de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 24/01/2023 | 20000.00 | 00003525495480 | BECKENBAUER MATIAS MARACAJA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE PARTICULARES EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, SOBRE ATA DE AUDIêNCIA DE CONCILIAÇÃO, DO PROCESSO Nº 33/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE PARTICULARES EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, SOBRE ATA DE AUDIêNCIA DE CONCILIAÇÃO, DO PROCESSO Nº 33/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 24/01/2023 | 3230.00 | 00003525495480 | BECKENBAUER MATIAS MARACAJA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE PARTICULARES EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, SOBRE ATA DE AUDIêNCIA DE CONCILIAÇÃO, DO PROCESSO Nº 33/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE PARTICULARES EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, SOBRE ATA DE AUDIêNCIA DE CONCILIAÇÃO, DO PROCESSO Nº 33/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0000003 | 26/01/2023 | 23200.00 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (parcela 3/4) VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (parcela 3/4) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0000004 | 26/01/2023 | 38500.00 | 03307380000108 | VILA VICENTINA JULIA FREIRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (parcela 3/4) VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (parcela 3/4) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0000005 | 26/01/2023 | 61750.00 | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SANTA CATARINA DE SENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (parcela 3/4) VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (parcela 3/4) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0000006 | 26/01/2023 | 22500.00 | 03303706000110 | CASA DA DIVINA MISERICORDIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (parcela 3/4) VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (parcela 3/4) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0000010 | 26/01/2023 | 61750.00 | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SANTA CATARINA DE SENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (parcela 3/4) VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (parcela 3/4) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0000011 | 26/01/2023 | 22500.00 | 03303706000110 | CASA DA DIVINA MISERICORDIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (parcela 3/4) VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (parcela 3/4) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0000013 | 26/01/2023 | 61750.00 | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SANTA CATARINA DE SENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (parcela 4/4) VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (parcela 4/4) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0000014 | 26/01/2023 | 22500.00 | 03303706000110 | CASA DA DIVINA MISERICORDIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (parcela 4/4) VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA, SOBRE PROJETO SOCIAL DA OSC/ILPIS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, COM RECURSOS DOS FNAS. (parcela 4/4) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2023 | 95018.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO 2023 DO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO 2023 DO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2023 | 399150.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2023 | 213597.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2023 | 296695.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2023 | 200604.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2023 | 10030.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS (GILRAT), RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS (GILRAT), RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402021 | 0000021 | 27/01/2023 | 22840.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que hora empenhamos refere-se a aquisição de Material de consumo (Cartuchos de Impressoras) para atender as necessidades da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania - SEDHUC, conforme Pregão Eletrônico nº04-040/2021 Ata de Registro de Preço nº159Valor que hora empenhamos refere-se a aquisição de Material de consumo (Cartuchos de Impressoras) para atender as necessidades da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania - SEDHUC, conforme Pregão Eletrônico nº04-040/2021 Ata de Registro de Preço nº159 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2023 | 365.96 | 00080540740420 | MARIA BENICLEIDE SILVA SILVESTRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (TERMO DE PACTUAÇÃO DO PPVIDA (PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VIDA - 30/01 - CAMPINA GRANDE-PB), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (TERMO DE PACTUAÇÃO DO PPVIDA (PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VIDA - 30/01 - CAMPINA GRANDE-PB), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2023 | 365.96 | 00005885544484 | EDILENE BRANDÃO VIANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (TERMO DE PACTUAÇÃO DO PPVIDA (PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VIDA - 30/01 - CAMPINA GRANDE-PB), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (TERMO DE PACTUAÇÃO DO PPVIDA (PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VIDA - 30/01 - CAMPINA GRANDE-PB), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2023 | 365.96 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (TERMO DE PACTUAÇÃO DO PPVIDA (PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VIDA - 30/01 - CAMPINA GRANDE-PB), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (TERMO DE PACTUAÇÃO DO PPVIDA (PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VIDA - 30/01 - CAMPINA GRANDE-PB), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2023 | 365.96 | 00007333733483 | CARLA ANDREA MORETTO BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (TERMO DE PACTUAÇÃO DO PPVIDA (PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VIDA - 30/01 - CAMPINA GRANDE-PB), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (TERMO DE PACTUAÇÃO DO PPVIDA (PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VIDA - 30/01 - CAMPINA GRANDE-PB), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2023 | 192.61 | 00006921919412 | ADAILTON FILHO OLIVEIRA CATÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE À COLÔNIA DE FÉRIAS DO CRMIPD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 9.426/2023, COM RECURSOS DO FVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE À COLÔNIA DE FÉRIAS DO CRMIPD, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 9.426/2023, COM RECURSOS DO F | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2023 | 450.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA E OUTROS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2023 | 150.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA/FNAS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA/FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000037 | 01/02/2023 | 9074.92 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MES DEZEMBRO 2022, CONFORME PARECER JURÍDICO ANEXADO NO DESPACHO 5-10.105/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL NºVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MES DEZEMBRO 2022, CONFORME PARECER JURÍDICO ANEXADO NO DESPACHO 5-10.105/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2023 | 200.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO MAC/FNAS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO MAC/FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2023 | 144.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA/FNAS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA/FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2023 | 200.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO MAC/FNAS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO MAC/FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2023 | 450.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA E OUTROS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000038 | 02/02/2023 | 1435.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES (SOCIOEDUCANDOS - CREAS IV) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, PROCESSO 9544/2022 E CVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES (SOCIOEDUCANDOS - CREAS IV) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, PROCESSO 9544/2022 E C | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000039 | 02/02/2023 | 1740.00 | 16631594000179 | DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022 E CONTRATO NVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022 E CONTRATO N | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000040 | 02/02/2023 | 3176.21 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MES NOVEMBRO 2022, CONFORME PARECER JURÍDICO ANEXADO NO DESPACHO 6-10.103/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL NºVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MES NOVEMBRO 2022, CONFORME PARECER JURÍDICO ANEXADO NO DESPACHO 6-10.103/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000041 | 03/02/2023 | 65100.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000042 | 03/02/2023 | 28350.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000043 | 03/02/2023 | 16800.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000044 | 03/02/2023 | 10500.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000045 | 03/02/2023 | 14700.00 | 24098782000101 | COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000046 | 03/02/2023 | 60900.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000047 | 03/02/2023 | 30450.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000048 | 03/02/2023 | 12600.00 | 26699822000104 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EDUCACAO E CULTURA BOULEVARD - APECB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000049 | 03/02/2023 | 7251.20 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2022 E CONTRATO Nº 06-536/2022, COM VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2022 E CONTRATO Nº 06-536/2022, COM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000050 | 03/02/2023 | 9074.92 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MES JANEIRO 2023, CONFORME PARECER JURÍDICO ANEXADO NO DESPACHO 5-10.105/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, ADESÃO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MES JANEIRO 2023, CONFORME PARECER JURÍDICO ANEXADO NO DESPACHO 5-10.105/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, ADESÃO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000051 | 03/02/2023 | 9074.92 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MES JANEIRO 2023, CONFORME PARECER JURÍDICO ANEXADO NO DESPACHO 5-10.105/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, ADESÃO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MES JANEIRO 2023, CONFORME PARECER JURÍDICO ANEXADO NO DESPACHO 5-10.105/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, ADESÃO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000053 | 06/02/2023 | 7350.00 | 10773447000157 | CASA DE CULTURA ILE ASE DOSOGUIA IAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 1º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/02/2023 | 211.87 | 00006921919412 | ADAILTON FILHO OLIVEIRA CATÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (REINTEGRAÇÃO FAMILIAR NA CIDADE DO RECIFE-PE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 17.242/2023, COM RECURSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (REINTEGRAÇÃO FAMILIAR NA CIDADE DO RECIFE-PE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 17.242/2023, COM RECURS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/02/2023 | 211.87 | 00073343323420 | SOLANGE ALVES ESTEVAM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (REINTEGRAÇÃO FAMILIAR NA CIDADE DO RECIFE-PE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 17.242/2023, COM RECURSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (REINTEGRAÇÃO FAMILIAR NA CIDADE DO RECIFE-PE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 17.242/2023, COM RECURS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/02/2023 | 211.87 | 00011248926480 | FERNANDA MUNIZ DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (REINTEGRAÇÃO FAMILIAR NA CIDADE DO RECIFE-PE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 17.242/2023, COM RECURSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (REINTEGRAÇÃO FAMILIAR NA CIDADE DO RECIFE-PE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 17.242/2023, COM RECURS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/02/2023 | 365.96 | 00080540740420 | MARIA BENICLEIDE SILVA SILVESTRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 17.242/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 17.242/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/02/2023 | 365.96 | 00005885544484 | EDILENE BRANDÃO VIANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 17.242/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 17.242/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/02/2023 | 365.96 | 00007333733483 | CARLA ANDREA MORETTO BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 17.242/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 17.242/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/02/2023 | 365.96 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 17.242/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 17.242/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/02/2023 | 50000.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 022/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 022/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO DIA 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/02/2023 | 1100.00 | 00007226131480 | EDIJANE BRAZ CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO S/ DESP. EXERCICIO ANTERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 20.221/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO S/ DESP. EXERCICIO ANTERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 20.221/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/02/2023 | 70000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 025/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO 1º TRIMESTRE, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 025/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO 1º TRIMESTRE, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/02/2023 | 50000.00 | 02229875000195 | NUCLEO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DA PARAIBA - NACC-PB CASA DA CRIANCA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 023/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO 1º TRIMESTRE, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 023/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO 1º TRIMESTRE, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/02/2023 | 100000.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 026/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO 1º TRIMESTRE, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 026/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO 1º TRIMESTRE, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/02/2023 | 120000.00 | 07408047000138 | ASSOC. PB. DE COMB.AO CANCER INFANTO-JUVENIL DONOS DO AMANHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 024/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO 1º TRIMESTRE, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 024/2022 E EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO EM SEMANÁRIO DA PMJP Nº 1818 DO 1º TRIMESTRE, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/02/2023 | 1212.00 | 00021937133400 | CELIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO S/ DESP. EXERCICIO ANTERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 15.961/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO S/ DESP. EXERCICIO ANTERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 15.961/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000068 | 15/02/2023 | 10703.80 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022 E CONTRATO Nº 06-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022 E CONTRATO Nº 06-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000069 | 15/02/2023 | 9455.92 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022 E CONTRATO Nº 06-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022 E CONTRATO Nº 06-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000070 | 15/02/2023 | 820.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES (SOCIOEDUCANDOS - CREAS IV) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, MEMORANDO Nº 23.387/20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES (SOCIOEDUCANDOS - CREAS IV) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, MEMORANDO Nº 23.387/20 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000071 | 16/02/2023 | 5500.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, CONTRATO Nº 06-588/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 163/2021, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, CONTRATO Nº 06-588/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 163/2021, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00026494825320 | MARIA JACIRA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO S/ DESP. EXERCICIO ANTERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 25.192/2023 E PROCESSO Nº 2021/019035, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO S/ DESP. EXERCICIO ANTERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 25.192/2023 E PROCESSO Nº 2021/019035, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/02/2023 | 220269.34 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO 2023 DO BLOCO IGDSUAS , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO 2023 DO BLOCO IGDSUAS , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/02/2023 | 325502.35 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO 2023 DO BLOCO PSB , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO 2023 DO BLOCO PSB , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/02/2023 | 411411.34 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO 2023 DO BLOCO MAC , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO 2023 DO BLOCO MAC , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/02/2023 | 102218.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO 2023 DO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO 2023 DO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/02/2023 | 325502.35 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO 2023 DO BLOCO PSB , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO 2023 DO BLOCO PSB , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/02/2023 | 102218.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO 2023 DO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO 2023 DO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/02/2023 | 411411.34 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO 2023 DO BLOCO MAC , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO 2023 DO BLOCO MAC , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/02/2023 | 211880.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/02/2023 | 10594.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/02/2023 | 450.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA E OUTROS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA E OUTROS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000086 | 01/03/2023 | 20000.84 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000087 | 01/03/2023 | 20052.90 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E CONTRATO Nº 06-053VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E CONTRATO Nº 06-053 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000088 | 01/03/2023 | 20044.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000089 | 01/03/2023 | 17990.90 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E CONTRATO Nº 06-036VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E CONTRATO Nº 06-036 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000090 | 01/03/2023 | 20045.10 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E CONTRATO Nº 06-053VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E CONTRATO Nº 06-053 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000091 | 01/03/2023 | 20017.00 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E CONTRATO Nº 06-036VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E CONTRATO Nº 06-036 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000092 | 01/03/2023 | 20002.03 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E CONTRATO Nº 06-053VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E CONTRATO Nº 06-053 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000093 | 01/03/2023 | 20003.