de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 15/01/2024 | 210.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA, PERIODO 30/12/2023 A 29/01/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 16/01/2024 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME / INFO-PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 22/01/2024 | 69000.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS COMO VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 22/01/2024 | 20196.90 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES EST. LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 22/01/2024 | 29050.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES COM. LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 22/01/2024 | 23537.14 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 22/01/2024 | 1176.86 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL - GILRAT, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 22/01/2024 | 1304.00 | 00014444612495 | ARTHUR DA SILVA EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 22/01/2024 | 1304.00 | 00009838452475 | ARTUR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 22/01/2024 | 1304.00 | 00057074887404 | CARLOS ALBERTO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 22/01/2024 | 2000.00 | 00007242436400 | ERALDO HENRIQUE RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA TESOURARIA E NA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 22/01/2024 | 2608.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 22/01/2024 | 1304.00 | 00070151724458 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZAÇAO DA SALA DE ARQUIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 22/01/2024 | 1304.00 | 00070404576443 | LETICIA ESTHEFANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 22/01/2024 | 1304.00 | 00004552364456 | MARIA IZABEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERIVÇOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 22/01/2024 | 1304.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 22/01/2024 | 1304.00 | 00004100746407 | PATRICIA DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 22/01/2024 | 1304.00 | 00008687421478 | ROSEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 22/01/2024 | 5.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 22/01/2024 | 60.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 23/01/2024 | 60.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 24/01/2024 | 630.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (20 PASTAS AZ E 01 RESMA DE PAPEL A4), DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 25/01/2024 | 1500.00 | 00006845628475 | AVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE JARDIM E LIMPEZA DE MAO DA RUA LATERAL AO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 25/01/2024 | 6.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 26/01/2024 | 55.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 29/01/2024 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NO DOA 30/01/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 30/01/2024 | 3000.15 | 23088841000106 | JOSE CLAUDIO PAULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS PARA USO DE CONSUMO DIARIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 1000031 | 31/01/2024 | 3200.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO 1.0 COMPLETO HATCH 4 PORTAS PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 31/01/2024 | 568.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 31/01/2024 | 83.32 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA OI FIXA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 31/01/2024 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NO DIA 02/02/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 31/01/2024 | 2593.55 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), REFERENTE O MES DE JANEIRO/2024, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 31/01/2024 | 9042.62 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 01/02/2024 | 9414.86 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 01/02/2024 | 450.00 | 00007213283421 | TIAGO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DE ADVOCACIA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 02/02/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESDE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 02/02/2024 | 6600.00 | 12282790000124 | 12.282.790 CRISTIANO SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTADAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E AUTORIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 06/02/2024 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), NO DIA 07/02/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 06/02/2024 | 250.00 | 00003073263497 | JOSÉ MÁRIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 06/02/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESDE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 07/02/2024 | 1201.65 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIVERSOS) DESTINADOS PARA UTILIZACAO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 08/02/2024 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), NO DIA 09/02/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 16/02/2024 | 210.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA, PERIODO 30/01/2024 A 29/02/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 20/02/2024 | 69000.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS COMO VEREADORES -ELE LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 20/02/2024 | 20364.31 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES EFETIVOS -EST. LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 20/02/2024 | 29050.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES COMISSIONADOS -COM. LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 20/02/2024 | 9414.86 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 20/02/2024 | 1176.86 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL - GILRAT, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 20/02/2024 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), NO DIA 21/02/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 20/02/2024 | 505.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS EPSON DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 20/02/2024 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME / INFO-PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 20/02/2024 | 48.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 26/02/2024 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), NO DIA 27/02/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 26/02/2024 | 450.00 | 00006040948418 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), ACOMPANHANDO O PRESIDENTE NO DIA 27/02/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 26/02/2024 | 3000.00 | 03091912000104 | José Jonildo Alves de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 26/02/2024 | 18.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 1000063 | 27/02/2024 | 3200.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO 1.0 COMPLETO HATCH 4 PORTAS PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 27/02/2024 | 48.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 27/02/2024 | 81.45 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA OI FIXA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 27/02/2024 | 595.