Municipal de Nova Olinda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES E CONTRACHEQUES EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2024 | 425.00 | 00053947800487 | MARIA DO SOCORRO LUIS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTECAO DO ALMOXARIFADODEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2024 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2024 | 2000.00 | 00010530713454 | DANILO JEFSON JANUARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRATRAIA GERAL DESTA CAMARA MUNICIPAL COMO ADMINSITRTACAO REDATOR DE ATAS E OUTROS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00011554833400 | MAYARA PEREIRA DAVID | Fornecimento de Mercadorias e Bens em GeralOutros Servicos – Pessoa Fisica e Juridica | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2024 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INACIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITOALMOXARIFADO DESTA CAMARA MUNICIPAL NA RUA RAIMUNDO DE PAULA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2024 | 996.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRÊS 03 DIARIAS DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJARA ATE A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL SA NA CIDADE DE PIANCO PB NOS DIAS 1019 e 30 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DECLRACAO EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/02/2024 | 5118.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENCOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS EMPREGADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME GPS E GUIAS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/02/2024 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENCOES PREVIDENCIARIAS INDIVIDUAL DO EMPREGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME GPS E GUIAS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/02/2024 | 1030.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA L REMIGIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE TEXTOS E IMAGENS NO PORTAL VALE NEWS BLOG REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/02/2024 | 132.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO ... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/02/2024 | 49.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO ... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/02/2024 | 2800.00 | 00019504241115 | CLODOALDO CLEMENTINO DE CALDAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE VIDRO PARA PARTE TRAZEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICLOS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/02/2024 | 6150.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN R NOGUEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS ESPECIALIZADO PRETADO A ESTA CAMARA DE DETETIZACAO DISCUPINIZACAO DE TODO O MADEIRAMENTO DESALOJAMENTO DE AVES E MOCEGOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ERM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/02/2024 | 2650.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN R NOGUEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS ESPECIALIZADO PRETADO A ESTA CAMARA NA SINTETIZACAO E HIGIENIZACAO NO COMBATE A MICROORGANISMOS CAUSADORES DE DOENCAS INCLUSIVE O NOVO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ERM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/02/2024 | 550.00 | 00071792702450 | FABIANO ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRTESTADOS NO CONSERTO DE 13 TREZE MICROFONES DE MESA DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2024 | 5.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/02/2024 | 1000.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO PROCESSAMENTO E ELABORACAO DA GFIPGPS DIRF RAISeSOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO PREENCHIMENTO E ENVIO DE INFORMACOES QUADRIMESTRAIS OBRIGATORIAS A SEREM INFORMADAS NO SICONFIRGF E OUTRAS INFORMACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2024 | 42750.00 | 09143041000101 | Camara Municipal de Nova Olinda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES PARALAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2024 | 6500.00 | 08837179000148 | WW - INFORMÁTICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS TERCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CONTABILIDADE MENSAL E ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2024 | 4500.00 | 00004564768492 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO NA ASSESSORIA JURIDICA CIVIL E CRIMINAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2024 | 3050.00 | 00010530713454 | DANILO JEFSON JANUARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRATRAIA GERAL DESTA CAMARA MUNICIPAL COMO ADMINSITRTACAO REDATOR DE ATAS E OUTROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRTO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2024 | 2330.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE LTDA | VALOR EPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE PROGRAMAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE GERAL ESTOQUES ARQUIVAMENTO E OUTROS NECESSARIOS AO SISTEMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO ... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2024 | 99.99 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE O. BRASILEIRO - LGNET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00012702656447 | DANILO IZIDRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2024 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NO ENDERECO ELETRONICO E CONTA GOV.BR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EMA NEXOS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2024 | 1600.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PGR PCMSO LTCAT BEM COMO OS ENVIOS DE SST PARA O ESOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/02/2024 | 1512.