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/03/2023 | 365.96 | 00080540740420 | MARIA BENICLEIDE SILVA SILVESTRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 31.435/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 31.435/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/03/2023 | 365.96 | 00005885544484 | EDILENE BRANDÃO VIANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 31.435/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 31.435/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/03/2023 | 365.96 | 00007333733483 | CARLA ANDREA MORETTO BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 31.435/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 31.435/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/03/2023 | 365.96 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 31.435/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 31.435/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000098 | 07/03/2023 | 820.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES (SOCIOEDUCANDOS - CREAS IV) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, MEMORANDO Nº 23.387/20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES (SOCIOEDUCANDOS - CREAS IV) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, MEMORANDO Nº 23.387/20 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000099 | 07/03/2023 | 702.00 | 16631594000179 | DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, CONTRATO Nº 06-535/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, CONTRATO Nº 06-535/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000100 | 07/03/2023 | 15044.00 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA D VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA D | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000101 | 07/03/2023 | 3923.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000102 | 07/03/2023 | 3839.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000103 | 07/03/2023 | 1382.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000104 | 07/03/2023 | 3387.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000105 | 07/03/2023 | 3613.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000106 | 07/03/2023 | 17429.10 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2022 E CONTRATO Nº 06- | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000107 | 07/03/2023 | 1560.00 | 16631594000179 | DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022 E CONTRATO Nº 06- | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000108 | 07/03/2023 | 6716.33 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2022 E CONTRATO Nº 06-536/2022, COM VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2022 E CONTRATO Nº 06-536/2022, COM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000109 | 07/03/2023 | 18556.76 | 24658170000126 | ALIANCA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000110 | 07/03/2023 | 13986.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 155/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 155/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000111 | 07/03/2023 | 12217.30 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 155/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 155/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000112 | 07/03/2023 | 19489.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 155/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 155/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000113 | 07/03/2023 | 17667.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 155/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 155/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0000114 | 07/03/2023 | 9920.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁ ENGARRAFADO PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2022 E CONTRATO Nº 06-050/2023, CVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁ ENGARRAFADO PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2022 E CONTRATO Nº 06-050/2023, C | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000115 | 07/03/2023 | 18858.60 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 154/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 154/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000116 | 07/03/2023 | 17026.40 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 154/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 154/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000117 | 07/03/2023 | 15999.05 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 154/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 154/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000118 | 07/03/2023 | 19978.40 | 24658170000126 | ALIANCA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000119 | 07/03/2023 | 15719.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000125 | 09/03/2023 | 22600.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000126 | 09/03/2023 | 38079.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000127 | 09/03/2023 | 21020.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000128 | 09/03/2023 | 33845.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000129 | 09/03/2023 | 36864.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0000130 | 09/03/2023 | 10109.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 06016/2022, CONTRATO Nº 06-050/2023 E PROCESSO ADMIN. Nº 370/2022, COM VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 06016/2022, CONTRATO Nº 06-050/2023 E PROCESSO ADMIN. Nº 370/2022, COM | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/03/2023 | 1300.00 | 00006348340457 | LEIDIANE MELO LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO S/ DESP. EXERCICIO ANTERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 18.101/2023 E PROCESSO Nº 2021/018958, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO S/ DESP. EXERCICIO ANTERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 18.101/2023 E PROCESSO Nº 2021/018958, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/03/2023 | 1300.00 | 00001596394412 | JANAINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO S/ DESP. EXERCICIO ANTERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 35.007/2023 E PROCESSO Nº 2021/018848, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO S/ DESP. EXERCICIO ANTERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 35.007/2023 E PROCESSO Nº 2021/018848, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060142022 | 0000133 | 09/03/2023 | 64665.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 06014/2022, CONTRATO Nº 06-201/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2022,VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 06014/2022, CONTRATO Nº 06-201/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2022, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000134 | 10/03/2023 | 17057.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000135 | 10/03/2023 | 16959.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000136 | 10/03/2023 | 10677.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000137 | 10/03/2023 | 16707.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000138 | 10/03/2023 | 17397.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000139 | 10/03/2023 | 17583.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000140 | 10/03/2023 | 18753.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000141 | 10/03/2023 | 18753.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000143 | 10/03/2023 | 16312.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000144 | 10/03/2023 | 18556.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000145 | 10/03/2023 | 16633.60 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 154/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 154/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060142022 | 0000146 | 10/03/2023 | 67649.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2022 E CONTRATO Nº 06-201/2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2022 E CONTRATO Nº 06-201/2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/03/2023 | 1025.24 | 00018154891468 | CARMEN COELI MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO S/ DESP. EXERCICIO ANTERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 35.599/2023 E PROCESSO Nº 2021/132097, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÃO S/ DESP. EXERCICIO ANTERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 35.599/2023 E PROCESSO Nº 2021/132097, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000148 | 10/03/2023 | 28314.74 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃOELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2022 E CONTRATO Nº 06-086VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃOELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2022 E CONTRATO Nº 06-086 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000149 | 10/03/2023 | 27000.76 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃOELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2022 E CONTRATO Nº 06-086VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃOELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2022 E CONTRATO Nº 06-086 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000150 | 10/03/2023 | 18843.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃOELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2022 E CONTRATO Nº 06-086VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃOELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2022 E CONTRATO Nº 06-086 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000151 | 10/03/2023 | 20658.42 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃOELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2022 E CONTRATO Nº 06-086VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃOELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2022 E CONTRATO Nº 06-086 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000152 | 10/03/2023 | 7939.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃOELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2022 E CONTRATO Nº 06-086VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃOELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2022 E CONTRATO Nº 06-086 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000153 | 10/03/2023 | 6925.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃOELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2022 E CONTRATO Nº 06-086VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃOELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2022 E CONTRATO Nº 06-086 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000154 | 10/03/2023 | 3282.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃOELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2022 E CONTRATO Nº 06-086VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃOELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2022 E CONTRATO Nº 06-086 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000155 | 10/03/2023 | 2940.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃOELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2022 E CONTRATO Nº 06-086VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃOELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2022 E CONTRATO Nº 06-086 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/03/2023 | 365.96 | 00066147654420 | AURY BELARMINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (REINTEGRAÇÃO FAMILIAR ARAPIRACA-AL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 29.491/2023, COM RECURSOS DO FNASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (REINTEGRAÇÃO FAMILIAR ARAPIRACA-AL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 29.491/2023, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/03/2023 | 365.96 | 00003290939405 | STHEFFANNY KALINKA LIRA DINIZ MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (REINTEGRAÇÃO FAMILIAR ARAPIRACA-AL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 29.491/2023, COM RECURSOS DO FNASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (REINTEGRAÇÃO FAMILIAR ARAPIRACA-AL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 29.491/2023, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/03/2023 | 365.96 | 00006471896409 | ELIANA DE FATIMA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (REINTEGRAÇÃO FAMILIAR ARAPIRACA-AL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 29.491/2023, COM RECURSOS DO FNASVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (REINTEGRAÇÃO FAMILIAR ARAPIRACA-AL), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 29.491/2023, COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000159 | 10/03/2023 | 18978.60 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E CONTRATO Nº 06-053VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E CONTRATO Nº 06-053 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000160 | 10/03/2023 | 9857.25 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E CONTRATO Nº 06-053VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2022 E CONTRATO Nº 06-053 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000161 | 13/03/2023 | 12175.30 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | Valor que hora empenhamos refere-se a aquisição de Genêro Alimenticio para atender as necessidades da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania - Sedhuc, conforme Pregão Eletrônico Nº06.012/2022 Ata de Registro de preço Nº037/2022 e Contrato de Nº06053/2Valor que hora empenhamos refere-se a aquisição de Genêro Alimenticio para atender as necessidades da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania - Sedhuc, conforme Pregão Eletrônico Nº06.012/2022 Ata de Registro de preço Nº037/2022 e Contrato de Nº06053/2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000162 | 13/03/2023 | 8756.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | Valor que hora empenhamos refere-se a aquisição de Genêro Alimenticio para atender as necessidades da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania - Sedhuc, conforme Pregão Eletrônico Nº06.012/2022 Ata de Registro de preço Nº037/2022 e Contrato de Nº06053/2Valor que hora empenhamos refere-se a aquisição de Genêro Alimenticio para atender as necessidades da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania - Sedhuc, conforme Pregão Eletrônico Nº06.012/2022 Ata de Registro de preço Nº037/2022 e Contrato de Nº06053/2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000163 | 13/03/2023 | 22016.22 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº06-052/2022 E CONTRATO DE Nº06-088/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº06-052/2022 E CONTRATO DE Nº06-088/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000164 | 14/03/2023 | 3381.00 | 16631594000179 | DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº06-18/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº043/2022 E CONTRATO DE N°6-073/2023VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº06-18/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº043/2022 E CONTRATO DE N°6-073/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000166 | 14/03/2023 | 16858.60 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 154/2022 E CONTRATO Nº 06-08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-040/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 154/2022 E CONTRATO Nº 06-08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060142022 | 0000167 | 14/03/2023 | 61136.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº06014/2022 ATA DE PREÇO N°073/2022 CONTRATO DE N°06-201/2023 COM RECURSOSVALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº06014/2022 ATA DE PREÇO N°073/2022 CONTRATO DE N°06-201/2023 COM RECURSOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/03/2023 | 5685.00 | 11719566000194 | MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/21, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO NA CIDADE DE NATAL - RN, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/21, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO NA CIDADE DE NATAL - RN, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/03/2023 | 1478.04 | 00005550682427 | ALLISSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIAS (CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO N°14.133/2021) NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº40.480/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM RECURSOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIAS (CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO N°14.133/2021) NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº40.480/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM RECURSOS D | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/03/2023 | 1478.04 | 00007489922437 | Mayara Magda Soares de Melo | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIAS (CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO N°14.133/2021) NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº40.485/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM RECURSOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIAS (CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO N°14.133/2021) NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº40.485/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM RECURSOS D | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/03/2023 | 1478.04 | 00009703583423 | THAIS HENRIQUE FÉLIX CARDOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIAS (CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO N°14.133/2021) NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº40.490/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM RECURSOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIAS (CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO N°14.133/2021) NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº40.490/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM RECURSOS D | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/03/2023 | 1478.04 | 00065149548472 | MONICA COELHO NOBREGA LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIAS (CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO N°14.133/2021) NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº40.510/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM RECURSOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIAS (CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO N°14.133/2021) NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº40.510/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM RECURSOS D | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/03/2023 | 1478.04 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIAS (CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO N°14.133/2021) NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº40.501/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM RECURSOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIAS (CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO N°14.133/2021) NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº40.501/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM RECURSOS D | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/03/2023 | 213.93 | 00005885544484 | EDILENE BRANDÃO VIANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA VIAGEM TECNICA NO DIA 21/03/2023, PARA A CIDADE DE IGARASSU -PE REFERENTE AO PROGRAMA PPVIDA, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA VIAGEM TECNICA NO DIA 21/03/2023, PARA A CIDADE DE IGARASSU -PE REFERENTE AO PROGRAMA PPVIDA, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/03/2023 | 213.93 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA VIAGEM TECNICA NO DIA 21/03/2023, PARA A CIDADE DE IGARASSU -PE REFERENTE AO PROGRAMA PPVIDA, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA VIAGEM TECNICA NO DIA 21/03/2023, PARA A CIDADE DE IGARASSU -PE REFERENTE AO PROGRAMA PPVIDA, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000176 | 24/03/2023 | 5220.00 | 16631594000179 | DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022 E CONTRATO NVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022 E CONTRATO N | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000177 | 24/03/2023 | 21626.00 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS, MESA, EXPREMEDOR DE ALIMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04031/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°136/2021 CONTRATO DEVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS, MESA, EXPREMEDOR DE ALIMENTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04031/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°136/2021 CONTRATO DE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000178 | 24/03/2023 | 5182.50 | 16631594000179 | DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022 E CONTRATO NVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022 E CONTRATO N | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060142022 | 0000179 | 24/03/2023 | 4261.80 | 27975551000127 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FRIGOBAR) PARA ATENDER AS NECESSIDAS DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº06014/2023 CONTRATO DE Nº06204/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº077/2022 COM RECURSOSVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FRIGOBAR) PARA ATENDER AS NECESSIDAS DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº06014/2023 CONTRATO DE Nº06204/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº077/2022 COM RECURSOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060822022 | 0000180 | 27/03/2023 | 4724.15 | 27230141000157 | FOGOESTE EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE (EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E EMERGÊNCIAS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº06082/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE (EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E EMERGÊNCIAS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº06082/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/20 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060822022 | 0000181 | 27/03/2023 | 6950.85 | 27230141000157 | FOGOESTE EXTINTORES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE (EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E EMERGÊNCIAS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº06082/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE (EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E EMERGÊNCIAS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº06082/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/20 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000182 | 27/03/2023 | 33233.80 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE FEVEREIRO 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, ADESÃO Nº06-012/2022 E CONTRATO Nº06-544/2022 COM RECURSOS DVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE FEVEREIRO 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, ADESÃO Nº06-012/2022 E CONTRATO Nº06-544/2022 COM RECURSOS D | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/03/2023 | 1800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ANUIDADE 2023 AO COGEMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO Nº44.148/2023 E BOLETO ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE ANUIDADE 2023 AO COGEMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO Nº44.148/2023 E BOLETO ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/03/2023 | 224193.