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 27/02/2024 | 2869.75 | 23088841000106 | JOSE CLAUDIO PAULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS PARA USO DE CONSUMO DIARIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 28/02/2024 | 1304.00 | 00014444612495 | ARTHUR DA SILVA EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 28/02/2024 | 1304.00 | 00009838452475 | ARTUR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 28/02/2024 | 1304.00 | 00057074887404 | CARLOS ALBERTO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 28/02/2024 | 2000.00 | 00007242436400 | ERALDO HENRIQUE RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA TESOURARIA E NA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 28/02/2024 | 2608.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 28/02/2024 | 1304.00 | 00070151724458 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS NO FACEBOOK DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 28/02/2024 | 1304.00 | 00070404576443 | LETICIA ESTHEFANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 28/02/2024 | 1304.00 | 00004552364456 | MARIA IZABEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERIVÇOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 28/02/2024 | 1304.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 28/02/2024 | 1304.00 | 00004100746407 | PATRICIA DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 28/02/2024 | 1304.00 | 00008687421478 | ROSEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 28/02/2024 | 24.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 28/02/2024 | 3535.87 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL - AUTONOMO, RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 28/02/2024 | 105.01 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL - AUTONOMO (MULTA), RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 28/02/2024 | 58.29 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE SEGURADO - AUTONOMO (MULTA), RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 28/02/2024 | 18.11 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL - AUTONOMO, RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 28/02/2024 | 0.53 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL - AUTONOMO, RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 28/02/2024 | 32.92 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL - AUTONOMO, RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 28/02/2024 | 0.97 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL - AUTONOMO, RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 29/02/2024 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 01/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 29/02/2024 | 450.00 | 00007213283421 | TIAGO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DE ADVOCACIA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 01/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESDE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 29/02/2024 | 450.00 | 00070030597463 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), NO DIA 01/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 29/02/2024 | 2507.37 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 29/02/2024 | 36.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 29/02/2024 | 300.00 | 00070030597463 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), NO DIA 01/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 05/03/2024 | 6600.00 | 15167751000174 | A BUDEGA REST BAR E PIZZARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E AUTORIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 05/03/2024 | 250.00 | 00003073263497 | JOSÉ MÁRIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 05/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESDE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 05/03/2024 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 06/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 08/03/2024 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPAN), NO DIA 11/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 08/03/2024 | 15230.00 | 51578554000101 | LCB CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO PISO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, PELO PISO INTERTRAVADO COM ASSENTAMENTO EM AREIA, E PEQUENO SERVIÇO DE DRENAGEM, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 08/03/2024 | 24.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 13/03/2024 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPAN), NO DIA 15/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 15/03/2024 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME / INFO-PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 18/03/2024 | 150.00 | 00007213283421 | TIAGO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 19/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESDE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 18/03/2024 | 250.00 | 00006040948418 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 19/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 18/03/2024 | 210.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA, PERIODO 29/02/2024 A 29/03/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 18/03/2024 | 24.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 18/03/2024 | 300.00 | 00070030597463 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), NO DIA 15/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 19/03/2024 | 69000.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS COMO VEREADORES -ELE LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 19/03/2024 | 20648.80 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES EFETIVOS -EST. LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 19/03/2024 | 29050.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES COMISSIONADOS -COM. LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 19/03/2024 | 9414.86 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 19/03/2024 | 1176.86 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL - GILRAT, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 20/03/2024 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB, PARA UMA AUDIENCIA PUBLICA COM O MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 20/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 20/03/2024 | 300.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB, PARA UMA AUDIENCIA PUBLICA COM O MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 20/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 20/03/2024 | 300.00 | 00011154991490 | WILDER GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB, PARA UMA AUDIENCIA PUBLICA COM O MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 20/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 20/03/2024 | 300.00 | 00008352970470 | EDVALDO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB, PARA UMA AUDIENCIA PUBLICA COM O MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 20/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 20/03/2024 | 300.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB, PARA UMA AUDIENCIA PUBLICA COM O MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 20/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 20/03/2024 | 300.00 | 00002664229427 | SEVERINO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB, PARA UMA AUDIENCIA PUBLICA COM O MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 20/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 20/03/2024 | 300.00 | 00070030597463 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB, PARA UMA AUDIENCIA PUBLICA COM O MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 20/03/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 20/03/2024 | 96.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 21/03/2024 | 1800.00 | 53503479000145 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÕES DE SERV. NA REMOÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS, INSTALAÇAO DE 01 AR CONDICIONADO E DRENAGEM DA AGUA DE 06 ARES CONDICIONADOS E HIGIENIZAÇAO DE 01 AR CONDICIONADO, REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 22/03/2024 | 24.