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE CONSUMO EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/02/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/02/2024 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INACIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITOALMOXARIFADO DESTA CAMARA MUNICIPAL NA RUA RAIMUNDO DE PAULA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00006408409490 | MARIA JANARIA SILVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA INCLUSIVE NA S SESSOES ORNONARIAS E EXTRAORDINARIAS REFERETIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE COPEIRACOZINHEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00011554833400 | MAYARA PEREIRA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRTO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/02/2024 | 425.00 | 00053947800487 | MARIA DO SOCORRO LUIS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTECAO DO ALMOXARIFADODEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/02/2024 | 82.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/02/2024 | 14120.00 | 09143041000101 | Camara Municipal de Nova Olinda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 COMFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS ... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/02/2024 | 1030.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA L REMIGIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE TEXTOS E IMAGENS NO PORTAL VALE NEWS BLOG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/02/2024 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 224 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/02/2024 | 996.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS DE AJUDA DE CUSTO AO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA VIAJAR JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA NA CIDADE DE PIANCOPB NOS DIAS 09 20 e 27 DE FEVEREIRO DE 2024 TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/02/2024 | 1500.00 | 00000865644470 | FRANCISCO C. DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM 06 SEIS FRETES EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT STRADA PLACA QFN4H52 CONDUZINDO O SENHOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS JUNTO AO BANCO DO BARSIL SA NA CIDADE DE PIANCOPB NOS DIAS 1019 e 30 DE JANEIRO DE 2024 E 0920 e 27 DE FEVEREIRO DE 2024 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2024 | 5118.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENCOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS EMPREGADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME GPS E GUIAS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/02/2024 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENCOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DO EMPREGADO INDIVIDUAL DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME GPS E GUIAS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2024 | 400.00 | 23879046001442 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LICENCA OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/03/2024 | 3004.40 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/03/2024 | 225.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00043566111520 | RAIMUNDO C MASCARENHAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE FERRO EM CHAPA DE 22mm PARA PARTE DOS FUNDO SAIDA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/03/2024 | 95.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/03/2024 | 206.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/03/2024 | 51.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL ONDE FUNCIONA O DEPOSITOALMOXARIFADO NA RUA RAIMUNDO DE PAULA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/03/2024 | 1440.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA INSTALACAO DE UMA MOLA DE PISO PORTA DE VIDRO INSTACAO DE PIVO INFERIOR NA PORTA DE VIDRO E DOIS 2 METROS DE ALUMINIO CADEIRINHA NESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00033415698807 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE 01 UM MÊS JUNTO A cAMARA mUNICIPAL DURENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 POGO EM MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/03/2024 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/03/2024 | 160.00 | 00009049816495 | RAIANNY KERLLY TOMAZ DE SOUSA PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMNTO PELOS MEUS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA 01 GRINALDA PARA O FUNERAL DE UM EX VEREADOR DAMIAO LOURENCO DA SILVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/03/2024 | 530.00 | 00002493473426 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO TELHADO DO ARQUIVO E ALMOXARIFADO DEESTA CAMARA DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/03/2024 | 1.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2024 | 42750.00 | 09143041000101 | Camara Municipal de Nova Olinda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES PARALAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2024 | 1030.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA L REMIGIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE TEXTOS E IMAGENS NO PORTAL VALE NEWS BLOG REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2024 | 2330.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE LTDA | VALOR EPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE PROGRAMAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE GERAL ESTOQUES ARQUIVAMENTO E OUTROS NECESSARIOS AO SISTEMA REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2024 | 1600.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PGR PCMSO LTCAT BEM COMO OS ENVIOS DE SST PARA O ESOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2024 | 6500.00 | 08837179000148 | WW - INFORMÁTICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS TERCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CONTABILIDADE MENSAL E ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2024 | 3050.00 | 00010530713454 | DANILO JEFSON JANUARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRATRAIA GERAL DESTA CAMARA MUNICIPAL NA ADMINSITRTACAO REDATOR DE ATAS E OUTROS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2024 | 4500.00 | 00004564768492 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO NA ASSESSORIA JURIDICA CIVIL E CRIMINAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2024 | 99.99 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE O. BRASILEIRO - LGNET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2024 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NO ENDERECO ELETRONICO E CONTA GOVBR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EMA NEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/03/2024 | 14120.00 | 09143041000101 | Camara Municipal de Nova Olinda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUES EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/03/2024 | 1000.