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO 2023 DO BLOCO IGDSUAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO 2023 DO BLOCO IGDSUAS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/03/2023 | 329212.22 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO 2023 DO BLOCO PSB, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO 2023 DO BLOCO PSB, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/03/2023 | 414776.02 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO 2023 DO BLOCO MAC, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO 2023 DO BLOCO MAC, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/03/2023 | 95021.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO 2023 DO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO 2023 DO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/03/2023 | 212248.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/03/2023 | 10612.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MARÇO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/03/2023 | 1300.00 | 00055230920459 | ROSA LUCIA CAVALCANTI MACHADO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO (SALARIO DE FEVEREIRO DE 2021) CONFORME MEMORANDO Nº46174/2023, PROCESSO Nº2021/019268 PAGAMENTO COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO (SALARIO DE FEVEREIRO DE 2021) CONFORME MEMORANDO Nº46174/2023, PROCESSO Nº2021/019268 PAGAMENTO COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/03/2023 | 450.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA E OUTROS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA E OUTROS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/04/2023 | 9511.06 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COMO INDENIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇOES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL VOLTADA A ATENDVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COMO INDENIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇOES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL VOLTADA A ATEND | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000196 | 03/04/2023 | 11220.00 | 16631594000179 | DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022 E CONTRATO NVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022 E CONTRATO N | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000197 | 03/04/2023 | 11236.50 | 16631594000179 | DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022 E CONTRATO NVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2022 E CONTRATO N | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000198 | 03/04/2023 | 14009.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000199 | 03/04/2023 | 10642.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000200 | 04/04/2023 | 9526.80 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2022 E CONTRATO Nº 06-536/2022, COM VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2022 E CONTRATO Nº 06-536/2022, COM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000201 | 04/04/2023 | 13218.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000202 | 04/04/2023 | 12462.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000203 | 04/04/2023 | 9698.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000204 | 04/04/2023 | 13278.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000205 | 04/04/2023 | 12852.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000206 | 04/04/2023 | 12633.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000207 | 04/04/2023 | 12774.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000208 | 04/04/2023 | 11640.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000209 | 04/04/2023 | 12105.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000210 | 04/04/2023 | 14685.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/04/2023 | 166.66 | 00010245964436 | ALAN JONH DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO (DECIMO TERCEIRO 2022) CONFORME PROTOCOLO Nº33.330/2023, PARECER N°947/2023 PAGAMENTO COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO (DECIMO TERCEIRO 2022) CONFORME PROTOCOLO Nº33.330/2023, PARECER N°947/2023 PAGAMENTO COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000212 | 04/04/2023 | 19736.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000213 | 04/04/2023 | 18972.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000214 | 04/04/2023 | 18972.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/04/2023 | 1047.75 | 00010245964436 | ALAN JONH DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO (DECIMO TERCEIRO SALARIO E 10 DIAS TRABALHADO CONFORME PROCESSO Nº2021/132120, MEMORANDO N°118.570/2022 PAGAMENTO COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO (DECIMO TERCEIRO SALARIO E 10 DIAS TRABALHADO CONFORME PROCESSO Nº2021/132120, MEMORANDO N°118.570/2022 PAGAMENTO COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/04/2023 | 215.05 | 00005885544484 | EDILENE BRANDÃO VIANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 47910/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 47910/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/04/2023 | 215.05 | 00080540740420 | MARIA BENICLEIDE SILVA SILVESTRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 47910/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 47910/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/04/2023 | 215.05 | 00080540740420 | MARIA BENICLEIDE SILVA SILVESTRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 47910/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 47910/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/04/2023 | 215.05 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 47910/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 47910/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000221 | 05/04/2023 | 19763.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/04/2023 | 1047.75 | 00006687859420 | Janaina Silva dos Santos Oliveira | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO (DECIMO TERCEIRO SALARIO E 10 DIAS TRABALHADO CONFORME PROCESSO Nº2021/132120, MEMORANDO N°118.570/2022 PAGAMENTO COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO (DECIMO TERCEIRO SALARIO E 10 DIAS TRABALHADO CONFORME PROCESSO Nº2021/132120, MEMORANDO N°118.570/2022 PAGAMENTO COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000225 | 11/04/2023 | 21225.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-035VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 06-035 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000227 | 11/04/2023 | 21225.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº06-012/2022 CONTRATO Nº06-035/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº06-012/2022 CONTRATO Nº06-035/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000229 | 11/04/2023 | 20066.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000231 | 12/04/2023 | 20556.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº06-011/2022 ATA DE REGISRO DE PREÇO N°033/2022 CONTRATO N°06-310/2023 COM RECIRSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº06-011/2022 ATA DE REGISRO DE PREÇO N°033/2022 CONTRATO N°06-310/2023 COM RECIRSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0000232 | 12/04/2023 | 11810.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁ ENGARRAFADO PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2022 E CONTRATO Nº 06-050/2023, CVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁ ENGARRAFADO PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2022 E CONTRATO Nº 06-050/2023, C | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000233 | 12/04/2023 | 14335.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº06-011/2022 ATA DE REGISRO DE PREÇO N°033/2022 CONTRATO N°06-310/2023 COM RECIRSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº06-011/2022 ATA DE REGISRO DE PREÇO N°033/2022 CONTRATO N°06-310/2023 COM RECIRSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000234 | 12/04/2023 | 15799.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº06-011/2022 ATA DE REGISRO DE PREÇO N°033/2022 CONTRATO N°06-310/2023 COM RECIRSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº06-011/2022 ATA DE REGISRO DE PREÇO N°033/2022 CONTRATO N°06-310/2023 COM RECIRSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000235 | 12/04/2023 | 5500.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, CONTRATO Nº 06-588/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 163/2021, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-039/2021, CONTRATO Nº 06-588/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 163/2021, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000236 | 12/04/2023 | 60.30 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO N°06-046/2022, ORDEM DE COMPRA Nº000.100/2023 PROC ADMINISTRATIVO - 1.694/2022. COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO N°06-046/2022, ORDEM DE COMPRA Nº000.100/2023 PROC ADMINISTRATIVO - 1.694/2022. COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0000237 | 12/04/2023 | 1550.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº06-046/2022 NUMERO DE ORDEM DE COMPRA Nº000.099/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº06-046/2022 NUMERO DE ORDEM DE COMPRA Nº000.099/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000238 | 12/04/2023 | 7695.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000239 | 17/04/2023 | 6067.10 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022 E CONTRATO Nº 06-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022 E CONTRATO Nº 06-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000240 | 17/04/2023 | 11550.88 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2022 E CONTRATO Nº 06-536/2022, COM VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2022 E CONTRATO Nº 06-536/2022, COM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/04/2023 | 591.92 | 00005502374459 | ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, MEMORANDO DE Nº109.398/2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, MEMORANDO DE Nº109.398/2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000242 | 18/04/2023 | 65100.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE, COM RECUVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE, COM RECU | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000243 | 18/04/2023 | 28350.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000244 | 18/04/2023 | 16800.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000245 | 18/04/2023 | 10500.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000246 | 18/04/2023 | 14700.00 | 24098782000101 | COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000247 | 18/04/2023 | 30450.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000248 | 18/04/2023 | 12600.00 | 26699822000104 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EDUCACAO E CULTURA BOULEVARD - APECB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000249 | 19/04/2023 | 60900.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 2º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000250 | 20/04/2023 | 15902.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-031/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-095/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-031/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-095/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000251 | 20/04/2023 | 16301.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-031/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-095/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-031/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-095/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000252 | 20/04/2023 | 16531.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000253 | 20/04/2023 | 17276.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000254 | 20/04/2023 | 62054.92 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE MARÇO 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, E CONTRATO Nº06-544/2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE MARÇO 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, E CONTRATO Nº06-544/2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000258 | 24/04/2023 | 15902.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000259 | 24/04/2023 | 16301.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/04/2023 | 58.34 | 00066147654420 | AURY BELARMINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR CONFORME MEMORANDO N°57698/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR CONFORME MEMORANDO N°57698/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/04/2023 | 58.34 | 00007072644482 | SAMARA HANNAH SOUSA CHAVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR CONFORME MEMORANDO N°57698/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR CONFORME MEMORANDO N°57698/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/04/2023 | 58.34 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA PARA TRANSLADO DE ACOLHIDO EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME MEMORANDO DE Nº60.156/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA PARA TRANSLADO DE ACOLHIDO EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME MEMORANDO DE Nº60.156/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/04/2023 | 58.34 | 00006019259471 | GINALDO DE ALMEIDA FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA PARA TRANSLADO DE ACOLHIDO EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME MEMORANDO DE Nº60.156/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA PARA TRANSLADO DE ACOLHIDO EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME MEMORANDO DE Nº60.156/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/04/2023 | 599.00 | 18727053000174 | SUAS-360-EVEN3 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO EVENTO SUAS-360, CONFORME MEMORANDO DE N°60.277/2023 COM RECURSOS FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO EVENTO SUAS-360, CONFORME MEMORANDO DE N°60.277/2023 COM RECURSOS FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000265 | 27/04/2023 | 4556.16 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-034/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-034/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000266 | 27/04/2023 | 2588.39 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-034/2022. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-034/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/04/2023 | 221027.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE A 04/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE A 04/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/04/2023 | 334961.07 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE A 04/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE A 04/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/04/2023 | 423642.55 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE A 04/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE A 04/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/04/2023 | 93010.87 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE A 04/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE A 04/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/04/2023 | 213612.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/04/2023 | 10680.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT , RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT , RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE ABRIL DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/05/2023 | 599.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO EVENTO SUAS-360, CONFORME MEMORANDO DE N°60.277/2023 COM RECURSOS FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO EVENTO SUAS-360, CONFORME MEMORANDO DE N°60.277/2023 COM RECURSOS FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/05/2023 | 2752.00 | 29300259000130 | DLS TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO CURSO SIAFI, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO CURSO SIAFI, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/05/2023 | 2196.48 | 00043655270453 | JOAO CARVALHO DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/05/2023 | 433.75 | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZAO DE VIAGEM PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA EM RAZAO DE VIAGEM PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060572022 | 0000282 | 03/05/2023 | 2585.50 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRERE-SE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC CONFORME PREGÃO DE N°06-057/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº094/2022 , CONTRATO DE N°06-126/2023. COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRERE-SE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC CONFORME PREGÃO DE N°06-057/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº094/2022 , CONTRATO DE N°06-126/2023. COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/05/2023 | 136.14 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA PARA TRANSLADO DE ACOLHIDO EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME MEMORANDO DE Nº60.156/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA PARA TRANSLADO DE ACOLHIDO EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME MEMORANDO DE Nº60.156/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/05/2023 | 136.14 | 00006019259471 | GINALDO DE ALMEIDA FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA PARA TRANSLADO DE ACOLHIDO EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME MEMORANDO DE Nº60.156/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA PARA TRANSLADO DE ACOLHIDO EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME MEMORANDO DE Nº60.156/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/05/2023 | 136.14 | 00066147654420 | AURY BELARMINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR CONFORME MEMORANDO N°57698/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR CONFORME MEMORANDO N°57698/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/05/2023 | 136.14 | 00007072644482 | SAMARA HANNAH SOUSA CHAVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR CONFORME MEMORANDO N°57698/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR CONFORME MEMORANDO N°57698/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060572022 | 0000291 | 03/05/2023 | 4139.50 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC CONFORME PREGÃO DE N°06-057/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº093/2022 , CONTRATO DE N°06-130/2023. COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC CONFORME PREGÃO DE N°06-057/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº093/2022 , CONTRATO DE N°06-130/2023. COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060572022 | 0000292 | 04/05/2023 | 4139.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC CONFORME PREGÃO DE N°06-057/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº093/2022 , CONTRATO DE N°06-130/2023. COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC CONFORME PREGÃO DE N°06-057/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº093/2022 , CONTRATO DE N°06-130/2023. COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/05/2023 | 9000.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÔES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE JPA/PB QUE ENCONTREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÔES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE JPA/PB QUE ENCONTRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/05/2023 | 29000.