de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2024 | 84.90 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET WIFI SUPER SPEED SMART BANDA LARGA REF. 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2024 | 38400.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMPONENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2024 | 11300.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2024 | 1236.81 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOs SEGUINTEs SOFTWARES REF. 012024 Software Contabilidade Software Transparencia Fiscal Software Patrimonio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2024 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2024 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM REF. 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2024 | 4000.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2024 | 2300.00 | 53093234000197 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR 53.093.234 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. REF. 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2024 | 3500.00 | 00007230780411 | VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2024 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB. NO PROGRAMA FM RURAL. NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2024 | 400.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE LEGISLATIVO EM BLOG DE NOTICIAS REF. 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2024 | 3037.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA RENOVACAO DO SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA EXERCICIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2024 | 3000.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA A TENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2024 | 280.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A1 DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2024 | 350.00 | 00070360418465 | ROSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA REINSTALACAO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DA AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2024 | 235.22 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2024 | 2500.00 | 45983065000132 | HELDER AIRES VIDEOMAKER E EDITOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE RENOVACAO ANUAL DA PLATAFORMA DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL ONDE ABRIGA PORTAIS DA TRANSPARENCIA SERVIDOR E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUICAO. COM NOVA HOSPEDAGEM REFERENTE AO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2024 | 2037.57 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PROPRIO E LOCADO DESTA CAMARA REF. 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2024 | 286.80 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NAS SESSOES SOLENIDADES E REUNIOES OCORRIDAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2024 | 75.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DESCONTADAS NA CC 105.1164 DURANTE O MÊS 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2024 | 1580.00 | 35913497000113 | JOSÉ AELYSSON DIONISÍO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E MIDIA DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUICAO VIDEOS FOTOS TEXTOS E ARTES. REFERENTE AO MÊS JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2024 | 4473.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/02/2024 | 1888.34 | 00431274000305 | DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LT | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COPA COZINHA HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/02/2024 | 290.00 | 38019789000103 | RENAN BARBOSA DE LIMA 06875535475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM NOTEBOOK PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/02/2024 | 84.90 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET WIFI SUPER SPEED SMART BANDA LARGA REF. 022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/02/2024 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICACOES INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/02/2024 | 800.00 | 52796857000163 | META PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/02/2024 | 38400.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMPONENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/02/2024 | 13065.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF. 022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/02/2024 | 2300.00 | 53093234000197 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR 53.093.234 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. REF. 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/02/2024 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM REF. 022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2024 | 1390.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOs SEGUINTEs SOFTWARES REF. 022024 Software Contabilidade Software Transparencia Fiscal Software Patrimonio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2024 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 E CONTROLE DE FROTA REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2024 | 4000.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2024 | 400.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE LEGISLATIVO EM BLOG DE NOTICIAS REF. 022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2024 | 3500.00 | 00007230780411 | VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/02/2024 | 3000.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA A TENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2024 | 1600.00 | 35913497000113 | JOSÉ AELYSSON DIONISÍO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E MIDIA DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUICAO VIDEOS FOTOS TEXTOS E ARTES. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/02/2024 | 800.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA ONDE ABRIGA PORTAIS DA TRANSPARENCIA SERVIDOR E DEMAISPLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUICAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/02/2024 | 812.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2024 | 300.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORDKA PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/02/2024 | 4631.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/02/2024 | 1906.26 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PROPRIO E LOCADO DESTA CAMARA REF 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/02/2024 | 143.78 | 11515221000119 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESPACHANTE PRESTADOS NA EMISSAO DOS DOCUMENTOS DE RENOVACAO DE EMPLACAMENTO E IPVA DO VEICULO DESTA CAMARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/02/2024 | 250.80 | 03636812000116 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 DUAS JARDINEIRAS DESTINADAS A JARDINAGEM NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DE VEICULO PLACA QFG9D72 DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/02/2024 | 507.00 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NAS SESSOES SOLENIDADES E REUNIOES OCORRIDAS NESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/02/2024 | 295.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DESCONTADAS NA CC 1051164 DURANTE O MÊS 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/03/2024 | 133.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/03/2024 | 4765.