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO PROCESSAMENTO E ELABORACAO DA GFIPGPS DIRF RAISeSOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO PREENCHIMENTO E ENVIO DE INFORMACOES QUADRIMESTRAIS OBRIGATORIAS A SEREM INFORMADAS NO SICONFIRGF E OUTRAS INFORMACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/03/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFEERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES EM ANXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/03/2024 | 425.00 | 00053947800487 | MARIA DO SOCORRO LUIS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTECAO DO ALMOXARIFADODEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE COPEIRACOZINHEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00011554833400 | MAYARA PEREIRA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00006408409490 | MARIA JANARIA SILVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA INCLUSIVE NA S SESSOES ORNONARIAS E EXTRAORDINARIAS REFERETIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/03/2024 | 50.00 | 47598767000128 | RIVANIA RAIMUNDO DA SILVA BARREIRO 06496594490 - (RC XEROX E VARIEDADES) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PERLOS MEUS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO NA ENCADERNACOES DE BALANCETES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 SWARA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/03/2024 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INACIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITOALMOXARIFADO DESTA CAMARA MUNICIPAL NA RUA RAIMUNDO DE PAULA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/03/2024 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/03/2024 | 1518.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE CONSUMO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/03/2024 | 3900.00 | 00008795902465 | FERNANDO QUEIROZ M FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ELETRISCISTA NA TROCA DE TODA REDE ELETRICA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL BEM COMO O FORNECIMENO DE MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA AS INTALACOES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/03/2024 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 COMFORME COMPROVATES EM ANXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/03/2024 | 5118.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENCOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS EMPREGADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME GPS E GUIAS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/03/2024 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENCOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS EMPREGADOS INDIVIDUAL DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME GPS E GUIAS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/04/2024 | 6000.00 | 00047363070482 | Jose Wanderlan Pinto Ramalho | VALOER EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOTECNICOS ESPECIALIZADOS NO SERICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS PCA2023 DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/04/2024 | 996.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS DE AJUDA DE CUSTO AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA VIAJAR JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA NOS DIAS 08 20 e 27 DE MARCO DE 2024 CONFORME DECLARACAO EM ANEXOS PAGAS EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/04/2024 | 145.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/04/2024 | 77.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITOALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/04/2024 | 1600.00 | 00012397923440 | VICTORIA EMILLY R DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE 40 DIAS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE 20 DE FEV A 31 DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/04/2024 | 530.00 | 00071007809426 | JOSE ROBSON PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO E REPARO DO TELHADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 COINFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ERM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/04/2024 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/04/2024 | 4.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/04/2024 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/04/2024 | 42750.00 | 09143041000101 | Camara Municipal de Nova Olinda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES PARALAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTES DE PAGEMENTOS E CONTRA CHEQUES EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/04/2024 | 2330.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE LTDA | VALOR EPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE PROGRAMAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE GERAL ESTOQUES ARQUIVAMENTO E OUTROS NECESSARIOS AO SISTEMA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/04/2024 | 1000.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO PROCESSAMENTO E ELABORACAO DA GFIPGPS DIRF RAISeSOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO PREENCHIMENTO E ENVIO DE INFORMACOES QUADRIMESTRAIS OBRIGATORIAS A SEREM INFORMADAS NO SICONFIRGF E OUTRAS INFORMACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/04/2024 | 1600.