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PRESTADO PELA CASA PEQUENO DAVI, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PRESTADO PELA CASA PEQUENO DAVI, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/05/2023 | 31000.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PRESTADO PELA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PRESTADO PELA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/05/2023 | 2500.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PRESTADO PELO INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA, NO MES DE JANEIRO/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PRESTADO PELO INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA, NO MES DE JANEIRO/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/05/2023 | 6750.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PRESTADO PELA CONGREGRAÇÃO HOLISTICA OLHO DO TEMPO , NO MES DE JANEIRO/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PRESTADO PELA CONGREGRAÇÃO HOLISTICA OLHO DO TEMPO , NO MES DE JANEIRO/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/05/2023 | 7250.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PRESTADO PELO CENTRO INTEGRADO DE AÇOES COMUNITARIA PELA VIDA, NO MES DE JANEIRO/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PRESTADO PELO CENTRO INTEGRADO DE AÇOES COMUNITARIA PELA VIDA, NO MES DE JANEIRO/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000301 | 10/05/2023 | 7419.04 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022 E CONTRATO Nº 06-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022 E CONTRATO Nº 06-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060152023 | 0000302 | 11/05/2023 | 12539.95 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-105/2023, ARP 023/2023 E CONTRATO Nº 06-384/2023, COM RECURSOS DO FVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-105/2023, ARP 023/2023 E CONTRATO Nº 06-384/2023, COM RECURSOS DO F | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060152023 | 0000303 | 11/05/2023 | 19129.95 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-105/2023, ARP 023/2023 E CONTRATO Nº 06-384/2023, COM RECURSOS DO FVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-105/2023, ARP 023/2023 E CONTRATO Nº 06-384/2023, COM RECURSOS DO F | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000304 | 11/05/2023 | 3410.03 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-034/2022, ARP 045/2022 E CONTRATO 06-565/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-034/2022, ARP 045/2022 E CONTRATO 06-565/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0000305 | 11/05/2023 | 9920.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2022 E CONTRATO Nº 06-050/2023, COM RECURSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2022 E CONTRATO Nº 06-050/2023, COM RECURSO | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000306 | 11/05/2023 | 62054.92 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE ABRIL 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, E CONTRATO Nº06-544/2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE ABRIL 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, E CONTRATO Nº06-544/2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/05/2023 | 324.74 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA PARA TRANSLADO DE GRUPO DE IDOSO CONFORME MEMORANDO DE Nº70.594/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA PARA TRANSLADO DE GRUPO DE IDOSO CONFORME MEMORANDO DE Nº70.594/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000309 | 17/05/2023 | 1735.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO DE Nº72.288/2023, PREGÃO DE N°06083/2023 E CONTRATO DE N°06.072/2023. COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO DE Nº72.288/2023, PREGÃO DE N°06083/2023 E CONTRATO DE N°06.072/2023. COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000310 | 18/05/2023 | 15999.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/ | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000311 | 18/05/2023 | 17159.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/ | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000312 | 18/05/2023 | 20392.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/ | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000313 | 18/05/2023 | 17395.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/ | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000314 | 18/05/2023 | 16765.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/ | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000315 | 18/05/2023 | 12210.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/ | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000316 | 18/05/2023 | 820.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES (SOCIOEDUCANDOS - CREAS IV) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, MEMORANDO Nº 70.285/20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES (SOCIOEDUCANDOS - CREAS IV) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022, MEMORANDO Nº 70.285/20 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040402021 | 0000317 | 22/05/2023 | 20079.93 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que hora empenhamos refere-se a aquisição de Material de consumo (Cartuchos de Impressoras) para atender as necessidades da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania - SEDHUC, conforme Pregão Eletrônico nº06-015/2023 Ata de Registro de Preço nº023Valor que hora empenhamos refere-se a aquisição de Material de consumo (Cartuchos de Impressoras) para atender as necessidades da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania - SEDHUC, conforme Pregão Eletrônico nº06-015/2023 Ata de Registro de Preço nº023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060092023 | 0000318 | 22/05/2023 | 20072.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE OR EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC CONFORME CONTRATO DE Nº06-478/2023 PREGÃO-06009/2023 ATA N°013/2023. COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE OR EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC CONFORME CONTRATO DE Nº06-478/2023 PREGÃO-06009/2023 ATA N°013/2023. COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/05/2023 | 2196.48 | 00043655270453 | JOAO CARVALHO DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/05/2023 | 867.50 | 00065149548472 | MONICA COELHO NOBREGA LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIAS (CURSO PRESENCIAL CAPACITAÇÃO DE REUCRSOS FEDERIAS ) NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº74.835/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIAS (CURSO PRESENCIAL CAPACITAÇÃO DE REUCRSOS FEDERIAS ) NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº74.835/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000321 | 23/05/2023 | 300.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 74.839/2023 E CONTRATO Nº 001/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO Nº 74.839/2023 E CONTRATO Nº 001/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/05/2023 | 433.75 | 00044302223472 | JOAINE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A TRANSPORTE DA COORDENADORA, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A TRANSPORTE DA COORDENADORA, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0000324 | 23/05/2023 | 3480.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E REMOÇAO DE DETRITOS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E REMOÇAO DE DETRITOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/05/2023 | 249267.99 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE A 05/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE A 05/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/05/2023 | 330616.48 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE A 05/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE A 05/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/05/2023 | 444552.35 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE A 05/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE A 05/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/05/2023 | 96010.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE A 05/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE A 05/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/05/2023 | 223394.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MAIO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MAIO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/05/2023 | 11169.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MAIO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE MAIO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/05/2023 | 1283.58 | 00080540740420 | MARIA BENICLEIDE SILVA SILVESTRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS (CAPACITAÇÃO PROCARD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 77.645/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS (CAPACITAÇÃO PROCARD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 77.645/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/05/2023 | 1283.58 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO PROCARD CONFORME MEMORANDO DE Nº77.645/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO PROCARD CONFORME MEMORANDO DE Nº77.645/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000338 | 26/05/2023 | 20392.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO Nº 06-031/ | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/05/2023 | 1283.58 | 00001008310441 | ANA CAROLINA ESTRELA CARTAXO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS (CAPACITAÇÃO PROCARD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 77.645/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS (CAPACITAÇÃO PROCARD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 77.645/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/05/2023 | 1283.58 | 00003432827474 | ANGÉLICA MARIA CORREIA ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS (CAPACITAÇÃO PROCARD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 77.645/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS (CAPACITAÇÃO PROCARD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 77.645/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/05/2023 | 1283.58 | 00003904978438 | JOSÉ CARLOS DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS (CAPACITAÇÃO PROCARD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 77.645/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS (CAPACITAÇÃO PROCARD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 77.645/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/05/2023 | 3340.08 | 00043655270453 | JOAO CARVALHO DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS (CAPACITAÇÃO PROCARD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 77.645/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS (CAPACITAÇÃO PROCARD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 77.645/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0000343 | 29/05/2023 | 3480.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E REMOÇAO DE DETRITOS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E REMOÇAO DE DETRITOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/05/2023 | 2247.60 | 00080540740420 | MARIA BENICLEIDE SILVA SILVESTRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS (CAPACITAÇÃO PROCARD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 77.645/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS (CAPACITAÇÃO PROCARD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 77.645/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/05/2023 | 2247.60 | 00001008310441 | ANA CAROLINA ESTRELA CARTAXO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS (CAPACITAÇÃO PROCARD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 77.645/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS (CAPACITAÇÃO PROCARD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 77.645/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/05/2023 | 2247.60 | 00003432827474 | ANGÉLICA MARIA CORREIA ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS (CAPACITAÇÃO PROCARD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 77.645/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS (CAPACITAÇÃO PROCARD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 77.645/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/05/2023 | 230.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA E OUTROS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA E OUTROS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/05/2023 | 2247.60 | 00003904978438 | JOSÉ CARLOS DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS (CAPACITAÇÃO PROCARD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 77.645/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS (CAPACITAÇÃO PROCARD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 77.645/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/05/2023 | 20000.00 | 11601935000140 | ASSOCIACAO DE TEATRO ARTES E YOGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº17 ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SOBRE TERMO DE FOMENTO Nº0022/2023, COM RECURSOS ORDINÁRIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº17 ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SOBRE TERMO DE FOMENTO Nº0022/2023, COM RECURSOS ORDINÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/06/2023 | 80000.00 | 11601935000140 | ASSOCIACAO DE TEATRO ARTES E YOGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA FEDERAL Nº17/2022 CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº002/2023 E EXTRATO PUBLICADO EM DIARIO OFICIAL Nº284, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA FEDERAL Nº17/2022 CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº002/2023 E EXTRATO PUBLICADO EM DIARIO OFICIAL Nº284, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/06/2023 | 20000.00 | 11601935000140 | ASSOCIACAO DE TEATRO ARTES E YOGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA FEDERAL Nº17/2022 CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº002/2023 E EXTRATO PUBLICADO EM DIARIO OFICIAL Nº284, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA FEDERAL Nº17/2022 CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº002/2023 E EXTRATO PUBLICADO EM DIARIO OFICIAL Nº284, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000357 | 06/06/2023 | 11630.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº 06-083/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2023, CONTRATO N º06-356/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº 06-083/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2023, CONTRATO N º06-356/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000358 | 06/06/2023 | 6785.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO DE N°06-424/2023, PREGÃO DE N° 06-11/2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO DE N°06-424/2023, PREGÃO DE N° 06-11/2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0000359 | 06/06/2023 | 1035.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E REMOÇAO DE DETRITOS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E REMOÇAO DE DETRITOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000360 | 06/06/2023 | 3307.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO DE Nº72.288/2023, PREGÃO DE N°06083/2023 E CONTRATO DE N°06.072/2023. COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO DE Nº72.288/2023, PREGÃO DE N°06083/2023 E CONTRATO DE N°06.072/2023. COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00084094850449 | JOSILENE CATAO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00010497699451 | CAMILA GONÇALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/06/2023 | 2640.00 | 00075991608415 | IRIS ANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00009392862890 | MARIA LUCIENE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00067394108449 | MARIA APARECIDA ARCANJO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00039659682468 | ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/06/2023 | 2640.00 | 00005578465447 | ADENICE DAMASIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00067581269434 | CLAUDIA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00067422659491 | SUELI MARIA PEREIRA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00004904260422 | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00005278154462 | LUCIANA PINTO DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/06/2023 | 2640.00 | 00037885383334 | CICERA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00004583856466 | TICIANNE CORREIA LOPES LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, ATENDENDO A LEI Nº 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, COM RECURSOS DO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/06/2023 | 10000.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÔES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE JPA/PB QUE ENCONTREVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇÔES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE JPA/PB QUE ENCONTRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060622022 | 0000375 | 07/06/2023 | 7950.00 | 16631594000179 | DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-062/2022 E CONTRATO DE Nº06-503/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-062/2022 E CONTRATO DE Nº06-503/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/06/2023 | 41600.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES AGRUPADOS NO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES AGRUPADOS NO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/06/2023 | 107651.98 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES VINCULADOS AO BLOCO IGD-PBF , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES VINCULADOS AO BLOCO IGD-PBF , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/06/2023 | 144948.09 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES AGRUPADOS NO BLOCO PSB, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES AGRUPADOS NO BLOCO PSB, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/06/2023 | 193449.56 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES AGRUPADOS NO BLOCO MAC, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES AGRUPADOS NO BLOCO MAC, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/06/2023 | 193449.56 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES AGRUPADOS NO BLOCO MAC, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES AGRUPADOS NO BLOCO MAC, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000382 | 07/06/2023 | 20087.35 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2022 E CONTRATO Nº 06-479VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2022 E CONTRATO Nº 06-479 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000384 | 07/06/2023 | 20087.35 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2022 E CONTRATO Nº 06-479VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2022 E CONTRATO Nº 06-479 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/06/2023 | 414.03 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 85.500/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA (PROGRAMA PPVIDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 85.500/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000386 | 19/06/2023 | 9489.45 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-034/2022, ARP 045/2022 E CONTRATO 06-565/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-034/2022, ARP 045/2022 E CONTRATO 06-565/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000387 | 19/06/2023 | 5519.17 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-034/2022, ARP 045/2022 E CONTRATO 06-565/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-034/2022, ARP 045/2022 E CONTRATO 06-565/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/06/2023 | 2996.80 | 00080540740420 | MARIA BENICLEIDE SILVA SILVESTRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 88.001/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 88.001/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000389 | 20/06/2023 | 20024.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000390 | 20/06/2023 | 16081.00 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000391 | 20/06/2023 | 16853.30 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000394 | 20/06/2023 | 16081.00 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000395 | 20/06/2023 | 17089.80 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000396 | 20/06/2023 | 16853.30 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000397 | 21/06/2023 | 19779.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000398 | 21/06/2023 | 6542.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO DE N°06-424/2023, PREGÃO DE N° 06-11/2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO DE N°06-424/2023, PREGÃO DE N° 06-11/2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000399 | 21/06/2023 | 35383.46 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000400 | 21/06/2023 | 6992.