de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria, com ocorrencia em 17/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2024 | 1882.67 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidor (s) efetivo (s) da competencia janeiro/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2024 | 12678.80 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidor (s) comissionado (s) da competencia janeiro/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2024 | 32500.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidor (s) eletivo (s) da competencia janeiro/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2024 | 4800.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridica especializada junto a Camara de Vereadores de Amparo-PB, da competencia janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2024 | 4800.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | Referente aos servicos tecnicos especializados e consultoria em contabilidade publica e, obediencia ao PCASP e as legislacoes vigentes, inerente ao mes de janeiro de 2024. . Empresa Optante do Simples Nacional. Dados Bancarios- Banco Bradesco S.A. Ag- 578 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2024 | 1500.00 | 49007430000124 | 49.007.430 NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de elaboracao de folha de pagamento, contemplando envio de obrigacoes acessorias janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2024 | 1700.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos especializados de assessoria e apoio tecnico adminisitrativo para atender as necessidades do poder legislativo municipal, competencia janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2024 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de licenca de uso do sistema de folha de pagamento, portal do servidor e disponibilizacao de dados de pessoal para o portal da transparencia, da competencia janeiro/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2024 | 400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a hospedagem e locacao de software do portal institucional www.cmamparo.pb.gov.br, competencia janeiro/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2024 | 1800.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de cobertura fotografica, transmissao ao vivo, operacao da mesa de som e divulgacao da sessao realizada pela camara municipal de vereadores de Amparo-PB, da competencia janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria (DOC/TED), com ocorrencia em 19/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2024 | 1000.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de porta retratos, destinados as esta casa legislativa, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2024 | 2056.39 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de de combustivel (gasolina comum), conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2024 | 2056.39 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de de combustivel (gasolina comum), conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2024 | 3000.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao servico de locacao de um veiculo Gol Placa QSB 6983,m destinado as atividades da Presidencia da Camara Municipal de Amparo-PB, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria (DOC/TED), com ocorrencia em 24/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2024 | 103.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servico de fornecimento de energia eletrica desta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2024 | 250.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de acesso a internet banda larga, da competencia janeiro/2024, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria (DOC/TED), com ocorrencia em 25/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2024 | 900.00 | 50393531000160 | 50.393..531 JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de instalacao eletrica, incluindo fiacao e lampadas da fachada e do jardim- Desobstrucao e substituicao do sistema hidraulico de alimentacao de agua das pias desta casa legislativa, co | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2024 | 415.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a emissao de certificados digitais, destinados as rotinas administrativas desta casa legislativa, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2024 | 811.18 | 28071944000179 | MICHELLY BATISTA CLEMENTINO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de material hidraulico para fins de manutencao preventiva e corretiva em tubulacao desta casa legislativa, conforme NF Anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria (DOC/TED), com ocorrencia em 29/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2024 | 811.18 | 28071944000179 | MICHELLY BATISTA CLEMENTINO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de material hidraulico para fins de manutencao preventiva e corretiva em tubulacao desta casa legislativa, conforme NF Anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2024 | 783.40 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a esta casa legislativa conforme NF, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2024 | 1185.32 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de material de limpeza e descartaveis destinados a esta casa legislativa conforme NF, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria (DOC/TED), com ocorrencia em 30/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria Tar Extrato meio Mag, com ocorrencia em 01/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/02/2024 | 4315.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria patronal, competencia janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/02/2024 | 6000.00 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao servico de detetizacao do predio da camara municipal de Amparo-PB, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/02/2024 | 14.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifas bancarias, com ocorrencia no exercicio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifas bancarias, com ocorrencia no exercicio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/02/2024 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamentto de despesa referente a inscricao do Presidente desta Casa Legislativa na XXV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios, que sera realizada nos dias 20, 21, 22 e 23 maio de 2024, conforme recibo de empenho anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/02/2024 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a inscricao da vereadora Siclaudia Maciel Silva, desta Casa Legislativa, na XXV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios, que sera realizada nos dias 20, 21, 22 e 23 maio de 2024, conforme recibo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2024 | 400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a hospedagem e locacao de software do portal institucional www.cmamparo.pb.gov.br, competencia fevereiro/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2024 | 1412.