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 25/03/2024 | 1304.00 | 00014444612495 | ARTHUR DA SILVA EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 25/03/2024 | 1304.00 | 00009838452475 | ARTUR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 25/03/2024 | 1304.00 | 00057074887404 | CARLOS ALBERTO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 25/03/2024 | 2000.00 | 00007242436400 | ERALDO HENRIQUE RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA TESOURARIA E NA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 25/03/2024 | 1304.00 | 00070151724458 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS NO FACEBOOK DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 25/03/2024 | 1304.00 | 00070404576443 | LETICIA ESTHEFANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 25/03/2024 | 1304.00 | 00004552364456 | MARIA IZABEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERIVÇOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 25/03/2024 | 1304.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 25/03/2024 | 1304.00 | 00004100746407 | PATRICIA DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 25/03/2024 | 1304.00 | 00008687421478 | ROSEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 25/03/2024 | 6.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 26/03/2024 | 36.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 27/03/2024 | 2830.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 27/03/2024 | 83.23 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA OI FIXA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 27/03/2024 | 954.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 1000141 | 28/03/2024 | 3200.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO 1.0 COMPLETO HATCH 4 PORTAS PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 01/04/2024 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPAN), NO DIA 02/04/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 03/04/2024 | 2535.44 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), REFERENTE O MES DE MARÇO/2024, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 03/04/2024 | 2006.10 | 23088841000106 | JOSE CLAUDIO PAULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE), DESTINADOS PARA USO DE CONSUMO DIARIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 08/04/2024 | 2424.50 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 09/04/2024 | 3268.80 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL - AUTONOMO, RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 09/04/2024 | 280.78 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL - AUTONOMO, RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 09/04/2024 | 154.42 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL - AUTONOMO, RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 11/04/2024 | 300.00 | 00070030597463 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), NO DIA 15/04/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 11/04/2024 | 250.00 | 00006040948418 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 11/04/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 11/04/2024 | 620.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 12/04/2024 | 1500.00 | 00006845628475 | AVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE JARDIM E LIMPEZA DE MAO DA RUA LATERAL AO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 15/04/2024 | 210.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA, PERIODO 30/03/2024 A 29/04/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 16/04/2024 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME / INFO-PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 17/04/2024 | 184.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 17/04/2024 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 19/04/2024 | 1304.00 | 00014444612495 | ARTHUR DA SILVA EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 19/04/2024 | 1304.00 | 00009838452475 | ARTUR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 19/04/2024 | 1304.00 | 00057074887404 | CARLOS ALBERTO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 19/04/2024 | 2000.00 | 00007242436400 | ERALDO HENRIQUE RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA TESOURARIA E NA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 19/04/2024 | 2830.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 19/04/2024 | 1304.00 | 00070151724458 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS NO FACEBOOK DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 19/04/2024 | 1304.00 | 00070404576443 | LETICIA ESTHEFANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 19/04/2024 | 1304.00 | 00004552364456 | MARIA IZABEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERIVÇOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 19/04/2024 | 1304.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 19/04/2024 | 1304.00 | 00004100746407 | PATRICIA DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 19/04/2024 | 1304.00 | 00008687421478 | ROSEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 19/04/2024 | 69000.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS COMO VEREADORES -ELE LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 19/04/2024 | 18635.70 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES EFETIVOS -EST. LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 19/04/2024 | 29050.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES COMISSIONADOS -COM. LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 19/04/2024 | 9334.86 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 19/04/2024 | 3612.59 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL - GILRAT, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 19/04/2024 | 72.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 22/04/2024 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPAN), NO DIA 23/04/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 22/04/2024 | 48.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 23/04/2024 | 450.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPAN), NO DIA 23/04/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 23/04/2024 | 450.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), NO DIA 23/04/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 24/04/2024 | 1404.39 | 03447020000101 | VALTER DE AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS PARA USO DE CONSUMO DIARIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 24/04/2024 | 36.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 25/04/2024 | 6.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA MSG - MÊS ANTERIOS, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 25/04/2024 | 55.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA (MANUT CTA), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 25/04/2024 | 3313.20 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL - AUTONOMO, RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 25/04/2024 | 43.73 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL - AUTONOMO (MULTA), RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 25/04/2024 | 24.05 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE SEGURADO - AUTONOMO (MULTA), RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 30/04/2024 | 884.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 30/04/2024 | 83.09 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA OI FIXA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 30/04/2024 | 2516.02 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), REFERENTE O MES DE ABRIL/2024, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 1000196 | 30/04/2024 | 3200.