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO DE N°06-424/2023, PREGÃO DE N° 06-11/2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO DE N°06-424/2023, PREGÃO DE N° 06-11/2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000401 | 21/06/2023 | 10030.80 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000402 | 21/06/2023 | 7671.00 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000403 | 21/06/2023 | 2750.00 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000404 | 21/06/2023 | 12984.90 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000405 | 21/06/2023 | 1410.40 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000406 | 21/06/2023 | 1454.40 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-11/2022 CONTRATO DE Nº06-427/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000407 | 21/06/2023 | 24883.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/06/2023 | 254714.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO IGD, MÊS JUNHO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO IGD, MÊS JUNHO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/06/2023 | 320681.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO PSB, MÊS JUNHO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO PSB, MÊS JUNHO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/06/2023 | 437171.34 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO MAC, MÊS JUNHO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO MAC, MÊS JUNHO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/06/2023 | 89610.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA, MÊS JUNHO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA, MÊS JUNHO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/06/2023 | 219738.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DEJUNHO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DEJUNHO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/06/2023 | 10986.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT , RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT , RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000416 | 22/06/2023 | 15540.00 | 16631594000179 | DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-062/2022, CONTRATO Nº 06-503/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-062/2022, CONTRATO Nº 06-503/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/06/2023 | 44088.70 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSTITUIÇAO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇOES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE JPA/PB QUE ENCONTVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSTITUIÇAO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇOES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE JPA/PB QUE ENCONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000418 | 28/06/2023 | 19477.31 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2022 E CONTRATO Nº 06-448/2023, MEMOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2022 E CONTRATO Nº 06-448/2023, MEMO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000419 | 28/06/2023 | 12087.24 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022 E CONTRATO Nº 06-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022 E CONTRATO Nº 06-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060652022 | 0000420 | 29/06/2023 | 25647.20 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPO E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC. CONFORME PREGÃO DE N°06-065/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº161/2022 , CONTRATO DE N°06-484/2023, MEMO Nº 79.732/20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPO E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC. CONFORME PREGÃO DE N°06-065/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº161/2022 , CONTRATO DE N°06-484/2023, MEMO Nº 79.732/20 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060652022 | 0000421 | 29/06/2023 | 31646.30 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E COPA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC. CONFORME PREGÃO DE N°06-065/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº161/2022 , CONTRATO DE N°06-484/2023, MEMO Nº 79.726VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E COPA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC. CONFORME PREGÃO DE N°06-065/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº161/2022 , CONTRATO DE N°06-484/2023, MEMO Nº 79.726 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060652022 | 0000422 | 29/06/2023 | 50757.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC. CONFORME PREGÃO DE N°06-007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº017/2023 , CONTRATO DE N°06-473/2023, MEMO Nº 79.71VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC. CONFORME PREGÃO DE N°06-007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº017/2023 , CONTRATO DE N°06-473/2023, MEMO Nº 79.71 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000423 | 29/06/2023 | 5122.80 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO DE Nº 93.970/2023, PREGÃO DE N°06083/2023 E CONTRATO DE N°06.072/2023. COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO DE Nº 93.970/2023, PREGÃO DE N°06083/2023 E CONTRATO DE N°06.072/2023. COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/07/2023 | 218.37 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE TRANSLADO PARA GARANHUNS- PE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 93.899/2023, COM RECURSOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE TRANSLADO PARA GARANHUNS- PE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 93.899/2023, COM RECURSOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/07/2023 | 218.37 | 00084112727453 | MARIA DE LOURDES CABRAL TRAVASSOS DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE TRANSLADO PARA GARANHUNS- PE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 93.899/2023, COM RECURSOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE TRANSLADO PARA GARANHUNS- PE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 93.899/2023, COM RECURSOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/07/2023 | 218.37 | 00000886390451 | DEBORA MARIA MELO CAVALCANTE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE TRANSLADO PARA GARANHUNS- PE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 93.899/2023, COM RECURSOS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE TRANSLADO PARA GARANHUNS- PE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 93.899/2023, COM RECURSOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0000427 | 04/07/2023 | 3630.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E REMOÇAO DE DETRITOS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E REMOÇAO DE DETRITOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060072023 | 0000429 | 05/07/2023 | 50757.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC. CONFORME PREGÃO DE N°06-007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº017/2023 , CONTRATO DE N°06-473/2023, MEMO Nº 79.71VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC. CONFORME PREGÃO DE N°06-007/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº017/2023 , CONTRATO DE N°06-473/2023, MEMO Nº 79.71 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060622022 | 0000430 | 05/07/2023 | 6475.00 | 16631594000179 | DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-062/2022 E CONTRATO DE Nº06-503/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-062/2022 E CONTRATO DE Nº06-503/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060622022 | 0000431 | 05/07/2023 | 6475.00 | 16631594000179 | DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-062/2022 E CONTRATO DE Nº06-503/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-062/2022 E CONTRATO DE Nº06-503/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060142023 | 0000432 | 05/07/2023 | 32620.00 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SUFITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°0614/2023 E CONTRATO DE N°06314/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SUFITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°0614/2023 E CONTRATO DE N°06314/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/07/2023 | 2670.00 | 11179644000105 | KRETZER E COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0000435 | 06/07/2023 | 3630.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E REMOÇAO DE DETRITOS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E REMOÇAO DE DETRITOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000436 | 07/07/2023 | 62054.92 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE MAIO 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, E CONTRATO Nº06-544/2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE MAIO 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, E CONTRATO Nº06-544/2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000437 | 07/07/2023 | 13000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPEHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE, CONTRATO DE N°001/2022, PROCESSO DE N°9544/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°001/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPEHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE, CONTRATO DE N°001/2022, PROCESSO DE N°9544/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°001/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/07/2023 | 3576.00 | 11179644000105 | KRETZER E COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/07/2023 | 15000.00 | 03851116000122 | CASA DA PAZ MARIA DE NAZARÉ | VALOR PRÉ-EMPENHADO REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 185/2022 EM FAVOR DA CASA DA PAZ MARIA DE NEZARÉ, , TERMO FOMENTO Nº 015/2023, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR PRÉ-EMPENHADO REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 185/2022 EM FAVOR DA CASA DA PAZ MARIA DE NEZARÉ, , TERMO FOMENTO Nº 015/2023, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/07/2023 | 15000.00 | 03851116000122 | CASA DA PAZ MARIA DE NAZARÉ | VALOR PRÉ-EMPENHADO REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 185/2022 EM FAVOR DA CASA DA PAZ MARIA DE NEZARÉ, TERMO FOMENTO Nº 015/2023, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR PRÉ-EMPENHADO REFERE-SE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 185/2022 EM FAVOR DA CASA DA PAZ MARIA DE NEZARÉ, TERMO FOMENTO Nº 015/2023, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000441 | 12/07/2023 | 9844.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRAT | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000442 | 12/07/2023 | 11244.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRAT | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000443 | 12/07/2023 | 11851.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRAT | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000444 | 12/07/2023 | 6072.04 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2022 E CONTRATO Nº 06-448/2023, COM VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2022 E CONTRATO Nº 06-448/2023, COM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000445 | 13/07/2023 | 8775.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEINA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEINA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATO | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000446 | 13/07/2023 | 14796.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000447 | 13/07/2023 | 15262.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000449 | 13/07/2023 | 14796.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000450 | 13/07/2023 | 13732.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000451 | 13/07/2023 | 12823.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000452 | 13/07/2023 | 9111.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000453 | 13/07/2023 | 17569.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000454 | 13/07/2023 | 20017.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRATO Nº 06-095 | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000455 | 13/07/2023 | 11851.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRAT | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000456 | 13/07/2023 | 14078.25 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-034/2022, ARP 045/2022 E CONTRATO 06-565/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-034/2022, ARP 045/2022 E CONTRATO 06-565/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000457 | 17/07/2023 | 788.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRATVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2022 E CONTRAT | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000458 | 17/07/2023 | 8710.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-083/2022, CONTRATO DE N°06356/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-083/2022, CONTRATO DE N°06356/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060622022 | 0000459 | 17/07/2023 | 16835.00 | 16631594000179 | DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-062/2022 E CONTRATO DE Nº06-503/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-062/2022 E CONTRATO DE Nº06-503/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060622022 | 0000460 | 17/07/2023 | 11655.00 | 16631594000179 | DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-062/2022 E CONTRATO DE Nº06-503/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-062/2022 E CONTRATO DE Nº06-503/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/07/2023 | 3384.00 | 00043655270453 | JOAO CARVALHO DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/07/2023 | 3384.00 | 00001008310441 | ANA CAROLINA ESTRELA CARTAXO | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/07/2023 | 3384.00 | 00007489922437 | Mayara Magda Soares de Melo | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060622022 | 0000464 | 17/07/2023 | 14245.00 | 16631594000179 | DROPs BUFFET E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-062/2022 E CONTRATO DE Nº06-503/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-062/2022 E CONTRATO DE Nº06-503/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000465 | 18/07/2023 | 378.12 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE JUNHO 2023, REF. A 5 DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, E CONTRATO Nº06-544/2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE JUNHO 2023, REF. A 5 DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, E CONTRATO Nº06-544/2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0000466 | 18/07/2023 | 10109.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 06016/2022, CONTRATO Nº 06-050/2023 E PROCESSO ADMIN. Nº 370/2022, COM VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 06016/2022, CONTRATO Nº 06-050/2023 E PROCESSO ADMIN. Nº 370/2022, COM | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/07/2023 | 275.00 | 18727053000174 | SUAS-360-EVEN3 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO 23º ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS NORDESTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO 23º ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS NORDESTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/07/2023 | 269047.99 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 07/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 07/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/07/2023 | 97030.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 07/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 07/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/07/2023 | 266185.01 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 07/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 07/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/07/2023 | 516524.01 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO MAC, MÊS JULHO 2023, COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO MAC, MÊS JULHO 2023, COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/07/2023 | 516524.01 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO MAC, MÊS JULHO 2023, COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO MAC, MÊS JULHO 2023, COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/07/2023 | 229131.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JULHO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JULHO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/07/2023 | 229131.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JULHO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JULHO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/07/2023 | 11456.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT , RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JULHO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT , RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE JULHO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000479 | 01/08/2023 | 2443.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO DE Nº112.731/2023, PREGÃO DE N°06083/2023 E CONTRATO DE N°06.072/2023. COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO DE Nº112.731/2023, PREGÃO DE N°06083/2023 E CONTRATO DE N°06.072/2023. COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/08/2023 | 129.25 | 00038029421400 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA DE RECAMBIO DE BENEFICIARIA, PARA O MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA DE RECAMBIO DE BENEFICIARIA, PARA O MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/08/2023 | 129.25 | 00005817165406 | ALEXSANDRO OLIVEIRA ROMAO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA DE RECAMBIO DE BENEFICIARIA, PARA O MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DIARIA DE RECAMBIO DE BENEFICIARIA, PARA O MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000482 | 03/08/2023 | 65100.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000483 | 03/08/2023 | 28350.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000484 | 03/08/2023 | 16800.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000485 | 03/08/2023 | 10500.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000486 | 03/08/2023 | 14700.00 | 24098782000101 | COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000487 | 03/08/2023 | 60900.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000488 | 03/08/2023 | 30450.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000489 | 03/08/2023 | 12600.00 | 26699822000104 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EDUCACAO E CULTURA BOULEVARD - APECB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0000490 | 03/08/2023 | 2790.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E REMOÇAO DE DETRITOS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E REMOÇAO DE DETRITOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/08/2023 | 2292.18 | 00007489922437 | Mayara Magda Soares de Melo | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇAÕ SOBRE GESTAO FINANCEIRO DO SUAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇAÕ SOBRE GESTAO FINANCEIRO DO SUAS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/08/2023 | 2292.18 | 00009703583423 | THAIS HENRIQUE FÉLIX CARDOSO | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇAÕ SOBRE GESTAO FINANCEIRO DO SUAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇAÕ SOBRE GESTAO FINANCEIRO DO SUAS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/08/2023 | 2292.18 | 00005550682427 | ALLISSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇAÕ SOBRE GESTAO FINANCEIRO DO SUAS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇAÕ SOBRE GESTAO FINANCEIRO DO SUAS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/08/2023 | 20000.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE N°72/2022 DESTINADA A OSC PE.PIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE N°003/2023, COM RECURSOS ORDINARIO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DE N°72/2022 DESTINADA A OSC PE.PIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE N°003/2023, COM RECURSOS ORDINARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000495 | 04/08/2023 | 800.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPEHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE, CONTRATO DE N°001/2022, PROCESSO DE N°9544/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°001/2022 e CONTRATO Nº 001/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPEHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE, CONTRATO DE N°001/2022, PROCESSO DE N°9544/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°001/2022 e CONTRATO Nº 001/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/08/2023 | 7250.