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PGR PCMSO LTCAT BEM COMO OS ENVIOS DE SST PARA O ESOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/04/2024 | 4500.00 | 00004564768492 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO NA ASSESSORIA JURIDICA CIVIL E CRIMINAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/04/2024 | 6500.00 | 08837179000148 | WW - INFORMÁTICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS TERCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CONTABILIDADE MENSAL E ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/04/2024 | 3050.00 | 00010530713454 | DANILO JEFSON JANUARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRATRAIA GERAL DESTA CAMARA MUNICIPAL NA ADMINSITRTACAO REDATOR DE ATAS E OUTROS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/04/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/04/2024 | 99.99 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE O. BRASILEIRO - LGNET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/04/2024 | 14120.00 | 09143041000101 | Camara Municipal de Nova Olinda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E CONTRA CHEQUES EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/04/2024 | 2055.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA AS SECRETARIAS DA PRESIDENCIA CONTABILIDADE REFERERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE CONSUMO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/04/2024 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INACIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITOALMOXARIFADO DESTA CAMARA MUNICIPAL NA RUA RAIMUNDO DE PAULA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00006408409490 | MARIA JANARIA SILVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA INCLUSIVE NA S SESSOES ORNONARIAS E EXTRAORDINARIAS REFERETIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE COPEIRACOZINHEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00011554833400 | MAYARA PEREIRA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/04/2024 | 425.00 | 00053947800487 | MARIA DO SOCORRO LUIS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTECAO DO ALMOXARIFADODEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/04/2024 | 1030.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA L REMIGIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE TEXTOS E IMAGENS NO PORTAL VALE NEWS BLOG REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/04/2024 | 112.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/04/2024 | 1270.00 | 00004581389160 | LUIS CARLOS PEREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS AZULEIJOS NA AREA EXTERNA DA SAIDA DE EMERGENCIA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/04/2024 | 844.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO PVC NO DEPOSITOALMOXARIFADO ONDE GUARDA OS ARQUIVOS DESTA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/04/2024 | 17.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPARVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/04/2024 | 3504.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AO REPARO DO DEPOSITOALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/04/2024 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NO ENDERECO ELETRONICO E CONTA GOVBR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EMA NEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/04/2024 | 11942.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENCOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS EMPREGADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME GPS E GUIAS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/04/2024 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENCOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL INDIVIDUAL DO EMPREGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME GPS E GUIAS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/05/2024 | 640.00 | 00008867858475 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS URANI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE GUARDA E SEGURANCA DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/05/2024 | 6.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/05/2024 | 370.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | Fornecimento de Mercadorias e Bens em GeralOutros Servicos – Pessoa Fisica e Juridica | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/05/2024 | 236.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/05/2024 | 36.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITOALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/05/2024 | 1060.00 | 00011724422405 | Geremias Manoel da Silva | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE QUATRO 04 FRETES EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA KOZ8J45 CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA NA CIDADE DE PIANCOPB NOS DIAS 08 20 e 27 DE MARCO DE 2024 E 05 DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOSREFERENTE AO PAGAMENTO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/05/2024 | 996.00 | 00002300824400 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES 03 DIARIAS DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAJAR AO BANCO DO BRASIL SA EM COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL NOS DIAS 05 19 e 26 DER ABRIL DE 2024CONFORME DECLARACAO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/05/2024 | 13.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE DO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/05/2024 | 332.00 | 00087418843453 | JOSÉ RAIMUNDO NETO | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O VEREADOR JOSE RAIMUNDO NETO NOMEADO PELCO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA PARA REPRESENTAR ESTA CAMARA EM UMA REUNIAO INTINERANTE NA CIDADE DE IGARACYPB REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 17052024 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE DE INSCRICAO E OUTROS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/05/2024 | 3.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/05/2024 | 42750.00 | 09143041000101 | Camara Municipal de Nova Olinda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES PARALAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/05/2024 | 1600.