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidor (s) efetivo (s) da competencia fevereiro/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2024 | 12678.80 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidor (s) comissionado (s) da competencia fevereiro/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2024 | 32500.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidor (s) eletivo (s) da competencia fevereiro/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2024 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de licenca de uso do sistema de folha de pagamento, portal do servidor e disponibilizacao de dados de pessoal para o portal da transparencia, da competencia fevereiro/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2024 | 1800.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de cobertura fotografica, transmissao ao vivo, operacao da mesa de som e divulgacao da sessao realizada pela camara municipal de vereadores de Amparo-PB, da competencia fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2024 | 1700.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos especializados de assessoria e apoio tecnico adminisitrativo para atender as necessidades do poder legislativo municipal, competencia fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2024 | 3000.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao servico de locacao de um veiculo Gol Placa QSB 6983,m destinado as atividades da Presidencia da Camara Municipal de Amparo-PB, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/02/2024 | 1000.00 | 52270466000100 | PUBLICA RIO GRANDE DO NORTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a licenca de uso de software de contabilidade publica e portal da transparencia, da competencia janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2024 | 1000.00 | 52270466000100 | PUBLICA RIO GRANDE DO NORTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a licenca de uso de software de contabilidade publica e portal da transparencia, da competencia fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/02/2024 | 1500.00 | 49007430000124 | 49.007.430 NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de elaboracao de folha de pagamento, contemplando envio de obrigacoes acessorias da competencia fevereiro/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/02/2024 | 4800.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos tecnicos especializados e consultoria em contabilidade publica e, obediencia ao PCASP e as legislacoes vigentes, inerente ao mes de fevereiro de 2024. . Empresa Optante do Simples Nacio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria (DOC/TED), com ocorrencia em 21/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/02/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifas bancarias (DOC/TED), com ocorrencia em 22/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/02/2024 | 147.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servico de fornecimento de energia eletrica desta casa legislativa, competencia fevereiro/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/02/2024 | 250.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de acesso a internet banda larga, da competencia feveriro/2024, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifas bancarias (DOC/TED), com ocorrencia em 26/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/02/2024 | 4800.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridica especializada junto a Camara de Vereadores de Amparo-PB, nos termos da Inexigibilidade nº 00002/2024- CT nº 00003/2024, da competencia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2024 | 2499.16 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de de combustivel (gasolina comum), conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/02/2024 | 1097.01 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de material de limpeza e descartaveis destinados a esta casa legislativa conforme NF, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2024 | 912.40 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a esta casa legislativa conforme NF, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000057 | 28/02/2024 | 4800.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos tecnicos especializados e consultoria em contabilidade publica e, obediencia ao PCASP e as legislacoes vigentes, inerente ao mes de fevereiro de 2024, nos termos da Inexigibilidade nº 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifas bancarias (DOC/TED), com ocorrencia em 28/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2024 | 2.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria, com ocorrencia em 28/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/02/2024 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de licenca de uso do sistema de controle de frota, das competencias janeiro e fevereiro/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria (DOC/TED), com ocorrencia em 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria Tar Extrato meio Mag, com ocorrencia em 01/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/03/2024 | 4273.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria patronal, competencia fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/03/2024 | 3350.00 | 36291550000154 | 36.291.550 TAMIRES MAYARA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de portas de aluminio e janelas de vidro e aluminio, conforme NF anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria (DOC/TED), com ocorrencia em 08/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/03/2024 | 400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a hospedagem e locacao de software do portal institucional www.cmamparo.pb.gov.br, competencia marco/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2024 | 1412.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidor (s) efetivo (s) da competencia marco/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2024 | 12678.80 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidor (s) comissionado (s) da competencia marco/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2024 | 32500.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidor (s) eletivo (s) da competencia marco/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000070 | 20/03/2024 | 4800.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridica especializada junto a Camara de Vereadores de Amparo-PB, nos termos da Inexigibilidade nº 00002/2024- CT nº 00003/2024, da competencia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2024 | 1700.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos especializados de assessoria e apoio tecnico adminisitrativo para atender as necessidades do poder legislativo municipal, competencia marco/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2024 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de licenca de uso dos sistemas de folha de pagamento, portal do servidor e disponibilizacao de dados de pessoal para o portal da transparencia, e controle de frota, da competencia marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000073 | 20/03/2024 | 4800.