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PRESTADO PELO CENTRO INTEGRADO DE AÇOES COMUNITARIA PELA VIDA, NO MES DE FEVEREIRO/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PRESTADO PELO CENTRO INTEGRADO DE AÇOES COMUNITARIA PELA VIDA, NO MES DE FEVEREIRO/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000497 | 08/08/2023 | 10120.56 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022 E CONTRATO Nº 06-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022 E CONTRATO Nº 06-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000498 | 08/08/2023 | 62054.92 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE JUNHO/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, E CONTRATO Nº06-554/2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE JUNHO/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, E CONTRATO Nº06-554/2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/08/2023 | 422.24 | 00067390897449 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE TRANSLADO DE GARANHUS - PE, PARA ALHANDRA - PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 117.130/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE TRANSLADO DE GARANHUS - PE, PARA ALHANDRA - PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 117.130/ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/08/2023 | 422.24 | 00000886390451 | DEBORA MARIA MELO CAVALCANTE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE TRANSLADO DE GARANHUS - PE, PARA ALHANDRA - PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 117.130/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE TRANSLADO DE GARANHUS - PE, PARA ALHANDRA - PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 117.130/ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/08/2023 | 422.24 | 00084112727453 | MARIA DE LOURDES CABRAL TRAVASSOS DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE TRANSLADO DE GARANHUS - PE, PARA ALHANDRA - PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 117.130/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIRTUDE DE TRANSLADO DE GARANHUS - PE, PARA ALHANDRA - PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 117.130/ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/08/2023 | 275.00 | 23234815000130 | SHEILA LIMA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO 23º ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS NORDESTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO 23º ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS NORDESTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/08/2023 | 158980.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO EMENDA PARLAMENTAR CICOVI DE N°250750720220010, TERMO DE FOMENTO DE N°002/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE Nº0341 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO EMENDA PARLAMENTAR CICOVI DE N°250750720220010, TERMO DE FOMENTO DE N°002/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE Nº0341 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0000505 | 14/08/2023 | 9920.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2022 E CONTRATO Nº 06-050/2023, COM RECURSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2022 E CONTRATO Nº 06-050/2023, COM RECURSO | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000506 | 14/08/2023 | 12260.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-083/2022, CONTRATO DE N°06356/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-083/2022, CONTRATO DE N°06356/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/08/2023 | 260.21 | 00001076384447 | ELAINE DANTAS FERREIRA MAIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A TRANSLADO DE ACOLHIDO, PARA O MUNICIPIO DE PATOS-PB, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A TRANSLADO DE ACOLHIDO, PARA O MUNICIPIO DE PATOS-PB, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/08/2023 | 260.21 | 00014369400449 | MARCOS ANTONIO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A TRANSLADO DE ACOLHIDO, PARA O MUNICIPIO DE PATOS-PB, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A TRANSLADO DE ACOLHIDO, PARA O MUNICIPIO DE PATOS-PB, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/08/2023 | 260.21 | 00003069343457 | ADAILTON CANDIDO SINEZIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A TRANSLADO DE ACOLHIDO, PARA O MUNICIPIO DE PATOS-PB, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A TRANSLADO DE ACOLHIDO, PARA O MUNICIPIO DE PATOS-PB, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/08/2023 | 44088.70 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSTITUIÇAO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇOES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE JPA/PB QUE ENCONTVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSTITUIÇAO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇOES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE JPA/PB QUE ENCONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/08/2023 | 262195.34 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO IGD, MÊS AGOSTO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO IGD, MÊS AGOSTO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/08/2023 | 259692.34 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO PSB, MÊS AGOSTO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO PSB, MÊS AGOSTO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/08/2023 | 96456.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA, MÊS AGOSTO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA, MÊS AGOSTO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/08/2023 | 514756.01 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO MAC, MÊS AGOSTO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO MAC, MÊS AGOSTO 2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/08/2023 | 60000.00 | 02229875000195 | NUCLEO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DA PARAIBA - NACC-PB CASA DA CRIANCA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA DESTINADA A OSC NACC, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº07/2023 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA DESTINADA A OSC NACC, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº07/2023 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/08/2023 | 20000.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA DE Nº153 DESTINADA A OSC APAE, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº008/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE N°0294, COM RECURSOS ORDINARIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA DE Nº153 DESTINADA A OSC APAE, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº008/2023, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE N°0294, COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/08/2023 | 200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/08/2023 | 11283.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT , RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT , RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/08/2023 | 25660.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/08/2023 | 3175.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/08/2023 | 4388.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000526 | 04/09/2023 | 4966.74 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2022 E CONTRATO Nº 06-448/2023, MEMORVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2022 E CONTRATO Nº 06-448/2023, MEMOR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000527 | 11/09/2023 | 7865.32 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022 E CONTRATO Nº 06-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022 E CONTRATO Nº 06-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/09/2023 | 109541.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA PE.PIO DE N°147/2022, TERMO DE FOMENTO DE N°04/2023 COM EXTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL N°0315, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA PE.PIO DE N°147/2022, TERMO DE FOMENTO DE N°04/2023 COM EXTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL N°0315, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/09/2023 | 20000.00 | 12270698000144 | ASSOCIACAO FAMILIA ABENCOADA - AFA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA AFA DE N°108/2022, TERMO DE FOMENTO DE N°023/2023 COM EXTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL N°0345, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA AFA DE N°108/2022, TERMO DE FOMENTO DE N°023/2023 COM EXTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL N°0345, COM RECURSOS ORDINÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5157-ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/09/2023 | 40000.00 | 41053069000160 | ANJOS DA MADRUGADA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA ANJOS DA MADRUGADA DE N°115, TERMO DE FOMENTO DE N°017/2023 E PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE Nº0276, COM RECURSOS ORDINARIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA ANJOS DA MADRUGADA DE N°115, TERMO DE FOMENTO DE N°017/2023 E PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE Nº0276, COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/09/2023 | 3389.04 | 00043655270453 | JOAO CARVALHO DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA SÃO PAULO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA SÃO PAULO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/09/2023 | 3389.04 | 00007507988406 | LAEL FREITAS DE ARRUDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA SÃO PAULO, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA SÃO PAULO, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5154-APOIO À PESSOA COM DE DEFICIÊNCIA | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/09/2023 | 47082.00 | 02418921000102 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CAMINHO DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME TERMO DE FOMENTO N°016/2023 E EXTRATO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL N°0276, COM RECURSOS ORDINARIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME TERMO DE FOMENTO N°016/2023 E EXTRATO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL N°0276, COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÕES DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/09/2023 | 15000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE, EM RAZÃO DA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES 2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE, EM RAZÃO DA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES 2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/09/2023 | 44088.70 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSTITUIÇAO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇOES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE JPA/PB QUE ENCONTVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSTITUIÇAO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL CONTINUADO NA OFERTA DE AÇOES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM CARATER PROTETIVO INTEGRAL VOLTADA A ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE JPA/PB QUE ENCONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 060482023 | 0000536 | 20/09/2023 | 97000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE VEICULOS, PREGÃO ELETRONICO N°06-048/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°1.731/2023, CONTRATO N°06-694/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE VEICULOS, PREGÃO ELETRONICO N°06-048/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°1.731/2023, CONTRATO N°06-694/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060172022 | 0000537 | 21/09/2023 | 3366.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL CONTRATO N°06-461/2023, PREGÃO N°06-017/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL CONTRATO N°06-461/2023, PREGÃO N°06-017/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/09/2023 | 236426.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 09/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 09/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/09/2023 | 252368.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 09/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 09/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/09/2023 | 515864.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO MAC, REFERENTE A SETEMBRO 2023, COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO MAC, REFERENTE A SETEMBRO 2023, COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/09/2023 | 96410.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 09/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 09/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/09/2023 | 219903.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/09/2023 | 10995.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT , RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT , RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0000545 | 04/10/2023 | 9920.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2022 E CONTRATO Nº 06-050/2023, COM RECURSOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2022 E CONTRATO Nº 06-050/2023, COM RECURSO | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0000546 | 04/10/2023 | 1065.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E REMOÇAO DE DETRITOS, COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E REMOÇAO DE DETRITOS, COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0000547 | 04/10/2023 | 3165.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E REMOÇAO DE DETRITOS, COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E REMOÇAO DE DETRITOS, COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0000550 | 04/10/2023 | 1065.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E REMOÇAO DE DETRITOS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E REMOÇAO DE DETRITOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100922022 | 0000551 | 04/10/2023 | 3165.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E REMOÇAO DE DETRITOS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇAO DE FOSSA SEPTICA E REMOÇAO DE DETRITOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000552 | 04/10/2023 | 64323.65 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE JULHO/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, E CONTRATO Nº06-554/2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE JULHO/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, E CONTRATO Nº06-554/2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060172022 | 0000553 | 04/10/2023 | 3650.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL CONTRATO N°06-461/2023, PREGÃO N°06-017/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL CONTRATO N°06-461/2023, PREGÃO N°06-017/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060172022 | 0000554 | 04/10/2023 | 9894.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL CONTRATO N°06-461/2023, PREGÃO N°06-017/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL CONTRATO N°06-461/2023, PREGÃO N°06-017/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000555 | 04/10/2023 | 3640.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-083/2022, CONTRATO DE N°06356/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-083/2022, CONTRATO DE N°06356/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060152023 | 0000556 | 05/10/2023 | 19923.98 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-105/2023, ARP 023/2023 E CONTRATO Nº 06-384/2023, COM RECURSOS DO FVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-105/2023, ARP 023/2023 E CONTRATO Nº 06-384/2023, COM RECURSOS DO F | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000557 | 05/10/2023 | 64323.65 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE AGOSTO/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, E CONTRATO Nº06-554/2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE AGOSTO/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, E CONTRATO Nº06-554/2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000558 | 05/10/2023 | 64323.65 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE SETEMBRO/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, E CONTRATO Nº06-554/2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE SETEMBRO/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, E CONTRATO Nº06-554/2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000559 | 06/10/2023 | 24095.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2022 E CONTRATO Nº 06-479VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-070/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2022 E CONTRATO Nº 06-479 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000560 | 06/10/2023 | 23646.92 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035/ | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000561 | 06/10/2023 | 15266.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035/VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2022 E CONTRATO Nº 06-035/ | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000562 | 06/10/2023 | 5955.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO DE N°06-424/2023, PREGÃO DE N° 06-11/2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO DE N°06-424/2023, PREGÃO DE N° 06-11/2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000563 | 06/10/2023 | 4660.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO DE N°06-424/2023, PREGÃO DE N° 06-11/2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO DE N°06-424/2023, PREGÃO DE N° 06-11/2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000564 | 06/10/2023 | 4393.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO DE N°06-424/2023, PREGÃO DE N° 06-11/2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO DE N°06-424/2023, PREGÃO DE N° 06-11/2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0000565 | 06/10/2023 | 9920.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 06-016/2022, CONTRATO Nº 06-050/2023 E PROCESSO ADMIN. Nº 370/2022, COMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 06-016/2022, CONTRATO Nº 06-050/2023 E PROCESSO ADMIN. Nº 370/2022, COM | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/10/2023 | 200000.00 | 24098782000101 | COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA DOCE MAE DE DEUS TERMO DE FOMETO N°007/2023 PUBLICAÇÃO NO DIARIO N°0378 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA DOCE MAE DE DEUS TERMO DE FOMETO N°007/2023 PUBLICAÇÃO NO DIARIO N°0378 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000567 | 11/10/2023 | 7716.80 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022 E CONTRATO Nº 06-0VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2022 E CONTRATO Nº 06-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000569 | 11/10/2023 | 21700.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000570 | 11/10/2023 | 9450.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000571 | 11/10/2023 | 5600.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000572 | 11/10/2023 | 3500.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000573 | 11/10/2023 | 4900.00 | 24098782000101 | COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000574 | 11/10/2023 | 20300.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000575 | 11/10/2023 | 10150.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000576 | 11/10/2023 | 4200.00 | 26699822000104 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EDUCACAO E CULTURA BOULEVARD - APECB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECURVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME LEI Nº 13.019/2014 DO MROSC E EDITAL 01/2021 REFERENTE AO 3º TRIMESTRE, COM RECUR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060152023 | 0000577 | 17/10/2023 | 20151.96 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-105/2023, ARP 023/2023 E CONTRATO Nº 06-384/2023, COM RECURSOS DO FVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-105/2023, ARP 023/2023 E CONTRATO Nº 06-384/2023, COM RECURSOS DO F | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000578 | 18/10/2023 | 999.53 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-046/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 145/2022 E CONTRATO Nº 06-10VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-046/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 145/2022 E CONTRATO Nº 06-10 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060402022 | 0000580 | 18/10/2023 | 999.53 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS-EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-046/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 145/2022 E CONTRATO Nº 06-103/2VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-046/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 145/2022 E CONTRATO Nº 06-103/2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/10/2023 | 200000.00 | 24098782000101 | COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUS | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, COMFORME TERMO N°007/2023, EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL N°0378 E MEMORANDO N°149.913/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, COMFORME TERMO N°007/2023, EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL N°0378 E MEMORANDO N°149.913/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000582 | 20/10/2023 | 35268.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°06.011/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°034/2022 E CONTRATO DE N°06-423/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°06.011/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°034/2022 E CONTRATO DE N°06-423/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060092023 | 0000583 | 20/10/2023 | 14242.35 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE OR EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC CONFORME CONTRATO DE Nº06-479/2023 PREGÃO-06-070/2022 ATA N°151/2022. COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE OR EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC CONFORME CONTRATO DE Nº06-479/2023 PREGÃO-06-070/2022 ATA N°151/2022. COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060092023 | 0000584 | 20/10/2023 | 5748.24 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE OR EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC CONFORME CONTRATO DE Nº06-478/2023 PREGÃO-06-009/2023 ATA N°013/2023. COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE OR EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC CONFORME CONTRATO DE Nº06-478/2023 PREGÃO-06-009/2023 ATA N°013/2023. COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000585 | 26/10/2023 | 15423.