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PGR PCMSO LTCAT BEM COMO OS ENVIOS DE SST PARA O ESOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/05/2024 | 6500.00 | 08837179000148 | WW - INFORMÁTICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS TERCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CONTABILIDADE MENSAL E ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MEIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/05/2024 | 2330.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE LTDA | VALOR EPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE PROGRAMAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE GERAL ESTOQUES ARQUIVAMENTO E OUTROS NECESSARIOS AO SISTEMA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/05/2024 | 4500.00 | 00004564768492 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO NA ASSESSORIA JURIDICA CIVIL E CRIMINAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/05/2024 | 3050.00 | 00010530713454 | DANILO JEFSON JANUARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRATRAIA GERAL DESTA CAMARA MUNICIPAL NA ADMINSITRTACAO REDATOR DE ATAS E OUTROS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/05/2024 | 2909.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARACOMEMORACAO NESTA CASA LEGISLATIVA REFERERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE CONSUMO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/05/2024 | 1030.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA L REMIGIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE TEXTOS E IMAGENS NO PORTAL VALE NEWS BLOG REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/05/2024 | 99.99 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE O. BRASILEIRO - LGNET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00005339969452 | DAMIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/05/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/05/2024 | 1000.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO PROCESSAMENTO E ELABORACAO DA GFIPGPS DIRF RAISeSOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO PREENCHIMENTO E ENVIO DE INFORMACOES QUADRIMESTRAIS OBRIGATORIAS A SEREM INFORMADAS NO SICONFIRGF E OUTRAS INFORMACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/05/2024 | 14120.00 | 09143041000101 | Camara Municipal de Nova Olinda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES E SECRETARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE COPEIRACOZINHEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/05/2024 | 425.00 | 00053947800487 | MARIA DO SOCORRO LUIS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE MANUTECAO DO ALMOXARIFADODEPOSITO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00011554833400 | MAYARA PEREIRA DAVID | Fornecimento de Mercadorias e Bens em GeralOutros Servicos – Pessoa Fisica e Juridica | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00006408409490 | MARIA JANARIA SILVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA INCLUSIVE NA S SESSOES ORNONARIAS E EXTRAORDINARIAS REFERETIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/05/2024 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NO ENDERECO ELETRONICO E CONTA GOVBR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EMA NEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/05/2024 | 80.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/05/2024 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/05/2024 | 400.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INACIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITOALMOXARIFADO DESTA CAMARA MUNICIPAL NA RUA RAIMUNDO DE PAULA NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/05/2024 | 3000.00 | 49426632000100 | SOTERO CONSULTORIA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES E CONSULTORIA TECNICAS EM TRANSPARENCIA PuBLICA MUNICIPAL VISANDO UMA GESTAO ABERTA E RESPONSAVEL COM INSENCAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS NOS PORTAIS OFICIAIS DESTA CASA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/05/2024 | 2780.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS IMPRESSOURAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/05/2024 | 5118.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENCOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS EMPREGADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME GPS E GUIAS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/05/2024 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENCOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS EMPREGADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME GPS E GUIAS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/05/2024 | 2674.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS SO SETOR DE PROCESSAMENTOS DE DADOS INFORMATICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/05/2024 | 7000.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM DEDETIZACAO E CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE DE PRAGAS E VETORES URBANOS E RURAIS ENGLOBANDO DESINSENTIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/05/2024 | 420.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | PAGAMENTO PELO FRETE DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT SIENA DESTA CIDA A CIDADE DE IGARACYPB CONDUZINDO O SENHOR VEREADOR JOSE RAIMUNDO NETO REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PROMOVIDO PELO TCEPB NO DIA 17052024 NA SESSAO INTENERANTE REALIZADA NAQUELE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DECLRACAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/05/2024 | 2850.00 | 00002137635402 | DAMIANA DE SOUZA DE PAULA | VALOR EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE TRES 03 TELAS PARA O NGABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/05/2024 | 1600.00 | 00004156363457 | JURACI MEDEIROS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA INTERNA E EXTERNA DA CAMRA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao cada vez melhor | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/05/2024 | 25.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS BANCARIOS TRANSFERENCIASTEDPIX DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2024 CONFORME COMROVANTES EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 177
Última atualização: 11/06/2024