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos tecnicos especializados e consultoria em contabilidade publica e, obediencia ao PCASP e as legislacoes vigentes, inerente ao mes de marco de 2024, nos termos da Inexigibilidade nº 00001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/03/2024 | 147.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servico de fornecimento de energia eletrica desta casa legislativa, competencia marco/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000075 | 25/03/2024 | 2491.62 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de de combustivel (gasolina comum), conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/03/2024 | 977.79 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de material de limpeza destinados a esta casa legislativa conforme NF, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/03/2024 | 722.48 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a esta casa legislativa conforme NF, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000078 | 25/03/2024 | 1500.00 | 49007430000124 | 49.007.430 NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de elaboracao de folha de pagamento, contemplando envio de obrigacoes acessorias da competencia marco/2024, nos termos do CT nº 00006/2024, DP 00004/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000079 | 25/03/2024 | 1900.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de cobertura fotografica, transmissao ao vivo, operacao da mesa de som e divulgacao da sessao realizada pela camara municipal de vereadores de Amparo-PB, da competencia marco/2024. DV n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/03/2024 | 200.00 | 53436022000165 | 53.436.022 ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de fornecimento de salgados (coxinha, pastel e canuidos) para atender as demandas da camara de vereadores de Amaparo-PB, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/03/2024 | 320.00 | 50393531000160 | 50.393..531 JUNIOR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de manutencao corretiva no ssitema de camera de monitoramento desta casa legislativa, incluindo substituicao de cabos rompidos e danificados, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/03/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifas bancarias (DOC/TED), com ocorrencia em marco/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/03/2024 | 250.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de acesso a internet banda larga, da competencia marco/2024, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000084 | 26/03/2024 | 1000.00 | 52270466000100 | PUBLICA RIO GRANDE DO NORTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a licenca de uso de software de contabilidade publica e portal da transparencia, da competencia marco/2024.DV 00006/2024- CT nº 000008/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000085 | 26/03/2024 | 3000.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao servico de locacao de um veiculo Gol Placa QSB 6983,m destinado as atividades da Presidencia da Camara Municipal de Amparo-PB, conforme DV nº 00002/2024, e CT nº 00004/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/03/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifas bancarias (DOC/TED), com ocorrencia em 26/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/03/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifas bancarias (DOC/TED), com ocorrencia em 27/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/03/2024 | 2.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria PIX, com ocorrencia em 27/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria Tar Extrato meio Mag, com ocorrencia em 01/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/04/2024 | 430.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locacao de sistema de licitacao publica referente ao mes de fevereiro de 2024, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/04/2024 | 430.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locacao de sistema de licitacao publica referente ao mes de marco de 2024, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/04/2024 | 240.00 | 12817056000112 | FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de fornecimento de tortas salgadas durante o mes de marco de 2024, consumidas durante as reunioes ordinarias desta casa legislativa, coforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/04/2024 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao servico tencnico de elaboracao de projeto, orcamento e especificaccoes para adequacoes e melhorias de instalacoes de arreas comuns na Camara Municipal de vereadores de Amparo-PB, conforme NF anex | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria (DOC/TED), com ocorrencia em 04/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/04/2024 | 7497.45 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao servico de auisicao de passagem aerea de Joao Pessoa-PB a Brasilia-DF, e volta a Joao Pessoa-PB, contemplando hospedagem em Brasilia de 19 a 23 de maio de 2024, destinada a participacao na XXV Ma | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/04/2024 | 4273.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria patronal, competencia marco/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/04/2024 | 1700.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos especializados de assessoria e apoio tecnico adminisitrativo para atender as necessidades do poder legislativo municipal, competencia abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/04/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a inscricao do vereadorLuiz Ferreira de Brito, desta Casa Legislativa, na XXV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios, que sera realizada nos dias 20, 21, 22 e 23 maio de 2024, conforme recibo de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000099 | 18/04/2024 | 1500.00 | 49007430000124 | 49.007.430 NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de elaboracao de folha de pagamento, contemplando envio de obrigacoes acessorias da competencia abril/2024, nos termos do CT nº 00006/2024, DP 00004/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/04/2024 | 400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a hospedagem e locacao de software do portal institucional www.cmamparo.pb.gov.br, competencia abril/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/04/2024 | 1412.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidor (s) efetivo (s) da competencia abril/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/04/2024 | 12678.80 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidor (s) comissionado (s) da competencia abril/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/04/2024 | 32500.