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRA | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000586 | 26/10/2023 | 16163.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRA | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000587 | 26/10/2023 | 14640.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRA | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000588 | 26/10/2023 | 13564.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRA | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000589 | 26/10/2023 | 14710.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2022 E CONTRA | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/10/2023 | 97940.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 10/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 10/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/10/2023 | 549353.33 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE OUTUBRO 2023, COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE OUTUBRO 2023, COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/10/2023 | 243042.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 , COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 , COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/10/2023 | 250387.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO , MÊS OUTUBRO 2023, COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO , MÊS OUTUBRO 2023, COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000597 | 26/10/2023 | 74501.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO GLOBAL DO CONTRATO N° 06.095/2023 VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO GLOBAL DO CONTRATO N° 06.095/2023 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Despesa COVID-19 |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/10/2023 | 200000.00 | 24098782000705 | COMUNIDADE DOCE MÃE DE DEUS - CDMD | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, COMFORME TERMO N°007/2023, EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL N°0391 E MEMORANDO N°149.913/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, COMFORME TERMO N°007/2023, EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL N°0391 E MEMORANDO N°149.913/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/10/2023 | 227738.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS PATRONAL, RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/10/2023 | 11386.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT , RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS GILRAT , RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/10/2023 | 220.33 | 00005542473482 | RAFAELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA, COM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO PSICOSSOCIAL NO RIO GRANDE DO NORTE - RN, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA, COM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO PSICOSSOCIAL NO RIO GRANDE DO NORTE - RN, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/10/2023 | 220.33 | 00011248926480 | FERNANDA MUNIZ DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA, COM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO PSICOSSOCIAL NO RIO GRANDE DO NORTE - RN, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA, COM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO PSICOSSOCIAL NO RIO GRANDE DO NORTE - RN, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/10/2023 | 220.33 | 00032364415420 | JOSE EDMILSON MACIEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA, COM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO PSICOSSOCIAL NO RIO GRANDE DO NORTE - RN, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA, COM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO PSICOSSOCIAL NO RIO GRANDE DO NORTE - RN, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/11/2023 | 351683.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA FEDERAL A OSC CONGREGAÇÃO HOLISITICA DA PARAIBA, TERMO DE FOMENTO N°003/2002, EXTRATO DE PUBLICAÇÃO N°0393/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA FEDERAL A OSC CONGREGAÇÃO HOLISITICA DA PARAIBA, TERMO DE FOMENTO N°003/2002, EXTRATO DE PUBLICAÇÃO N°0393/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/11/2023 | 52796.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO PPVIDA DO MES 08/2023, TERMO DE FOMENTO N°001/2023 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO PPVIDA DO MES 08/2023, TERMO DE FOMENTO N°001/2023 COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/11/2023 | 200000.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA FEDERAL CICOVI, TERMO DE FOMENTO N°004/2023 TERMO DE EXTRATO N°0393 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA FEDERAL CICOVI, TERMO DE FOMENTO N°004/2023 TERMO DE EXTRATO N°0393 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000609 | 01/11/2023 | 11257.73 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-039/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº97/2023 E CONTRATO Nº 06-781/2023 COM RECUVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO Nº 06-039/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº97/2023 E CONTRATO Nº 06-781/2023 COM RECU | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/11/2023 | 200000.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA FEDERAL CICOVI, TERMO DE FOMENTO N°004/2023 TERMO DE EXTRATO N°0393 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA FEDERAL CICOVI, TERMO DE FOMENTO N°004/2023 TERMO DE EXTRATO N°0393 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/11/2023 | 15500.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PRESTADO PELA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL MES DE FEVEREIRO DE 2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PRESTADO PELA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL MES DE FEVEREIRO DE 2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/11/2023 | 6750.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PRESTADO PELA CONGREGRAÇÃO HOLISTICA OLHO DO TEMPO , NO MES DE FEVEREIRO/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PRESTADO PELA CONGREGRAÇÃO HOLISTICA OLHO DO TEMPO , NO MES DE FEVEREIRO/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/11/2023 | 2500.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PRESTADO PELO INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA, NO MES DE FEVEREIRO/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PRESTADO PELO INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA, NO MES DE FEVEREIRO/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/11/2023 | 14500.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PRESTADO PELA CASA PEQUENO DAVI, MES DE FEVEREIRO DE 2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PRESTADO PELA CASA PEQUENO DAVI, MES DE FEVEREIRO DE 2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/11/2023 | 200000.00 | 24098782000705 | COMUNIDADE DOCE MÃE DE DEUS - CDMD | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, COMFORME TERMO N°007/2023, EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL N°0391 E MEMORANDO N°149.913/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE HORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, COMFORME TERMO N°007/2023, EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL N°0391 E MEMORANDO N°149.913/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/11/2023 | 200000.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA FEDERAL CICOVI, TERMO DE FOMENTO N°004/2023 TERMO DE EXTRATO N°0393 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA FEDERAL CICOVI, TERMO DE FOMENTO N°004/2023 TERMO DE EXTRATO N°0393 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/11/2023 | 351683.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA EMENDA FEDERAL - OSC CONGREGAÇÃO HOLISTICA DA PARAIBA - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO, TERMO DE FOMENTO N°003/2023, COM PUBLICAÇÃO NO EXTRATO N°0393 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA EMENDA FEDERAL - OSC CONGREGAÇÃO HOLISTICA DA PARAIBA - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO, TERMO DE FOMENTO N°003/2023, COM PUBLICAÇÃO NO EXTRATO N°0393 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/11/2023 | 351683.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA EMENDA FEDERAL - OSC CONGREGAÇÃO HOLISTICA DA PARAIBA - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO, TERMO DE FOMENTO N°003/2023, COM PUBLICAÇÃO NO EXTRATO N°0393 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA EMENDA FEDERAL - OSC CONGREGAÇÃO HOLISTICA DA PARAIBA - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO, TERMO DE FOMENTO N°003/2023, COM PUBLICAÇÃO NO EXTRATO N°0393 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/11/2023 | 300000.00 | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SANTA CATARINA DE SENA | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA FEDERAL, OSC LAR DA PROVIDÊNCIA CARNEIRO DA CUNHA ANBEAS, COM TERMO DE FOMENTO N°005/2023 PUBLICAÇÃO NO DIARIO N°0400, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA FEDERAL, OSC LAR DA PROVIDÊNCIA CARNEIRO DA CUNHA ANBEAS, COM TERMO DE FOMENTO N°005/2023 PUBLICAÇÃO NO DIARIO N°0400, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/11/2023 | 1000.00 | 00038029421400 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DO AMPARO DOS SANTOS MACHADOS PARA PARTICIPAÇÃO DA 13º CONFERÊNCIA NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DO AMPARO DOS SANTOS MACHADOS PARA PARTICIPAÇÃO DA 13º CONFERÊNCIA NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000636 | 24/11/2023 | 4821.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO N°06-011/2022 CONTRATO N°06-424/2023 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO N°06-011/2022 CONTRATO N°06-424/2023 COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060702022 | 0000637 | 24/11/2023 | 14242.35 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE 06-070/2022 E CONTRATO DE N°06-479/2023 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE 06-070/2022 E CONTRATO DE N°06-479/2023 COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060092023 | 0000638 | 24/11/2023 | 5748.24 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-478/2023 PREGÃO N°06-09/2023 COM RECURSOS ORDINARIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-478/2023 PREGÃO N°06-09/2023 COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000639 | 24/11/2023 | 10226.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°06-424/2023 PREGÃO N°06-011/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°06-424/2023 PREGÃO N°06-011/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000640 | 24/11/2023 | 14710.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-095/2023 PREGÃO N°06052/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-095/2023 PREGÃO N°06052/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000641 | 24/11/2023 | 15423.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-095/2023 PREGÃO N°06052/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-095/2023 PREGÃO N°06052/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000642 | 24/11/2023 | 14640.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-095/2023 PREGÃO N°06052/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-095/2023 PREGÃO N°06052/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000643 | 24/11/2023 | 13564.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-095/2023 PREGÃO N°06052/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-095/2023 PREGÃO N°06052/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000644 | 24/11/2023 | 74501.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO GLOBAL DO CONTRATO N° 06.095/2023 VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO GLOBAL DO CONTRATO N° 06.095/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000645 | 24/11/2023 | 16163.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-095/2023 PREGÃO N°06052/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-095/2023 PREGÃO N°06052/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000647 | 24/11/2023 | 74501.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO GLOBAL DO CONTRATO N° 06.095/2023 VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO GLOBAL DO CONTRATO N° 06.095/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000649 | 27/11/2023 | 74501.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO GLOBAL DO CONTRATO N° 06.095/2023 VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO GLOBAL DO CONTRATO N° 06.095/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000650 | 27/11/2023 | 26083.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-782/2023 PREGÃO N°06052/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-782/2023 PREGÃO N°06052/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000651 | 27/11/2023 | 25546.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-782/2023 PREGÃO N°06-052/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-782/2023 PREGÃO N°06-052/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000653 | 28/11/2023 | 25546.60 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-782/2023 PREGÃO N°06-052/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-782/2023 PREGÃO N°06-052/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000655 | 28/11/2023 | 26083.43 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-782/2023 PREGÃO N°06-052/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-782/2023 PREGÃO N°06-052/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/11/2023 | 104176.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE NOVEMBRO 2023, COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE NOVEMBRO 2023, COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/11/2023 | 242318.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE NOVEMBRO 2023, COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE NOVEMBRO 2023, COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/11/2023 | 252921.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE NOVEMBRO 2023, COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE NOVEMBRO 2023, COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/11/2023 | 543930.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE NOVEMBRO 2023, COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS DE NOVEMBRO 2023, COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000662 | 29/11/2023 | 7455.62 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-057/2023 PREGÃO Nº06-052/2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME CONTRATO N°06-057/2023 PREGÃO Nº06-052/2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/11/2023 | 23148.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS , RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS AGRUPAMENTOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS , RELACIONADA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS AGRUPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/12/2023 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA E OUTROS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA E OUTROS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/12/2023 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA E OUTROS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/12/2023 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA/FNAS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA E OUTROS, DO BLOCO PRIMEIRA INFANCIA/FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/12/2023 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA E OUTROS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA E OUTROS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/12/2023 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA E OUTROS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA E OUTROS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000674 | 04/12/2023 | 13756.08 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N°06-018/2022 E CONTRATO N°06-44/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N°06-018/2022 E CONTRATO N°06-44/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000675 | 04/12/2023 | 3419.12 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N°06-039/2023 CONTRATO N°06-781/2023, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N°06-039/2023 CONTRATO N°06-781/2023, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000676 | 04/12/2023 | 2508.71 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N°06-039/2023 CONTRATO N°06-781/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N°06-039/2023 CONTRATO N°06-781/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000677 | 04/12/2023 | 2550.32 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N°06-039/2023 CONTRATO N°06-448/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N°06-039/2023 CONTRATO N°06-448/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/12/2023 | 100000.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA FEDERAL, DESTINA OSC FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIELTRELCINA, CONFORME TERMO DE FOMENTO N°006/2023 COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO N°0378 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA FEDERAL, DESTINA OSC FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIELTRELCINA, CONFORME TERMO DE FOMENTO N°006/2023 COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO N°0378 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000679 | 05/12/2023 | 64323.65 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE OUTUBRO/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, E CONTRATO Nº06-554/2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE OUTUBRO/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, E CONTRATO Nº06-554/2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000680 | 05/12/2023 | 10529.00 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-043/2023 CONTRATO N°06-780/2023 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-043/2023 CONTRATO N°06-780/2023 COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/12/2023 | 50000.00 | 44280537000128 | ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL SEJA VIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA ASSEVI, CONFORME TERMO DE FOMENTO N°024/2023 E PUBLICAÇÃO NO EXTRATO Nº0406 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA ASSEVI, CONFORME TERMO DE FOMENTO N°024/2023 E PUBLICAÇÃO NO EXTRATO Nº0406 COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000683 | 05/12/2023 | 64323.65 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE OUTUBRO/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, E CONTRATO Nº06-554/2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MES DE OUTUBRO/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, E CONTRATO Nº06-554/2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000684 | 05/12/2023 | 10796.14 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-043/2023 CONTRATO N°06-780/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-043/2023 CONTRATO N°06-780/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000685 | 05/12/2023 | 12840.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-083/2023 CONTRATO N°06-356/2023 COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-083/2023 CONTRATO N°06-356/2023 COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Eletrônico | 060242022 | 0000686 | 05/12/2023 | 690.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTO, CAIXAS DE GORDURA, PIAS, VASOS SANITÁRIOS, RALOS E TUBULAÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-024/2023 CONTRATO N°06-285VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTO, CAIXAS DE GORDURA, PIAS, VASOS SANITÁRIOS, RALOS E TUBULAÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-024/2023 CONTRATO N°06-285 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000687 | 05/12/2023 | 45813.70 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-052/2023 CONTRATO N°06-782/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-052/2023 CONTRATO N°06-782/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000688 | 05/12/2023 | 64323.65 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2022 CONTRATO N°06-544/2022 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2022 CONTRATO N°06-544/2022 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000689 | 05/12/2023 | 10324.