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS LETREIROS E PLACAS EM INOX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/03/2024 | 84.90 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET WIFI SUPER SPEED SMART BANDA LARGA REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 076 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/03/2024 | 2729.99 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE JOGO TRIPLICE DE BANDEIRAS CIVICA PARA OS MASTROS CIVICOS DA CAMARA MUNICIPAL E 10 CONJUNTOS EM MINIATURA PARA A BANCADA DOS VEREADORES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/03/2024 | 100.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO POR DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPAL EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/03/2024 | 75.00 | 00008888902490 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR POR DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO PARA REPRESENTACAO DO LEGISLATIVO EM EVENTO REALIZADO PELO TCE EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2024 | 38400.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMPONENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/03/2024 | 13065.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/03/2024 | 2836.00 | 04248754000116 | MULTIMAGE COMERCIO E SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PLACA LUMINOSA DO FRONT DO PREDIO DA CAMARA E REINSTALACAO EM CANTEIRO AO LADO CONFORME REFORMA REALIZADA NO LOCAL MANUTENCAO E INSTALACAO DE PAINEIS EM ACM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/03/2024 | 2300.00 | 53093234000197 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR 53.093.234 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 076 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/03/2024 | 998.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 CONJUNTOS DE BANDEIRAS CIVICAS EM MINIATURA PARA A BANCADA DOS VEREADORES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/03/2024 | 800.00 | 52796857000163 | META PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 981 DURANTE O MES DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2024 | 3500.00 | 00007230780411 | VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2024 | 400.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE LEGISLATIVO EM BLOG DE NOTICIAS REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2024 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2024 | 280.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SPLEOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTOCICLETA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2024 | 495.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NA MOTOCICLETA PERTENTENCE A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2024 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTOS E CONTROLE DE FROTA REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2024 | 4000.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/03/2024 | 1390.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOs SEGUINTEs SOFTWARES REF 032024 Software Contabilidade Software Transparencia Fiscal Software Patrimonio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/03/2024 | 3000.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA A TENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/03/2024 | 1600.00 | 35913497000113 | JOSÉ AELYSSON DIONISÍO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E MIDIA DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUICAO VIDEOS FOTOS TEXTOS E ARTES REFERENTE AO MÊS MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/03/2024 | 101.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/03/2024 | 4631.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/03/2024 | 800.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA ONDE ABRIGA PORTAIS DA TRANSPARENCIA SERVIDOR E DEMAISPLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUICAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/03/2024 | 2946.00 | 41479006000170 | 41.479.006 OZEAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO EM EQUIPAMNETO DE REFRIGERACAO AR CONDICIONADOS 04 RETIRADAS 04 MANUTENCOES E 06 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/03/2024 | 564.26 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NAS SESSOES SOLENIDADES E REUNIOES OCORRIDAS NESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/03/2024 | 1675.89 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PROPRIO E LOCADO DESTA CAMARA REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/03/2024 | 289.00 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/03/2024 | 211.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DESCONTADAS NA CC 1051164 DURANTE O MÊS 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/04/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICACOES INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/04/2024 | 100.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO POR DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPAL EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/04/2024 | 75.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPACAO EM EVENTOA SE REALIZAR NA CAPITAL REPRESENTANDO O LEGISLATIVO LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/04/2024 | 75.00 | 00008888902490 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR MUNICIPAL PARA PARTICIPACAO EM EVENTOA SE REALIZAR NA CAPITAL REPRESENTANDO O LEGISLATIVO LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/04/2024 | 75.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DE EVENTO REPRESENTANDO O LEGISLATIVO LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/04/2024 | 75.00 | 00004391305496 | MÁRCIO FREITAS DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR POR DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPACAO EM EVENTO REPRESENTANDO O LEGISLATIVO LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/04/2024 | 599.74 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/04/2024 | 461.20 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOTORBOMBA PERIFERICO PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/04/2024 | 148.80 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS HIDRAULICOS PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO PERIFERICO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/04/2024 | 169.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÕES NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO E ARREMATE DO FORRO DE PVC DO INTERIOR DA CAMARA MUNICIPAL E PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/04/2024 | 84.90 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET WIFI SUPER SPEED SMART BANDA LARGA REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/04/2024 | 100.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO POR DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/04/2024 | 6000.00 | 40943896000167 | RESTAURANTE LA SUISSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNROS ALIMENTICIOS PARA COQUETEL A SER SERVIDO NA CERIMONIA DE INAUGURACAO DA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Reforma ou Ampliacao do Predio da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000093 | 15/04/2024 | 91385.60 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA TERCEIRA MEDICAO | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/04/2024 | 2186.80 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM IMPRESSOS E ADESIVOS UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/04/2024 | 3792.67 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK NA INAUGURACAO DA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00070226177408 | DENYSE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO CULTURAL MUSICAL DURANTE A SESSAO SOLENE DE ENTREGA DA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/04/2024 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/04/2024 | 1390.