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidor (s) eletivo (s) da competencia abril/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria (DOC/TED), com ocorrencia em 18/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria (DOC/TED), com ocorrencia em 19/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000106 | 19/04/2024 | 1900.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de cobertura fotografica, transmissao ao vivo, operacao da mesa de som e divulgacao da sessao realizada pela camara municipal de vereadores de Amparo-PB, da competencia abril/2024. DV n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000107 | 19/04/2024 | 4800.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridica especializada junto a Camara de Vereadores de Amparo-PB, nos termos da Inexigibilidade nº 00002/2024- CT nº 00003/2024, da competencia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/04/2024 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de licenca de uso dos sistemas de folha de pagamento, portal do servidor e disponibilizacao de dados de pessoal para o portal da transparencia, e controle de frota, da competencia abril | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000109 | 19/04/2024 | 1000.00 | 52270466000100 | PUBLICA RIO GRANDE DO NORTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a licenca de uso de software de contabilidade publica e portal da transparencia, da competencia abril/2024.DV 00006/2024- CT nº 000008/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/04/2024 | 150.00 | 53436022000165 | 53.436.022 ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de fornecimento de salgados (coxinha, pastel e canuidos) para atender as demandas da camara de vereadores de Amaparo-PB, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/04/2024 | 10000.00 | 46602644000150 | FIGUEIROA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de digitalizacao dos arquivos fisicos para criacao do acervo digital para atender as demandas referentes aos periodos- 2019, 2020, 2021, 2022, e 2023 (ultimos cinco anos), conforme NF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/04/2024 | 144.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servico de fornecimento de energia eletrica desta casa legislativa, competencia abril/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000113 | 23/04/2024 | 4800.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos tecnicos especializados e consultoria em contabilidade publica e, obediencia ao PCASP e as legislacoes vigentes, inerente ao mes de abril de 2024, nos termos da Inexigibilidade nº 00001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/04/2024 | 2269.84 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de de combustivel (gasolina comum), conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/04/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifas bancarias (DOC/TED), com ocorrencia em 23/04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000116 | 24/04/2024 | 3000.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao servico de locacao de um veiculo Gol Placa QSB 6983,m destinado as atividades da Presidencia da Camara Municipal de Amparo-PB, conforme DV nº 00002/2024, e CT nº 00004/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/04/2024 | 250.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de acesso a internet banda larga, da competencia abril/2024, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/04/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifas bancarias (DOC/TED), com ocorrencia em 24/04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para a Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/04/2024 | 4400.00 | 50641276000127 | 50.641.276 JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de unidades de planta -palmeira rabo de raposa- destinadas a arborizacao, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/04/2024 | 518.70 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a esta casa legislativa conforme NF, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/04/2024 | 1503.74 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de material de limpeza destinados a esta casa legislativa conforme NF, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria (DOC/TED), com ocorrencia em 25/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/05/2024 | 430.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a locacao de sistema de licitacao publica referente ao mes de abril de 2024, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria Tar Extrato meio Mag, com ocorrencia em 02/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a taxa de emissao de ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/05/2024 | 9864.06 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria patronal, competencia abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Ampliacao e Reforma do Predio da Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000127 | 09/05/2024 | 45756.43 | 50767208000109 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO FILHO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesara referente ao 1º (primeiro) boletim de medicao de execucao da obra denominada contratacao de empresa especializada para execucao dos servicos de adequacoes e melhorias de instalacoes de areas comuns da Camar | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria (DOC/TED), com ocorrencia em 10/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/05/2024 | 400.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a hospedagem e locacao de software do portal institucional www.cmamparo.pb.gov.br, competencia maio/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/05/2024 | 1700.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos especializados de assessoria e apoio tecnico adminisitrativo para atender as necessidades do poder legislativo municipal, competencia maio/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/05/2024 | 3500.00 | 00006882789495 | FLAVIO CAETANO FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a 05 (cinco) diarias concedidas ao Srº Flavio Caetano Feitoza, destinadas a participacao do mesmo na XX Marcha dos Prefeitos a Brasilia, de 20 a 23 de maio de 2024, conforme requisicao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/05/2024 | 2500.00 | 00008318822471 | SICLAUDIA MACIEL SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a 05 (cinco) diarias concedidas a Srª Siclaudia Maciel Silva, destinadas a participacao da mesma na XX Marcha dos Prefeitos a Brasilia, de 20 a 23 de maio de 2024, conforme requisicao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/05/2024 | 2500.00 | 00003643858477 | LUIZ FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a 05 (cinco) diarias concedidas a Srº Luiz Ferreira de Brito , destinadas a participacao do mesmo na XX Marcha dos Prefeitos a Brasilia, de 20 a 23 de maio de 2024, conforme requisicao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifas bancarias (DOC/TED), com ocorrencia em 17/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2024 | 1412.