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO 1.0 COMPLETO HATCH 4 PORTAS PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 30/04/2024 | 48.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 30/04/2024 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPAN), NO DIA 29/04/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 30/04/2024 | 22.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED PESSOAL), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 03/05/2024 | 300.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 03/05/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 03/05/2024 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONPLAN CAPACITA 2024, NO DIA 07/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 03/05/2024 | 450.00 | 00006040948418 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONPLAN CAPACITA 2024, NO DIA 07/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 03/05/2024 | 450.00 | 00007213283421 | TIAGO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONPLAN CAPACITA 2024, NO DIA 07/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 03/05/2024 | 24.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 07/05/2024 | 554.50 | 23088841000106 | JOSE CLAUDIO PAULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 09/05/2024 | 250.00 | 00003073263497 | JOSÉ MÁRIO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 10/05/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESDE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 10/05/2024 | 3957.00 | 03091912000104 | José Jonildo Alves de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 13/05/2024 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 14/05/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 15/05/2024 | 210.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA, PERIODO 30/04/2024 A 29/05/2024, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 15/05/2024 | 1500.00 | 00006845628475 | AVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE JARDIM E LIMPEZA DE MAO DA RUA LATERAL AO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 16/05/2024 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME / INFO-PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 16/05/2024 | 4000.00 | 46579368000157 | 46.579.368 NEOCEMIA SUEMIA DE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO E ESTRUTURAÇAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 17/05/2024 | 24.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 20/05/2024 | 69000.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS COMO VEREADORES - ELE LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 20/05/2024 | 19635.70 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES EFETIVOS - EST. LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 20/05/2024 | 29050.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES COMISSIONADOS - COM. LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 20/05/2024 | 9414.86 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 20/05/2024 | 3643.55 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL - GILRAT, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 20/05/2024 | 72.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 21/05/2024 | 1304.00 | 00004100746407 | PATRICIA DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 21/05/2024 | 1304.00 | 00014444612495 | ARTHUR DA SILVA EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 21/05/2024 | 1304.00 | 00009838452475 | ARTUR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 21/05/2024 | 1304.00 | 00070404576443 | LETICIA ESTHEFANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 21/05/2024 | 1304.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 21/05/2024 | 2830.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 21/05/2024 | 1304.00 | 00057074887404 | CARLOS ALBERTO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 21/05/2024 | 1304.00 | 00070151724458 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS NO FACEBOOK DA CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 21/05/2024 | 2000.00 | 00007242436400 | ERALDO HENRIQUE RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA TESOURARIA E NA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 21/05/2024 | 1304.00 | 00004552364456 | MARIA IZABEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERIVÇOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 21/05/2024 | 1304.00 | 00006544006440 | MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 23/05/2024 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 24/05/2024 | 24.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 24/05/2024 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BACEN DEVOLUÇ DOCUM, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 27/05/2024 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 27/05/2024 | 6.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA MSG - MES ANTERIOR, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 28/05/2024 | 3213.20 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 28/05/2024 | 84.82 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS JUROS/MULTAS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 28/05/2024 | 46.65 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS JUROS/MULTAS DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA INSS PARTE SEGURADOS, RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 1000242 | 29/05/2024 | 3200.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO 1.0 COMPLETO HATCH 4 PORTAS PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 29/05/2024 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 31/05/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 31/05/2024 | 2632.90 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), REFERENTE O MES DE MAIO/2024, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 31/05/2024 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME / INFO-PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 31/05/2024 | 450.00 | 00007213283421 | TIAGO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DE ADVOCACIA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA, NO DIA 03/06/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 31/05/2024 | 1701.45 | 03447020000101 | VALTER DE AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE), DESTINADOS PARA USO DIARIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 31/05/2024 | 615.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 31/05/2024 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 03/06/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 31/05/2024 | 83.13 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA OI FIXA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 31/05/2024 | 36.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 03/06/2024 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 07/06/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 03/06/2024 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 06/06/2024 | 300.00 | 00070030597463 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), NO DIA 07/06/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 06/06/2024 | 250.00 | 00006040948418 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), NO DIA 06/06/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 06/06/2024 | 450.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 10/06/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEG. PROPOSITIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 06/06/2024 | 11.72 | 00000000129984 | Banco do Brasil | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 11880-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024