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOs SEGUINTEs SOFTWARES REF 042024 Software Contabilidade Software Transparencia Fiscal Software Patrimonio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/04/2024 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTOS E CONTROLE DE FROTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/04/2024 | 2300.00 | 53093234000197 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR 53.093.234 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/04/2024 | 4000.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/04/2024 | 3500.00 | 00007230780411 | VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/04/2024 | 38400.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMPONENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/04/2024 | 13065.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/04/2024 | 800.00 | 52796857000163 | META PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 981 DURANTE O MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/04/2024 | 400.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE LEGISLATIVO EM BLOG DE NOTICIAS REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/04/2024 | 3000.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA A TENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/04/2024 | 3500.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SISTEMA DE SOM DE MEDIO PORTE ILUMINACAO CÊNICA REFLETORES GRID 3X3 PARA PAINEL E TABLADO PARA A CERIMONIA DE INAUGURACAO DA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/04/2024 | 4631.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/04/2024 | 2237.00 | 00007149693466 | ALDENY DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET EQUIPE DE GARCONS APOIO DE MONTAGEM ECOZINHA E ORGANIZACAO DOS ALIMENTOS NA CERIMONIA DE INAUGURACAO DA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/04/2024 | 915.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLATICAS TAMPOS TOALHAS E FORROS EM TECIDO BEM COMO DE FREEZER ELETRICO GRANDE PARA ESTRUTURA DO EVENTO DE REINAUGURACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/04/2024 | 1200.00 | 45983065000132 | HELDER AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAIS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO INCLUINDO ROTERIZACAO DA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/04/2024 | 250.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM MECANIVO MOVIDO POR VEICULO AUTOMOTIVO PARA CIRCULACAO PELO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA ESTENTENDO CONVITE AOS MUNICIPES PARA PARTICIPACAO EM EVENTO DE REINAUGIRACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/04/2024 | 800.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA ONDE ABRIGA PORTAIS DA TRANSPARENCIA SERVIDOR E DEMAISPLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUICAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/04/2024 | 1600.00 | 35913497000113 | JOSÉ AELYSSON DIONISÍO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E MIDIA DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUICAO VIDEOS FOTOS TEXTOS E ARTES REFERENTE AO MÊS ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/04/2024 | 4400.00 | 34238002000135 | MOISES DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA DA AREA INTERNA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/04/2024 | 1800.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GIRANDOLA FOGOS DE ARTIFICIO A SER USADA POR OCASIAO DA SESSAO SOLENE PARA ENTREGA DA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/04/2024 | 427.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/04/2024 | 576.33 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NAS SESSOES SOLENIDADES E REUNIOES OCORRIDAS NESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/04/2024 | 1400.71 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PROPRIO E LOCADO DESTA CAMARA REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/04/2024 | 174.00 | 06287404000194 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES PARA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/04/2024 | 147.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DESCONTADAS NA CC 1051164 DURANTE O MÊS 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/05/2024 | 6175.80 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF 042024 Complementacao da Contribuicao Patronal conforme recomendacao da SRF suspensao da desoneracao da Folha | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/05/2024 | 84.90 | 14593632000110 | MIG MUNIZ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET WIFI SUPER SPEED SMART BANDA LARGA REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/05/2024 | 3500.00 | 00007230780411 | VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2024 | 38400.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMPONENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2024 | 13065.00 | 01624879000105 | CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/05/2024 | 800.00 | 52796857000163 | META PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 981 DURANTE O MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2024 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2024 | 400.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE LEGISLATIVO EM BLOG DE NOTICIAS REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2024 | 2300.00 | 53093234000197 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR 53.093.234 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2024 | 1390.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOs SEGUINTEs SOFTWARES REF 052024 Software Contabilidade Software Transparencia Fiscal Software Patrimonio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2024 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTOS E CONTROLE DE FROTA REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/05/2024 | 4000.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/05/2024 | 800.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA ONDE ABRIGA PORTAIS DA TRANSPARENCIA SERVIDOR E DEMAISPLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUICAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/05/2024 | 1500.00 | 35913497000113 | JOSÉ AELYSSON DIONISÍO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E MIDIA DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUICAO VIDEOS FOTOS TEXTOS E ARTES REFERENTE AO MÊS MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/05/2024 | 3000.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA A TENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/05/2024 | 188.94 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/05/2024 | 4631.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF 052024 ESTA CONTRIBUICAO SERA QUITADA MEDIANTE COMPENSACAO DE VALORES VIA SISTEMA PERDCOMP NO ECAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/05/2024 | 279.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/05/2024 | 1745.04 | 00431274000305 | DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LT | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/05/2024 | 1250.43 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMB. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PROPRIO E LOCADO DESTA CAMARA REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/05/2024 | 605.87 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NAS SESSOES SOLENIDADES E REUNIOES OCORRIDAS NESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/05/2024 | 297.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DESCONTADAS NA CC 1051164 DURANTE O MÊS 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024