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidor (s) efetivo (s) da competencia maio/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2024 | 12678.80 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidor (s) comissionado (s) da competencia maio/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/05/2024 | 32500.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a folha de pagamento de servidor (s) eletivo (s) da competencia maio/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000138 | 20/05/2024 | 1000.00 | 52270466000100 | PUBLICA RIO GRANDE DO NORTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a licenca de uso de software de contabilidade publica e portal da transparencia, da competencia maio/2024.DV 00006/2024- CT nº 000008/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000139 | 20/05/2024 | 4800.00 | 27992733000106 | ARGOS GESTÃO & CONTABILIDADE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos tecnicos especializados e consultoria em contabilidade publica e, obediencia ao PCASP e as legislacoes vigentes, inerente ao mes de maio de 2024, nos termos da Inexigibilidade nº 00001/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2024 | 300.00 | 53436022000165 | 53.436.022 ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de fornecimento de salgados (coxinha, pastel e canuidos) para atender as demandas da camara de vereadores de Amaparo-PB, conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2024 | 160.00 | 12817056000112 | FABIANA MELO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de fornecimento de tortas salgadas durante o mes demaio de 2024, consumidas durante as reunioes ordinarias desta casa legislativa, coforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000142 | 20/05/2024 | 1900.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de cobertura fotografica, transmissao ao vivo, operacao da mesa de som e divulgacao da sessao realizada pela camara municipal de vereadores de Amparo-PB, da competencia maio/2024. DV nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000143 | 20/05/2024 | 10000.00 | 46602644000150 | FIGUEIROA SILVA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de digitalizacao dos arquivos fisicos para criacao do acervo digital para atender as demandas referentes aos periodos- 2019, 2020, 2021, 2022, e 2023 (ultimos cinco anos), conforme NF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/05/2024 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de licenca de uso dos sistemas de folha de pagamento, portal do servidor e disponibilizacao de dados de pessoal para o portal da transparencia, e controle de frota, da competencia maio/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000145 | 20/05/2024 | 4800.00 | 26781032000165 | JOÃO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridica especializada junto a Camara de Vereadores de Amparo-PB, nos termos da Inexigibilidade nº 00002/2024- CT nº 00003/2024, da competencia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifas bancarias (DOC/TED), com ocorrencia em 20/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000147 | 20/05/2024 | 3000.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente ao servico de locacao de um veiculo Gol Placa QSB 6983,m destinado as atividades da Presidencia da Camara Municipal de Amparo-PB, conforme DV nº 00002/2024, e CT nº 00004/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/05/2024 | 1500.00 | 49007430000124 | 49.007.430 NOALDO FERREIRA NUNES FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de elaboracao de folha de pagamento, contemplando envio de obrigacoes acessorias da competencia maio/2024, nos termos do CT nº 00006/2024, DP 00004/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/05/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifas bancarias (DOC/TED), com ocorrencia em 22/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria (DOC/TED), com ocorrencia em 23/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/05/2024 | 2061.90 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de de combustivel (gasolina comum), conforme NF anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/05/2024 | 123.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente aos servico de fornecimento de energia eletrica desta casa legislativa, competencia maio/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifas bancarias (DOC/TED), com ocorrencia em 27/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/05/2024 | 1500.00 | 50473996000120 | BARBARA ELLEN DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos, especializados de fiscalizacao realizacao, realizados para melhorias de isntalacoes de areas comuns na Camara Municipal de vereadores de Amparo-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/05/2024 | 1500.00 | 50473996000120 | BARBARA ELLEN DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos, especializados de fiscalizacao realizacao, realizados para melhorias de isntalacoes de areas comuns na Camara Municipal de vereadores de Amparo-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/05/2024 | 496.25 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a esta casa legislativa conforme NF, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/05/2024 | 1392.12 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a aquisicao de material de limpeza destinados a esta casa legislativa conforme NF, anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria (DOC/TED), com ocorrencia em 29/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Ampliacao e Reforma do Predio da Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000159 | 31/05/2024 | 9516.94 | 50767208000109 | LUIZ CARLOS PEREIRA REMIGIO FILHO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesara referente ao 2º (segundo) boletim de medicao de execucao da obra denominada contratacao de empresa especializada para execucao dos servicos de adequacoes e melhorias de instalacoes de areas comuns da Camara | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria Tar Extrato meio Mag, com ocorrencia em 03/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/06/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a tarifa bancaria (DOC/TED), com ocorrencia em 03/06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao da Camara Municipal de Vereadores | Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/06/2024 | 1500.00 | 40552650000164 | 40.552.650 ELISSANDRA RODRIGUES DE MOURA | Valorm que se empenha para pagamento de despesa referente aos servicos de cobertura jornalistica da participacao da Camara Municipal de Amparo/PB na 25ª Marcha a Brasilia em defesa dos municipios, promovida pela confederacao nacional (CNM) realizada entre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
Quantidade de Registros: 162
Última atualização: 11/06/2024