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-043/2023 CONTRATO N°06-780/2023 COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-043/2023 CONTRATO N°06-780/2023 COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000691 | 05/12/2023 | 10324.00 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-043/2023 CONTRATO N°06-780/2023 COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-043/2023 CONTRATO N°06-780/2023 COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000692 | 05/12/2023 | 10588.50 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-043/2023 CONTRATO N°06-780/2023 COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-043/2023 CONTRATO N°06-780/2023 COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000693 | 05/12/2023 | 11948.50 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-043/2023 CONTRATO N°06-780/2023 COM RECURSOS DO FNAS VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-043/2023 CONTRATO N°06-780/2023 COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Eletrônico | 060242022 | 0000694 | 05/12/2023 | 1380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ASERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTO, CAIXAS DE GORDURA, PIAS, VASOS SANITÁRIOS, RALOS E TUBULAÇAO EM GERALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-043/2023 CONTRATO N°06-780VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO ASERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTO, CAIXAS DE GORDURA, PIAS, VASOS SANITÁRIOS, RALOS E TUBULAÇAO EM GERALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE Nº06-043/2023 CONTRATO N°06-780 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000695 | 06/12/2023 | 10920.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-083/2022 CONTRATO DE N°06-356/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-083/2022 CONTRATO DE N°06-356/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000696 | 06/12/2023 | 840.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SEDHUC, CONFORME PREGÃO N°06-083/2023 CONTRATO N°06-072/2023. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SEDHUC, CONFORME PREGÃO N°06-083/2023 CONTRATO N°06-072/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0000697 | 06/12/2023 | 230420.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO N°06-045/2023 CONTRATO N°06-826/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO N°06-045/2023 CONTRATO N°06-826/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000698 | 06/12/2023 | 6003.30 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-034/2022, ARP 045/2022 E CONTRATO 06-563/2022, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO DE N°06-034/2022, ARP 045/2022 E CONTRATO 06-563/2022, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000701 | 06/12/2023 | 275263.45 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PROTEINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO N°06-042/2023 CONTRATO N°06-825/2023. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PROTEINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO N°06-042/2023 CONTRATO N°06-825/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0000702 | 06/12/2023 | 230420.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO N°06-045/2023 CONTRATO N°06-826/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO N°06-045/2023 CONTRATO N°06-826/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/12/2023 | 21700.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO QUARTO TRIMESTRE (OUTUBRO)COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO QUARTO TRIMESTRE (OUTUBRO)COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/12/2023 | 9450.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO QUARTO TRIMESTRE (OUTUBRO)COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO QUARTO TRIMESTRE (OUTUBRO)COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/12/2023 | 5600.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO QUARTO TRIMESTRE (OUTUBRO)COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO QUARTO TRIMESTRE (OUTUBRO)COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/12/2023 | 3500.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO QUARTO TRIMESTRE (OUTUBRO)COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO QUARTO TRIMESTRE (OUTUBRO)COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/12/2023 | 4900.00 | 24098782000101 | COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUS | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO QUARTO TRIMESTRE (OUTUBRO)COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO QUARTO TRIMESTRE (OUTUBRO)COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/12/2023 | 20300.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO QUARTO TRIMESTRE (OUTUBRO)COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO QUARTO TRIMESTRE (OUTUBRO)COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/12/2023 | 10150.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO QUARTO TRIMESTRE (OUTUBRO)COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO QUARTO TRIMESTRE (OUTUBRO)COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/12/2023 | 4200.00 | 26699822000104 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EDUCACAO E CULTURA BOULEVARD - APECB | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO QUARTO TRIMESTRE (OUTUBRO)COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO QUARTO TRIMESTRE (OUTUBRO)COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/12/2023 | 83514.00 | 44280537000128 | ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL SEJA VIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA ASSEVI, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº024/2023 E PUBLICACAO DE EXTRATO Nº0406 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA ASSEVI, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº024/2023 E PUBLICACAO DE EXTRATO Nº0406 COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060192022 | 0000713 | 11/12/2023 | 17100.00 | 27963904000179 | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E FRALDAS EM TECIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SEDHUC, CONFORME PREGÃO N°06019/2022 CONTRATO N°06-397/2023 COM RECUROS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E FRALDAS EM TECIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA- SEDHUC, CONFORME PREGÃO N°06019/2022 CONTRATO N°06-397/2023 COM RECUROS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/12/2023 | 51863.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS . VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM INSS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/12/2023 | 83541.00 | 44280537000128 | ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL SEJA VIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA ASSEVI, TERMO DE FOMENTO N°024/2023 PUBLICAÇÃO NO DIARIO N°0406 COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMENDA IMPOSITIVA ASSEVI, TERMO DE FOMENTO N°024/2023 PUBLICAÇÃO NO DIARIO N°0406 COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000716 | 11/12/2023 | 30126.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO DE Nº72.288/2023, PREGÃO DE N°06083/2023 E CONTRATO DE N°06.072/2023. COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO DE Nº72.288/2023, PREGÃO DE N°06083/2023 E CONTRATO DE N°06.072/2023. COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000718 | 11/12/2023 | 30126.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO DE Nº72.288/2023, PREGÃO DE N°06083/2023 E CONTRATO DE N°06.072/2023. COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME MEMORANDO DE Nº72.288/2023, PREGÃO DE N°06083/2023 E CONTRATO DE N°06.072/2023. COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/12/2023 | 41178.72 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA DEMANDA DE ACOLHIMENTO PPVIDA, COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA DEMANDA DE ACOLHIMENTO PPVIDA, COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/12/2023 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA E OUTROS. VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000721 | 12/12/2023 | 71890.35 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N°06-039/2023 E CONTRATO N°06-781/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N°06-039/2023 E CONTRATO N°06-781/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000723 | 12/12/2023 | 71890.35 | 09384762000103 | BAR E RESTAURANTE O PANELÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N°06-039/2023 E CONTRATO N°06-781/2023 COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N°06-039/2023 E CONTRATO N°06-781/2023 COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000724 | 12/12/2023 | 52240.16 | 03160525000182 | NORT FRUT EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2023 E CONTRATO Nº 06-VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2023 E CONTRATO Nº 06- | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000725 | 12/12/2023 | 56138.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°06-424/2023 PREGÃO N°06-011/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°06-424/2023 PREGÃO N°06-011/2022 COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060152023 | 0000726 | 13/12/2023 | 38393.73 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.996/2022, PREGÃO DE N°06-015/2023 E CONTRATO DE N°06.384/2023. COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.996/2022, PREGÃO DE N°06-015/2023 E CONTRATO DE N°06.384/2023. COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 060302023 | 0000727 | 13/12/2023 | 57400.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.224/2022, PREGÃO DE N°06030/2023 E CONTRATO DE N°08.815/2023. COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.224/2022, PREGÃO DE N°06030/2023 E CONTRATO DE N°08.815/2023. COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000728 | 13/12/2023 | 85779.16 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/131723, PREGÃO DE N°06-052/2022 E CONTRATO DE N°06-057/2023. COM RECURSOS DO FNAVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/131723, PREGÃO DE N°06-052/2022 E CONTRATO DE N°06-057/2023. COM RECURSOS DO FNA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/12/2023 | 75000.00 | 42600044000100 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOLAS - PALMARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº82/2022 DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS PALMARES VALOR EMPENHADO REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº82/2022 DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS PALMARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/12/2023 | 53692.03 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO 13° SALARIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 12/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO 13° SALARIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 12/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/12/2023 | 275409.15 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO 13° DOS FUNCIONARIOS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO 13° DOS FUNCIONARIOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/12/2023 | 135818.75 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO 13° DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 12/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO 13° DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 12/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/12/2023 | 123831.10 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO 13° DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 12/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO 13° DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 12/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/12/2023 | 53692.03 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO 13° SALARIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 12/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO 13° SALARIO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 12/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/12/2023 | 275409.15 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO 13° DOS FUNCIONARIOS, COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO 13° DOS FUNCIONARIOS, COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/12/2023 | 135818.75 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO 13° DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 12/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO 13° DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 12/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/12/2023 | 123831.10 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO 13° DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 12/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO 13° DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 12/2023 , COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060152023 | 0000742 | 13/12/2023 | 70447.73 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME, PREGÃO DE N°06-015/2023 E CONTRATO DE N°06.837/2023. COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - SEDHUC, CONFORME, PREGÃO DE N°06-015/2023 E CONTRATO DE N°06.837/2023. COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/12/2023 | 104100.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 13/2023 , COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 13/2023 , COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/12/2023 | 542366.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO MAC, MÊS 12/2023, COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO VINCULADOS AO BLOCO MAC, MÊS 12/2023, COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/12/2023 | 255055.00 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 12/2023 , COM RECURSOS ORDINARIO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 12/2023 , COM RECURSOS ORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/12/2023 | 242424.67 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 12/2023 , COM RECURSOS ORDINARIO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 12/2023 , COM RECURSOS ORDINARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0000749 | 14/12/2023 | 8556.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 06-016/2022, CONTRATO Nº 06-050/2023 E PROCESSO ADMIN. Nº 370/2022, COMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 06-016/2022, CONTRATO Nº 06-050/2023 E PROCESSO ADMIN. Nº 370/2022, COM | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060162022 | 0000750 | 14/12/2023 | 42888.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 06-016/2022, CONTRATO Nº 06-050/2023 E PROCESSO ADMIN. Nº 370/2022, COMVALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-SEDHUC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 06-016/2022, CONTRATO Nº 06-050/2023 E PROCESSO ADMIN. Nº 370/2022, COM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000751 | 20/12/2023 | 78120.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDHUC PELO CONTRATO Nº 06-832/2023 PREGÃO ELETÔNICO 06-042/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2023.1 VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDHUC PELO CONTRATO Nº 06-832/2023 PREGÃO ELETÔNICO 06-042/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2023.1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5585-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000752 | 20/12/2023 | 104716.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDHUC PELO CONTRATO Nº 06-832/2023 PREGÃO ELETÔNICO 06-042/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2023.1 VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDHUC PELO CONTRATO Nº 06-832/2023 PREGÃO ELETÔNICO 06-042/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2023.1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5570-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS GBF ÍNDICE DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000753 | 20/12/2023 | 64323.65 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONTRATO Nº 06-554/2022 PREGÃO PRESENCIAL 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2022 VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONTRATO Nº 06-554/2022 PREGÃO PRESENCIAL 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/12/2023 | 21700.00 | 09494708000110 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA OSC¿s responsável pela execução de convivência e fortalecimento de vínculo - SCFV correspondente á segunda parcela do quarto trimestre do ano em curso (NOVEMBRO) VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA OSC¿s responsável pela execução de convivência e fortalecimento de vínculo - SCFV correspondente á segunda parcela do quarto trimestre do ano em curso (NOVEMBRO) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/12/2023 | 9450.00 | 02517619000101 | CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA OSC¿s responsável pela execução de convivência e fortalecimento de vínculo - SCFV correspondente á segunda parcela do quarto trimestre do ano em curso (NOVEMBRO) VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA OSC¿s responsável pela execução de convivência e fortalecimento de vínculo - SCFV correspondente á segunda parcela do quarto trimestre do ano em curso (NOVEMBRO) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/12/2023 | 5600.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA OSC¿s responsável pela execução de convivência e fortalecimento de vínculo - SCFV correspondente á segunda parcela do quarto trimestre do ano em curso (NOVEMBRO) VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA OSC¿s responsável pela execução de convivência e fortalecimento de vínculo - SCFV correspondente á segunda parcela do quarto trimestre do ano em curso (NOVEMBRO) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/12/2023 | 3500.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA OSC¿s responsável pela execução de convivência e fortalecimento de vínculo - SCFV correspondente á segunda parcela do quarto trimestre do ano em curso (NOVEMBRO) VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA OSC¿s responsável pela execução de convivência e fortalecimento de vínculo - SCFV correspondente á segunda parcela do quarto trimestre do ano em curso (NOVEMBRO) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/12/2023 | 4900.00 | 24098782000101 | COMUNIDADE DOCE MAE DE DEUS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA OSC¿s responsável pela execução de convivência e fortalecimento de vínculo - SCFV correspondente á segunda parcela do quarto trimestre do ano em curso (NOVEMBRO) VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA OSC¿s responsável pela execução de convivência e fortalecimento de vínculo - SCFV correspondente á segunda parcela do quarto trimestre do ano em curso (NOVEMBRO) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/12/2023 | 20300.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA OSC¿s responsável pela execução de convivência e fortalecimento de vínculo - SCFV correspondente á segunda parcela do quarto trimestre do ano em curso (NOVEMBRO) VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA OSC¿s responsável pela execução de convivência e fortalecimento de vínculo - SCFV correspondente á segunda parcela do quarto trimestre do ano em curso (NOVEMBRO) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/12/2023 | 10150.00 | 11287953000107 | CENTRO INTEGRADO DE ACOES COMUNITARIA PELA VIDA - CICOVI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA OSC¿s responsável pela execução de convivência e fortalecimento de vínculo - SCFV correspondente á segunda parcela do quarto trimestre do ano em curso (NOVEMBRO) VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA OSC¿s responsável pela execução de convivência e fortalecimento de vínculo - SCFV correspondente á segunda parcela do quarto trimestre do ano em curso (NOVEMBRO) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/12/2023 | 4200.00 | 26699822000104 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EDUCACAO E CULTURA BOULEVARD - APECB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA OSC¿s responsável pela execução de convivência e fortalecimento de vínculo - SCFV correspondente á segunda parcela do quarto trimestre do ano em curso (NOVEMBRO) VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA OSC¿s responsável pela execução de convivência e fortalecimento de vínculo - SCFV correspondente á segunda parcela do quarto trimestre do ano em curso (NOVEMBRO) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/12/2023 | 80000.00 | 08819410000170 | GRUPO BERIMBAU DOURADO | EMENDA 180 BIRIMBAU DOURADO EMENDA 180 BIRIMBAU DOURADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/12/2023 | 228489.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | INSS PATRONAL INSS PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/12/2023 | 11424.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | GILRAT GILRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/12/2023 | 1884.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO INSS. EMPENHO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
72302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | 5164-ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/12/2023 | 200000.00 | 21337591000167 | INSTITUTO DE PESQUISA E PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO E DA SUSTENTABILIDADE | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A EMENDA 75/2022 CONVENIO PARA QUALIFICAR ADOLESCENTE E JOVENS ENTRE 16 A 24 ANOS DE IDADE POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES. VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A EMENDA 75/2022 CONVENIO PARA QUALIFICAR ADOLESCENTE E JOVENS ENTRE 16 A 24 ANOS DE IDADE POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024